Распределение планируемых расходов министерства по цели,
задачам и мероприятиям программы
Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от ЧС межмуниципального и краевого характера | ||||||||
1.1 | Совершенствование автоматизированной системы управления ТП РСЧС края | 2008-2012 | 25858,4 | 7220,4 | 20857,2 | 6952,4 | 6952,4 | 6952,4 |
1.2 | Оснащение и развитие КГБУ «Спасатель» | 2008-2012 | 112649,9 | 140729,9 | 417435,6 | 145546,2 | 135944,7 | 135944,7 |
1.3 | Создание, содержание и восполнение краевого резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС | 2008-2012 | 1517,6 | 411,0 | 8333,3 | 7439,9 | 446,7 | 446,7 |
1.4 | Реализация мероприятий краевой целевой программы «Безопасный город» на 2008-2010 годы | 2008-2010 | 14577,8 | 28892,0 | 15589,9 | 15589,9 | ||
1.5 | Оснащение служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, оборудованием для проведения аварийно-спасательных работ (согласно ДЦП «Безопасность дорожного движения в Красноярском крае» на 2009-2011 годы) | 2010-2011 |
| 7248,1 | 2413,0 | 4835,1 | ||
1.6 | Содержание и оснащение КГБУ «Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края» | 2009-2012 |
| 29587,5 | 205345,7 | 73326,9 | 66009,4 | 66009,4 |
Итого по задаче 1 | 2008-2012 | 154603,7 | 206840,8 | 674809,8 | 251268,3 | 214188,3 | 209353,2 | |
в том числе капитальные затраты | 2008-2012 | 28612,6 | 10239,9 | 29680,4 | 22904,8 | 5725,6 | 1050,0 | |
Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае | ||||||||
2.1 | Содержание и оснащение КГБУ «Противопожарная охрана Красноярского края» | 2008-2012 | 232647,3 | 232257,2 | 710321,4 | 238071,0 | 236125,2 | 236125,2 |
2.2 | Содержание территориальных подразделений государственной противопожарной службы края | 2008 | 1885108 |
|
|
|
|
|
2.3 | Централизованные закупки и ремонт пожарной техники на основании государственных контрактов | 2008 | 38767,6 |
|
|
|
|
|
2.4 | Строительство, реконструкция объектов пожарной охраны | 2008-2009 | 885,4 | 797,8 | ||||
2.5 | Реализация мероприятий краевой целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности территории Красноярского края» на 2008-2010 годы | 2008-2010 | 144125 | 60215,5 | 65000,0 | 65000,0 | ||
Итого по задаче 2 | 2008-2012 | 2301533,3 | 293270,5 | 775321,4 | 303071,0 | 236125,2 | 236125,2 | |
в том числе капитальные затраты | 2008-2012 | 95710,4 | 45806,6 | 47914,6 | 47914,6 | |||
Задача 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | ||||||||
3.1 | Эксплуатационно-техническое обслуживание средств АСЦО ГО | 2008-2012 | 13882,4 | 15573,1 | 52070,4 | 17356,8 | 17356,8 | 17356,8 |
3.2 | Дооснащение приборами | 2008 | 422,9 |
|
|
|
|
|
3.3 | Содержание и капитальный ремонт складов мобилизационного резерва | 2008 | 4170,5 |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 3 | 2008-2012 | 18475,8 | 15573,1 | 52070,4 | 17356,8 | 17356,8 | 17356,8 | |
в том числе капитальные затраты | 2008 | 4384 | ||||||
Задача 4. Обучение населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование о мерах пожарной безопасности | ||||||||
4.1 | Содержание и оснащение КГБОУ «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края» | 2008-2012 | 19702,5 | 19403,7 | 65922,3 | 21974,1 | 21974,1 | 21974,1 |
4.2 | Мероприятия по распространению знаний в области ГО, ЧС и пожарной безопасности | 2008-2009 | 1241,3 | 99,9 | ||||
Итого по задаче 4 | 2008-2012 | 20943,8 | 19503,6 | 65922,3 | 21974,1 | 21974,1 | 21974,1 | |
в том числе капитальные затраты | 2008 | 2349,9 | ||||||
Итого по цели | 2008-2012 | 2495556,6 | 535188,0 | 1568123,7 | 593671,0 | 489644,4 | 484809,3 | |
в том числе капитальные затраты | 2008-2012 | 131056,9 | 56046,5 | 77595,0 | 70819,4 | 5725,6 | 1050,0 | |
Содержание агентства по ГО, | 2008-2009 | 106594,2 | 50134,3 | |||||
в том числе капитальные затраты | 2008 | 5665,2 | ||||||
Содержание министерства | 2009 |
| 18762,4 | |||||
Выполнение полномочий | 2008-2012 | 34239,5 | 37323,4 | 111970,2 | 37323,4 | 37323,4 | 37323,4 | |
Всего по ведомственной программе | 2008-2012 | 2636390,3 | 641408,1 | 1680094,1 | 630993,6 | 526967,8 | 522132,7 | |
в том числе капитальные затраты | 2008-2012 | 136722,1 | 56046,5 | 77595,0 | 70819,4 | 5725,6 | 1050,0 |