АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 октября 2012 года N 4521
О внесении изменения в долгосрочную целевую программу "Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске
на 2011 - 2015 годы", утвержденную постановлением мэра города Благовещенска от 21.10.2008 N 3368
____________________________________________________________________
Утратил силу с 1 января 2015 года на основании постановления администрации города Благовещенска от 31.12.2014 N 5635.
____________________________________________________________________
В целях совершенствования механизма реализации мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске на 2011 - 2015 годы", в соответствии с постановлением мэра города Благовещенска от 06.08.2008 N 2495 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ и их формирования и . реализации в муниципальном образовании городе Благовещенске",
постановляю:
1. Внести в долгосрочную целевую программу "Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске на 2011 - 2015 годы", утвержденную постановлением мэра города Благовещенска от 21.10.2008 N 3368 (в редакции постановления администрации города Благовещенска от 17.08.2012 N 3937), следующее изменение:
1.1. Строку "Объемы и источники финансирования программы" Паспорта долгосрочной целевой программы цифру изложить в новой редакции:
"Общий объем финансовых средств по программе - 264910,2 тыс. руб., в том числе:
2011 г. - 15933,0 тыс. руб.,
2012 г. - 57166,0 тыс. руб.,
2013 г. - 57478,8 тыс. руб.,
2014 г. - 48167,8 тыс. руб.,
2015 г. - 86164,6 тыс. руб., из них:
областной бюджет - 53704,0 тыс. руб. городской бюджет - 206350,2 тыс. руб. внебюджетные источники - 4856,0 тыс. руб.".
1.2. В разделе 2 "Содержание проблемы и обоснование необходимости ес решения программно-целевым методом":
1.2.1. В абзаце двенадцатом цифру "184,5" заменить цифрой "206,35".
1.3. В разделе 5 "Объемы и источники финансирования":
1.3.1. Абзац первый изложить в новой редакции:
"Для выполнения всех программных мероприятий за период 2011-2015 годы необходимы средства в сумме 264910,2 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета - 53704,0 тыс. руб., средства городского бюджета - 206350,2 тыс. руб., собственные средства муниципальных предприятий - 4856,0 тыс. руб.".
1.3.2. Таблицу 2 "Структура финансирования программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.4. Таблицу 3 "Система программных мероприятий" раздела 6 "Методы реализации программы и ожидаемые результаты" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение N 3 к долгосрочной целевой программе "Доходы и расходы по МП "Автоколонна 1275"" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение N 4 к долгосрочной целевой программе "Распределение средств программы по источникам финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете "Благовещенск".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации - начальника управления ЖКХ администрации города Благовещенска В.А.Константинова.
Глава администрации города Благовещенска
П.В.Березовский
Приложение N 1
к постановлению администрации города Благовещенска
02 октября 2012 N 4521
Структура финансирования программы
тыс. руб.
таблица 2
Источники и направления расходов | Объем финансирования | ||||||||
Всего | в том числе по годам | ||||||||
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |||||
Областной бюджет | 53704,0 | 0,0 | 14000,0 | 0,0 | 0,0 | 39704,0 | |||
Городской бюджет | 206350,2 | 15933,0 | 43166,0 | 56872,8 | 46737,8 | 43640,6 | |||
Другие источники | 4856,0 | 0,0 | 0,0 | 606,0 | 1430,0 | 2820,0 | |||
ВСЕГО | 264910,2 | 15933,0 | 57166,0 | 57478,8 | 48167,8 | 86164,6 |
Приложение N 2
к постановлению администрации города Благовещенска
02 октября 2012 4521
Система программных мероприятий
Таблица 3
N | Наименование | Источники | Объем финансирования всего, тыс. руб. | в том числе по срокам | Исполнители | Ожидаемый результат в количественном измерении | |||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||||||
Развитие материально-технической базы МП "Троллейбусное управление" | |||||||||||||
1 | Приобретение троллейбусов | Городской бюджет, областной бюджет, собственные средства предприятия | 65580.0 | 0.0 | 4980,0 | 5200,0 | 5400,0 | 50000.0 | -//-//- | Повышение коэффициента выпуска троллейбусов до 0,76 | |||
2 | Модернизация и реконструкция электрических сетей, контактной троллейбусной сети, тяговых подстанций. | Городской бюджет, областной бюджет | 26139.7 | 3319.4 | 3116.3 | 5000,0 | 5000.0 | 9704.0 | -//"//- | Повышение КТГ предприятия до 0,90 | |||
Развитие материально-технической базы МП "Автоколонна 1275" | |||||||||||||
1 | Расходы на приобретение оборудования для участка технического обслуживания и ремонта | Городской бюджет, собственные средства предприятия | 5124.0 | 877,0 | 791,0 | 706.0 | 930,0 | 1820,0 | МП "Автоколонна 1275" | Повышение КТГ предприятия до . 0,90 | |||
2 | Приобретение автобусов | Городской бюджет, областной бюджет | 164106.5 | 11736.6 | 44318.7 | 46572.8 | 36837.8 | 24640,6 | -//-//- | Повышение коэффициента выпуска автобусов до 0,72 | |||
3. | Оснащение подвижного состава техническими средствами контроля за соблюдением водителями режима труда и отдыха. | Городской бюджет. | 3960.0 | 0.0 | 3960.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | -//-//- | Повышение безопасности перевозок пассажиров |
Приложение N 3
к постановлению администрации города Благовещенска
02 октября 2012 года N 4521
Доходы и расходы по МП "Автоколонна 1275"
тыс. руб.
N | Показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Всего | |||
1. | Доходы всего | 253585,8 | 284969,7 | 288106,0 | 289830,0 | 291720,0 | 1408211,5 | |||
1.1. | Доходы по основной деятельности | 246812,1 | 275969,7 | 278900,0 | 280400,0 | 281400,0 | 1363481,8 | |||
1.2. | Доходы по прочей деятельности | 6773,7 | 9000,0 | 9206,0 | 9430,0 | 10320,0 | 44729,7 | |||
2. | Расходы всего | 264691,5 | 284969,7 | 287900,0 | 288900,0 | 289900,0 | 1416361,2 | |||
2.1. | Расходы по основной деятельности | 257174,9 | 277969,7 | 280400,0 | 280900,0 | 281400,0 | 1377844,6 | |||
2.2. | Расходы по прочей деятельности | 7516,6 | 7000,0 | 7500,0 | 8000,0 | 8500,0 | 38516,6 | |||
3. | Финансовый результат | -11105,7 | 0,0 | 206,0 | 930,0 | 1820,0 | -8149,7 | |||
4. | Расходы на реализацию программных мероприятий, всего, из них: | 12613,6 | 49069,7 | 47278,8 | 37767,8 | 26460,6 | 173190,5 | |||
4.1. | Расходы на организацию транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования, в том числе расходы на приобретение автобусов для организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования, | 0,0 | 30791,7 | 36837,8 | 36837,8 | 24640,6 | 129107,9 | |||
из них | ||||||||||
1) расходы из областного бюджета; | 0,0 | 14000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14000,0 | ||||
2) расходы из городского бюджета на уплату первоначального взноса (аванса) и лизинговых платежей за приобретаемые в 2012 году автобусы, | 0,0 | 16791,7 | 36,837,8 | 36837,8 | 24640,6 | 115107,9 | ||||
в том числе на приобретение: | ||||||||||
4.1.1. | автобусов повышенной комфортности категории М3 класс "В" в количестве 6 ед. | 0,0 | 9903,3 | 12019,7 | 12019,7 | 8019,2 | 41961.9 | |||
4.1.2. | автобусов для городских перевозок номинальной вместимостью 85 чел. в количестве 10 ед. | 0,0 | 11627,9 | 12109,2 | 12109,2 | 7073,7 | 42920,0 | |||
4.1.3. | автобусов для городских перевозок номинальной вместимостью 43 чел. в количестве 16 ед. | 0,0 | 9260,5 | 12708,9 | 12708,9 | 9547,7 | 44226,0 | |||
4.2. | Расходы на приобретение в 2011 году автобусов в количестве 10 ед. для городских перевозок номинальной вместимостью 85 чел., расходных эксплуатационных материалов, запасных частей и доставка автобусов к месту назначения, расходы на приобретение оборудования для участка технического обслуживания и ремонта: | 12613,6 | 11474,0 | 10235,0 | 0,0 | 0,0 | 34322,6 | |||
4.2.1. | в том числе расходы городского бюджета | 12613,6 | 11474,0 | 10235,0 | 0,0 | 0,0 | 34322,6 | |||
4.3. | Расходы на приобретение в 2012 году автобусов категории М2 класс "В" в количестве 5 ед. | 0,0 | 2844,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2844,0 | |||
4.3.1. | в том числе, расходы городского бюджета. | 0,0 | 2844,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2844,0 | |||
4.4. | Оснащение подвижного состава техническими средствами контроля за соблюдением водителями режима труда и отдыха. | 0,0 | 3960,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3960,0 | |||
4.4.1. | в том числе, расходы городского бюджета. | 0,0 | 3960,0. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3960,0 | |||
4.5. | Расходы на приобретение оборудования для участка технического обслуживания и ремонта за счет собственных средств предприятия. | 0,0 | 0,0 | 206,0 | 930,0 | 1820,0 | 2956,0 |
Приложение N 4 к
Программе к постановлению администрации города Благовещенска
02 октября 2012 года N 4521
Распределение средств программы по источникам финасирования
тыс. руб.
N | Показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Всего | |||
1. | Всего финансовых средств на выполнение мероприятий программы | 15933,0 | 57166,0 | 57478,8 | 48167,8 | 86164,6 | 264910,2 | |||
2. | Собственные финансовые средства предприятий, всего: | 0,0 | 0,0 | 606,0 | 1430,0 | 2820,0 | 4856,0 | |||
2.1. | МП "Автоколонна 1275" | 0,0 | 0,0 | 206,0 | 930,0 | 1820,0 | 2956,0 | |||
2.2. | МП "Троллейбусное управление" | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 500,0 | 1000,0 | 1900,0 | |||
3. | Финансовые средства городского бюджета, всего, | 15933,0 | 43166,0 | 56872,8 | 46737,8 | 43640,6 | 206350,2 | |||
в том числе: | ||||||||||
3.1. | по МП "Автоколонна 1275" (уплата первоначального взноса (аванса) и лизинговых платежей за приобретение автобусов, возврат кредита и уплата процентов по кредиту на приобретение автобусов, расходных эксплуатационных материалов, запасных частей и доставку автобусов к месту назначения; на приобретение оборудования для участка технического обслуживания и ремонта, оснащение подвижного состава техническими средствами контроля за соблюдением водителями режима труда и отдыха) | 12613,6 | 35069,7 | 47072,8 | 36837,8 | 24640,6 | 156234,5 | |||
3.2. | по МП "Троллейбусное управление" (возврат кредита и уплата процентов по кредиту на приобретение троллейбусов, модернизация и реконструкция электрических сетей, контактной троллейбусной сети, тяговых подстанций) | 3319,4 | 8096,3 | 9800,0 | 9900,0 | 19000,0 | 50115,7 | |||
4. | Финансовые средства областного бюджета, всего, | 0,0 | 14000,0 | 0,0 | 0,0 | 39704,0 | 53704,0 | |||
в том числе: | ||||||||||
4.1. | по МП "Автоколонна 1275" (расходы на приобретение автобусов для организации транспортного осблуживания населения в границах муниципального образования) | 0,0 | 14000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14000,0 | |||
4.2. | по МП "Троллейбусное управление" (расходы на приобретение троллейбусов, на модернизацию и реконструкцию электрических сетей, контактной троллейбусной сети, тяговых подстанций) | 0,0 | 0,0 . | 0,0 | 0,0 | 39704,0 | 39704,0 |