ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2012 года N 175-П
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 8 февраля 2012 года N 25-П "Об утверждении ведомственной целевой программы "Светлый город"
____________________________________________________________________
Документ фактически утратил силу на основании Постановления Городской Управы г. Калуги от 14.10.2015 N 305-п, признавшего Постановление Городской Управы г. Калуги от 08.02.2012 N 25-п утратившим силу.
____________________________________________________________________
На основании статей 36, 44 Устава муниципального образования "Город Калуга", в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 23.06.2006 N 169-п "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования "Город Калуга"
постановляю:
1. Внести следующее изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 08.02.2012 N 25-п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Светлый город" (далее - постановление):
1.1. Изложить приложение к постановлению в новой редакции (приложение).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его обнародования, подлежит опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2012.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Городского Головы - начальника управления городского хозяйства города Калуги Линчука Ю.Н.
Городской Голова города Калуги
Н.В.Полежаев
Приложение
к Постановлению
Городской Управы
города Калуги
от 25 июня 2012 г. N 175-п
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"СВЕТЛЫЙ ГОРОД"
Паспорт
ведомственной целевой программы "Светлый город"
Наименование | Управление городского хозяйства города Калуги | |||||||
Наименование | Ведомственная целевая программа "Светлый город" (далее - | |||||||
Наименование | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству | |||||||
Цель Программы | Поддержание освещенности улиц муниципального образования | |||||||
Задачи Программы | - Проведение работ по содержанию и текущему ремонту | |||||||
Сроки реализации | 2012-2014 гг. | |||||||
Целевые | Наименование | Единица | По годам | |||||
2012 | 2013 | 2014 | ||||||
Количество | штук | 13000 | 13000 | 13000 | ||||
Объем потребляемой | тыс. кВт.ч | 11553,8 | 8342,2 | 8317,1 | ||||
Процент горения от | % | 95 | 96 | 97 | ||||
Количество заменяемых | штук | 130 | 150 | 150 | ||||
Количество заменяемых | штук | 6631 | ||||||
Экономия | тыс. кВт.ч | 466,3 | 3783,1 | 3808,2 | ||||
Точки подключения | штук | 230 | 230 | 230 | ||||
Средний уровень | % | 61 | 59,5 | 58 | ||||
Объемы | Реализация Программы будет производиться за счет | |||||||
Источники | Объемы финансирования, тыс. руб. | |||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | ||||||
Бюджет муниципального | 83511,0 | 84000,0 | 84000,0 | |||||
Субсидии из областного | 2607,5 | |||||||
Всего | 86118,5 | 84000,0 | 84000,0 | |||||
Объем средств, выделяемых из бюджета муниципального |
1. Характеристика сферы деятельности Программы
____________________
* В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон от 06.10.2003 имеет N 131-ФЗ, а не N 131. - Примечание "КОДЕКС".
Необходимость ускорения развития и совершенствования освещения вызвана значительным повышением интенсивности дорожного движения, ростом деловой и досуговой активности в вечерние и ночные часы, развитием жилищного строительства. Решение задач обеспечения потребности в надлежащем уровне функционирования объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения путем фрагментарного решения частных задач, что отражено в таблице, не позволяет реализовать на практике функции, возложенные на органы местного самоуправления статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Таблица
N | Наименование | 2009 год, | 2010 год, | 2011 год, |
1 | Количество обслуживаемых светильников | 10901 | 11605 | 11682 |
2 | Количество замененных светильников | 157 | 94 | 415 |
3 | Процент горения от общего количества | 92% | 92% | 94% |
4 | Объем потребляемой энергии, тыс. кВт.ч | 9184,6 | 10188,9 | 10995,0 |
5 | Средний уровень износа объектов | 50% | 55% | 60% |
6 | Точки подключения праздничной | 180,0 | 190,0 | 200,0 |
Такие задачи могут быть решены в рамках системного подхода управления процессами на основе жесткого структурирования функциональных элементов управления и поэтапного планирования мероприятий, имеющих четко формализованные критерии эффективности их реализации. Работы по комплексному капитальному ремонту сетей наружного освещения будут проводиться с внедрением новых технологий и с применением современных приборов освещения улиц.
2. Перечень программных мероприятий Программы
Перечень программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах и сроки реализации каждого мероприятия, представлены в приложении к Программе.
3. Механизм реализации Программы
Управление Программой и общая координация программных мероприятий, контроль их исполнения осуществляются управлением городского хозяйства города Калуги. Оперативное управление и обеспечение контроля за выполнением программных мероприятий и ходом реализации Программы осуществляет комитет по благоустройству и дорожному хозяйству управления городского хозяйства города Калуги, который несет ответственность за решение задач и за обеспечение утвержденных целевых показателей.
Реализация программных мероприятий осуществляется на основе контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Отчет о выполнении Программы с пояснительной запиской, включающей оценку результативности реализации Программы, причины и обоснования отклонения фактически достигнутых значений целевых индикаторов Программы от запланированных, а также меры по повышению эффективности, выявлению факторов, негативно влияющих на реализацию Программы, представляется заместителем Городского Головы - начальником управления городского хозяйства города Калуги ежегодно не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным. Также данный отчет направляется в управление экономики города Калуги и в управление финансов города Калуги ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.
4. Эффективность реализации Программы
Цели и задачи Программы соответствуют целям и задачам Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Калуга" в части создания условий для комфортного и безопасного проживания жителей.
Задачи, намеченные к решению в Программе, соответствуют полномочиям управления городского хозяйства города Калуги.
Финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Калуга" будет осуществляться в пределах средств, выделенных главному распорядителю бюджетных средств на ее исполнение, в соответствии с решением о бюджете муниципального образования "Город Калуга" на текущий финансовый год и плановый период, за счет средств областного бюджета - в пределах средств, выделенных бюджету муниципального образования "Город Калуга" из Дорожного фонда Калужской области в виде субсидии.
Источники финансирования | Объемы финансирования, | ||
2012 год | 2013 год | 2014 год | |
Бюджет муниципального | 83511,0 | 84000,0 | 84000,0 |
Субсидия из областного бюджета | 2607,5 | ||
ВСЕГО | 86118,5 | 84000,0 | 84000,0 |
Учитывая продолжительный период реализации Программы, объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий Программы, уточняются и в случае необходимости вносятся соответствующие изменения в решение о бюджете муниципального образования "Город Калуга" на текущий финансовый год и плановый период и в текст Программы.
Результативность Программы будет оцениваться на основе целевых показателей, обозначенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий Программы.
Конечными результатами Программы станут:
- поддержание освещенности улиц муниципального образования "Город Калуга" в соответствии с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования, что позволит обеспечить безопасность дорожного движения в ночное время;
- повышение на 30-40% светоотдачи электроосветительных приборов;
- увеличение на 5-10% срока службы электрооборудования;
- снижение эксплуатационных затрат на замену и ремонт электрооборудования;
- значительное повышение уровня безопасности населения и дорожного движения.
Приложение
к ведомственной целевой Программе
"Светлый город"
Мероприятия по реализации
ведомственной целевой программы "Светлый город"
Цели Программы: поддержание освещенности улиц муниципального образования "Город Калуга" в соответствии с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования, обеспечение безопасности дорожного движения в ночное время суток, создание эстетичного вида наружного освещения в праздничные дни.
Содержание | Срок | Источники | Объем расходов на | Показатели результативности деятельности | ||||||
2012 | 2013 | 2014 | Наименование | Единица | Показатели | |||||
2012 | 2013 | 2014 год | ||||||||
Задача 1. Проведение работ по содержанию и текущему ремонту имеющихся сетей наружного освещения, расположенных на | ||||||||||
1. Содержание и | 2012-2014 | Муниципальный | 13245,3 | 16590,6 | 16590,6 | Количество | штук | 13000 | 13000 | 13000 |
Областной | 541,3 | |||||||||
Итого | 13786,6 | 16590,6 | 16590,6 | |||||||
2. Организация | 2012-2014 | Муниципальный | 64483,7 | 48718,4 | 48571,9 | Процент | % | 95 | 96 | 97 |
Областной | 2066,2 | Объем | тыс. кВт.ч | 11553,8 | 8342,2 | 8317,10 | ||||
Итого | 66549,9 | 48718,4 | 48571,9 | |||||||
Всего по задаче 1 | Всего | 80336,5 | 65309,0 | 65162,5 | ||||||
Задача 2. Проведение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования | ||||||||||
1. Замена | 2012-2014 | Муниципальный | 2657,9 | 15077,9 | 15224,4 | Экономия | тыс. кВт.ч | 466,3 | 3783,1 | 3808,2 |
Количество | штук | 6631 | ||||||||
Задача 3. Проведение мероприятий по повышению надежности и долговечности работы сетей наружного освещения муниципального | ||||||||||
1. Капитальный | 2012-2014 | 2624,1 | 3113,1 | 3113,1 | Количество | штук | 130 | 150 | 150 | |
Средний | % | 61 | 59,5 | 58 | ||||||
Задача 4. Создание художественно-декоративного оформления светом территории муниципального образования "Город Калуга" | ||||||||||
1. Отключение | 2012-2014 | Муниципальный | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Точки | штук | 230 | 230 | 230 |
Итого по Программе | 86118,5 | 84000,0 | 84000,0 |