ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 26 февраля 2015 года N 106


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.12.2013 N 1163


В соответствии с Законом Воронежской области от 11.12.2014 N 171-ОЗ "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" и постановлением правительства Воронежской области от 06.09.2013 N 786 "О порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Воронежской области" правительство Воронежской области

постановляет:

1. Внести в государственную программу Воронежской области "Управление государственными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воронежской области", утвержденную постановлением правительства Воронежской области от 25.12.2013 N 1163 "Об утверждении государственной программы Воронежской области "Управление государственными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воронежской области" (в редакции постановлений правительства Воронежской области от 10.06.2014 N 536, от 12.09.2014 N 834, от 11.12.2014 N 1135, от 31.12.2014 N 1246), следующие изменения:

1.1. В паспорте государственной программы:

- графу первую строки четвертой "Подпрограммы государственной программы" изложить в следующей редакции:

"Подпрограммы государственной программы и основные мероприятия государственной программы, не включенные в подпрограммы";

- строку "Объемы и источники финансирования государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации государственной программы)" изложить в следующей редакции:

     "

Объемы и источники финансирования государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации государственной программы)

Всего по государственной программе - 36431160,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 265146,9 тыс. рублей;

- областной бюджет - 36166014,0 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации государственной программы:

2014 год: всего - 4333487,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 45917,4 тыс. рублей;

- областной бюджет - 4287570,1 тыс. рублей;

2015 год: всего - 6774047,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 44612,3 тыс. рублей;

- областной бюджет - 6729435,5 тыс. рублей;

2016 год: всего - 5969037,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 45167,2 тыс. рублей;

- областной бюджет - 5923869,9 тыс. рублей;

2017 год: всего - 6251529,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 43150,0 тыс. рублей;

- областной бюджет - 6208379,5 тыс. рублей;

2018 год: всего - 6551529,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 43150,0 тыс. рублей;

- областной бюджет - 6508379,5 тыс. рублей;

2019 год: всего - 6551529,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 43150,0 тыс. рублей;

- областной бюджет - 6508379,5 тыс. рублей

".


1.2. В разделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации государственной программы" государственной программы:

- абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:

"ежегодными посланиями Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющими бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;

основными направлениями бюджетной политики и основными направлениями налоговой политики Российской Федерации и Воронежской области на очередной финансовый год и плановый период.";

- абзац тридцать седьмой изложить в следующей редакции:

"Приказом департамента ежегодно утверждается и реализуется план повышения качества финансового менеджмента.".

1.3. Абзац первый раздела 8 "Финансовое обеспечение реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:

"Финансовое обеспечение реализации государственной программы предусмотрено за счет средств федерального и областного бюджетов.".

1.4. В подпрограмме 1 "Управление государственными финансами" государственной программы:

1.4.1. В паспорте подпрограммы:

- в графе первой паспорта слова "государственной программы" исключить;

- строку "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы государственной программы" изложить в следующей редакции:

     "

Основные целевые индикаторы и показатели подпрограммы

1. Составление и представление в Воронежскую областную Думу годового отчета об исполнении областного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и Воронежской области.

2. Своевременная подготовка законопроекта о внесении изменений в закон Воронежской области о бюджетном процессе в Воронежской области в соответствии с требованиями действующего федерального бюджетного законодательства.

3. Соотношение количества разработанных проектов законов Воронежской области и количества проектов законов, определенного учредителем, %.

4. Соотношение количества разработанных проектов модельных законов, стратегий, концепций, программ и общего количества актов в объеме, определенном учредителем, %.

5. Своевременное представление результатов мониторинга нормативных правовых актов Воронежской области в установленной форме в правовое управление правительства Воронежской области.

6. Своевременная подготовка проекта доклада о состоянии законодательства в Воронежской области.

7. Соотношение количества подготовленных экспертных заключений на проекты правовых актов, административных регламентов по исполнению государственных функций, приказов учредителя и иных органов государственной власти и местного самоуправления и общего количества поступивших на экспертизу по согласованию с учредителем проектов правовых актов, административных регламентов по исполнению государственных функций и приказов, %.

8. Обеспечение соответствия объема оказанной методической, консультативной и организационной помощи исполнительным органам государственной власти и иным заинтересованным лицам по вопросам применения действующего законодательства объему, определенному учредителем, %.

9. Соотношение количества подготовленных программ проведения публичных, деловых и специализированных мероприятий в сферах, подведомственных учредителю и иным исполнительным органам государственной власти, и общего количества поступивших и согласованных с учредителем заявок, %.

10. Соответствие образовательной деятельности по профессиональной переподготовке и повышению квалификации государственных гражданских служащих и работников государственных учреждений Воронежской области разработанным учебным планам и программам.

11. Соблюдение порядка и сроков разработки проекта областного бюджета, установленных правовым актом правительства Воронежской области.

12. Составление и утверждение сводной бюджетной росписи областного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и Воронежской области.

13. Доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств областного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и Воронежской области.

14. Удельный вес резервного фонда правительства Воронежской области в общем объеме расходов областного бюджета, %.

15. Доля расходов на обслуживание государственного долга в общем объеме расходов бюджета области (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций из федерального бюджета), %.

16. Соотношение количества контрольных мероприятий, по которым приняты меры, направленные на устранение выявленных нарушений, и количества контрольных мероприятий, которыми установлены нарушения законодательства в сфере бюджетных правоотношений и закупок, %.

17. Соотношение количества принятых решений о применении бюджетных мер принуждения и общего количества поступивших в департамент финансов Воронежской области уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, %.

18. Доля главных распорядителей средств областного бюджета, охваченных оценкой качества финансового менеджмента, %.

19. Проведение публичных слушаний по проекту областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и по годовому отчету об исполнении областного бюджета

";


- строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы государственной программы)" изложить в следующей редакции:

     "

Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)

Всего по подпрограмме - 21269768,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 21269768,5 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации государственной программы:

2014 год: всего - 2456331,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 2456331,1 тыс. рублей;

2015 год: всего - 3931601,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 3931601,0 тыс. рублей;

2016 год: всего - 3324679,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 3324679,9 тыс. рублей;

2017 год: всего - 3852385,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 3852385,5 тыс. рублей;

2018 год: всего - 3852385,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 3852385,5 тыс. рублей;

2019 год: всего - 3852385,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 3852385,5 тыс. рублей

".


1.4.2. Раздел 2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Раздел 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы


Приоритеты реализации подпрограммы соответствуют приоритетам, описанным для государственной программы в целом.

Подпрограмма разработана в соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2014 - 2016 годах, основными направлениями бюджетной политики Российской Федерации и Воронежской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

В сфере реализации подпрограммы сформированы следующие приоритеты государственной политики:

обеспечение исполнения расходных обязательств Воронежской области, долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Воронежской области;

полнота учета и прогнозирования финансовых и других ресурсов, которые могут быть направлены на достижение целей государственной политики;

планирование бюджетных ассигнований исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств;

принятие новых расходных обязательств с учетом сроков и механизмов их реализации и при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения;

соблюдение установленных бюджетных ограничений при принятии новых расходных обязательств, в том числе при условии реструктуризации (сокращения) ранее принятых обязательств (в случае необходимости);

повышение прозрачности бюджетной системы;

развитие системы внутреннего государственного финансового контроля и повышение качества финансового менеджмента участников бюджетного процесса.

Целью подпрограммы является создание условий для эффективного управления государственными финансами Воронежской области.

Достижение цели подпрограммы требует решения ее задач путем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.

Задачами подпрограммы являются:

1. Совершенствование нормативного правового регулирования бюджетного процесса в Воронежской области и других правоотношений.

2. Совершенствование процедур составления и организации исполнения областного бюджета, своевременное и качественное составление отчетности.

3. Исполнение расходных обязательств Воронежской области, обеспечение стабильного функционирования резервного фонда правительства Воронежской области.

4. Эффективное управление государственным долгом Воронежской области.

5. Повышение эффективности внутреннего государственного финансового контроля, осуществляемого в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

6. Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в Воронежской области.

Описание целевых индикаторов и показателей подпрограммы:

1. Составление и представление в Воронежскую областную Думу годового отчета об исполнении областного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и Воронежской области.

2. Своевременная подготовка законопроекта о внесении изменений в закон Воронежской области о бюджетном процессе в Воронежской области в соответствии с требованиями действующего федерального бюджетного законодательства.

3. Соотношение количества разработанных проектов законов Воронежской области и количества проектов законов, определенного учредителем


где:

- количество разработанных проектов законов Воронежской области;

К - количество проектов законов, определенное учредителем.

4. Соотношение количества разработанных проектов модельных законов, стратегий, концепций, программ и общего количества актов в объеме, определенном учредителем


где:

- количество разработанных проектов модельных законов, стратегий, концепций, программ;

К - общее количество актов в объеме, определенном учредителем.

5. Своевременное представление результатов мониторинга нормативных правовых актов Воронежской области в установленной форме в правовое управление правительства Воронежской области.

6. Своевременная подготовка проекта доклада о состоянии законодательства в Воронежской области.

7. Соотношение количества подготовленных экспертных заключений на проекты правовых актов, административных регламентов по исполнению государственных функций, приказов учредителя и иных органов государственной власти и местного самоуправления и общего количества поступивших на экспертизу по согласованию с учредителем проектов правовых актов, административных регламентов по исполнению государственных функций и приказов


где:

- количество подготовленных экспертных заключений на проекты правовых актов, административных регламентов по исполнению государственных функций, приказов учредителя и иных органов государственной власти и местного самоуправления;

К - общее количество поступивших на экспертизу по согласованию с учредителем проектов правовых актов, административных регламентов по исполнению государственных функций и приказов.

8. Обеспечение соответствия объема оказанной методической, консультативной и организационной помощи исполнительным органам государственной власти и иным заинтересованным лицам по вопросам применения действующего законодательства объему, определенному учредителем


где:

- количество подготовленных методических рекомендаций, консультаций и организационных мероприятий по вопросам применения действующего законодательства;

К - общее количество методических рекомендаций, консультаций и организационных мероприятий по вопросам применения действующего законодательства, определенное учредителем.

9. Соотношение количества подготовленных программ проведения публичных, деловых и специализированных мероприятий в сферах, подведомственных учредителю и иным исполнительным органам государственной власти, и общего количества поступивших и согласованных с учредителем заявок


где:

- количество подготовленных программ проведения публичных, деловых и специализированных мероприятий в сферах, подведомственных учредителю и иным исполнительным органам государственной власти;

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»