ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 20.02.2012 № 140/76
О внесении изменений в постановление
Правительства Кировской области от 06.12.2009 № 33/482
____________________________________________________________________
Документ утратил силу в соответствии с
постановлением Правительства Кировской области
от 12.03.2014 № 252/169
____________________________________________________________________
Правительство Кировской области
постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Кировской области от 06.12.2009 № 33/482 "Об утверждении областной целевой программы "Развитие культуры Кировской области" на 2010 - 2014 годы" (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Кировской области от 27.12.2011 № 134/770), утвердив изменения в областной целевой программе "Развитие культуры Кировской области" на 2010 - 2014 годы (далее - Программа). Прилагаются.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу Закона Кировской области "О внесении изменений в Закон Кировской области "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", предусматривающего изменения финансирования Программы.
Губернатор -
Председатель Правительства
Кировской области Н.Ю. Белых
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кировской области
от 20.02.2012 № 140/76
ИЗМЕНЕНИЯ
в областной целевой программе "Развитие культуры
Кировской области" на 2010-2014 годы
1. Раздел "Объёмы и источники финансирования Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования | общий объем финансирования - 2015,7345 млн. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 294,35 млн. рублей; средства областного бюджета - 1639,4975 млн. рублей; средства местных бюджетов - 61,487 млн. рублей (по согласованию и (или) соглашениям); средства из внебюджетных источников финансирования - 20,4 млн. рублей (по согласованию)". |
2. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы":
2.1. Абзац 2 изложить в следующей редакции:
"Общий объем планируемого финансирования Программы в 2010 - 2014 годах составит 2015,7345 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 294,35 млн. рублей; средства областного бюджета - 1639,4975 млн. рублей, средства местных бюджетов - 61,487 млн. рублей (по согласованию и (или) соглашениям), средства из внебюджетных источников финансирования - 20,4 млн. рублей (по согласованию)".
2.2. Объём финансирования Программы по годам по основным направлениям финансирования изложить в следующей редакции:
"Объём финансирования Программы по годам по основным направлениям финансирования
Основные | Объём финансирования Программы | |||||
всего | в том числе по годам | |||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
Капитальные | 1066,0048 | 135,0116 | 89,6783 | 258,9417 | 509,3102 | 73,063 |
Прочие расходы | 949,7297 | 38,8167 | 127,851 | 352,51 | 430,552 | - |
Итого | 2015,7345 | 173,8283 | 217,5293 | 611,4517 | 939,8622 | 73,063". |
3. Внести изменения в подпрограмму "Васнецовское Рябово" (далее - Подпрограмма) (приложение № 2 к Программе). Прилагаются.
4. Внести изменения в перечень мероприятий Программы (приложение № 3 к Программе). Прилагаются.
5. Внести изменения в показатели эффективности Программы по годам (приложение № 14 к Программе). Прилагаются.
Приложение № 2 к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОДПРОГРАММЕ
"Васнецовское Рябово"
1. Раздел "Объёмы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы | всего - 172,6401 млн. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 2,25 млн. рублей; средства областного бюджета - 152,7391 млн. рублей; средства местного бюджета - 0,251 млн. рублей (по согласованию и (или) соглашениям); средства из внебюджетных источников финансирования - 17,4 млн. рублей (по согласованию)". |
2. Внести в раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" следующие изменения:
"№ | Наименование задачи, | Источники финансиро-вания | Объем финансирования (млн. рублей) | Ответственный | |||||
всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||
3.1 | Сохранение и | ||||||||
3.1.2 | Реставрация деревянного здания музея (объекта | областной | 11,5 | - | - | 7,0 | 4,5 | - | департамент |
3.1.5 | Строительство административно-хозяйственного здания "Хлев", включая разработку проектной документации | областной бюджет | 1,3555 | 0,03 | 0,4695 | 0,8560 | - | - | департамент строительства и архитектуры Кировской области |
3.1.6 | Строительство административно-хозяйственного здания "Конюшня", включая разработку проектной документации | областной бюджет | 1,1844 | 0,06 | 0,8454 | 0,2790 | - | - | департамент строительства и архитектуры Кировской области |
3.1.7 | Строительство административно- | областной бюджет | 0,8367 | 0,04 | 0,6277 | 0,169 | - | - | департамент строительства и архитектуры Кировской области |
3.1.8 | Строительство двух административно - хозяйственных зданий "Амбар", включая разработку проектной документации | областной бюджет | 3,2198 | 0,07 | 1,3368 | 1,813 | - | - | департамент строительства и архитектуры Кировской области |
3.1.9 | Строительство малых архитектурных форм и элементов благоустройства ("Навес", "Колодец", "Беседка", "Ворота", "Ограды", "Тротуары", "Скамьи для отдыха"), включая разработку проектной документации | областной бюджет | 1,97 | 0,07 | 0,328 | 1,572 | - | - | департамент строительства и архитектуры Кировской области |
3.2 | Развитие инфраструктуры музея-заповедника "Рябово", улучшение содержания природного ландшафта | ||||||||
3.2.8 | Организация и проведение областного конкурса эскизных проектов гостиничного комплекса музея- заповедника "Рябово" | областной бюджет | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | департамент |
Всего по Подпрограмме | 172,6401 | 1,095 | 9,4714 | 65,5637 | 96,51 | - | |||
в том числе: | федераль-ный | 2,25 | - | - | 0,25 | 2,0 | - | ||
областной бюджет | 152,7391 | 0,995 | 9,3204 | 64,4137 | 78,01 | - | |||
местные бюджеты** | 0,251 | 0,1 | 0,151 | - | |||||
внебюджет- | 17,4 | - | - | 0,9 | 16,5 | -". |
3. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы":
3.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2010 - 2014 годах составит 172,6401 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 2,25 млн. рублей, средства областного бюджета - 152,7391 млн. рублей, средства местного бюджета - 0,251 млн. рублей (по согласованию и (или) соглашениям), средства из внебюджетных источников финансирования - 17,4 млн. рублей (по согласованию)".
3.2. Объём финансирования Подпрограммы по годам по основным источникам финансирования и объём финансирования Подпрограммы по годам по основным направлениям финансирования изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Подпрограммы по годам
по основным источникам финансирования
Источник | Объем финансирования Подпрограммы | |||||
всего | в том числе по годам | |||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||
Всего по Подпрограмме | 172,6401 | 1,095 | 9,4714 | 65,5637 | 96,51 | - |
федеральный бюджет | 2,25 | - | - | 0,25 | 2,0 | - |
областной бюджет | 152,7391 | 0,995 | 9,3204 | 64,4137 | 78,01 | - |
местный бюджет | 0,251 | 0,1 | 0,151 | - | ||
внебюджетные источники | 17,4 | - | - | 0,9 | 16,5 | - |
Объем финансирования Подпрограммы по годам
по основным направлениям финансирования
Основные направления финансирования Подпрограммы | Объем финансирования Подпрограммы | |||||
всего | в том числе по годам | |||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||
Капитальные вложения | 101,7951 | 0,27 | 6,3814 | 50,3337 | 44,81 | - |
Прочие расходы | 70,845 | 0,825 | 3,09 | 15,23 | 51,7 | - |
Итого | 172,6401 | 1,095 | 9,4714 | 65,5637 | 96,51 | -". |
Приложение № 3 к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧНЕ
мероприятий Программы
№ | Наименование задачи, | Источники финансиро-вания | Объем финансирования (млн. рублей) | Ответственный | |||||
всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||
1 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия области |
|
|
|
|
|
|
| |
1.11 | Подпрограмма "Васнецовское Рябово" | 172,6401 | 1,095 | 9,4714 | 65,5637 | 96,51 | - | ||
в том числе: | федераль-ный | 2,25 | - | - | 0,25 | 2,0 | - | ||
областной бюджет | 152,7391 | 0,995 | 9,3204 | 64,4137 | 78,01 | - | |||
местные бюджеты** | 0,251 | 0,1 | 0,151 | - | |||||
внебюджет-ные источ-ники*** | 17,4 | - | - | 0,9 | 16,5 | - | |||
5 | Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры | ||||||||
5.4 | Строительство здания Детского космического центра в г. Кирове | федераль-ный | 180,0 | - | - | 87,108 | 92,892 | - | департамент |
областной | 135,0 | - | 0,259 | 50,0 | 84,741 | - | |||
5.4.1 | Получение правоустанавли- | не требуется | - | - | х | - | - | - | |
5.4.2 | Подготовка технического задания для разработки проектной документации на строительство объекта | не требуется | - | - | х | - | - | - | |
5.4.3 | Разработка проектной документации на строительство объекта | областной | 9,759 | - | 0,259 | 9,5 | - | - | |
5.4.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию по строительству объекта | областной | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | |
5.4.5 | Строительство объекта | федераль-ный | 180,0 | - | - | 87,108 | 92,892 | - | |
областной | 124,741 | - | - | 40,0 | 84,741 | - | |||
5.5 | Строительство концертного зала органной и камерной музыки в | областной бюджет | 400 | - | 0,0958 | 128,3 | 271,6042 | - | департамент |
местные бюджеты** | муниципальное образование "Город Киров"**** | ||||||||
5.5.1 | Получение правоустанавли- | не требуется | - | - | х | - | - | - | |
5.5.2 | Подготовка технического задания для разработки проектной документации на строительство концертного зала органной и камерной музыки в г. Кирове | не требуется | - | - | х | - | - | - | |
5.5.3 | Разработка проектной документации на строительство концертного зала органной и камерной музыки в г. Кирове | областной | 19,0958 | - | 0,0958 | 19,0 | - | - | |
5.5.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на разработанную проектную документацию по строительству концертного зала органной и камерной музыки в г. Кирове | областной | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | |
5.5.5 | Строительство концертного зала органной и камерной музыки в г. Кирове | областной | 379,9042 | - | - | 108,3 | 271,6042 | - | |
Итого по Программе | 2015,7345 | 173,8283 | 217,5293 | 611,4517 | 939,8622 | 73,063 | |||
в том числе: | федераль-ный | 294,35 | 28 | 72,1 | 89,358 | 104,892 | - | ||
областной | 1639,4975 | 141,1283 | 138,8283 | 511,3637 | 789,7272 | 58,45 | |||
местные | 61,487 | 4,7 | 6,601 | 7,83 | 27,743 | 14,613 | |||
внебюдже-тные | 20,4 | - | - | 2,9 | 17,5 | - |
Приложение № 14 к Программе
ИЗМЕНЕНИЕ В ПОКАЗАТЕЛЯХ
эффективности Программы по годам
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Оценка значения показателя на 2009 год | Изменение значений показателя по годам | Источник | ||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 год | |||||
10 | Доля областных и | % | 2 | 2 | 46 | 60 | 100 | - | отчеты |