Недействующий

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04 декабря 2012 года N 724

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 02.11.2010 N 462 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ НА 2011 - 2016 ГОДЫ"

Утратил силу. Постановление Правительства Республики Бурятия:

НГР ru04000201400017 (от 21.01.2014 N 15)

Во исполнение Закона Республики Бурятия от 20.12.2011 N 2494-IV "О республиканском бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" Правительство Республики Бурятия постановляет:

1. Внести следующие изменения в Республиканскую целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы", утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.11.2010 N 462 (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 25.02.2011 N 79, от 15.06.2011 N 299, от 10.11.2011 N 586, от 06.12.2011 N 635, от 24.02.2012 N 79, от 05.07.2012 N 402, от 17.09.2012 N 537, от 09.11.2012 N 659) (далее - Программа):

1.1. Раздел "Объемы и источники финансирования Программы в целом, по годам и по направлениям" паспорта Программы изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Программы в целом, по годам и по направлениям

Источник*
 финансирования

Финансирование по годам реализации Программы,
 млн. руб.

2011 - 2016

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Всего

10239,952

26,624

1447,124

1611,166

3086,841

2489,811

1578,386

Федеральный бюджет**

2713,65

0,00

341,65

351,00

866,00

710,00

445,00

Республиканский бюджет

859,638

21,775

86,963

142,15

268,40

192,80

147,55

Местный
 бюджет**

53,064

4,849

8,111

28,516

3,841

3,911

3,836

Внебюджетные средства**

6613,60

0,00

1010,40

1089,50

1948,60

1583,10

982,00

__ ___________
 *Объемы финансирования могут быть уточнены исходя из возможностей бюджетов разных уровней и внебюджетных средств.
 **Справочно"

1.2. В разделе 1 "Технико-экономическое обоснование Программы":

1.2.1. В абзаце шестом цифры "4790,3" заменить цифрами "4516,864".

1.2.2. В абзаце восьмом цифры "1791,6" заменить цифрами "1660,347".

1.2.3. В абзаце десятом цифры "2182,0" заменить цифрами "2014,671".

1.2.4. В абзаце двенадцатом цифры "2063,1" заменить цифрами "1912,861".

1.2.5. В абзаце шестнадцатом цифры "10223,302" заменить цифрами "10239,952".

1.2.6. В абзаце восемнадцатом цифры "3504,7" заменить цифрами "3491,143".

1.3. В разделе 6 "Ресурсное обеспечение Программы":

1.3.1. В абзаце первом цифры "10223,302" заменить цифрами "10239,952".

1.3.2. В абзаце втором цифры "2697,0" и "26,4" заменить цифрами "2713,65" и "26,5".

1.3.3. В абзаце пятом цифры "64,7" заменить цифрами "64,6".

1.4. Приложения N N 1 - 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям N N 1 - 3* к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Бурятия -
 Председатель Правительства
 Республики Бурятия

В. Наговицын

*Приложения в электронном виде


___________________

Проект представлен Республиканским агентством по туризму

тел. 55-97-46


ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 04.12.2012 N 724


ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

к Республиканской целевой программе

"Развитие внутреннего и въездного туризма

в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы"

СИСТЕМА программных мероприятий Республиканской целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы"


N N
 п/п

Наименование
 мероприятия

Сроки
 выполнения
 работ,
 гг.

Исполнители

Источники
 финансирования*

Объем финансирования (млн. руб.)

Ожидаемые
 результаты

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Всего по Программе

Итого

26,624

1447 , 124

1611,166

3086,841

2 489 , 811

1578,386

10239,952

Федеральный
 бюджет**

0,00

341,65

351,00

866,00

710,00

445,00

2713,65

Республиканский
 бюджет

21,775

86,963

142,15

268,4 0

192,80

147,55

859,638

Местный бюджет**

4,849

8,111

28,516

3,841

3,911

3,836

53,064

Внебюджетные
 источники**

0,00

1010,40

1089,50

1948,6 0

1583,10

982,0 0

6613,60

1. Капитальные вложения

Всего по объектам
 Республики Бурятия, в том числе

2011 -
 2016

Итого

13,153

1435,65

1540,62

3083,37

2486,18

1545,77

10104,743

а)

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного и автотуристских кластеров, в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры***

2011 -
 2016

Минстрой РБ,
 Минтранс РБ,
 РА по туризму,
 МО (по
 согласованию)

Федеральный
 бюджет**

0,00

341,65

351,00

866,00

710,00

445,00

2713,65

Республиканский
 бюджет

13,025

80,05

90,15

268,40

192,8 0

118,6 0

763,025

Местный бюджет**

0,128

3,55

9,97

0,37

0,28

0,17

14,468

б)

Создание туристской
 инфраструктуры на
 территории кластеров***

Внебюджетные
 источники**

0,00

1010,40

1089,5 0

1948,6 0

1583,1 0

982,0 0

6613,6 0

1.1. Инвестиционный проект "Создание туристско-рекреационного кластера "Подлеморье", Кабанский район

Итого по Кабанскому району

2011 -
 2016

Итого

6,814

734,05

751,50

1348,9 0

1050,3 0

625,3 0

4516,864

Создание туристско-рекре-ационного кластера "Подлеморье" , создание 2500 рабочих мест, увеличение туристского потока до 450 тыс. туристов в год

1.1.1.

Создание комплекса обеспечивающей  инфраструктуры туристско-рекреацион-ного кластера "Подлеморье", в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры, из них:

Минстрой РБ,
 Минтранс РБ,
 РА по туризму,
 МО (по
 согласованию)

Федеральный бюджет**

0,00

181,65

170,0 0

380,0 0

300,0 0

180,0 0

1211,65

Республиканский
 бюджет

6,775

38,00

44,1

119,6 0

81,5 0

48,0 0

337,975

Местный бюджет**

0,039

0,00

7,50

0,00

0,00

0,00

7,539

1.1.1.1.

Разработка проекта
 планировки туристско-рекреационного кластера "Подлеморье"

Минстрой РБ,
 Минтранс РБ,
 РА по туризму,
 МО (по
 согласованию)

Республиканский
 бюджет

2,5 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,5 0

Местный бюджет**

0,039

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,039

1.1.1.2.

Строительство ВЛ 35кВ "Оймур - Сухая" с ПС 35/10 кВ "Сухая", включая разработку проектно-сметной документации

Минтранс РБ

Федеральный бюджет**

0,00

165,0 0

57,5 0

0,0 0

0,00

0,00

222,5 0

Республиканский
 бюджет

4,275

38,0 0

6,2 0

0,00

0,00

0,00

48,475

1.1.1.3.

Реконструкция автомобильной дороги - подъезд от автодороги Шергино - Оймур - Заречье к п. Новый Энхалук км 0 + 000 км 3 + 200 в Кабанском районе Республики Бурятия

Минтранс РБ

Федеральный
 бюджет**

0,00

16,65

44 ,05

0,00

0,00

0,00

60,7

Республиканский
 бюджет

0,00

0,00

6,6 0

0,00

0,00

0,00

6,6 0

1.1.1.4.

Разработка проектно-сметной документации на строительство мусороперегрузочной станции с элементами раздельного сбора мусора

Минстрой РБ,
 МО "Кабанский район"

Республиканский
 бюджет

0,00

0,00

2,50

0,00

0,00

0,00

2,50

Местный бюджет**

0,00

0,00

2,50

0,00

0,00

0,00

2,50

1.1.1.5.

Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений

Минстрой РБ,
 МО "Кабанский район"

Республиканский
 бюджет

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

Местный бюджет**

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

1.1.2.

Создание туристской инфраструктуры туристско-рекреацион-ного кластера "Подлеморье"

Внебюджетные
 источники**

0,00

514,4 0

529,9 0

849,3 0

668,8 0

397,3 0

2959,7 0

1.2. Инвестиционный проект "Создание автотуристского кластера "Кяхта", Кяхтинский район

Итого по Кяхтинскому району

2011 -
 2016

Минстрой РБ,
 Минтранс РБ,
 РА по туризму,
 МО (по
 согласованию)

Итого

1,777

220,70

240,14

499,6 0

420,28

277,85

1660,347

Создание автотуристского кластера "Кяхта", создание более 1000 дополнительных рабочих мест,
 увеличение туристского потока до 350 тыс. человек
 в год

1.2.1.

Создание комплекса
 обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера "Кяхта", в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры, из них:

Федеральный
 бюджет**

0,00

50,0 0

55,0 0

140,0 0

120,0 0

80,0 0

445,0 0

Республиканский
 бюджет

1,75

13,87

14,15

42,9 0

32,6 0

21,3 0

126,57

Местный бюджет**

0,027

1,83

0,89

0,1

0,08

0,05

2,977

1.2.1.1 .

Разработка проекта
 планировки автотуристского кластера "Кяхта"

Минстрой РБ,
 Минтранс РБ,
 РА по туризму,
 МО (по
 согласованию)

Республиканский
 бюджет

1,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,75

Местный бюджет**

0,027

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,027

1.2.1.2.

Строительство водозабора и сетей водоснабжения АТК "Кяхта"

Минстрой РБ,
 МО "Кяхтинский
 район"

Федераль-ный бюджет**

0,00

50,0 0

0,00

0,00

0,00

0,00

50,0 0

Республиканский
 бюджет

0,00

12,07

0,00

0,00

0,00

0,00

12,07

Местный бюджет**

0,00

0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03

1.2.1.3.

Разработка проектно-сметной документации на строительство котельной и тепловых сетей АТК "Кяхта"

Минстрой РБ,
 МО "Кяхтинский район"

Республиканский
 бюджет

0,00

1,80

0,00

0,00

0,00

0,00

1,80

Местный бюджет**

0,00

1,80

0,00

0,00

0,00

0,00

1,80

1.2.1.4.

Разработка проектно-сметной документации на строительство подстанции 110/10 кВ и сетей электроснабжения АТК "Кяхта"

Минтранс РБ,
 МО "Кяхтинский район"

Респуб ликанский
 бюджет

0,00

0,00

0,85

0,00

0,00

0,00

0,85

Местный бюджет**

0,00

0,00

0,85

0,00

0,00

0,00

0,85

1.2.2.

Создание турист ской
 инфраструктуры автотуристского кластера "Кяхта"

Внебюджетные
 источники**

0,00

155,0 0

170,1 0

316,6 0

267,6 0

176,5 0

1085,8 0

1.3. Инвестиционный проект "Создание автотуристского кластера "Байкальский", Иволгинский район

Итого по Иволгинскому району

Итого

2,031

261,00

306,24

642,44

490,3 0

312,66

2014,671

Создание
 автотуристского кластера
 "Байкальский",
 создание более 1200 доп олнительных
 рабочих мест,
 увеличение туристского потока
 до 400 тыс. человек
 в год

1.3.1.

Создание комплекса
 обеспечивающей
 инфраструктуры автотуристского кластера "Байкальский", в том числе: системы
 электроснабжения,
 связи, теплоснабжения, газоснабжения,
 водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры, из них:

2011 -
 2016

Минстрой РБ,
 Минтранс РБ,
 РА по туризму,
 МО (по
 согласо-ванию)

Федеральный бюджет**

0,00

60,0 0

70,0 0

180,0 0

140,0 0

90,0 0

540,0 0

Республиканский
 бюджет

2,0 0

14,71

18,40

55,1 0

38,0 0

24,0 0

152,21

Местный бюджет**

0,031

0,29

1,54

0,14

0,1

0,06

2,161

1.3.1.1.

Разработка проекта
 планировки автотуристского кластера "Байкальский"

Минстрой РБ,
 Минтранс РБ,
 РА по туризму,
 МО (по
 согласованию)

Республиканский
 бюджет

2,0 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,0 0

Местный бюджет**

0,031

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,031

1.3.1.2.

Строительство водовода "Тапхар - АТК Байкальский", 1 этап "Реконструкция водовода "Тапхар"

Минстрой РБ,
 МО "Иволгинский
 район"

Федеральный
 бюджет**

0,00

60,0 0

8,62

0,00

0,00

0,00

68,62

Республиканский
 бюджет

0,00

14,46

2,08

0,00

0,00

0,00

16,54

Местный бюджет**

0,00

0,04

0,01

0,00

0,00

0,00

0,05

1.3.1.3.

Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов электроснабжения

Минтранс РБ,
 МО "Иволгинский
 район"

Республиканский
 бюджет

0,00

0,00

1,50

0,00

0,00

0,00

1,50

Местный бюджет**

0,00

0,00

1,50

0,00

0,00

0,00

1,50

1.3.1.4.

Разработка проектно-сметной документации на строительство водовода "Тапхар - АТК "Байкальский", 2 этап "Строительство водовода "Тапхар - АТК "Байкальский"

Минстрой РБ,
 МО "Иволгинский
 район"

Республиканский
 бюджет

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,25

Местный бюджет**

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,25

1.3.2.

Создание туристской
 инфраструктуры автотуристского кластера "Байкальский"

Внебюджетные
 источники**

0,00

186,0 0

216,3 0

407,2 0

312,2 0

198,6 0

1320,3 0

1.4. Инвестиционный проект "Создание автотуристского кластера "Тункинская долина", Тункинский район

Итого по
 Тункинскому району

2011 -
 2016

Минстрой РБ,
 Минтранс РБ,
 РА по туризму,
 МО (по
 согласованию)

Итого

2,531

219,9 0

242,74

592,43

525,3 0

329,96

1912,861

Создание
 автотуристского кластера  "Тункинская долина", создание
 более 1000 дополнительных
 рабочих мест,
 увеличение туристского потока до 300 тыс.
 туристов в год

1.4.1.

Создание комплекса
 обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера "Тункинская долина", в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры, из них:

Федеральный
 бюджет**

0,00

50,0 0

56,0 0

166,0 0

150,0 0

95,0 0

517,0 0

Республиканский
 бюджет

2,5 0

13,47

13,5 0

50,8 0

40,7 0

25,3 0

146,27

Местный бюджет**

0,031

1,43

0,04

0,13

0,1 0

0,06

1,791

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»