• Текст документа
  • Статус
Поиск в тексте
Недействующий

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 30 мая 2016 года N 328-пп
 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ
 

____________________________________________________________________
Утратил силу с 1 января 2019 года на основании Постановления Правительства Иркутской области от 11.12.2018 N 915-пп.
____________________________________________________________________


В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года N 282-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области постановляет:

1. Внести в государственную программу Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" на 2014 - 2018 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года N 446-пп (далее - государственная программа), следующие изменения:

1) в паспорте:

пункт 5 строки "Задачи государственной программы" изложить в следующей редакции:

"5. Повышение уровня газификации и использования природного газа на территории Иркутской области, в том числе в качестве моторного топлива";

строку "Ресурсное обеспечение государственной программы" изложить в следующей редакции:

"

Ресурсное обеспечение государственной программы

Общий объем финансирования составляет 32981633,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 5219663,6 тыс. рублей;
2015 год - 5627829,1 тыс. рублей;
2016 год - 7176909,2 тыс. рублей;
2017 год - 7577141,1 тыс. рублей;
2018 год - 7380090,6 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 16309942,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 3836298,2 тыс. рублей;
2015 год - 3404648,9 тыс. рублей;
2016 год - 3439960,9 тыс. рублей;
2017 год - 2814517,3 тыс. рублей;
2018 год - 2814517,3 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 4315599,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 300759,7 тыс. рублей;
2015 год - 121089,5 тыс. рублей;
2016 год - 938661,2 тыс. рублей;
2017 год - 1464856,2 тыс. рублей;
2018 год - 1490233,0 тыс. рублей.
Возвращенного остатка субсидии федерального бюджета 2014 года - 116383,8 тыс. рублей;
возвращенного остатка субсидии федерального бюджета 2013 года - 51061,3 тыс. рублей;
возвращенного остатка субсидии федерального бюджета 2012 года - 1935,1 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 1908777,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 149092,5 тыс. рублей;
2015 год - 74749,1 тыс. рублей;
2016 год - 298034,6 тыс. рублей;
2017 год - 755410,5 тыс. рублей;
2018 год - 631490,3 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет иных источников составляет 10447314,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 933513,2 тыс. рублей;
2015 год - 2027341,6 тыс. рублей;
2016 год - 2500252,5 тыс. рублей;
2017 год - 2542357,1 тыс. рублей;
2018 год - 2443850,0 тыс. рублей

";


раздел 1 "Характеристика текущего состояния сферы реализации государственной программы" дополнить новыми абзацами сто восемьдесят первым - сто восемьдесят восьмым следующего содержания:

"Мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива реализуются только в г. Братске в связи с отсутствием инфраструктуры использования природного газа на остальной части Иркутской области. Выполнение данных мероприятий осуществляется путем замещения бензинового и дизельного пассажирского автопарка автобусами, использующими природный газ в качестве моторного топлива, так, в течение 2009 - 2013 годов переоборудовано 35 автобусов и закуплен 41 автобус.

В связи с переподготовкой существующих специалистов на автопредприятиях и в технических центрах создание новых рабочих мест и сервисных центров по обслуживанию газомоторной техники, а также центров по переосвидетельствованию баллонов не планируется.

Экономическая эффективность перевода транспорта на компримированный природный газ достигается за счет следующих факторов:

стоимость природного газа для потребителя вдвое ниже стоимости бензина;

уменьшение эксплуатационных расходов на 15 - 20% за счет увеличения в 1,1 - 1,5 раза срока службы моторных масел в двигателях на компримированном природном газе;

повышение моторесурса двигателя на компримированном природном газе в среднем на 35 - 40%.

Ежегодная экономия затрат на моторное топливо составляет около 15 млн. руб.

Служба по охране природы и озера Байкал Иркутской области оценивает экологический эффект от транспорта, использующего природный газ в качестве моторного топлива, как незначительный, по г. Братску количество выбросов в атмосферный воздух составляет 0,1 тыс. тонн, или 0,05%";

абзац двадцатый раздела 2 "Цель и задачи государственной программы, целевые показатели государственной программы, сроки реализации" изложить в следующей редакции:

"5) повышение уровня газификации и использования природного газа на территории Иркутской области, в том числе в качестве моторного топлива;";

2) строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы "Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области" на 2014 - 2018 годы, являющейся приложением 1 к государственной программе, изложить в следующей редакции:

"

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования составляет:
10908284,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 2365054,5 тыс. рублей;
2015 год - 2470018,3 тыс. рублей;
2016 год - 2447440,1 тыс. рублей;
2017 год - 1812885,7 тыс. рублей;
2018 год - 1812885,7 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет: 10908174,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 2365032,5 тыс. рублей;
2015 год - 2469975,3 тыс. рублей;
2016 год - 2447395,1 тыс. рублей;
2017 год - 1812885,7 тыс. рублей;
2018 год - 1812885,7 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет планируемых средств местного бюджета составляет: 110,0 тыс. рублей:
2014 год - 22,0 тыс. рублей;
2015 год - 43,0 тыс. рублей;
2016 год - 45,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей областного бюджета и затрат, необходимых для реализации подпрограммы

";


3) в подпрограмме "Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов)", являющейся приложением 3 к государственной программе:

индивидуализированный заголовок паспорта после слов "(тарифов)" дополнить словами "на 2014 - 2018 годы";

в разделе 1 "Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации":

в абзаце четвертом слова "тарифов организаций коммунального комплекса" заменить словами "тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами";

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

"В соответствии с Законом Иркутской области от 20 декабря 2010 года N 131-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в области регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами" и Законом Иркутской области от 6 ноября 2012 года N 114-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения" органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области наделены отдельными государственными полномочиями в области регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, а также тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";

в абзаце девятом раздела 2 "Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы" слова "на услуги организаций коммунального комплекса" заменить словами "в области обращения с твердыми коммунальными отходами";

в абзаце пятом раздела 3 "Меры государственного регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы" слова "организаций коммунального комплекса" заменить словами "в области обращения с твердыми коммунальными отходами";

в разделе 7 "Сведения об участии муниципальных образований Иркутской области в реализации подпрограммы":

в абзаце первом слова "на услуги организаций коммунального комплекса" заменить словами "в области обращения с твердыми коммунальными отходами";

в абзаце втором слова "на услуги организаций коммунального комплекса" заменить словами "в области обращения с твердыми коммунальными отходами";

в абзаце четвертом слова "на услуги организаций коммунального комплекса" заменить словами "в области обращения с твердыми коммунальными отходами";

в абзаце пятом слова "и на плановые периоды" исключить;

в абзаце шестом слова "на услуги организаций коммунального комплекса" заменить словами "в области обращения с твердыми коммунальными отходами";

4) строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области" на 2014 - 2018 годы", являющейся приложением 4 к государственной программе, изложить в следующей редакции:

"

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 3544900,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 753525,1 тыс. рублей;
2015 год - 568816,7 тыс. рублей;
2016 год - 733968,1 тыс. рублей;
2017 год - 744295,3 тыс. рублей;
2018 год - 744295,3 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 3320872,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 716944,2 тыс. рублей;
2015 год - 529234,5 тыс. рублей;
2016 год - 670360,9 тыс. рублей;
2017 год - 702166,3 тыс. рублей;
2018 год - 702166,3 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет планируемых средств местного бюджета составляет 224028,3 тыс. рублей:
2014 год - 36580,9 тыс. рублей;
2015 год - 39582,2 тыс. рублей;
2016 год - 63607,2 тыс. рублей;
2017 год - 42129,0 тыс. рублей;
2018 год - 42129,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей областного бюджета и затрат, необходимых для реализации подпрограммы

";


5) в подпрограмме "Газификация Иркутской области" на 2014 - 2018 годы, являющейся приложением 5 к государственной программе:

в паспорте:

строку "Цель подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Цель подпрограммы

Повышение уровня газификации и использования природного газа на территории Иркутской области, в том числе в качестве моторного топлива

";


строку "Задачи подпрограммы" дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6. Развитие рынка газомоторного топлива";

пункт 2 строки "Целевые показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"2. Доля транспорта, использующего природный газ в качестве моторного топлива, в общем количестве приобретаемого автомобильного транспорта";

строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 390403,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 91546,8 тыс. рублей;
2015 год - 76902,3 тыс. рублей;
2016 год - 27491,4 тыс. рублей;
2017 год - 97231,7 тыс. рублей;
2018 год - 97231,7 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 369239,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 90178,0 тыс. рублей;
2015 год - 67764,5 тыс. рублей;
2016 год - 22247,1 тыс. рублей;
2017 год - 94525,0 тыс. рублей;
2018 год - 94525,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 9411,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 4705,7 тыс. рублей;
2016 год - 4705,7 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 11752,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 1368,8 тыс. рублей;
2015 год - 4432,1 тыс. рублей;
2016 год - 538,6 тыс. рублей;
2017 год - 2706,7 тыс. рублей;
2018 год - 2706,7 тыс. рублей

";


пункт 2 строки "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"2. Доля транспорта, использующего природный газ в качестве моторного топлива, в общем количестве приобретаемого автомобильного транспорта - 100%";

раздел 1 "Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации" изложить в следующей редакции:

"Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ


1. Целью подпрограммы является повышение уровня газификации и использования природного газа на территории Иркутской области, в том числе в качестве моторного топлива.

2. Для достижения поставленной цели планируется решить следующие задачи:

1) обеспечение разработки и согласования проектной документации и регламентирующих актов по объектам строительства (далее - Задача 1);

2) синхронизация подготовки потребителей Иркутской области к приему природного газа со вводом в эксплуатацию магистральных и межпоселковых газопроводов (далее - Задача 2);

3) усиление государственной поддержки населения по возмещению расходов в сфере развития газоснабжения Иркутской области (далее - Задача 3);

4) усиление государственной поддержки муниципальных образований Иркутской области по стимулированию подключения домовладений к газораспределительным сетям (далее - Задача 4);

5) развитие рынка газомоторного топлива (далее - Задача 5).

Реализация цели и задач будет осуществляться за счет комплексного выполнения мероприятий подпрограммы.

3. Целевыми показателями подпрограммы являются:

1) доля газифицированных домовладений в общем количестве домовладений, к которым обеспечена подача природного сетевого газа;

2) доля транспорта, использующего природный газ в качестве моторного топлива, в общем количестве приобретаемого автомобильного транспорта.

Состав и значения целевых показателей подпрограммы приведены в приложении 9 к государственной программе.

4. Показателями, характеризующими реализацию задач подпрограммы, являются:

1) по Задаче 1:

количество объектов газификации и газоснабжения, по которым проведены проектно-изыскательские работы;

2) по Задаче 2:

строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей на территориях, не относящихся к сельской местности;

количество котельных, переведенных на использование природного газа в качестве основного вида топлива;

число домовладений, к которым обеспечена подача природного сетевого газа;

3) по Задаче 3:

количество граждан, относящихся к льготным категориям, проживающих на территории Иркутской области, получивших социальные выплаты на частичное возмещение расходов на оплату газификации домов (квартир), в общем количестве обратившихся;

4) по Задаче 4:

количество домовладений, подключенных к газораспределительным сетям;

5) по Задаче 5:

количество приобретаемого автотранспорта, работающего на газомоторном топливе;

объем потребления природного газа в качестве моторного топлива (при условии безаварийной работы АГНКС).

5. Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

1) обеспечить разработку и согласование проектной документации и регламентирующих актов по объектам строительства;

2) синхронизировать подготовку потребителей Иркутской области к приему природного газа со вводом в эксплуатацию магистральных и межпоселковых газопроводов;

3) усилить государственную поддержку населения по возмещению расходов в сфере развития газоснабжения Иркутской области;

4) усилить государственную поддержку муниципальных образований Иркутской области по стимулированию подключения домовладений к газораспределительным сетям;

5) расширить использование природного газа в качестве моторного топлива.

6. Ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы и показателями социально-экономической эффективности реализации подпрограммы являются следующие:

1) доля газифицированных домовладений в общем количестве домовладений, к которым обеспечена подача природного сетевого газа, - 50%;

2) доля транспорта, использующего природный газ в качестве моторного топлива, в общем количестве приобретаемого автомобильного транспорта - 100%.

Срок реализации мероприятий подпрограммы: 2014 - 2018 годы";

раздел 2 "Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Раздел 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ


Подпрограмма не содержит ведомственных целевых программ.

Основными мероприятиями подпрограммы являются следующие:

1) проектно-изыскательские работы по объектам строительства.

Основное мероприятие направлено на разработку, подготовку и согласование проектной документации по объектам строительства внутрипоселковых газораспределительных сетей, объектов коммунальной теплоэнергетики, ориентированных на потребление газа, проведение инженерно-геодезических изысканий и разработку схем газоснабжения, схем теплоснабжения с учетом газификации территорий, расположенных вдоль трассы магистральных газопроводов от Южного, Северного, Братского и Усть-Кутско-Киренского центров газодобычи;

2) модернизация объектов газоснабжения.

Данное основное мероприятие предусматривает выполнение следующего комплекса мероприятий:

строительство на территории Иркутской области внутрипоселковых газораспределительных сетей, за исключением населенных пунктов, расположенных в сельской местности;

осуществление экономически целесообразного перевода котельных всех форм собственности, расположенных на территории Иркутской области, на использование природного газа в качестве основного вида топлива;

развитие рынка газомоторного топлива: приобретение автобусов и техники жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе;

автономная газификация тепловых источников путем использования сжиженного природного газа при экономической целесообразности;

3) частичное возмещение расходов населения на оплату газификации жилых домов (квартир).

В рамках реализации данного основного мероприятия подпрограммой предусматривается осуществление социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Иркутской области и имеющих право на социальные выплаты на частичное возмещение расходов на оплату газификации домов (квартир);

4) поддержка муниципальных образований Иркутской области по стимулированию подключения домовладений к газораспределительным сетям.

В городе Братске за период с 2010 по 2014 годы построены газораспределительные сети общей протяженностью 32,9 км с подводом газопровода к 965 домам. По состоянию на 1 января 2016 года газифицировано только 335 домов (35%), что характеризует фактический уровень газификации домовладений как неудовлетворительный. В этой связи в рамках подпрограммы реализуется мероприятие "Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Иркутской области для субсидирования организаций на частичное возмещение расходов по газификации домовладений, к которым обеспечена подача природного сетевого газа, всех категорий граждан, проживающих на территории Иркутской области, за исключением льготных категорий граждан".

Перечень основных мероприятий указан в приложении 10 к государственной программе";

6) строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы "Чистая вода" на 2014 - 2018 годы, являющейся приложением 6 к государственной программе, изложить в следующей редакции:

"

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 8271097,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 394679,8 тыс. рублей;
2015 год - 513389,8 тыс. рублей;
2016 год - 1674092,3 тыс. рублей;
2017 год - 2942993,0 тыс. рублей;
2018 год - 2745942,5 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 4044146,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 86828,1 тыс. рублей;
2015 год - 68273,5 тыс. рублей (возвращенный остаток субсидии федерального бюджета 2014 года);
2016 год - 933955,5 тыс. рублей;
2017 год - 1464856,2 тыс. рублей;
2018 год - 1490233,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 505978,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 150859,5 тыс. рублей;
2015 год - 89020,7 тыс. рублей;
2016 год - 109398,0 тыс. рублей;
2017 год - 78350,0 тыс. рублей;
2018 год - 78350,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 1338848,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 15869,2 тыс. рублей;
2015 год - 4701,7 тыс. рублей;
2016 год - 232854,3 тыс. рублей;
2017 год - 604671,8 тыс. рублей;
2018 год - 480751,6 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет иных источников составляет 2382124,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 141123,0 тыс. рублей;
2015 год - 351393,9 тыс. рублей;
2016 год - 397884,5 тыс. рублей;
2017 год - 795115,0 тыс. рублей;
2018 год - 696607,9 тыс. рублей

";


7) в подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области" на 2014 - 2018 годы, являющейся приложением 7 к государственной программе (далее - подпрограмма 7):

в паспорте:

строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 2588117,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 1144187,5 тыс. рублей;
2015 год - 901502,0 тыс. рублей;
2016 год - 414529,0 тыс. рублей;
2017 год - 63949,4 тыс. рублей;
2018 год - 63949,4 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 560548,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 278482,8 тыс. рублей;
2015 год - 105490,2 тыс. рублей;
2016 год - 58171,5 тыс. рублей;
2017 год - 59202,0 тыс. рублей;
2018 год - 59202,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 262041,9 тыс. рублей, в том числе:
возвращенного в 2015 году остатка субсидии федерального бюджета 2014 года - 48110,3 тыс. рублей;
федерального бюджета 2014 года - 160935,2 тыс. рублей;
возвращенного остатка субсидии федерального бюджета 2013 года - 51061,3 тыс. рублей;
возвращенного остатка субсидии федерального бюджета 2012 года - 1935,1 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет планируемых средств местного бюджета составляет 24290,5 тыс. рублей:
2014 год - 10294,6 тыс. рублей;
2015 год - 3995,8 тыс. рублей;
2016 год - 989,5 тыс. рублей;
2017 год - 4505,3 тыс. рублей;
2018 год - 4505,3 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет иных источников составляет 1741236,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 641478,5 тыс. рублей;
2015 год - 743905,7 тыс. рублей;
2016 год - 355368,0 тыс. рублей;
2017 год - 242,1 тыс. рублей;
2018 год - 242,1 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей областного бюджета и затрат, необходимых для реализации подпрограммы

";


строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации, - 5,5%.
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти субъекта Российской Федерации и государственными учреждениями субъекта Российской Федерации, к общему объему финансирования региональной программы - 15%.
Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории субъекта Российской Федерации в сфере промышленного производства, - 8,95 тыс. т.у.т.
Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии - 5,7%

";


абзац восьмой подраздела 2.12 "Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Иркутской области" раздела 2 "Основные мероприятия подпрограммы" дополнить словами ", энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта";

приложение 1 к подпрограмме 7 изложить в новой редакции (прилагается);

8) в подпрограмме "Капитальный ремонт многоквартирных домов" на 2014 - 2018 годы, являющейся приложением 8 к государственной программе:

в паспорте:

в пункте 1 строки "Целевые показатели подпрограммы" слово "адресную" исключить;

строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 6963000,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 403368,7 тыс. рублей;
2015 год - 1035836,3 тыс. рублей;
2016 год - 1817000,0 тыс. рублей;
2017 год - 1853397,7 тыс. рублей;
2018 год - 1853397,7 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 329300,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 167500,0 тыс. рублей;
2015 год - 81800,0 тыс. рублей;
2016 год - 70000,0 тыс. рублей;
2017 год - 5000,0 тыс. рублей;
2018 год - 5000,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 309746,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 84957,0 тыс. рублей;
2015 год - 21994,3 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 101397,7 тыс. рублей;
2018 год - 101397,7 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет иных источников составляет: 6323953,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 150911,7 тыс. рублей;
2015 год - 932042,0 тыс. рублей;
2016 год - 1747000,0 тыс. рублей;
2017 год - 1747000,0 тыс. рублей;
2018 год - 1747000,0 тыс. рублей

";


строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, от числа многоквартирных домов, включенных в региональную программу на условиях, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", - 100%.
Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт в соответствии с краткосрочными планами реализации региональной программы капитального ремонта, от числа многоквартирных домов, в которых запланирован капитальный ремонт в соответствии с краткосрочными планами реализации региональной программы капитального ремонта, - 100%.
Доля многоквартирных домов, в которых проведено техническое обследование состояния строительных конструкций и инженерных систем, от числа многоквартирных домов, в которых запланировано проведение технического обследования состояния строительных конструкций и инженерных систем, - 100%


";


в абзаце седьмом раздела 1 "Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации" слово "адресную" исключить;

в разделе 7 "Сведения об участии муниципальных образований Иркутской области в реализации подпрограммы":

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

"1) включение многоквартирных домов в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и краткосрочный план;";

в абзаце десятом слова "в 2014 году" исключить;

9) приложения 9 - 12 к государственной программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора
Иркутской области - Председатель
Правительства Иркутской области
А.С.БИТАРОВ



Приложение 1
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 30 мая 2016 года N 328-пп



"Приложение 1
к подпрограмме
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
на территории Иркутской области"
на 2014 - 2018 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ

(ДАЛЕЕ СООТВЕТСТВЕННО - ПОДПРОГРАММА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА)

N п/п

Наименование целевого показателя

Ед. изм.

Значения целевых показателей

2012 год

2013 год (оценка)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

1

Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта субъекта Российской Федерации

%

0,149

0,283

0,183

0,182

0,181

0,180

0,179

2

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации

%

26,8

27,0

27,05

27,15

27,2

27,3

27,4

3

Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации

%

30,3

31,3

32,1

33,0

34,0

35,0

36,0

4

Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации

%

30,3

31,1

32,1

33,0

34,0

35,0

36,0

5

Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории субъекта Российской Федерации

%

100

100

100

100

100

100

100

6

Доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)

%

0,10

0,21

0,22

0,22

0,23

0,24

0,25

7

Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)

кВт

50

50

0

0

0

62

62

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе

8

Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

кВт.ч/м(2)

0,112

0,108

0,107

0,107

0,106

0,105

0,104

9

Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

Гкал/м(2)

0,193

0,187

0,185

0,185

0,184

0,183

0,182

10

Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)

м(3)/чел.

163,8

161,8

122,6

122,6

121,0

120,0

119,0

11

Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)

м(3)/чел.

96,5

95,4

72,2

72,2

70,0

69,0

68,0

12

Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)

м(3)/чел.

0

0

0

0

0

0

0

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

13

Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

Гкал/м(2)

0,201

0,167

0,165

0,164

0,163

0,162

0,161

14

Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)

м(3)/чел.

59

49,7

44,2

44,0

43,8

43,6

43,4

15

Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)

м(3)/чел.

34,3

30,7

24,4

24,0

23,7

23,5

23,4

16

Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

кВт.ч/м(2)

76,5

78,9

80,2

80,0

78,8

78,6

78,5

17

Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

м(3)/м(2)

0

0

0

0

0

0

0

18

Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)

м(3)/чел.

16,12

15,55

14,9

14,76

14,62

14,48

14,34

19

Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах

т.у.т./м(2)

9,4

9,7

9,9

9,5

9,4

9,3

9,2

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры

20

Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями

т.у.т/тыс. МВт.ч

336,1

330,7

325,4

325,2

325,0

324,8

324,7

21

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями

т.у.т/тыс Гкал

152,5

256,0

156,2

155,5

155,4

155,3

155,2

22

Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения

кВт.ч/м(3)

17,5

18,0

20,6

21,0

20,9

20,8

20,7

23

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии

%

8,1

11,7

7,4

7,2

7,1

7,0

7,0

24

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды

%

18,78

19,67

19,07

19,07

18,85

18,63

18,41

25

Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)

кВт.ч/м(3)

0,697

0,648

0,623

0,621

0,620

0,619

0,618

26

Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)

кВт.ч/м(3)

0,215

0,210

0,205

0,200

0,119

0,118

0,117

27

Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)

кВт.ч/м(2)

3,3

3,3

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе

28

Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации

шт.

29

42

47

49

50

51

52

29

Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией

шт.

1

1

1

1

1

1

1

30

Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется субъектом Российской Федерации

шт.

12

13

5

2

1

1

1

31

Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации

шт.

0

0

0

0

0

0

0

32

Количество транспортных средств, используемых органами государственной власти субъекта Российской Федерации, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива

шт.

0

0

0

0

0

0

0

33

Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами государственной власти субъекта Российской Федерации, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации

шт.

0

0

0

0

0

0

0

34

Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации

шт.

211

213

215

216

217

218

219

35

Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации

шт.

0

0

0

0

0

0

0

".






Приложение 2
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 30 мая 2016 года N 328-пп


"Приложение 9
к государственной программе
Иркутской области "Развитие
жилищно-коммунального хозяйства
Иркутской области"
на 2014 - 2018 годы


СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ

(ДАЛЕЕ - ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА)

Наименование целевого показателя

Ед.изм.

Значения целевых показателей

2012 год

2013 год (оценка)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Государственная программа Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Иркутской области" на 2014 - 2018 годы

Динамика энергоемкости валового регионального продукта

кг у.т./тыс. рублей

33,1

30,8

29,0

28,1

28,0

27,5

27,0

Уровень газификации Иркутской области

%

8,0

8,2

8,4

8,6

8,8

9,0

9,2

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

%

15

17

20

16,5

21

30

30

Доля площади многоквартирных домов, в которых собственники выбрали и реализуют способ управления, от общей площади многоквартирных домов, в которых собственники должны выбрать способ управления

%

78,8

80

81,5

83

84,5

86

87,5

Подпрограмма 1 "Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области" на 2014 - 2018 годы

Доля аттестованных государственных гражданских служащих от общего количества аттестуемых государственных гражданских служащих

%

0

100

100

100

100

100

100

Доля невыясненных поступлений на конец текущего года от предельных объемов денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств министерства

%

0,02

0,02

0,02

0,017

0,016

0,015

0,014

Численность участников мероприятий по информированию в сфере жилищных отношений

чел.

0

190

-

151

190

190

190

Основное мероприятие 1.1. "Обеспечение реализации государственной политики, руководства и управления в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области"

Доля аттестованных государственных гражданских служащих от общего количества аттестуемых государственных гражданских служащих

%

0

100

100

100

100

100

100

Доля невыясненных поступлений на конец текущего года от предельных объемов денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств министерства

%

0,02

0,02

0,02

0,017

0,016

0,015

0,014

Доля муниципальных образований, получивших основные средства и материалы из аварийно-технического запаса Иркутской области, от общего количества муниципальных образований, обратившихся с ходатайством в установленном порядке о выдаче основных средств и материалов из аварийно-технического запаса Иркутской области

%

-

-

-

95

96

97

98

Численность участников мероприятий по информированию в сфере жилищных отношений

чел.

0

190

-

151

190

190

190

Выработка электрической энергии, необходимой для обеспечения деятельности муниципальных учреждений

тыс. кВт.ч

-

-

-

1600

1600

0

0

Доля софинансирования расходных обязательств по приобретению и доставке топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области

%

-

-

-

98

98

98

98

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение осуществления государственного жилищного надзора на территории Иркутской области"

Доля выданных лицензий от общего числа поданных заявлений о предоставлении лицензии

%

0

0

0

87

100

100

100

Доля проведенных плановых проверок от общего числа запланированных проверок

%

79

85

66

95

95

95

95

Подпрограмма 2 "Повышение эффективности управления в жилищной сфере Иркутской области" на 2014 - 2018 годы

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ

Название документа: О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ

Номер документа: 328-пп

Вид документа: Постановление Правительства Иркутской области

Принявший орган: Правительство Иркутской области

Статус: Недействующий

Опубликован: Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 07.06.2016
Дата принятия: 30 мая 2016