Недействующий

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09 ноября 2012 года N 659

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 02.11.2010 N 462 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ НА 2011 - 2016 ГОДЫ"

Утратил силу. Постановление Правительства Республики Бурятия:

НГР ru04000201400017 (от 21.01.2014 N 15)

Во исполнение Закона Республики Бурятия от 20.12.2011 N 2494-IV "О республиканском бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" Правительство Республики Бурятия постановляет:

1. Внести следующие изменения в Республиканскую целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы", утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.11.2010 N 462 (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 25.02.2011 N 79, от 15.06.2011 N 299, от 10.11.2011 N 586, от 06.12.2011 N 635, от 24.02.2012 N 79, от 05.07.2012 N 402, от 17.09.2012 N 537) (далее - Программа):

1.1. Раздел "Объемы и источники финансирования Программы в целом, по годам и по направлениям" паспорта Программы изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Программы в целом, по годам и по направлениям

Источник
 финансирования*

Финансирование по годам реализации Программы, млн. руб.

2011 - 2016

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Всего

10223,302

26,624

1458,174

1583,466

3086,841

2489,811

1578,386

Федеральный бюджет**

2697,00

0,00

325,00

351,00

866,00

710,00

445,00

Республиканский бюджет

859,638

21,775

104,813

124,3

268,4

192,80

147,55

Местный
 бюджет**

53,064

4,849

17,961

18,666

3,841

3,911

3,836

Внебюджетные средства**

6613,60

0,00

1010,40

1089,50

1948,60

1583,10

982,00

___________
 *Объемы финансирования могут быть уточнены исходя из возможностей бюджетов разных уровней и внебюджетных средств.
 **Справочно"

1.2. В абзаце шестнадцатом раздела 1 "Технико-экономическое обоснование Программы" цифры "10190,252" заменить цифрами "10223,302".

1.3. В разделе 6 "Ресурсное обеспечение Программы":

1.3.1. В абзаце первом цифры "10190,252" заменить цифрами "10223,302".

1.3.2. В абзаце втором цифры "26,5" заменить цифрами "26,4".

1.3.3. В абзаце третьем цифры "841,6" и "8,3" заменить цифрами "859,638" и "8,4".

1.3.4. В абзаце четвертом цифры "38,064" и "0,3" заменить цифрами "53,064" и "0,5".

1.3.5. В абзаце пятом цифры "64,9" заменить цифрами "64,7".

1.4. Приложения N N 1 - 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям N N 1 - 3* к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Бурятия -
 Председатель Правительства
 Республики Бурятия

В. Наговицын

*Приложения в электронном виде


___________________

Проект представлен Республиканским агентством по туризму

тел. 55-97-46


кл


ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 09.11. 2012 N 659


ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

к Республиканской целевой программе

"Развитие внутреннего и въездного туризма

в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы"

СИСТЕМА программных мероприятий Республиканской целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы"


N N
 п/п

Наименование
 мероприятия

Сроки
 выпол-нения
 работ,
 гг.

Испол-
 нители

Источники
 финанси-рования*

Объем финансирования (млн. руб.)

Ожидаемые
 результаты

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Всего по Программе

Итого

26,624

1458,174

1583,466

3086,841

2489,811

1578,386

10223,302

Федеральный бюджет**

0,00

325,00

351,00

866,00

710,00

445,00

2697,00

Республиканский бюджет

21,775

104,813

124,30

268,40

192,80

147,55

859,638

Местный бюджет**

4,849

17,961

18,666

3,841

3,911

3,836

53,064

Внебюджетные источники**

0,00

1010,40

1089,50

1948,60

1583,10

982,00

6613,60

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Капитальные вложения

Всего по объектам
 Республики Бурятия,
 в том числе

2011 -
 2016

Итого

13,153

1438,70

1520,920

3083,37

2486,18

1545,77

10088,093

а)

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного и автотуристских кластеров, в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры***

2011 -
 2016

Минстрой РБ,
 Минтранс РБ,
 РА по туризму,
 МО (по сог-ласованию)

Федеральный бюджет**

0,00

325,00

351,00

866,00

710,00

445,00

2697,00

Республиканский бюджет

13,025

89,90

80,30

268,40

192,80

118,60

763,025

Местный бюджет**

0,128

13,40

0,12

0,37

0,28

0,17

14,468

б)

Создание туристской инфраструктуры на территории кластеров***

Внебюджетные источники**

0,00

1010,40

1089,50

1948,60

1583,10

982,00

6613,60

1.1. Инвестиционный проект "Создание туристско-рекреационного кластера "Подлеморье", Кабанский район

Итого по Кабанскому району

2011 -
 2016

Итого

6,814

732,40

736,50

1348,90

1050,30

625,30

4500,214

Создание туристско-рекреационного кластера "Подлеморье", создание 2500 рабочих мест,
 увеличение туристского потока до 450 тыс.
 туристов в

1.1.1.

Создание комплекса обеспечивающей  инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Подлеморье", в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры, из них:

Минстрой РБ,
 Минтранс РБ,
 РА по туризму,
 МО (по сог-ласованию)

Федеральный бюджет**

0,00

165,00

170,00

380,00

300,00

180,00

1195,00

Республиканский бюджет

6,775

45,50

36,60

119,60

81,50

48,00

337,975

Местный бюджет**

0,039

7,50

0,00

0,00

0,00

0,00

7,539

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.1.1.1.

Разработка проекта планировки туристско-рекреационного кластера "Подлеморье"

Минстрой РБ,
 Минтранс РБ,
 РА по туризму,
 МО (по
 согласованию)

Республиканский бюджет

2,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,50

год

Местный бюджет**

0,039

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,039

1.1.1.2.

Строительство ВЛ 35кВ "Оймур - Сухая" с
 ПС 35/10 кВ "Сухая", включая разработку проектно-сметной документации

Минтранс РБ

Федеральный бюджет**

0,00

165,00

57,50

0,00

0,00

0,00

222,50

Республиканский
 бюджет

4,275

38,00

6,20

0,00

0,00

0,00

48,475

1.1.1.3.

Реконструкция автомобильной дороги - подъезд от автодороги Шергино - Оймур - Заречье
 к п. Новый Энхалук
 км 0 + 000 км 3 + 200 в Кабанском районе Республики Бурятия

Минтранс РБ

Федеральный бюджет**

0,00

0,00

60,7

0,00

0,00

0,00

60,7

Республиканский
 бюджет

0,00

0,00

6,60

0,00

0,00

0,00

6,60

1.1.1.4.

Разработка проектно-сметной документации на строительство мусороперегрузочной станции с элементами раздельного сбора мусора

Минстрой РБ,
 МО "Кабанский район"

Республиканский
 бюджет

0,00

2,50

0,00

0,00

0,00

0,00

2,50

Местный бюджет**

0,00

2,50

0,00

0,00

0,00

0,00

2,50

1.1.1.5.

Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений

Минстрой РБ,
 МО "Кабанский район"

Республиканский
 бюджет

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

Местный бюджет**

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.1.2.

Создание туристской
 инфраструктуры туристско-рекреацион-ного кластера "Подлеморье"

Внебюджетные
 источники**

0,00

514,40

529,90

849,30

668,80

397,30

2959,70

1.2. Инвестиционный проект "Создание автотуристского кластера "Кяхта", Кяхтинский район

Итого по Кяхтинскому району

2011 -
 2016

Минстрой РБ,
 Минтранс РБ,
 РА по туризму,
 МО (по сог-ласованию)

Итого

1,777

222,40

238,44

499,60

420,28

277,85

1660,347

Создание
 автотуристского кластера "Кяхта", создание более 1000 дополнительных рабочих мест, увеличение туристского потока до 350 тыс. человек в год

1.2.1.

Создание комплекса
 обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера "Кяхта", в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры, из них:

Федеральный бюджет**

0,00

50,00

55,00

140,00

120,00

80,00

445,00

Республиканский
 бюджет

1,75

14,72

13,30

42,90

32,60

21,30

126,57

Местный бюджет**

0,027

2,68

0,04

0,1

0,08

0,05

2,977

1.2.1.1.

Разработка проекта
 планировки автотуристского кластера "Кяхта"

Минстрой РБ,
 Минтранс РБ,
 РА по туризму,
 МО (по сог-ласованию)

Республиканский
 бюджет

1,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,75

Местный бюджет**

0,027

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,027

1.2.1.2.

Строительство водозабора и сетей водоснабжения АТК "Кяхта"

Минстрой РБ,
 МО "Кяхтинский район"

Федеральный бюджет**

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

Республиканский
 бюджет

0,00

12,07

0,00

0,00

0,00

0,00

12,07

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Местный бюджет**

0,00

0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03

1.2.1.3.

Разработка проектно-сметной документации на строительство котельной и тепловых сетей АТК "Кяхта"

Минстрой РБ,
 МО "Кяхтинский район"

Республиканский
 бюджет

0,00

1,80

0,00

0,00

0,00

0,00

1,80

Местный бюджет**

0,00

1,80

0,00

0,00

0,00

0,00

1,80

1.2.1.4.

Разработка проектно-сметной документации на строительство подстанции 110/10 кВ и сетей электроснабжения АТК "Кяхта"

Минтранс РБ,
 МО "Кяхтинский район"

Республиканский
 бюджет

0,00

0,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,85

Местный бюджет**

0,00

0,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,85

1.2.2.

Создание туристской
 инфраструктуры автотуристского кластера "Кяхта"

Внебюджетные источники**

0,00

155,00

170,10

316,60

267,60

176,50

1085,80

1.3. Инвестиционный проект "Создание автотуристского кластера "Байкальский", Иволгинский район

Итого по Иволгинскому району

Итого

2,031

264,00

303,24

642,44

490,30

312,66

2014,671

Создание
 автотуристского кластера "Байкальский",
 создание более 1200 дополнительных рабочих мест, увеличение туристского потока до 400 тыс. человек в год

1.3.1.

Создание комплекса
 обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера "Байкальский", в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортная инфраструктура, из них:

2011 -
 2016

Минстрой РБ,
 Минтранс РБ,
 РА по туризму,
 МО (по сог-ласованию)

Федеральный бюджет**

0,00

60,00

70,00

180,00

140,00

90,00

540,00

Республиканский
 бюджет

2,00

16,21

16,90

55,10

38,00

24,00

152,21

Местный бюджет**

0,031

1,79

0,04

0,14

0,1

0,06

2,161

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»