АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 октября 2012 года N 4863
О внесении изменения в долгосрочную целевую программу "Развитие пассажирского транспорта в городе
Благовещенске на 2011-2015 годы", утвержденную постановлением города
Благовещенска от 21.10.2008 N 3368
____________________________________________________________________
Утратил силу с 1 января 2015 года на основании постановления администрации города Благовещенска от 31.12.2014 N 5635.
____________________________________________________________________
В целях совершенствования механизма реализации мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске на 2011 - 2015 годы", в соответствии с постановлением мэра города Благовещенска от 06.08.2008 N 2495 "Об утверждении Порядка принят ия решений о разработке долгосрочных целевых программ и их формирования и реализации в муниципальном образовании городе Благовещенске",
постановляю:
1. Внести в долгосрочную целевую программу "Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске на 2011 т 2015 годы", утвержденную постановлением мэра города Благовещенска от 21.10.2008 N 3368 (в редакции постановления администрации города Благовещенска от 02.10.2012 N 4521). следующее изменение:
1.1. Строку "Объемы и источники финансирования программы" Паспорта долгосрочной целевой программы цифру изложить в новой редакции:
"Общий объем финансовых средств по программе - 269910,2 тыс. руб.. в том числе:
2011 г. - 15933,0 тыс. руб.,
2012 г. - 62166,0 тыс. руб.,
2013 г, - 57478,8 тыс. руб.,
2014 г. - 48167,8 тыс. руб.,
2015 г. - 86164,6 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 3000,0 тыс. руб. областной бюджет - 53704,0 тыс. руб. городской бюджет - 208350,2 тыс. руб. внебюджетные источники - 4856,0 тыс. руб."
1.2. В разделе 2 "Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом":
1.2.1. В абзаце двенадцатом цифру "206,35" заменить цифрой "208,35".
1.3. В разделе 5 "Объемы и источники финансирования":
1.3.1. Абзац первый изложить в новой редакции:
"Для выполнения всех программных мероприятий за период 2011-2015 годы необходимы средства в сумме 269910,2 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета - 3000,0 тыс. руб., средства областного бюджета - 53704,0 тыс. руб., средства городского бюджета - 208350,2 тыс. руб., собственные средства муниципальных предприятий - 4856,0 тыс. руб.".
1.3.2. Таблицу 2 "Структура финансирования программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.4. Таблицу 3 "Система программных мероприятий" раздела 6 "Методы реализации программы и ожидаемые результаты" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение N 1 к долгосрочной целевой программе "Показатели развития городского электротранспорта до 2015 года" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение N 4 к долгосрочной целевой программе "Распределение средств программы по источникам финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете "Благовещенск".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации - начальника управления ЖКХ администрации города Благовещенска В.А.Константинова.
Глава администрации города Благовещенска
П.В.Березовский
Приложение N 1
к постановлению администрации города Благовещенска
30 октября 2012 N 4863
Таблица 2 (тыс. руб.)
Источники и направления расходов | Объем финансирования | ||||||||
Всего | в том числе по годам | ||||||||
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |||||
Федеральный бюджет | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Областной бюджет | 53704,0 | 0,0 | 14000,0 | 0,0 | 0,0 | 39704,0 | |||
Г ородской бюджет | 208350,2 | 15933,0 | 45166,0 | 56872,8 | 46737,8 | 43640,6 | |||
Другие источники | 4856,0 | 0,0 | 0,0 | 606,0 | 1430,0 | 2820,0 | |||
ВСЕГО | 269910,2 | 15933,0 | 62166,0 | 57478,8 | 48167,8 | 86164,6 |
Приложение N 2
к постановлению администрации города Благовещенска
30 октября 2012 N 4863
Система программных мероприятий
N | Наименование программных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования всего, тыс. руб. | в том числе по срокам | Исполнители | Ожидаемый результат в ко- личествен-ном измерении | |||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 год | 2015 | |||||||||
Развитие материально-технической базы МП "Троллейбусное управление" | |||||||||||||
Всего: | |||||||||||||
1 | Приобретение троллейбусов. | всего, в том числе: | 70580,0 | 0,0 | 9980.0 | 5200,0 | 5400,0 | 50000,0 | МП "Троллейбусное управление" | Повышение коэффициента выпуска троллейбусов до 0,76 | |||
федеральный бюджет | 3000.0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
областной бюджет | 35000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35000,0 | |||||||
городской бюджет | 30680,0 | 0,0 | 6980,0 | 4800,0 | 4900,0 | 14000,0 | |||||||
собственные средства | 1900,0 | 0.0 | 0,0 | 400,0 | 500,0 | 1000,0 | |||||||
Модернизация и реконструкция электрических сетей, контактной троллейбусной сети, тяговых подстанций. | Всего, в том числе | 26139,7 | 3319.4 | 3116,3 | 5000,0 | 5000,0 | 9704,0 | -//-//- | Повышение КТГ предприятия до 0,90 | ||||
областной бюджет | 4704,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 4704,0 | |||||||
городской бюджет | 21435.7 | 3319,4 | 3116,3 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | |||||||
Развитие материально-технической базы МП "Автоколонна 1275" | |||||||||||||
Всего: | |||||||||||||
1 | Расходы на приобретение оборудования для участка технического обслуживания и ремонта | Всего, в том числе | 5124,0 | 877.0 | 791.0 | 706,0 | 930.0 | 1820.0 | МП "Автоколонна 1275" | Повышение КТГ предприятия до 0,90 | |||
городской бюджет | 2168,0 | 877,0 | 791,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
собственные средства | 2956,0 | 0.0 | 0.0 | 206,0 | 930,0 | 1820.0 | |||||||
2 | Приобретение автобусов | Всего, в том числе | 164106,5 | 11736.6 | 44318,7 | 46572.8 | 36837,8 | 24640,6 | -//-//- | Повышение коэффициента выпуска автобусов до 0,72 | |||
областной бюджет | 14000 | 0,0 | 14000,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | |||||||
городской бюджет | 150106,5 | 11736,6 | 30318,7 | 46572.8 | 36837,8 | 24640,6 | |||||||
3. | Оснащение подвижного состава техническими средствами контроля за соблюдением водителями режима труда и отдыха. | Всего, в том числе | 3960,0 | 0,0 | 3960,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -//-//- | Повышение безо- тасности перевозок пассажиров | |||
городской бюджет | 3960,0 | 0,0 | 3960,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Приложение N 3
к постановлению администрации города Благовещенска
30 ОКТ 2012 4863
Показатели развития городского электротранспорта
до 2015 года
N пп | Показатели | Всего: | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |||
1. | Количество перевозимых пассажиров в год, тыс. чел. | 26310,0 | 4680,0 | 4830,0 | 5200,0 | 5600,0 | 6000,0 | |||
2. | Доходы предприятия, тыс.руб. | 548306,6 | 97456,6 | 104600,0 | 108700,0 | 113100,0 | 124450,0 | |||
3. | Расходы предприятия, всего, тыс. руб. | 546370,5 | 97420,5 | 104600,0 | 108300,0 | 112600,0 | 123450,0 | |||
4. | Финсовый результат, тыс. руб. | 1936,1 | 36,1 | 0,0 | 400,0 | 500,0 | 1000,0 | |||
5. | Расходы на реализацию программы всего, тыс. руб., в том числе: | 127399,7 | 3319,4 | 20076,3 | 15000,0 | 15300,0 | 73704,0 | |||
5.1. | на модернизацию и реконструкцию электрических сетей, контактной троллейбусной сети, тяговых подстанций, тыс. руб. из них, | 26139,7 | 3319,4 | 3116,3 | 5000,0 | 5000,0 | 9704,0 | |||
1) расходы из областного бюджета; | 4704,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4704,0 | ||||
2) расходы из городского бюджета на возврат кредита и уплату процентов по кредиту. | 21435,7 | 3319,4 | 3116,3 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | ||||
5.2. | на приобретение троллейбусов, тыс. руб. из них, | 101260,0 | 0,0 | 16960,0 | 10000,0 | 10300,0 | 64000,0 | |||
1) расходы из федерального бюджета; | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2) расходы из областного бюджета; | 35000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35000,0 | ||||
3) расходы из городского бюджета, всего. в том числе: | 30680,0 | 0,0 | 6980,0 | 4800,0 | 4900,0 | 14000,0 | ||||
на возврат кредита и уплату процентов по кредиту; | 28680.0 | 0,0 | 4980,0 | 4800,0 | 4900,0 | 14000,0 | ||||
на софинансирование приобретения троллейбуса. | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
4) собственные средства предприятия | 1900.0 | 0.0 | 0,0 | 400.0 | 500.0 | 1000,0 | ||||
3.2. | по МП "Троллейбусное управление" (приобретение троллейбусов, возврат кредита и уплата процентов по кредиту на приобретение троллейбусов, модернизация и реконструкция электрических сетей, контактной троллейбусной сети, тяговых подстанций) | 3319.4 | 10096,3 | 9800,0 | 9900.0 | 19000,0 | 52115,7 | |||
4. | Финансовые средства федерального бюджета на приобретение троллейбуса для МП "Троллейбусное управление",всего | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | |||
5. | Финансовые средства областного бюджета, всего, | 0,0 | 14000,0 | 0,0 | 0,0 | 39704,0 | 53704,0 | |||
в том числе: | ||||||||||
5.1. | по МП "Автоколонна 1275" (расходы на приобретение автобусов для организации транспортного осблуживания населения в границах муниципального образования) | 0,0 | 14000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14000,0 | |||
5.2. | по МП "Троллейбусное управление" (расходы на приобретение троллейбусов, на модернизацию и реконструкцию электрических сетей, контактной троллейбусной сети, тяговых подстанций) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39704,0 | 39704,0 |
Приложение N 4
к постановлению администрации города Благовещенска
30 октября 2012 N 4863
Распределение средств программы по источникам финасирования
тыс. руб.