Недействующий


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 октября 2012 года N 4521

 

О внесении изменения в долгосрочную целевую программу "Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске
на 2011 - 2015 годы", утвержденную постановлением мэра города Благовещенска от 21.10.2008 N 3368

____________________________________________________________________
Утратил силу с 1 января 2015 года на основании постановления администрации города Благовещенска от 31.12.2014 N 5635.
____________________________________________________________________



В целях совершенствования механизма реализации мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске на 2011 - 2015 годы", в соответствии с постановлением мэра города Благовещенска от 06.08.2008 N 2495 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ и их формирования и . реализации в муниципальном образовании городе Благовещенске",

постановляю:

1. Внести в долгосрочную целевую программу "Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске на 2011 - 2015 годы", утвержденную постановлением мэра города Благовещенска от 21.10.2008 N 3368 (в редакции постановления администрации города Благовещенска от 17.08.2012 N 3937), следующее изменение:

1.1. Строку "Объемы и источники финансирования программы" Паспорта долгосрочной целевой программы цифру изложить в новой редакции:

"Общий объем финансовых средств по программе - 264910,2 тыс. руб., в том числе:

2011 г. - 15933,0 тыс. руб.,

2012 г. - 57166,0 тыс. руб.,

2013 г. - 57478,8 тыс. руб.,

2014 г. - 48167,8 тыс. руб.,

2015 г. - 86164,6 тыс. руб., из них:

областной бюджет - 53704,0 тыс. руб. городской бюджет - 206350,2 тыс. руб. внебюджетные источники - 4856,0 тыс. руб.".

1.2. В разделе 2 "Содержание проблемы и обоснование необходимости ес решения программно-целевым методом":

1.2.1. В абзаце двенадцатом цифру "184,5" заменить цифрой "206,35".

1.3. В разделе 5 "Объемы и источники финансирования":

1.3.1. Абзац первый изложить в новой редакции:

"Для выполнения всех программных мероприятий за период 2011-2015 годы необходимы средства в сумме 264910,2 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета - 53704,0 тыс. руб., средства городского бюджета - 206350,2 тыс. руб., собственные средства муниципальных предприятий - 4856,0 тыс. руб.".

1.3.2. Таблицу 2 "Структура финансирования программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

1.4. Таблицу 3 "Система программных мероприятий" раздела 6 "Методы реализации программы и ожидаемые результаты" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение N 3 к долгосрочной целевой программе "Доходы и расходы по МП "Автоколонна 1275"" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение N 4 к долгосрочной целевой программе "Распределение средств программы по источникам финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете "Благовещенск".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации - начальника управления ЖКХ администрации города Благовещенска В.А.Константинова.

 Глава администрации города Благовещенска
     П.В.Березовский


   Приложение N 1
к постановлению администрации города Благовещенска
02 октября 2012 N 4521


Структура финансирования программы
тыс. руб.

таблица 2

Источники и направления расходов

Объем финансирования

Всего

в том числе по годам

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Областной бюджет

53704,0

0,0

14000,0

0,0

0,0

39704,0

Городской бюджет

206350,2

15933,0

43166,0

56872,8

46737,8

43640,6

Другие источники

4856,0

0,0

0,0

606,0

1430,0

2820,0

ВСЕГО

264910,2

15933,0

57166,0

57478,8

48167,8

86164,6

Приложение N 2
к постановлению администрации города Благовещенска
02 октября 2012 4521



 


 Система программных мероприятий

Таблица 3

N
п/п

Наименование
программных
мероприятий

Источники
финансиро
вания

Объем финансирования всего, тыс. руб.

в том числе по срокам

Исполнители
программных
мероприятий

Ожидаемый результат в количественном измерении

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Развитие материально-технической базы МП "Троллейбусное управление"

1

Приобретение троллейбусов

Городской бюджет, областной бюджет, собственные средства предприятия

65580.0

0.0

4980,0

5200,0

5400,0

50000.0

-//-//-

Повышение коэффициента выпуска троллейбусов до 0,76

2

Модернизация и реконструкция электрических сетей, контактной троллейбусной сети, тяговых подстанций.

Городской бюджет, областной бюджет

26139.7

3319.4

3116.3

5000,0

5000.0

9704.0

-//"//-

Повышение КТГ предприятия до 0,90

Развитие материально-технической базы МП "Автоколонна 1275"

1

Расходы на приобретение оборудования для участка технического обслуживания и ремонта

Городской бюджет, собственные средства предприятия

5124.0

877,0

791,0

706.0

930,0

1820,0

МП

"Автоколонна

1275"

Повышение КТГ предприятия до . 0,90

2

Приобретение автобусов

Городской бюджет, областной бюджет

164106.5

11736.6

44318.7

46572.8

36837.8

24640,6

-//-//-

Повышение коэффициента выпуска автобусов до 0,72

3.

Оснащение подвижного состава техническими средствами контроля за соблюдением водителями режима труда и отдыха.

Городской бюджет.

3960.0

0.0

3960.0

0,0

0,0

0.0

-//-//-

Повышение

безопасности

перевозок

пассажиров

Приложение N 3
к постановлению администрации города Благовещенска
02 октября 2012 года N 4521

Доходы и расходы по МП "Автоколонна 1275"

тыс. руб.

N
 п/п

Показатели

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Всего

1.

Доходы всего

253585,8

284969,7

288106,0

289830,0

291720,0

1408211,5

1.1.

Доходы по основной деятельности

246812,1

275969,7

278900,0

280400,0

281400,0

1363481,8

1.2.

Доходы по прочей деятельности

6773,7

9000,0

9206,0

9430,0

10320,0

44729,7

2.

Расходы всего

264691,5

284969,7

287900,0

288900,0

289900,0

1416361,2

2.1.

Расходы по основной деятельности

257174,9

277969,7

280400,0

280900,0

281400,0

1377844,6

2.2.

Расходы по прочей деятельности

7516,6

7000,0

7500,0

8000,0

8500,0

38516,6

3.

Финансовый результат

-11105,7

0,0

206,0

930,0

1820,0

-8149,7

4.

Расходы на реализацию программных мероприятий, всего, из них:

12613,6

49069,7

47278,8

37767,8

26460,6

173190,5

4.1.

Расходы на организацию транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования, в том числе расходы на приобретение автобусов для организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования,

0,0

30791,7

36837,8

36837,8

24640,6

129107,9

из них

1) расходы из областного бюджета;

0,0

14000,0

0,0

0,0

0,0

14000,0

2) расходы из городского бюджета на уплату первоначального взноса (аванса) и лизинговых платежей за приобретаемые в 2012 году автобусы,

0,0

16791,7

36,837,8

36837,8

24640,6

115107,9

в том числе на приобретение:

4.1.1.

автобусов повышенной комфортности категории М3 класс "В" в количестве 6 ед.

0,0

9903,3

12019,7

12019,7

8019,2

41961.9

4.1.2.

автобусов для городских перевозок номинальной вместимостью 85 чел. в количестве 10 ед.

0,0

11627,9

12109,2

12109,2

7073,7

42920,0

4.1.3.

автобусов для городских перевозок номинальной вместимостью 43 чел. в количестве 16 ед.

0,0

9260,5

12708,9

12708,9

9547,7

44226,0

4.2.

Расходы на приобретение в 2011 году автобусов в количестве 10 ед. для городских перевозок номинальной вместимостью 85 чел., расходных эксплуатационных материалов, запасных частей и доставка автобусов к месту назначения, расходы на приобретение оборудования для участка технического обслуживания и ремонта:

12613,6

11474,0

10235,0

0,0

0,0

34322,6

4.2.1.

в том числе расходы городского бюджета

12613,6

11474,0

10235,0

0,0

0,0

34322,6

4.3.

Расходы на приобретение в 2012 году автобусов категории М2 класс "В" в количестве 5 ед.

0,0

2844,0

0,0

0,0

0,0

2844,0

4.3.1.

в том числе, расходы городского бюджета.

0,0

2844,0

0,0

0,0

0,0

2844,0

4.4.

Оснащение подвижного состава техническими средствами контроля за соблюдением водителями режима труда и отдыха.

0,0

3960,0

0,0

0,0

0,0

3960,0

4.4.1.

в том числе, расходы городского бюджета.

0,0

3960,0.

0,0

0,0

0,0

3960,0

4.5.

Расходы на приобретение оборудования для участка технического обслуживания и ремонта за счет собственных средств предприятия.

0,0

0,0

206,0

930,0

1820,0

2956,0

Приложение N 4 к
Программе к постановлению администрации города Благовещенска
02 октября 2012 года N 4521

 

Распределение средств программы по источникам финасирования

тыс. руб.  


N
п/п

Показатели

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Всего

1.

Всего финансовых средств на выполнение мероприятий программы  

15933,0

57166,0

57478,8

48167,8

86164,6

264910,2

2.

Собственные финансовые средства предприятий, всего:  

0,0

0,0

606,0

1430,0

2820,0

4856,0

2.1.

МП "Автоколонна 1275"

0,0

0,0

206,0

930,0

1820,0

2956,0

2.2.

МП "Троллейбусное управление"

0,0

0,0

400,0

500,0

1000,0

1900,0

3.

Финансовые средства городского бюджета, всего,  

15933,0

43166,0

56872,8

46737,8

43640,6

206350,2

в том числе:  

3.1.

по МП "Автоколонна 1275" (уплата первоначального взноса (аванса) и лизинговых платежей за приобретение автобусов, возврат кредита и уплата процентов по кредиту на приобретение автобусов, расходных эксплуатационных материалов, запасных частей и доставку автобусов к месту назначения; на приобретение оборудования для участка технического обслуживания и ремонта, оснащение подвижного состава техническими средствами контроля за соблюдением водителями режима труда и отдыха)

12613,6

35069,7

47072,8

36837,8

24640,6

156234,5

3.2.

по МП "Троллейбусное управление" (возврат кредита и уплата процентов по кредиту на приобретение троллейбусов, модернизация и реконструкция электрических сетей, контактной троллейбусной сети, тяговых подстанций)

3319,4

8096,3

9800,0

9900,0

19000,0

50115,7

4.

Финансовые средства областного бюджета, всего,  

0,0

14000,0

0,0

0,0

39704,0

53704,0

в том числе:  

4.1.

по МП "Автоколонна 1275" (расходы на приобретение автобусов для организации транспортного осблуживания населения в границах муниципального образования)

0,0

14000,0

0,0

0,0

0,0

14000,0

4.2.

по МП "Троллейбусное управление" (расходы на приобретение троллейбусов, на модернизацию и реконструкцию электрических сетей, контактной троллейбусной сети, тяговых подстанций)

0,0
.

0,0

.

0,0

0,0

39704,0

39704,0

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»