АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 декабря 2023 года N 834-п


О внесении изменений в постановление Администрации Волгоградской области от 25 сентября 2017 г. N 504-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"



Администрация Волгоградской области постановляет:


1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в государственную программу Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области", утвержденную постановлением Администрации Волгоградской области от 25 сентября 2017 г. N 504-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области".


2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.



Губернатор
Волгоградской области
А.И.БОЧАРОВ



Утверждены
постановлением
Администрации
Волгоградской области
от 14 декабря 2023 г. N 834-п



ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2017 Г. N 504-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"


1. В государственной программе Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области", утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 25 сентября 2017 г. N 504-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области" (далее именуется - государственная программа), в паспорте:


1) в позиции "Целевые показатели государственной программы, их значения на последний год реализации" в абзаце третьем цифры "71,9" заменить цифрами "72,1";


2) позицию "Объемы и источники финансирования государственной программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования государственной программы

-

общий объем финансирования государственной программы составляет 282316982,4 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:

а) средства федерального бюджета - 65060479,7 тыс. рублей, из них:

2018 год - 4235043,2 тыс. рублей;

2019 год - 5333298,8 тыс. рублей;

2020 год - 6500893,5 тыс. рублей;

2021 год - 12263323,4 тыс. рублей;

2022 год - 11779019,1 тыс. рублей;

2023 год - 6528454,2 тыс. рублей;

2024 год - 3625911,7 тыс. рублей;

2025 год - 2878654,3 тыс. рублей;

2026 год - 2383176,3 тыс. рублей;

2027 год - 2383176,3 тыс. рублей;

2028 год - 2383176,3 тыс. рублей;

2029 год - 2383176,3 тыс. рублей;

2030 год - 2383176,3 тыс. рублей;

б) средства областного бюджета - 210179095,2 тыс. рублей, из них:

2018 год - 11918003,1 тыс. рублей;

2019 год - 13096203,8 тыс. рублей;

2020 год - 14661627,5 тыс. рублей;

2021 год - 15147476,9 тыс. рублей;

2022 год - 16860271,6 тыс. рублей;

2023 год - 19095426,7 тыс. рублей;

2024 год - 17123308,1 тыс. рублей;

2025 год - 17076067,0 тыс. рублей;

2026 год - 17036065,9 тыс. рублей;

2027 год - 17035965,9 тыс. рублей;

2028 год - 17035965,9 тыс. рублей;

2029 год - 17056746,9 тыс. рублей;

2030 год - 17035965,9 тыс. рублей;

в) средства местных бюджетов в 2018 году - 11114,4 тыс. рублей;

г) внебюджетные средства - 7066293,1 тыс. рублей, из них:

2018 год - 613669,8 тыс. рублей;

2019 год - 620096,3 тыс. рублей;

2020 год - 501592,1 тыс. рублей;

2021 год - 518132,4 тыс. рублей;

2022 год - 514186,3 тыс. рублей;

2023 год - 571539,2 тыс. рублей;

2024 год - 533937,6 тыс. рублей;

2025 год - 532189,9 тыс. рублей;

2026 год - 532189,9 тыс. рублей;

2027 год - 532189,9 тыс. рублей;

2028 год - 532189,9 тыс. рублей;

2029 год - 532189,9 тыс. рублей;

2030 год - 532189,9 тыс. рублей".


2. В подпрограмме "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" в паспорте позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы

-

общий объем финансирования подпрограммы составляет 95188826,6 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:

а) средства федерального бюджета - 28925738,7 тыс. рублей, из них:

2018 год - 2002654,8 тыс. рублей;

2019 год - 1585382,9 тыс. рублей;

2020 год - 1980714,1 тыс. рублей;

2021 год - 2034369,5 тыс. рублей;

2022 год - 2186805,0 тыс. рублей;

2023 год - 2197707,7 тыс. рублей;

2024 год - 2508735,1 тыс. рублей;

2025 год - 2515420,6 тыс. рублей;

2026 год - 2382789,8 тыс. рублей;

2027 год - 2382789,8 тыс. рублей;

2028 год - 2382789,8 тыс. рублей;

2029 год - 2382789,8 тыс. рублей;

2030 год - 2382789,8 тыс. рублей;

б) средства областного бюджета - 66263087,9 тыс. рублей, из них:

2018 год - 5247024,1 тыс. рублей;

2019 год - 5492266,7 тыс. рублей;

2020 год - 6145397,3 тыс. рублей;

2021 год - 5514111,5 тыс. рублей;

2022 год - 5302410,4 тыс. рублей;

2023 год - 5011166,3 тыс. рублей;

2024 год - 4522079,7 тыс. рублей;

2025 год - 4919373,9 тыс. рублей;

2026 год - 4817695,4 тыс. рублей;

2027 год - 4817695,4 тыс. рублей;

2028 год - 4817695,4 тыс. рублей;

2029 год - 4838476,4 тыс. рублей;

2030 год - 4817695,4 тыс. рублей".


3. В подпрограмме "Совершенствование социальной поддержки семей и детей" в паспорте позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы

-

общий объем финансирования подпрограммы составляет 89984126,9 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:

а) средства федерального бюджета - 35523918,1 тыс. рублей, из них:

2018 год - 2214406,2 тыс. рублей;

2019 год - 3629366,2 тыс. рублей;

2020 год - 4399119,2 тыс. рублей;

2021 год - 10137358,3 тыс. рублей;

2022 год - 9500140,4 тыс. рублей;

2023 год - 4248081,8 тыс. рублей;

2024 год - 1030279,8 тыс. рублей;

2025 год - 363233,7 тыс. рублей;

2026 год - 386,5 тыс. рублей;

2027 год - 386,5 тыс. рублей;

2028 год - 386,5 тыс. рублей;

2029 год - 386,5 тыс. рублей;

2030 год - 386,5 тыс. рублей;

б) средства областного бюджета - 54460208,8 тыс. рублей, из них:

2018 год - 1898798,1 тыс. рублей;

2019 год - 2423949,1 тыс. рублей;

2020 год - 2486733,0 тыс. рублей;

2021 год - 3408810,4 тыс. рублей;

2022 год - 4474144,9 тыс. рублей;

2023 год - 5092232,6 тыс. рублей;

2024 год - 5253441,0 тыс. рублей;

2025 год - 4852543,7 тыс. рублей;

2026 год - 4913911,2 тыс. рублей;

2027 год - 4913911,2 тыс. рублей;

2028 год - 4913911,2 тыс. рублей;

2029 год - 4913911,2 тыс. рублей;

2030 год - 4913911,2 тыс. рублей".


4. В подпрограмме "Повышение качества жизни пожилых людей":


4.1. В паспорте позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы

-

общий объем финансирования подпрограммы составляет 1732549,6 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:

а) средства федерального бюджета - 410666,1 тыс. рублей, из них:

2019 год - 74340,3 тыс. рублей;

2020 год - 90585,7 тыс. рублей;

2021 год - 2504,7 тыс. рублей;

2022 год - 73673,9 тыс. рублей;

2023 год - 82664,7 тыс. рублей;

2024 год - 86896,8 тыс. рублей;

б) средства областного бюджета - 1321883,4 тыс. рублей, из них:

2018 год - 33013,4 тыс. рублей;

2019 год - 71492,8 тыс. рублей;

2020 год - 49993,2 тыс. рублей;

2021 год - 108170,6 тыс. рублей;

2022 год - 81318,6 тыс. рублей;

2023 год - 191490,9 тыс. рублей;

2024 год - 81710,0 тыс. рублей;

2025 год - 117449,0 тыс. рублей;

2026 год - 117449,0 тыс. рублей;

2027 год - 117449,0 тыс. рублей;

2028 год - 117449,0 тыс. рублей;

2029 год - 117449,0 тыс. рублей;

2030 год - 117449,0 тыс. рублей".


4.2. Раздел 4 дополнить предпоследним абзацем следующего содержания:


"организация деятельности пунктов проката технических средств реабилитации на базе центров социального обслуживания населения.".


4.3. Раздел 6 дополнить абзацами третьим, четвертым следующего содержания:


"Порядок определения объема и предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам в условиях дневного пребывания, утвержден постановлением Администрации Волгоградской области от 22 июня 2022 г. N 360-п "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам в условиях дневного пребывания".


Порядок определения объема и предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим услуги сиделок для граждан, нуждающихся в постороннем уходе, из числа граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, одиноких и одиноко проживающих участников и инвалидов Великой Отечественной войны, утвержден постановлением Администрации Волгоградской области от 31 марта 2022 г. N 183-п "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим услуги сиделок для граждан, нуждающихся в постороннем уходе, из числа граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, одиноких и одиноко проживающих участников и инвалидов Великой Отечественной войны".".


5. В подпрограмме "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения":


5.1. В паспорте:


1) в позиции "Целевые показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации" в абзацах восьмом, двенадцатом, тринадцатом слова "Единая государственная информационная система социального обеспечения" в соответствующих падежах заменить словами "государственная информационная система "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере" в соответствующих падежах;


2) позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы

-

общий объем финансирования подпрограммы составляет 94860445,7 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:

а) средства федерального бюджета - 80110,7 тыс. рублей, из них:

2020 год - 10000,0 тыс. рублей;

2021 год - 70110,7 тыс. рублей;

б) средства областного бюджета - 87714041,9 тыс. рублей, из них:

2018 год - 4704718,8 тыс. рублей;

2019 год - 5074599,0 тыс. рублей;

2020 год - 5948609,0 тыс. рублей;

2021 год - 6089326,6 тыс. рублей;

2022 год - 6977430,3 тыс. рублей;

2023 год - 8666471,9 тыс. рублей;

2024 год - 7245390,9 тыс. рублей;

2025 год - 7167915,9 тыс. рублей;

2026 год - 7167915,9 тыс. рублей;

2027 год - 7167915,9 тыс. рублей;

2028 год - 7167915,9 тыс. рублей;

2029 год - 7167915,9 тыс. рублей;

2030 год - 7167915,9 тыс. рублей";

в) внебюджетные средства - 7066293,1 тыс. рублей, из них:

2018 год - 613669,8 тыс. рублей;

2019 год - 620096,3 тыс. рублей;

2020 год - 501592,1 тыс. рублей;

2021 год - 518132,4 тыс. рублей;

2022 год - 514186,3 тыс. рублей;

2023 год - 571539,2 тыс. рублей;

2024 год - 533937,6 тыс. рублей;

2025 год - 532189,9 тыс. рублей;

2026 год - 532189,9 тыс. рублей;

2027 год - 532189,9 тыс. рублей;

2028 год - 532189,9 тыс. рублей;

2029 год - 532189,9 тыс. рублей;

2030 год - 532189,9 тыс. рублей".


5.2. В разделе 3 в абзацах девятом, тринадцатом, четырнадцатом слова "Единая государственная информационная система социального обеспечения" в соответствующих падежах заменить словами "государственная информационная система "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере" в соответствующих падежах.


5.3. Раздел 4 дополнить абзацем двадцатым следующего содержания:


"т) предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания в целях социальной реабилитации;".


5.4. В разделе 6 абзац четвертый дополнить словами ", постановлением Администрации Волгоградской области от 12 декабря 2022 г. N 772-п "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания в целях социальной реабилитации".".


6. В подпрограмме "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения":


6.1. В паспорте:


1) в позиции "Целевые показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации":


в абзаце третьем цифры "82,1" заменить цифрами "86,8";


в абзаце пятом цифры "60,5" заменить цифрами "60,7";


2) позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы

-

общий объем финансирования подпрограммы составляет 202136,4 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:

а) средства федерального бюджета в 2018 году - 17982,2 тыс. рублей;

б) средства областного бюджета - 173039,8 тыс. рублей, из них:

2018 год - 34448,7 тыс. рублей;

2019 год - 10540,1 тыс. рублей;

2020 год - 19976,2 тыс. рублей;

2021 год - 14686,4 тыс. рублей;

2022 год - 8176,2 тыс. рублей;

2023 год - 41238,7 тыс. рублей;

2024 год - 7140,2 тыс. рублей;

2025 год - 5947,3 тыс. рублей;

2026 год - 6257,2 тыс. рублей;

2027 год - 6157,2 тыс. рублей;

2028 год - 6157,2 тыс. рублей;

2029 год - 6157,2 тыс. рублей;

2030 год - 6157,2 тыс. рублей;

в) средства местных бюджетов в 2018 году - 11114,4 тыс. рублей".


6.2. В разделе 3:


в абзаце четвертом цифры "82,1" заменить цифрами "86,8";


в абзаце шестом цифры "60,5" заменить цифрами "60,7".


6.3. В разделе 4 абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:


"16) обеспечение участия спортсменов-инвалидов, тренеров и (или) иных лиц, сопровождающих указанных спортсменов, а также специалистов (переводчик русского жестового языка, сурдопереводчик, тифлосурдопереводчик, инструктор-методист, старший инструктор-методист, водитель) физкультурно-спортивной организации во всероссийских и международных соревнованиях по адаптивным видам спорта;".


7. В подпрограмме "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" в паспорте позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы

-

общий объем финансирования подпрограммы составляет 348897,3 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:

а) средства федерального бюджета - 102063,9 тыс. рублей, из них:

2019 год - 44209,4 тыс. рублей;

2020 год - 20474,5 тыс. рублей;

2021 год - 18980,2 тыс. рублей;

2022 год - 18399,8 тыс. рублей, в том числе:

по показателю "доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов субъекта Российской Федерации, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)" - 6144,1 тыс. рублей;

по показателю "доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов субъекта Российской Федерации, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети от 0 до 18 лет)" - 12255,7 тыс. рублей;

б) средства областного бюджета - 246833,4 тыс. рублей, из них:

2019 год - 23356,1 тыс. рублей;

2020 год - 10918,8 тыс. рублей;

2021 год - 12371,4 тыс. рублей;

2022 год - 16791,2 тыс. рублей, включая 2509,0 тыс. рублей:

по показателю "доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов субъекта Российской Федерации, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)" - 837,8 тыс. рублей;

по показателю "доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов субъекта Российской Федерации, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети от 0 до 18 лет)" - 1671,2 тыс. рублей;

2023 год - 92826,3 тыс. рублей;

2024 год - 13546,4 тыс. рублей;

2025 год - 12837,2 тыс. рублей;

2026 год - 12837,2 тыс. рублей;

2027 год - 12837,2 тыс. рублей;

2028 год - 12837,2 тыс. рублей;

2029 год - 12837,2 тыс. рублей;

2030 год - 12837,2 тыс. рублей".


8. Приложения 1 - 6 к государственной программе изложить в следующей редакции:



"Приложение 1
к государственной программе
Волгоградской области
"Социальная поддержка
и защита населения
Волгоградской области"


ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"




Таблица 1


Перечень целевых показателей государственной программы

Волгоградской области "Социальная поддержка и защита

населения Волгоградской области" на 2018 - 2024 годы

N п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Значения целевых показателей

2016 год (базовый)

2017 год (текущий)

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"

1.

Доля граждан, которым назначены меры социальной поддержки и социальная помощь, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение мер социальной поддержки и социальной помощи

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.

Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении комитета социальной защиты населения Волгоградской области (далее именуется - Комитет), в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания, находящиеся в ведении Комитета

процентов

99,6

99,6

100

100

100

100

100

-

-

3.

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Волгоградской области

процентов

50,2

58,7

66,0

68,6

71,2

71,2

71,4

71,7

72,0

4.

Уровень удовлетворенности населения Волгоградской области качеством государственных услуг, предоставляемых в учреждениях системы социальной защиты населения

процентов

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

5.

Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения

процентов

-

-

-

-

-

-

-

100

100

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

6.

Доля граждан, удовлетворенных качеством работы центров социальной защиты населения, от общего числа обратившихся в центры социальной защиты населения

процентов

не менее 93

не менее 94

не менее 95

не менее 96

не менее 97

не менее 98

не менее 98

не менее 98

не менее 98

7.

Доля малоимущих граждан, в том числе детей из малоимущих семей, которым назначены меры социальной поддержки и социальная помощь, в общей численности малоимущих граждан, обратившихся за предоставлением мер социальной поддержки и социальной помощи и имеющих на них право

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

8.

Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан

процентов

-

-

-

-

-

-

-

5,7

6,2

9.

Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в Волгоградской области, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта

процентов

-

-

-

-

-

-

-

19,7

22,9

10.

Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта

процентов

-

-

-

-

-

-

-

47,7

52,0

Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семей и детей"

11.

Доля граждан, которым назначены различные меры социальной поддержки, направленные на повышение качества жизни семей с детьми и улучшение демографической ситуации, от числа обратившихся и имеющих право на получение данных мер

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

12.

Доля детей, состоявших на учете в банке данных о семьях, находящихся в социально опасном положении, по линии социальной защиты населения и снятых с учета в связи с улучшением положения в семье, в общей численности детей, состоящих на учете в названном банке данных

процентов

30

30

30

30

30

30

30

30

30

13.

Доля семей с детьми, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Комитета, от общей численности семей с детьми, обратившихся за социальными услугами в названные организации

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

14.

Доля несовершеннолетних, получивших услуги по социальной реабилитации, в общей численности несовершеннолетних, нуждающихся в данных услугах

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

15.

Доля оздоровленных детей отдельных категорий от численности детей отдельных категорий, подлежащих оздоровлению, организация отдыха и оздоровления которых отнесена к полномочиям Комитета

процентов

66

66,5

67

-

-

-

-

-

-

16.

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных на конец календарного года

процентов

-

-

-

93,8

95

96,2

96,2

98

98

17.

Суммарный коэффициент рождаемости

единиц

-

-

-

1,447

1,263

-

-

-

-

18.

Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей

единиц

-

-

-

-

0,44

-

-

-

-

19.

Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей

единиц

-

-

-

-

0,28

-

-

-

-

20.

Коэффициент рождаемости в возрастной группе 25 - 29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)

единиц

-

-

-

-

72,5

-

-

-

-

21.

Коэффициент рождаемости в возрастной группе 30 - 34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)

единиц

-

-

-

-

60,0

-

-

-

-

22.

Коэффициент рождаемости в возрастной группе 35 - 39 лет

единиц

-

-

-

-

32,8

-

-

-

-

23.

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата, в общей численности детей этого возраста

процентов

-

-

-

-

-

-

-

19,9

-

24.

Число детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата в целях повышения доходов семей с детьми

человек

-

-

-

-

-

-

-

22930

-

Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей"

25.

Доля граждан пожилого возраста, прошедших обучение компьютерной грамотности, от общего числа граждан пожилого возраста, подавших заявление на обучение компьютерной грамотности в организации социального обслуживания

процентов

90

90

90

90

90

-

-

-

-

26.

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в сельской местности, обслуженных мобильными бригадами, от общего количества граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания и на дому, проживающих в сельской местности

процентов

18

18

6

18

18

60

50

50

60

27.

Доля малоимущих жителей Волгоградской области, получающих трудовую пенсию по старости, и ветеранов (участников и инвалидов) Великой Отечественной войны, получивших льготное зубопротезирование, от общего числа граждан указанных категорий, проживающих на территории Волгоградской области

процентов

0,2

0,2

0,2

-

-

-

-

-

-

28.

Процент охвата граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, системой долговременного ухода, от общего количества граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании

процентов

-

-

-

8

12

-

-

-

-

29.

Доля лиц, осуществляющих неформальный (семейный) уход, обученных навыкам ухода, в том числе дистанционно, в рамках создания системы долговременного ухода, от общего количества лиц, осуществляющих неформальный (семейный) уход, обратившихся за помощью

процентов

-

-

-

100

100

100

100

100

100

30.

Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе

процентов

-

-

-

-

4,4

5,8

14,5

15,5

16,5

31.

Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов

процентов

-

-

-

-

6,1

6,1

17

17,01

17

Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения"

32.

Доля учреждений системы социальной защиты населения, приведенных в соответствие с нормативными требованиями технических регламентов и нормами СанПиН, от общего количества учреждений системы социальной защиты населения, в которых запланировано проведение ремонтно-строительных работ

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

33.

Доля граждан, охваченных выездной работой мобильной клиентской службы центров социальной защиты населения, от общего числа обратившихся в центры социальной защиты населения

процентов

1,2

1,2

1,3

1,2

1,2

1,2

1,0

1,0

1,0

34.

Количество базовых учреждений, подведомственных Комитету, и ресурсных центров по обмену передовым опытом

единиц

13

15

15

19

16

16

15

16

16

35.

Отношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности

процентов

64,8

80

100

100

100

100

100

100

100

36.

Доля средств областного бюджета, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление социальных услуг, в общем объеме средств областного бюджета, выделяемых на предоставление социальных услуг

процентов

0,14

3

5

7

10

16

16

16

16

37.

Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания от общего количества организаций социального обслуживания всех форм собственности

процентов

6,7

8,8

10

23

23

34

35

34

34

38.

Доля получателей социальных услуг, получивших социальные услуги с применением стационарозамещающей технологии сопровождаемого проживания малых групп инвалидов, от общего числа граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в стационарных организациях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Волгоградской области

процентов

-

-

-

8,5

12,9

14

-

-

-

39.

Доля реализованных требований к интеграции ведомственной информационной системы органа социальной защиты и государственной информационной системе "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере" (далее именуется - ЕЦП), обеспеченных органом социальной защиты, от общего количества требований, предъявляемых к информационным системам органов исполнительной власти и организаций в случае их использования при назначении и предоставлении мер социальной поддержки

процентов

-

-

-

-

-

-

-

-

100

40.

Доля региональных мер социальной поддержки, на получение которых граждане имеют возможность подать заявление через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее именуется - ЕПГУ), от общего количества региональных мер социальной поддержки

процентов

-

-

-

-

-

-

-

20

100

41.

Доля региональных мер социальной поддержки, которые назначаются в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими их предоставление, в срок, не превышающий 5 рабочих дней, от общего количества региональных мер социальной поддержки

процентов

-

-

-

-

-

-

-

5

80

42.

Доля сведений, необходимых для назначения региональных мер социальной поддержки, которые получаются органом социальной защиты посредством системы межведомственного электронного взаимодействия, от общего количества сведений, необходимых для назначения региональных мер социальной поддержки

процентов

-

-

-

-

-

-

-

30

80

43.

Доля мер социальной поддержки регионального уровня, которые граждане получают в проактивном формате по реквизитам счетов, направляемых гражданами посредством ЕПГУ в ЕЦП, от общего количества региональных мер социальной поддержки, соответствующих жизненным событиям

процентов

-

-

-

-

-

-

-

-

25

44.

Доля региональных мер, заполненных в классификаторе мер социальной защиты ЕЦП с привязкой к соответствующим жизненным событиям, от общего количества региональных мер социальной поддержки

процентов

-

-

-

-

-

-

-

100

100

45.

Качество обеспечения функционирования информационной системы "Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами" в органах государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждениях в сфере социальной защиты населения

процентов

-

-

-

-

-

-

-

100

100

Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения"

46.

Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Волгоградской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг

процентов

87

89

92

100

100

100

100

100

100

47.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты

процентов

87

89,8

89,9

91,6

97,6

97,1

98,6

98,6

99,5

48.

Доля приоритетных объектов в сфере занятости населения, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере занятости населения

процентов

63,4

76,9

82,1

82,1

82,1

82,1

82,1

86,8

86,8

49.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения

процентов

64,8

71,2

80,5

81,3

81,3

81,3

81,3

81,3

81,3

50.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры

процентов

50

53,6

56,2

59,4

60,0

60,0

60,0

60,5

60,7

51.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики

процентов

36

44,7

56,1

58,2

58,2

58,2

58,2

58,2

58,2

52.

Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава:

процентов

автобусного

19,4

28,1

29,0

-

-

-

-

-

-

трамвайного

2,6

2,6

14,2

-

-

-

-

-

-

троллейбусного

17,9

17,9

25,6

-

-

-

-

-

-

53.

Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры

процентов

77,8

77,8

83,3

-

-

-

-

-

-

54.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения этой категории

процентов

66,0

66,1

68

68,5

-

-

-

-

-

55.

Доля специалистов, обеспечивающих реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, прошедших обучение реабилитационным и абилитационным методикам, в общем количестве таких специалистов

процентов

55

67,8

73

-

-

-

-

-

-

56.

Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов

процентов

50,1

50,6

51,2

53,4

53,7

53,8

-

-

-

57.

Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан

процентов

41,9

45,1

48,3

55,3

61,0

61,1

-

-

-

Подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов"

58.

Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)

процентов

-

-

-

56,5

71,9

75

80

-

-

59.

Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети от 0 до 18 лет)

процентов

-

-

-

69,3

73,8

79

84

-

-

60.

Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в общем числе реабилитационных организаций

процентов

-

-

-

30

48

58

84

84

84

61.

Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов

процентов

-

-

-

95

100

-

-

-

-

62.

Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста

процентов

-

-

-

37,6

40

40,2

24,6

-

-

63.

Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы занятости за отчетный период

процентов

-

-

-

50

36

-

-

-

-

64.

Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости

процентов

-

-

-

70

58

-

-

-

-

65.

Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости

процентов

-

-

-

70

29

-

-

-

-

66.

Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости

процентов

-

-

-

56

60

63

66

-

-

67.

Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей, нуждающихся в получении таких услуг

процентов

-

-

-

7

70

75

80

-

-

68.

Доля семей, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи

процентов

-

-

-

80

100

100

100

100

100

69.

Доля специалистов, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов

процентов

-

-

-

70

72

75

83

-

-

70.

Доля обученных специалистов, обеспечивающих сопровождаемое проживание инвалидов, в общей численности таких специалистов

процентов

-

-

-

100

100

100

100

100

100

71.

Число организаций социального обслуживания, реализующих технологии сопровождаемого проживания

единиц

-

-

-

6

10

11

12

12

12

72.

Число инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания

человек

-

-

-

-

-

120

130

140

145

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»