Недействующий

ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 апреля 2017 года № 58/195


О внесении изменений в постановление
Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/734

__________________________________________________________________
Документ утратил силу в соответствии с
постановлением Правительства Кировской области
от 10.12.2019 № 636-П
__________________________________________________________________

Правительство Кировской области

постановляет:

1. Внести изменения в постановление Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/734 "Об утверждении государственной программы Кировской области "Информационное общество" на 2013 - 2020 годы", утвердив изменения в государственной программе Кировской области "Информационное общество" на 2013 - 2020 годы (далее - Государственная программа) согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его официального опубликования.

Врио Губернатора -
Председателя Правительства
Кировской области И.В. Васильев


Приложение


УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кировской области
от 06.04.2017 № 58/195

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственной программе Кировской области
"Информационное общество" на 2013 - 2020 годы


1. В паспорте Государственной программы:

1.1. В разделе "Задачи Государственной программы" абзац "повышение безопасности населения и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб по единому номеру "112" (далее - Система-112);" дополнить словами "(с 2014 года по 2015 год)".

1.2. В разделе "Целевые показатели эффективности реализации Государственной программы" абзац "доля населения Кировской области, проживающего на территории муниципальных образований, в которых доступно использование возможностей Системы-112, от общей численности населения области;" исключить.

1.3. Раздел "Объем финансового обеспечения Государственной программы" изложить в следующей редакции:

"Объем финансового обеспечения Государст-венной программы

общий объем финансирования составит 2867334,58 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета - 92676,9 тыс. рублей,

средства областного бюджета - 2764602,28 тыс. рублей,

средства местных бюджетов - 9270,8 тыс. рублей (по соглашениям),

средства Пенсионного фонда Российской Федерации - 784,6 тыс. рублей".


1.4. В разделе "Ожидаемые конечные результаты реализации Государственной программы" абзац "увеличение доли населения Кировской области, проживающего на территории муниципальных образований, в которых доступно использование возможностей Системы-112, от общей численности населения области до 100%;" исключить.

2. В разделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере с реализации Государственной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Государственной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации Государственной программы, сроков и этапов реализации Государственной программы":

2.1. Абзац "повышение безопасности населения и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб по единому номеру "112";" дополнить словами "(с 2014 года по 2015 год)".

2.2. Абзац "доля населения Кировской области, проживающего на территории муниципальных образований, в которых доступно использование возможностей Системы-112, от общей численности населения области;" исключить.

2.3. Абзац "увеличение доли населения Кировской области, проживающего на территории муниципальных образований, в которых доступно использование возможностей Системы-112, от общей численности населения области до 100%" исключить.

3. Абзац "Создание Системы-112 в Кировской области" (с 2014 по 2015 год, в 2020 году);" раздела 3 "Обобщенная характеристика мероприятий Государственной программы" изложить в следующей редакции:

"Создание Системы-112 в Кировской области" (с 2014 по 2015 год)".

4. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение Государственной программы":

4.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

"Планируемый общий объем финансирования Государственной программы в 2013 - 2020 годах составит 2867334,58 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета - 92676,9 тыс. рублей, средства областного  бюджета - 2764602,28 тыс. рублей, средства местных бюджетов -  9270,8 тыс. рублей (по соглашениям), средства Пенсионного фонда Российской Федерации - 784,6 тыс. рублей".

4.2. Основные направления и объемы финансирования Государственной программы изложить в следующей редакции:

"Основные направления и объемы финансирования
Государственной программы


Основные направления
финансирования

Объемы финансирования
(тыс. рублей)

2013 год
(факт)

2014 год
(факт)

2015 год
(факт)

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Всего

Капитальные вложения

-

18620,0

0

22027,2

-

-

-

-

40647,2

Прочие расходы

219182,35

405345,6

433273,4

303997,1

331525,90

390250,40

370921,30

372191,33

2826687,38

Всего

219182,35

423965,6

433273,4

326024,30

331525,90

390250,40

370921,30

372191,33

2867334,58".


5. Внести изменения в сведения о целевых показателях эффективности реализации Государственной программы (приложение № 1 к Государственной программе) согласно приложению № 1.

6. Внести изменения в методику расчета и сведения об источниках получения информации о значениях целевых показателей эффективности  реализации Государственной программы (приложение № 2 к Государственной программе) следующие изменения:

6.1. Пункт 8 исключить.

6.2. Пункт 12 дополнить подпунктом 12.4 следующего содержания:

"12.4. Доля населения Кировской области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых доступно использование возможностей Системы-112, в общей численности населения Кировской области рассчитывается по формуле:

Пдн = Кн_по / Кн x 100%, где:


Пдн - доля населения Кировской области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых доступно использование возможностей Системы-112, от общего количества населения Кировской области (%);

Кн_по - численность постоянного населения, проживающего на территориях муниципальных образований по состоянию на конец отчетного года, в которых доступно использование Системы-112 (тыс. человек) (ведомственная отчетность министерства информационных технологий и связи Кировской области);

Кн - численность постоянного населения Кировской области на конец отчетного года (тыс. человек) (по данным Кировстата)".

7. Внести изменения в расходы на реализацию Государственной программы за счет средств областного бюджета (приложение № 4 к Государст-венной программе) согласно приложению № 2.

8. Внести изменения в ресурсное обеспечение реализации Государст-венной программы за счет всех источников финансирования (приложение № 5 к Государственной программе) согласно приложению № 3.



Приложение № 1


Приложение № 1
к Государственной программе



ИЗМЕНЕНИЯ
в сведениях о целевых показателях эффективности
реализации Государственной программы



п/п

Наименование
государственной программы,
подпрограммы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателей

Единица
измере-
ния

Значение показателя эффективности
(прогноз, факт)

2011
год (факт)

2012 год (факт)

2013 год
(факт)

2014
год
(факт)

2015
год
(факт)

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020 год

1

Государственная программа

1.7

Исключить

7

Отдельное мероприя-тие "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Кировской области"

7.1

Доля населения Кировской области, прожи-вающего на территории муниципальных образований, в которых дос-тупно использование возможностей Системы-112, от общей численности населения области

процентов

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

7.2

Доля обеспеченности Системы-112 операторским персоналом, прошедшим профессиональное обучение, от общей численности операторского персонала Системы-112

процентов

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-



Приложение № 2


Приложение № 4
к Государственной программе



ИЗМЕНЕНИЯ
в расходах на реализацию Государственной программы за счет средств
областного бюджета


№ п/п

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия

Главный распорядитель бюджетных средств

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей

2013
год
(факт)

2014
год
(факт)

2015
год
(факт)

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Итого

Государственная
программа

"Информационное общество"

всего

215132,35

369983,3

389108

325489,70

331525,90

390250,40

370921,30

372191,33

2764602,28

министерство информационных технологий и связи Кировской области

89644,25

248499,2

293804,1

103978,60

331525,90

390250,40

370921,30

372191,33

2200815,08

министерство внутренней и информационной политики Кировской области

125404,2

120786,4

90214,8

336405,4

управление записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Кировской области

697,7

697,7

министерство юстиции Кировской области

5089,1

5089,1

министерство спорта Кировской области

83,9

83,9

министерство экономического развития Кировской области

221511,10

221511,10

7

Отдельное мероприятие

"Создание Системы-112 в Кировской области"

министерство информационных технологий и связи Кировской области

Х

2500

69,5

Х

Х

Х

Х

Х

2569,50

9

Отдельное мероприятие

"Обеспечение непрерывного функционирования и развитие программно-технических, телекоммуникационных систем обеспечения комплексной без-опасности"

министерство информационных технологий и связи Кировской области

691,40

67402,00

41430,5

66806,9

98212,17

166527,57

146596,87

146596,90

734264,31

 10

Отдельное мероприятие

"Обеспечение реализации
Государственной программы"

всего

42505,90

45361,20

50848,1

20552,0

28038,70

27413,70

27413,70

28683,70

270817,00

министерство информационных технологий и связи Кировской области

9048,2

10136,4

18018,7

20552,0

28038,70

27413,70

27413,70

28683,70

169305,1

министерство внутренней и информационной политики Кировской области

33373,8

35224,8

28440,3

97038,9

министерство юстиции Кировской области

4389,1

4389,1

министерство спорта Кировской области

83,9

83,9

13

Отдельное мероприятие

"Оптимизация и повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг"

министерство информационных технологий и связи Кировской области

Х

Х

Х

Х

190313,40

181642,50

182244,10

182244,10

736444,10


     Х - период, в котором отдельное мероприятие, подпрограмма не реализуются.

Приложение № 3


Приложение № 5
к Государственной программе



ИЗМЕНЕНИЯ
в ресурсном обеспечении

реализации Государственной программы за счет всех источников финансирования

№ п/п

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия

Источник
финансирования

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей

2013
год
(факт)

2014
год
(факт)

2015
год
(факт)

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Итого

Государственная програм-

ма

"Информационное общество"

всего

219182,35

423965,6

433273,4

326024,30

331525,90

390250,40

370921,30

372191,33

2867334,58

федеральный бюджет

0,00

48761,50

43915,4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92676,90

областной бюджет

215132,35

369983,3

389108,0

325489,70

331525,90

390250,40

370921,30

372191,33

2764602,28

местный

бюджет

4050

5220,8

0

0

0

0

0

0

9270,8

средства Пенсионного фонда Российской Федерации

0

0

250,0

534,60

0

0

0

0

784,60

7

Отдельное мероприятие

"Создание Системы-112 в Кировской области"

всего

Х

2500

69,5

Х

Х

Х

Х

Х

2569,50

федеральный бюджет

Х

0,0

0,0

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

областной бюджет

Х

2500

69,5

Х

Х

Х

Х

Х

2569,50

местный бюджет

Х

0,0

0,0

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

      9

Отдельное мероприятие

"Обеспечение непрерывного функционирования и развитие программно-технических, телекомму-никационных систем обес-печения комплексной без-опасности"

всего

691,40

67402,00

41430,50

66806,9

98212,17

166527,57

146596,87

146596,90

734264,31

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

691,40

67402,00

41430,50

66806,9

98212,17

166527,57

146596,87

146596,90

734264,31

местный

бюджет

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 10

Отдельное мероприятие

"Обеспечение реализации
Государственной программы"

всего

42505,90

45361,20

50848,10

20552,0

28038,70

27413,70

27413,70

28683,70

270817,00

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

42505,90

45361,20

50848,10

20552,0

28038,70

27413,70

27413,70

28683,70

270817,00

местный

бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

Отдельное мероприятие

"Оптимизация и повышение качества предоставляемых государственных и муни-ципальных услуг, в том числе на базе многофунк-ционального центра предо-ставления государственных и муниципальных услуг"

всего

Х

Х

Х

Х

190313,40

181642,50

182244,10

182244,10

736444,10

федеральный бюджет

X

X

Х

Х

0

0

0

0

0,0

областной бюджет

Х

Х

Х

Х

190313,40

181642,50

182244,10

182244,10

736444,10


Х - период, в котором отдельное мероприятие, подпрограмма не реализуются.

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»