ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА КАЛУГИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 апреля 2005 года N 57


 О внесении изменений и дополнений в постановление Городской Думы г. Калуги от 21 декабря 2004 года N 363 "О бюджете муниципального образования "Город Калуга" на 2005 год"

____________________________________
Снят с контроля на основании Постановления Городской Думы г.Калуги от 28 апреля 2006 года N 62
____________________________________


В соответствии со статьей 30 Устава муниципального образования "Город Калуга" Городская Дума

  постановила:


1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление Городской Думы г. Калуги от 21.12.2004 N 363 "О бюджете муниципального образования "Город Калуга" на 2005 год".

1.1. Изложить пункт 1 постановления в следующей редакции:

"Утвердить бюджет муниципального образования "Город Калуга" (далее - "Калуга") на 2005 год по расходам в сумме 2145345,4 тыс. рублей, по доходам в сумме 2004140,7 тыс. рублей, в том числе по:

- собственным и регулирующим доходам - 1445382,2 тыс. рублей;

- субвенции на расходы, связанные с осуществлением функций административного центра, - 91012,0 тыс. рублей;

- субвенции на софинансирование программы государственных гарантий оказания жителям Калужской области бесплатной медицинской помощи в части расходов, не учитываемых в тарифах на медицинские услуги в рамках обязательного медицинского страхования, - 60812,0 тыс. рублей;

- субвенциям из регионального фонда компенсаций - 401597,5 тыс. рублей;

- дотации от других бюджетов бюджетной системы - 3819,4 тыс. рублей;

- прочим безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы - 1517,6 тыс. рублей (приложение N 1 к настоящему Постановлению).

Утвердить предельный размер дефицита бюджета Калуги на 2005 год в сумме 141204,7 тыс. рублей.

Направить в 2005 году на покрытие дефицита бюджета Калуги:

- поступления от продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, - 1500,0 тыс. рублей;

- бюджетный кредит, полученный из областного бюджета Калужской области, - 139704,7 тыс. рублей".

1.2. Дополнить постановление пунктами 13 и 14 и приложениями N 5 и 6 в следующей редакции согласно приложениям N 3 и 4 настоящего Постановления:

"13. Закрепить отдельные источники доходов бюджета Калуги за органами Городской Управы и Управлением финансов Министерства финансов Калужской области по г. Калуге, являющимися администраторами поступлений доходов в бюджет Калуги, осуществляющими в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет (приложение N 5 к настоящему Постановлению).

Предоставить право Городской Управе г. Калуги в случае изменения функций администраторов поступлений уточнять закрепленные за ними источники доходов бюджета Калуги, предусмотренные приложением 5 к настоящему Постановлению, с последующим утверждением Городской Думой г. Калуги.

14. Утвердить Перечень городских целевых Программ, предусмотренных к финансированию из бюджета Калуги на 2005 год (приложение N 6 к настоящему Постановлению)".

1.3. Изложить дефис 5 пункта 4 постановления Городской Думы г. Калуги от 21.12.2004 N 363 "О бюджете муниципального образования "Город Калуга" на 2005 год" в следующей редакции:

"Уменьшать бюджетные ассигнования на сумму, израсходованную получателями бюджетных средств незаконно или не по целевому назначению, по результатам проверок управления экономики и финансов города Калуги и Управления финансов Министерства финансов Калужской области по г. Калуге и по предписаниям Контрольно-счетной палаты города Калуги".

1.4. Пункты 13, 14, 15 постановления считать соответственно пунктами 15, 16, 17.

2. Внести изменения в приложение N 1 постановления Городской Думы г. Калуги от 21.12.2004 N 363 "О бюджете муниципального образования "Город Калуга" на 2005 год" в соответствии с приложением N 1 настоящего Постановления.

3. Внести изменения в приложение N 2 постановления Городской Думы г. Калуги от 21.12.2004 N 363 "О бюджете муниципального образования "Город Калуга" на 2005 год" в соответствии с приложением N 2 настоящего Постановления.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Городской Думы г. Калуги (А.Г. Иванов) и председателей комитетов Городской Думы.

Городской Голова
М.А.Акимов

Приложение N 1
к Постановлению
Городской Думы г. Калуги
от 20 апреля 2005 года N 57

ИЗМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТА
 муниципального образования "Город Калуга" на 2005 год

(тыс. руб.)

Увеличить по доходам на:

10000000000000000 ДОХОДЫ                                  18343,4
10100000000000000 I. Налоги на прибыль, доходы             7343,4
10101000000000110 1. Налог на прибыль организаций          3800,0
10101012020000110 - Налог на прибыль организаций,          3800,0
                     зачисляемый в бюджеты субъектов
                     Российской Федерации
10102000010000110 2. Налог на доходы физических лиц        3543,4
10500000000000000 II. Налоги на совокупный доход           8000,0
10501000010000110 1. Единый налог, взимаемый в связи с     8000,0
                     применением упрощенной системы
                     налогообложения
10800000000000000 VI. Государственная пошлина              1000,0
10900000000000000 V. Задолженность, по отмененным          2000,0
                     налогам, сборам и иным обязательным
                     платежам
10901000030000110 1. Налог на прибыль организаций,         2000,0
                     зачисляемый в местные бюджеты
                     (в части сумм по расчетам
                     за 2004 год и погашения задолженности
                     прошлых лет)
20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ               14189,9
20200000000000000 I. Безвозмездные поступления от         14189,9
                     других бюджетов бюджетной системы РФ
20201000000000151 1. Дотации от других бюджетов            3819,4
                     бюджетной системы РФ
20202000000000151 2. Субвенции от других бюджетов         10370,5
                     бюджетной системы РФ
30000000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ    14991,3
                     ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
30200000000000000 I. Рыночные продажи товаров и услуг        47,1
30201000000000130 1. Доходы от продажи услуг                 47,1
30302000000000180 II. Прочие безвозмездные поступления    14944,2
                     ИТОГО                                47524,6

Расходы


в рублях

ППП

Р

П

КЦСР  

КВР

ЭКР

Наименование              

Поправки,
+, -   

ВСЕГО                                  

47524623

099

Управление финансов Министерства       
финансов Калужской области по г. Калуге

34196000

099

01

Общегосударственные вопросы            

-2750000

099

01

15

Другие общегосударственные вопросы     

-2750000

099

01

15

0920000

Реализация государственных функций,    
связанных с общегосударственным        
управлением                            

-2750000

099

01

15

0920000

999

** Прочие расходы, не отнесенные к     
другим видам расходов                  

-2750000

099

01

15

0920000

999

200

РАСХОДЫ                                

-2750000

099

01

15

0920000

999

290

Прочие расходы                         

-2750000

099

03

Национальная безопасность и            
правоохранительная деятельность        

36946000

099

03

10

Обеспечение противопожарной            
безопасности                           

36946000

099

03

10

2020000

Воинские формирования (органы,         
подразделения)                         

36946000

099

03

10

2020000

804

** Расходы по обеспечению пожарной     
безопасности на территории МО "Город   
Калуга"                                

36946000

099

03

10

2020000

804

200

РАСХОДЫ                                

36946000

099

03

10

2020000

804

290

Прочие расходы                         

36946000

177

УГПС Министерство РФ по делам ГО и ЧС  
по Калужской области по г. Калуге      

-36946000

177

03

Национальная безопасность и            
правоохранительная деятельность        

-36946000

177

03

10

Обеспечение противопожарной            
безопасности                           

-36946000

177

03

10

2020000

Воинские формирования (органы,         
подразделения)                         

-36946000

177

03

10

2020000

220

Вещевое обеспечение                    

-440000

177

03

10

2020000

220

200

РАСХОДЫ                                

-22000

177

03

10

2020000

220

211

Заработная плата                       

-22000

177

03

10

2020000

220

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ       

-418000

177

03

10

2020000

220

310

Увеличение стоимости основных средств  

-418000

177

03

10

2020000

221

Продовольственное обеспечение          

-2350000

177

03

10

2020000

221

200

РАСХОДЫ                                

-2350000

177

03

10

2020000

221

211

Заработная плата                       

-2350000

177

03

10

2020000

239

Военный персонал и сотрудники          
правоохранительных органов, имеющие    
специальные звания                     

-26906000

177

03

10

2020000

239

200

РАСХОДЫ                                

-26906000

177

03

10

2020000

239

211

Заработная плата                       

-26821000

177

03

10

2020000

239

212

Прочие выплаты                         

-85000

177

03

10

2020000

240

Гражданский персонал                   

-2014000

177

03

10

2020000

240

200

РАСХОДЫ                                

-2014000

177

03

10

2020000

240

211

Заработная плата                       

-1598000

177

03

10

2020000

240

213

Начисления на оплату труда             

-416000

177

03

10

2020000

253

Обеспечение функционирования органов в
сфере национальной безопасности и      
правоохранительной деятельности        

-4577000

177

03

10

2020000

253

200

РАСХОДЫ                                

-3222000

177

03

10

2020000

253

221

Услуги связи                           

-32000

177

03

10

2020000

253

222

Транспортные услуги                    

-12000

177

03

10

2020000

253

223

Коммунальные услуги                    

-2043000

177

03

10

2020000

253

225

Услуги по содержанию имущества         

-52000

177

03

10

2020000

253

226

Прочие услуги                          

-528000

177

03

10

2020000

253

290

Прочие расходы                         

-555000

117

03

10

2020000

253

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ       

-1355000

177

03

10

2020000

253

340

Увеличение стоимости материальных      
запасов                                

-1355000

177

03

10

2020000

472

Пособия и компенсации военнослужащим,  
приравненным к ним лицам, а также      
уволенным из их числа                  

-659000

177

03

10

2020000

472

200

РАСХОДЫ                                

-659000

177

03

10

2020000

472

211

Заработная плата                       

-237000

177

03

10

2020000

472

212

Прочие выплаты                         

-422000

188

Отдел милиции общественной             
безопасности г. Калуги                 

133403

188

03

Национальная безопасность и            
правоохранительная деятельность        

133403

188

03

02

Органы внутренних дел                  

133403

188

03

02

2020000

Воинские формирования (органы,         
подразделения)                         

121000

188

03

02

2020000

220

Вещевое обеспечение                    

0

188

03

02

2020000

220

200

РАСХОДЫ                                

0

188

03

02

2020000

220

211

Заработная плата                       

-461500

188

03

02

2020000

220

212

Прочие выплаты                         

461500

188

03

02

2020000

221

Продовольственное обеспечение          

0

188

03

02

2020000

221

200

РАСХОДЫ                                

0

188

03

02

2020000

221

211

Заработная плата                       

-3986500

188

03

02

2020000

221

212

Прочие выплаты                         

3986500

188

03

02

2020000

253

Обеспечение функционирования органов в
сфере национальной безопасности и      
правоохранительной деятельности        

121000

188

03

02

2020000

253

200

РАСХОДЫ                                

81000

188

03

02

2020000

253

224

Арендная плата за пользование          
имуществом                             

81000

188

03

02

2020000

253

226

Прочие услуги                          

837500

188

03

02

2020000

253

290

Прочие расходы                         

-837500

188

03

02

2020000

253

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ       

40000

188

03

02

2020000

253

310

Увеличение стоимости основных средств  

40000

188

03

02

2020000

472

Пособия и компенсации военнослужащим,  
приравненным к ним лицам, а также      
уволенным из их числа                  

0

188

03

02

2020000

472

200

РАСХОДЫ                                

0

188

03

02

2020000

472

211

Заработная плата                       

-746000

188

03

02

2020000

472

262

Пособия по социальной помощи населению

746000

188

03

02

9000000

Дополнительные расходы бюджетных       
учреждений                             

12403

188

03

02

9000000

253

Обеспечение функционирования органов в
сфере национальной безопасности и      
правоохранительной деятельности        

12403

188

03

02

9000000

253

200

РАСХОДЫ                                

12403

188

03

02

9000000

253

225

Услуги по содержанию имущества         

12403

420

Городская Дума г. Калуги               

0

420

01

Общегосударственные вопросы            

0

420

01

03

Функционирование законодательных       
(представительных) органов             
государственной власти и местного      
самоуправления                         

0

420

01

03

0010000

Руководство и управление в сфере       
установленных функций                  

0

420

01

03

0010000

027

Члены законодательной                  
(представительной) власти местного     
самоуправления                         

0

420

01

03

0010000

027

200

РАСХОДЫ                                

0

420

01

03

0010000

027

212

Прочие выплаты                         

1596300

420

01

03

0010000

027

263

Социальные пособия, выплачиваемые      
организациями сектора государственного
управления                             

-1596300

420

08

Культура, кинематография, средства     
массовой информации                    

0

420

08

04

Периодическая печать и издательства    

0

420

08

04

4550000

Издательства                           

0

420

08

04

4550000

453

Государственная поддержка в сфере      
культуры, кинематографии и средств     
массовой информации                    

0

420

08

04

4550000

453

200

РАСХОДЫ                                

0

420

08

04

4550000

453

226

Прочие услуги                          

-2200000

420

08

04

4550000

453

290

Прочие расходы                         

2200000

423

Администрация Городского Головы города
Калуги                                 

-2105611

423

01

Общегосударственные вопросы            

-3105611

423

01

04

Функционирование Правительства         
Российской Федерации, высших органов   
исполнительной власти субъектов        
Российской Федерации, местных          
администраций                          

100000

423

01

04

0010000

Руководство и управление в сфере       
установленных функций                  

100000

423

01

04

0010000

005

Центральный аппарат                    

100000

423

01

04

0010000

005

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ       

100000

423

01

04

0010000

005

340

Увеличение стоимости материальных      
запасов                                

100000

423

01

13

Резервные фонды                        

-3205611

423

01

13

0700000

184

Резервные фонды органов местного       
самоуправления                         

-3205611

423

01

13

0700000

184

200

РАСХОДЫ                                

-3205611

423

01

13

0700000

184

290

Прочие расходы                         

-3205611

423

03

Национальная безопасность и            
правоохранительная деятельность        

0

423

03

09

Предупреждение и ликвидация            
последствий чрезвычайных ситуаций и    
стихийных бедствий, гражданская        
оборона                                

0

423

03

09

3020000

Поисковые и аварийно-спасательные      
учреждения                             

0

423

03

09

3020000

260

Расходы, связанные с предупреждением и
ликвидацией последствий чрезвычайных   
ситуаций и стихийных бедствий          
природного и техногенного характера    

0

423

03

09

3020000

260

200

РАСХОДЫ                                

-55900

423

03

09

3020000

260

223

Коммунальные услуги                    

-31400

423

03

09

3020000

260

225

Услуги по содержанию имущества         

-54500

423

03

09

3020000

260

226

Прочие услуги                          

25000

423

03

09

3020000

260

290

Прочие расходы                         

5000

423

03

09

3020000

260

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ       

55900

423

03

09

3020000

260

340

Увеличение стоимости материальных      
запасов                                

55900

423

08

Культура, кинематография, средства     
массовой информации                    

1000000

423

08

03

Телевидение и радиовещание             

250000

423

08

03

4530000

Телерадиокомпании                      

250000

423

08

03

4530000

453

Государственная поддержка в сфере      
культуры, кинематографии и средств     
массовой информации                    

250000

423

08

03

4530000

453

200

РАСХОДЫ                                

250000

423

08

03

4530000

453

226

Прочие услуги                          

-2682000

423

08

03

4530000

453

290

Прочие расходы                         

2932000

423

08

04

Периодическая печать и издательства    

750000

423

08

04

4560000

Периодическая печать                   

750000

423

08

04

4560000

453

Государственная поддержка в сфере      
культуры, кинематографии и средств     
массовой информации                    

750000

423

08

04

4560000

453

200

РАСХОДЫ                                

750000

423

08

04

4560000

453

226

Прочие услуги                          

-1070000

423

08

04

4560000

453

290

Прочие расходы                         

1820000

424

Администрация Ленинского округа        
г. Калуги                              

2399796

424

01

Общегосударственные вопросы            

-184300

424

01

04

Функционирование Правительства         
Российской Федерации, высших органов   
исполнительной власти субъектов        
Российской Федерации, местных          
администраций                          

-204300

424

01

04

0010000

Руководство и управление в сфере       
установленных функций                  

-204300

424

01

04

0010000

005

Центральный аппарат                    

-204300

424

01

04

0010000

005

200

РАСХОДЫ                                

-227600

424

01

04

0010000

005

211

Заработная плата                       

-185700

424

01

04

0010000

005

213

Начисления на оплату труда             

-48600

424

01

04

0010000

005

225

Услуги по содержанию имущества         

6700

424

01

04

0010000

005

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ       

23300

424

01

04

0010000

005

310

Увеличение стоимости основных средств  

23300

424

01

13

Резервные фонды                        

-250000

424

01

13

0700200

Резервный фонд администрации           
Ленинского округа                      

-250000

424

01

13

0700200

184

Резервные фонды органов местного       
самоуправления                         

-250000

424

01

13

0700200

184

200

РАСХОДЫ                                

-250000

424

01

13

0700200

184

290

Прочие расходы                         

-250000

424

01

15

Другие общегосударственные вопросы     

270000

424

01

15

0010000

Руководство и управление в сфере       
установленных функций                  

270000

424

01

15

0010000

006

Территориальные органы                 

270000

424

01

15

0010000

006

200

РАСХОДЫ                                

270000

424

01

15

0010000

006

290

Прочие расходы                         

270000

424

03

Национальная безопасность и            
правоохранительная деятельность        

-50000

424

03

09

Предупреждение и ликвидация            
последствий чрезвычайных ситуаций и    
стихийных бедствий, гражданская        
оборона                                

-50000

424

03

09

2190000

Мероприятия по гражданской обороне     

-50000

424

03

09

2190000

261

Расходы, связанные с подготовкой       
населения и организаций к действиям в  
чрезвычайной ситуации в мирное и       
военное время                          

-50000

424

03

09

2190000

261

200

РАСХОДЫ                                

-50000

424

03

09

2190000

261

226

Прочие услуги                          

-50000

424

05

Жилищно-коммунальное хозяйство         

2689930

424

05

01

Жилищное хозяйство                     

300000

424

05

01

3500000

Содержание и ремонт жилищного фонда    

300000

424

05

01

3500000

197

Предоставление субсидий                

300000

424

05

01

3500000

197

200

РАСХОДЫ                                

300000

424

05

01

3500000

197

241

Безвозмездные и безвозвратные          
перечисления государственным и         
муниципальным организациям             

300000

424

05

02

Коммунальное хозяйство                 

2389930

424

05

02

3510000

Поддержка коммунального хозяйства      

2389930

424

05

02

3510000

412

Мероприятия по благоустройству         
городских и сельских поселений         

2389930

424

05

02

3510000

412

200

РАСХОДЫ                                

2389930

424

05

02

3510000

412

241

Безвозмездные и безвозвратные          
перечисления государственным и         
муниципальным организациям             

2389930

424

06

Охрана окружающей среды                

10400

424

06

01

Сбор и удаление отходов и очистка      
сточных вод                            

10400

424

06

01

4000000

Мероприятия по сбору и удалению        
твердых и жидких отходов               

10400

424

06

01

4000000

440

Сбор и удаление твердых отходов        

10400

424

06

01

4000000

440

200

РАСХОДЫ                                

10400

424

06

01

4000000

440

241

Безвозмездные и безвозвратные          
перечисления государственным и         
муниципальным организациям             

10400

424

07

Образование                            

190000

424

07

01

Дошкольное образование                 

190000

424

07

01

4200000

Детские дошкольные учреждения          

190000

424

07

01

4200000

327

Обеспечение деятельности               
подведомственных учреждений            

190000

424

07

01

4200000

327

200

РАСХОДЫ                                

190000

424

07

01

4200000

327

212

Прочие выплаты                         

-119800

424

07

01

4200000

327

222

Транспортные услуги                    

30000

424

07

01

4200000

327

226

Прочие услуги                          

160000

424

07

01

4200000

327

262

Пособия по социальной помощи населению

119800

424

07

01

9000000

Дополнительные расходы бюджетных       
учреждений                             

0

424

07

01

9000000

327

Обеспечение деятельности               
подведомственных учреждений            

0

424

07

01

9000000

327

200

РАСХОДЫ                                

0

424

07

01

9000000

327

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ       

0

424

07

01

9000000

327

310

Увеличение стоимости основных средств  

14000

424

07

01

9000000

327

340

Увеличение стоимости материальных      
запасов                                

-14000

424

07

02

Общее образование                      

0

424

07

02

4210000

Школы-детские сады, школы начальные,   
неполные средние и средние             

0

424

07

02

4210000

327

Обеспечение деятельности               
подведомственных учреждений            

0

424

07

02

4210000

327

200

РАСХОДЫ                                

0

424

07

02

4210000

327

212

Прочие выплаты                         

-429500

424

07

02

4210000

327

222

Транспортные услуги                    

18570

424

07

02

4210000

327

226

Прочие услуги                          

-18570

424

07

02

4210000

327

262

Пособия по социальной помощи населению

429500

424

08

Культура, кинематография, средства     
массовой информации                    

0

424

08

01

Культура                               

6000

424

08

01

4400000

Дворцы и дома культуры, другие         
учреждения культуры и средств массовой
информации                             

0

424

08

01

4400000

327

Обеспечение деятельности               
подведомственных учреждений            

0

424

08

01

4400000

327

200

РАСХОДЫ                                

0

424

08

01

4400000

327

212

Прочие выплаты                         

-48900

424

08

01

4400000

327

222

Транспортные услуги                    

10000

424

08

01

4400000

327

226

Прочие услуги                          

-10000

424

08

01

4400000

327

262

Пособия по социальной помощи населению

48900

424

08

01

9000000

Дополнительные расходы бюджетных       
учреждений                             

6000

424

08

01

9000000

327

Обеспечение деятельности               
подведомственных учреждений            

6000

424

08

01

9000000

327

200

РАСХОДЫ                                

6000

424

08

01

9000000

327

290

Прочие расходы                         

6000

424

08

03

Телевидение и радиовещание             

0

424

08

03

4530000

Телерадиокомпании                      

0

424

08

03

4530000

453

Государственная поддержка в сфере      
культуры, кинематографии и средств     
массовой информации                    

0

424

08

03

4530000

453

200

РАСХОДЫ                                

0

424

08

03

4530000

453

226

Прочие услуги                          

-26000

424

08

03

4530000

453

290

Прочие расходы                         

26000

424

08

06

Другие вопросы в области культуры,     
кинематографии, средств массовой       
информации                             

-6000

424

08

06

9000000

Дополнительные расходы бюджетных       
учреждений                             

-6000

424

08

06

9000000

453

Государственная поддержка в сфере      
культуры, кинематографии и средств     
массовой информации                    

-6000

424

08

06

9000000

453

200

РАСХОДЫ                                

-6000

424

08

06

9000000

453

290

Прочие расходы                         

-6000

424

10

Социальная политика                    

-256234

424

10

02

Социальное обслуживание населения      

-256234

424

10

02

5050000

Прочие меры социальной поддержки       
граждан                                

-256234

424

10

02

5050000

327

Обеспечение деятельности               
подведомственных учреждений            

-256234

424

10

02

5050000

327

200

РАСХОДЫ                                

-256234

424

10

02

5050000

327

211

Заработная плата                       

-181033

424

10

02

5050000

327

213

Начисления на оплату труда             

-53876

424

10

02

5050000

327

290

Прочие расходы                         

-21325

425

Администрация Московского округа       
г. Калуги                              

-997800

425

01

Общегосударственные вопросы            

-327800

425

01

04

Функционирование Правительства         
Российской Федерации, высших органов   
исполнительной власти субъектов        
Российской Федерации, местных          
администраций                          

-451300

425

01

04

0010000

Руководство и управление в сфере       
установленных функций                  

-451300

425

01

04

0010000

005

Центральный аппарат                    

-451300

425

01

04

0010000

005

200

РАСХОДЫ                                

-371300

425

01

04

0010000

005

211

Заработная плата                       

-294700

425

01

04

0010000

005

213

Начисления на оплату труда             

-76600

425

01

04

0010000

005

226

Прочие услуги                          

90000

425

01

04

0010000

005

290

Прочие расходы                         

-90000

425

01

04

0010000

005

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ       

-80000

425

01

04

0010000

005

340

Увеличение стоимости материальных      
запасов                                

-80000

425

01

15

Другие общегосударственные вопросы     

123500

425

01

15

0010000

Руководство и управление в сфере       
установленных функций                  

100000

425

01

15

0010000

006

Территориальные органы                 

100000

425

01

15

0010000

006

200

РАСХОДЫ                                

100000

425

01

15

0010000

006

226

Прочие услуги                          

-25000

425

01

15

0010000

006

290

Прочие расходы                         

125000

425

01

15

9000000

Дополнительные расходы бюджетных       
учреждений                             

23500

425

01

15

9000000

006

Территориальные органы                 

23500

425

01

15

9000000

006

200

РАСХОДЫ                                

23500

425

01

15

9000000

006

290

Прочие расходы                         

23500

425

03

Национальная безопасность и            
правоохранительная деятельность        

-11100

425

03

09

Предупреждение и ликвидация            
последствий чрезвычайных ситуаций и    
стихийных бедствий, гражданская        
оборона                                

-11100

425

03

09

2190000

Мероприятия по гражданской обороне     

-11100

425

03

09

2190000

261

Расходы, связанные с подготовкой       
населения и организаций к действиям в  
чрезвычайной ситуации в мирное и       
военное время                          

-11100

425

03

09

2190000

261

200

РАСХОДЫ                                

-11100

425

03

09

2190000

261

226

Прочие услуги                          

-11100

425

05

Жилищно-коммунальное хозяйство         

-650000

425

05

01

Жилищное хозяйство                     

-1040000

425

05

01

3500000

Поддержка жилищного хозяйства          

-1040000

425

05

01

3500000

197

Предоставление субсидий                

-1040000

425

05

01

3500000

197

200

РАСХОДЫ                                

-1040000

425

05

01

3500000

197

241

Безвозмездные и безвозвратные          
перечисления государственным и         
муниципальным организациям             

-1040000

425

05

02

Коммунальное хозяйство                 

390000

425

05

02

3510000

Поддержка коммунального хозяйства      

390000

425

05

02

3510000

412

Мероприятия по благоустройству         
городских и сельских поселений         

390000

425

05

02

3510000

412

200

РАСХОДЫ                                

390000

425

05

02

3510000

412

225

Услуги по содержанию имущества         

195000

425

05

02

3510000

412

241

Безвозмездные и безвозвратные          
перечисления государственным и         
муниципальным организациям             

195000

425

06

Охрана окружающей среды                

-50000

425

06

01

Сбор и удаление отходов и очистка      
сточных вод                            

-50000

425

06

01

4000000

Мероприятия по сбору и удалению        
твердых и жидких отходов               

-50000

425

06

01

4000000

440

Сбор и удаление твердых отходов        

-50000

425

06

01

4000000

440

200

РАСХОДЫ                                

-50000

425

06

01

4000000

440

241

Безвозмездные и безвозвратные          
перечисления государственным и         
муниципальным организациям             

-50000

425

07

Образование                            

0

425

07

01

Дошкольное образование                 

0

425

07

01

4200000

Детские дошкольные учреждения          

0

425

07

01

4200000

327

Обеспечение деятельности               
подведомственных учреждений            

0

425

07

01

4200000

327

200

РАСХОДЫ                                

0

425

07

01

4200000

327

212

Прочие выплаты                         

-29400

425

07

01

4200000

327

262

Пособия по социальной помощи населению

29400

425

07

02

Общее образование                      

15000

425

07

02

4210000

Школы-детские сады, школы начальные,   
неполные средние и средние             

15000

425

07

02

4210000

327

Обеспечение деятельности               
подведомственных учреждений            

15000

425

07

02

4210000

327

200

РАСХОДЫ                                

15000

425

07

02

4210000

327

212

Прочие выплаты                         

-232200

425

07

02

4210000

327

226

Прочие услуги                          

38000

425

07

02

4210000

327

262

Пособия по социальной помощи населению

232200

425

07

02

4210000

327

290

Прочие расходы                         

-23000

425

07

07

Молодежная политика и оздоровление     
детей                                  

0

425

07

07

9000000

Дополнительные расходы бюджетных       
учреждений                             

0

425

07

07

9000000

452

Оздоровление детей и подростков        

0

425

07

07

9000000

452

200

РАСХОДЫ                                

18300

425

07

07

9000000

452

226

Прочие услуги                          

18300

425

07

07

9000000

452

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ       

-18300

425

07

07

9000000

452

340

Увеличение стоимости материальных      
запасов                                

-18300

425

07

09

Другие вопросы в области образования   

-15000

425

07

09

4360000

Мероприятия в области образования      

-15000

425

07

09

4360000

447

Расходы на проведение общероссийских   
мероприятий для детей и учащейся       
молодежи                               

-15000

425

07

09

4360000

447

200

РАСХОДЫ                                

-15000

425

07

09

4360000

447

290

Прочие расходы                         

-15000

425

08

Культура, кинематография, средства     
массовой информации                    

41100

425

08

01

Культура                               

11200

425

08

01

4400000

Дворцы и дома культуры, другие         
учреждения культуры и средств массовой
информации                             

10000

425

08

01

4400000

327

Обеспечение деятельности               
подведомственных учреждений            

10000

425

08

01

4400000

327

200

РАСХОДЫ                                

10000

425

08

01

4400000

327

212

Прочие выплаты                         

-68600

425

08

01

4400000

327

226

Прочие услуги                          

33600

425

08

01

4400000

327

262

Пособия по социальной помощи населению

68600

425

08

01

4400000

327

290

Прочие расходы                         

-23600

425

08

01

9000000

Дополнительные расходы бюджетных       
учреждений                             

1200

425

08

01

9000000

327

Обеспечение деятельности               
подведомственных учреждений            

1200

425

08

01

9000000

327

200

РАСХОДЫ                                

1200

425

08

01

9000000

327

290

Прочие расходы                         

1200

425

08

03

Телевидение и радиовещание             

41100

425

08

03

4530000

Телерадиокомпании                      

11100

425

08

03

4530000

453

Государственная поддержка в сфере      
культуры, кинематографии и средств     
массовой информации                    

11100

425

08

03

4530000

453

200

РАСХОДЫ                                

11100

425

08

03

4530000

453

290

Прочие расходы                         

11100

425

08

03

4560000

Периодическая печать                   

30000

425

08

03

4560000

453

Государственная поддержка в сфере      
культуры, кинематографии и средств     
массовой информации                    

30000

425

08

03

4560000

453

200

РАСХОДЫ                                

30000

425

08

03

4560000

453

290

Прочие расходы                         

30000

425

08

06

Другие вопросы в области культуры,     
кинематографии, средств массовой       
информации                             

-11200

425

08

06

4500000

Мероприятия в сфере культуры,          
кинематографии и средств массовой      
информации                             

-10000

425

08

06

4500000

453

Государственная поддержка в сфере      
культуры, кинематографии и средств     
массовой информации                    

-10000

425

08

06

4500000

453

200

РАСХОДЫ                                

-10000

425

08

06

4500000

453

290

Прочие расходы                         

-10000

425

08

06

9000000

Дополнительные расходы бюджетных       
учреждений                             

-1200

425

08

06

9000000

453

Государственная поддержка в сфере      
культуры, кинематографии и средств     
массовой информации                    

-1200

425

08

06

9000000

453

200

РАСХОДЫ                                

-1200

425

08

06

9000000

453

290

Прочие расходы                         

-1200

426

Администрация Октябрьского округа      
г. Калуги                              

-290800

426

01

Общегосударственные вопросы            

-405800

426

01

04

Функционирование Правительства         
Российской Федерации, высших органов   
исполнительной власти субъектов        
Российской Федерации, местных          
администраций                          

-390800

426

01

04

0010000

Руководство и управление в сфере       
установленных функций                  

-390800

426

01

04

0010000

005

Центральный аппарат                    

-390800

426

01

04

0010000

005

200

РАСХОДЫ                                

-390800

426

01

04

0010000

005

211

Заработная плата                       

-310200

426

01

04

0010000

005

213

Начисления на оплату труда             

-80600

426

01

13

Резервные фонды                        

-215000

426

01

13

0700000

Резервные фонды                        

-215000

426

01

13

0700000

184

Резервные фонды органов местного       
самоуправления                         

-215000

426

01

13

0700000

184

200

РАСХОДЫ                                

-215000

426

01

13

0700000

184

290

Прочие расходы                         

-215000

426

01

15

Другие общегосударственные вопросы     

200000

426

01

15

0010000

Руководство и управление в сфере       
установленных функций                  

200000

426

01

15

0010000

006

Территориальные органы                 

200000

426

01

15

0010000

006

200

РАСХОДЫ                                

200000

426

01

15

0010000

006

290

Прочие расходы                         

200000

426

05

02

Коммунальное хозяйство                 

115000

426

05

02

3510000

Поддержка коммунального хозяйства      

115000

426

05

02

3510000

412

Мероприятия по благоустройству         
городских и сельских поселений         

115000

426

05

02

3510000

412

200

РАСХОДЫ                                

115000

426

05

02

3510000

412

241

Безвозмездные и безвозвратные          
перечисления государственным и         
муниципальным организациям             

15000

426

05

02

3510000

412

225

Услуги по содержанию имущества         

100000

426

07

Образование                            

0

426

07

01

Дошкольное образование                 

0

426

07

01

4200000

Детские дошкольные учреждения          

0

426

07

01

4200000

327

Обеспечение деятельности               
подведомственных учреждений            

0

426

07

01

4200000

327

200

РАСХОДЫ                                

0

426

07

01

4200000

327

212

Прочие выплаты                         

-20400

426

07

01

4200000

327

262

Пособия по социальной помощи населению

20400

426

07

02

Общее образование                      

0

426

07

02

4210000

Школы-детские сады, школы начальные,   
неполные средние и средние             

0

426

07

02

4210000

327

Обеспечение деятельности               
подведомственных учреждений            

0

426

07

02

4210000

327

200

РАСХОДЫ                                

373300

426

07

02

4210000

327

212

Прочие выплаты                         

-181200

426

07

02

4210000

327

226

Прочие услуги                          

373300

426

07

02

4210000

327

262

Пособия по социальной помощи населению

181200

426

07

02

4210000

327

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ       

-373300

426

07

02

4210000

327

340

Увеличение стоимости материальных      
запасов                                

-373300

426

08

Культура, кинематография, средства     
массовой информации                    

0

426

08

01

Культура                               

12100

426

08

01

4400000

Дворцы и дома культуры, другие         
учреждения культуры и средств массовой
информации                             

12100

426

08

01

4400000

327

Обеспечение деятельности               
подведомственных учреждений            

12100

426

08

01

4400000

327

200

РАСХОДЫ                                

12100

426

08

01

4400000

327

212

Прочие выплаты                         

-8000

426

08

01

4400000

327

262

Пособия по социальной помощи населению

8000

426

08

01

4400000

327

290

Прочие расходы                         

12100

426

08

06

Другие вопросы в области культуры,     
кинематографии, средств массовой       
информации                             

-12100

426

08

06

4500000

Мероприятия в сфере культуры,          
кинематографии и средств массовой      
информации                             

-12100

426

08

06

4500000

453

Государственная поддержка в сфере      
культуры, кинематографии и средств     
массовой информации                    

-12100

426

08

06

4500000

453

200

РАСХОДЫ                                

-12100

426

08

06

4500000

453

290

Прочие расходы                         

-12100

427

Управление экономики и финансов города
Калуги                                 

1500000

427

01

Общегосударственные вопросы            

1500000

427

01

04

Функционирование Правительства         
Российской Федерации, высших органов   
исполнительной власти субъектов        
Российской Федерации, местных          
администраций                          

1500000

427

01

04

0010000

Руководство и управление в сфере       
установленных функций                  

1500000

427

01

04

0010000

005

Центральный аппарат                    

1500000

427

01

04

0010000

005

200

РАСХОДЫ                                

623800

427

01

04

0010000

005

211

Заработная плата                       

-160000

427

01

04

0010000

005

212

Прочие выплаты                         

0

427

01

04

0010000

005

213

Начисления на оплату труда             

-106100

427

01

04

0010000

005

221

Услуги связи                           

11500

427

01

04

0010000

005

222

Транспортные услуги                    

0

427

01

04

0010000

005

223

Коммунальные услуги                    

57100

427

01

04

0010000

005

225

Услуги по содержанию имущества         

115000

427

01

04

0010000

005

226

Прочие услуги                          

926300

427

01

04

0010000

005

290

Прочие расходы                         

-220000

427

01

04

0010000

005

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ       

876200

427

01

04

0010000

005

310

Увеличение стоимости основных средств  

816100

427

01

04

0010000

005

340

Увеличение стоимости материальных      
запасов                                

60100

428

Избирательная комиссия муниципального  
образования "Город Калуга"             

1400000

428

01

Общегосударственные вопросы            

1400000

428

01

07

Обеспечение проведения выборов и       
референдумов                           

1400000

428

01

07

0010000

Руководство и управление в сфере       
установленных функций                  

1489800

428

01

07

0010000

005

Центральный аппарат                    

1087200

428

01

07

0010000

005

200

РАСХОДЫ                                

717200

428

01

07

0010000

005

211

Заработная плата                       

449800

428

01

07

0010000

005

212

Прочие выплаты                         

5000

428

01

07

0010000

005

213

Начисления на оплату труда             

116900

428

01

07

0010000

005

221

Услуги связи                           

27500

428

01

07

0010000

005

222

Транспортные услуги                    

7000

428

01

07

0010000

005

225

Услуги по содержанию имущества         

15000

428

01

07

0010000

005

226

Прочие услуги                          

55000

428

01

07

0010000

005

290

Прочие расходы                         

41000

428

01

07

0010000

005

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ       

370000

428

01

07

0010000

005

310

Увеличение стоимости основных средств  

265000

428

01

07

0010000

005

340

Увеличение стоимости материальных      
запасов                                

105000

428

01

07

0010000

092

Члены избирательной комиссии местного  
самоуправления                         

402600

428

01

07

0010000

092

200

РАСХОДЫ                                

402600

428

01

07

0010000

092

211

Заработная плата                       

319500

428

01

07

0010000

092

213

Начисления на оплату труда             

83100

428

01

07

0200000

Проведение выборов и референдумов      

-89800

428

01

07

0200000

097

Проведение выборов в законодательные   
(представительные) органы власти       
местного самоуправления                

-89800

428

01

07

0200000

097

200

РАСХОДЫ                                

-89800

428

01

07

0200000

097

290

Прочие расходы                         

-89800

429

Управление архитектуры,                
градостроительства и земельных         
отношений                              

2411800

429

01

Общегосударственные вопросы            

2411800

429

01

04

Функционирование Правительства         
Российской Федерации, высших органов   
исполнительной власти субъектов        
Российской Федерации, местных          
администраций                          

2261800

429

01

04

0010000

Руководство и управление в сфере       
установленных функций                  

2261800

429

01

04

0010000

005

Центральный аппарат                    

2261800

429

01

04

0010000

005

200

РАСХОДЫ                                

913800

429

01

04

0010000

005

211

Заработная плата                       

788700

429

01

04

0010000

005

213

Начисления на оплату труда             

410200

429

01

04

0010000

005

223

Коммунальные услуги                    

60000

429

01

04

0010000

005

224

Арендная плата за пользование          
имуществом                             

-80000

429

01

04

0010000

005

225

Услуги по содержанию имущества         

15000

429

01

04

0010000

005

226

Прочие услуги                          

75000

429

01

04

0010000

005

290

Прочие расходы                         

-150000

429

01

04

0010000

005

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ       

1348000

429

01

04

0010000

005

310

Увеличение стоимости основных средств  

1348000

429

01

15

Другие общегосударственные вопросы     

150000

429

01

15

0920000

Реализация государственных функций,    
связанных с общегосударственным        
управлением                            

150000

429

01

15

0920000

999

** Прочие расходы, не отнесенные к     
другим видам расходов                  

150000

429

01

15

0920000

999

200

РАСХОДЫ                                

150000

429

01

15

0920000

999

290

Прочие расходы                         

150000

536

Управление здравоохранения г. Калуги   

11865800

536

01

Общегосударственные вопросы            

0

536

01

04

Функционирование Правительства         
Российской Федерации, высших органов   
исполнительной власти субъектов        
Российской Федерации, местных          
администраций                          

0

536

01

04

0010000

Руководство и управление в сфере       
установленных функций                  

0

536

01

04

0010000

005

Центральный аппарат                    

0

536

01

04

0010000

005

200

РАСХОДЫ                                

-30000

536

01

04

0010000

005

225

Услуги по содержанию имущества         

-30000

536

01

04

0010000

005

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ       

30000

536

01

04

0010000

005

310

Увеличение стоимости основных средств  

30000

536

07

Образование                            

0

536

07

05

Переподготовка и повышение             
квалификации                           

0

536

07

05

4290000

Учебные заведения и курсы по           
переподготовке кадров                  

0

536

07

05

4290000

450

Переподготовка и повышение             
квалификации кадров                    

0

536

07

05

4290000

450

200

РАСХОДЫ                                

0

536

07

05

4290000

450

226

Прочие услуги                          

-600000

536

07

05

4290000

450

290

Прочие расходы                         

600000

536

09

Здравоохранение и спорт                

11865800

536

09

01

Здравоохранение                        

11865800

536

09

01

4690000

Учреждения, обеспечивающие             
предоставление услуг в сфере           
здравоохранения                        

0

536

09

01

4690000

327

Обеспечение деятельности               
подведомственных учреждений            

0

536

09

01

4690000

327

200

РАСХОДЫ                                

3000

536

09

01

4690000

327

222

Транспортные услуги                    

3000

536

09

01

4690000

327

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ       

-3000

536

09

01

4690000

327

340

Увеличение стоимости материальных      
запасов                                

-3000

536

09

01

4700000

Больницы, клиники, госпитали, медико-  
санитарные части                       

-1730000

536

09

01

4700000

327

Обеспечение деятельности               
подведомственных учреждений            

-1730000

536

09

01

4700000

327

200

РАСХОДЫ                                

-1816700

536

09

01

4700000

327

211

Заработная плата                       

-577160

536

09

01

4700000

327

213

Начисления на оплату труда             

-150011

536

09

01

4700000

327

221

Услуги связи                           

-2202

536

09

01

4700000

327

222

Транспортные услуги                    

-1500

536

09

01

4700000

327

223

Коммунальные услуги                    

-90000

536

09

01

4700000

327

225

Услуги по содержанию имущества         

-1895000

536

09

01

4700000

327

226

Прочие услуги                          

-5900

536

09

01

4700000

327

290

Прочие расходы                         

905073

536

09

01

4700000

327

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ       

86700

536

09

01

4700000

327

310

Увеличение стоимости основных средств  

160000

536

09

01

4700000

327

340

Увеличение стоимости материальных      
запасов                                

-73300

536

09

01

4710000

Поликлиники, амбулатории,              
диагностические центры                 

55000

536

09

01

4710000

327

Обеспечение деятельности               
подведомственных учреждений            

55000

536

09

01

4710000

327

200

РАСХОДЫ                                

0

536

09

01

4710000

327

212

Прочие выплаты                         

-106000

536

09

01

4710000

327

262

Пособия по социальной помощи населению

106000

536

09

01

4710000

327

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ       

55000

536

09

01

4710000

327

310

Увеличение стоимости основных средств  

55000

536

09

01

4760000

Родильные дома                         

5390000

536

09

01

4760000

327

Обеспечение деятельности               
подведомственных учреждений            

5390000

536

09

01

4760000

327

200

РАСХОДЫ                                

5390000

536

09

01

4760000

327

225

Услуги по содержанию имущества         

5390000

536

09

01

4850000

455

Мероприятия в области здравоохранения,
спорта и физической культуры, туризма  

0

536

09

01

4850000

455

200

РАСХОДЫ                                

0

536

09

01

4850000

455

226

Прочие услуги                          

-300000

536

09

01

4850000

455

290

Прочие расходы                         

300000

536

09

01

4850000

455

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ       

0

536

09

01

4850000

455

310

Увеличение стоимости основных средств  

-981000

536

09

01

4850000

455

340

Увеличение стоимости материальных      
запасов                                

981000

536

09

01

4850000

457

Централизованные закупки медикаментов  
и медицинского оборудования            

0

536

09

01

4850000

457

200

РАСХОДЫ                                

0

536

09

01

4850000

457

226

Прочие услуги                          

-100000

536

09

01

4850000

457

290

Прочие расходы                         

100000

536

09

01

7710000

Территориальная программа ОМС          

6716000

536

09

01

7710000

327

Обеспечение деятельности               
подведомственных учреждений            

6716000

536

09

01

7710000

327

200

РАСХОДЫ                                

5381000

536

09

01

7710000

327

212

Прочие выплаты                         

21500

536

09

01

7710000

327

222

Транспортные услуги                    

56400

536

09

01

7710000

327

223

Коммунальные услуги                    

124000

536

09

01

7710000

327

225

Услуги по содержанию имущества         

2595800

536

09

01

7710000

327

226

Прочие услуги                          

-2635800

536

09

01

7710000

327

290

Прочие расходы                         

5176400

536

09

01

7710000

327

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ       

1335000

536

09

01

7710000

327

310

Увеличение стоимости основных средств  

1335000

536

09

01

7710000

327

224

Арендная плата за пользование          
имуществом                             

42700

536

09

01

9000000

Дополнительные расходы бюджетных       
учреждений                             

1434800

536

09

01

9000000

327

Обеспечение деятельности               
подведомственных учреждений            

1434800

536

09

01

9000000

327

200

РАСХОДЫ                                

1156800

536

09

01

9000000

327

211

Заработная плата                       

664800

536

09

01

9000000

327

213

Начисления на оплату труда             

174000

536

09

01

9000000

327

221

Услуги связи                           

3600

536

09

01

9000000

327

225

Услуги по содержанию имущества         

84000

536

09

01

9000000

327

226

Прочие услуги                          

57600

536

09

01

9000000

327

290

Прочие расходы                         

7200

536

09

01

9000000

327

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ       

278000

536

09

01

9000000

327

310

Увеличение стоимости основных средств  

86000

536

09

01

9000000

327

340

Увеличение стоимости материальных      
запасов                                

192000

536

09

01

9000000

327

224

Арендная плата за пользование          
имуществом                             

165600

536

09

04

4810000

Мероприятия в области санитарно-       
эпидемиологического надзора            

0

536

09

04

4810000

459

Борьба с эпидемиями                    

0

536

09

04

4810000

459

200

РАСХОДЫ                                

0

536

09

04

4810000

459

226

Прочие услуги                          

-1400000

536

09

04

4810000

459

290

Прочие расходы                         

1400000

536

09

04

4850000

Реализация государственных функций в   
области здравоохранения, спорта и      
туризма                                

0

536

09

04

4850000

455

Мероприятия в области здравоохранения,
спорта и физической культуры, туризма  

0

536

09

04

4850000

455

200

РАСХОДЫ                                

0

536

09

04

4850000

455

226

Прочие услуги                          

-2000000

536

09

04

4850000

455

290

Прочие расходы                         

2000000

536

09

04

4850000

459

Борьба с эпидемиями                    

0

536

09

04

4850000

459

200

РАСХОДЫ                                

0

536

09

04

4850000

459

226

Прочие услуги                          

-1000000

536

09

04

4850000

459

290

Прочие расходы                         

1000000

537

Управление культуры и спорта города    
Калуги                                 

177127

537

07

Образование                            

215971

537

07

02

Общее образование                      

96744

537

07

02

4230000

Учреждения по внешкольной работе с     
детьми                                 

-80000

537

07

02

4230000

327

Обеспечение деятельности               
подведомственных учреждений            

-80000

537

07

02

4230000

327

200

РАСХОДЫ                                

-20000

537

07

02

4230000

327

212

Прочие выплаты                         

457200

537

07

02

4230000

327

222

Транспортные услуги                    

10000

537

07

02

4230000

327

262

Пособия по социальной помощи населению

-457200

537

07

02

4230000

327

290

Прочие расходы                         

-30000

537

07

02

4230000

327

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ       

-60000

537

07

02

4230000

327

310

Увеличение стоимости основных средств  

-60000

537

07

02

9000000

Дополнительные расходы бюджетных       
учреждений                             

176744

537

07

02

9000000

327

Обеспечение деятельности               
подведомственных учреждений            

176744

537

07

02

9000000

327

200

РАСХОДЫ                                

169620

537

07

02

9000000

327

211

Заработная плата                       

24220

537

07

02

9000000

327

213

Начисления на оплату труда             

4500

537

07

02

9000000

327

221

Услуги связи                           

15000

537

07

02

9000000

327

224

Арендная плата за пользование          
имуществом                             

2000

537

07

02

9000000

327

225

Услуги по содержанию имущества         

-500

537

07

02

9000000

327

226

Прочие услуги                          

100100

537

07

02

9000000

327

290

Прочие расходы                         

24300

537

07

02

9000000

327

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ       

7124

537

07

02

9000000

327

310

Увеличение стоимости основных средств  

7124

537

07

05

Переподготовка и повышение             
квалификации                           

0

537

07

05

4290000

Учебные заведения и курсы по           
переподготовке кадров                  

0

537

07

05

4290000

450

Переподготовка и повышение             
квалификации кадров                    

0

537

07

05

4290000

450

200

РАСХОДЫ                                

0

537

07

05

4290000

450

226

Прочие услуги                          

-15000

537

07

05

4290000

450

290

Прочие расходы                         

15000

537

07

07

Молодежная политика и оздоровление     
детей                                  

119227

537

07

07

4310000

Организационно-воспитательная работа с
молодежью                              

74121

537

07

07

4310000

327

Обеспечение деятельности               
подведомственных учреждений            

74121

537

07

07

4310000

327

200

РАСХОДЫ                                

19000

537

07

07

4310000

327

212

Прочие выплаты                         

145200

537

07

07

4310000

327

222

Транспортные услуги                    

13000

537

07

07

4310000

327

224

Арендная плата за пользование          
имуществом                             

-172928

537

07

07

4310000

327

225

Услуги по содержанию имущества         

71000

537

07

07

4310000

327

226

Прочие услуги                          

99800

537

07

07

4310000

327

262

Пособия по социальной помощи населению

-145200

537

07

07

4310000

327

290

Прочие расходы                         

8128

537

07

07

4310000

327

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ       

55121

537

07

07

4310000

327

310

Увеличение стоимости основных средств  

55121

537

07

07

9000000

Дополнительные расходы бюджетных       
учреждений                             

45106

537

07

07

9000000

452

Оздоровление детей и подростков        

45106

537

07

07

9000000

452

200

РАСХОДЫ                                

45106

537

07

07

9000000

452

226

Прочие услуги                          

29106

537

07

07

9000000

452

290

Прочие расходы                         

16000

537

08

Культура, кинематография, средства     
массовой информации                    

156

537

08

01

Культура                               

-9844

537

08

01

4400000

Дворцы и дома культуры, другие         
учреждения культуры и средств массовой
информации                             

-55000

537

08

01

4400000

327

Обеспечение деятельности               
подведомственных учреждений            

-55000

537

08

01

4400000

327

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ       

-55000

537

08

01

4400000

327

310

Увеличение стоимости основных средств  

-55000

537

08

01

4410000

Музеи и постоянные выставки            

0

537

08

01

4410000

327

Обеспечение деятельности               
подведомственных учреждений            

0

537

08

01

4410000

327

200

РАСХОДЫ                                

3540

537

08

01

4410000

327

221

Услуги связи                           

540

537

08

01

4410000

327

225

Услуги по содержанию имущества         

-2000

537

08

01

4410000

327

226

Прочие услуги                          

5000

537

08

01

4410000

327

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ       

-3540

537

08

01

4410000

327

310

Увеличение стоимости основных средств  

-3000

537

08

01

4410000

327

340

Увеличение стоимости материальных      
запасов                                

-540

537

08

01

4420000

Библиотеки                             

98000

537

08

01

4420000

327

Обеспечение деятельности               
подведомственных учреждений            

98000

537

08

01

4420000

327

200

РАСХОДЫ                                

88000

537

08

01

4420000

327

212

Прочие выплаты                         

-45000

537

08

01

4420000

327

226

Прочие услуги                          

-400

537

08

01

4420000

327

262

Пособия по социальной помощи населению

45000

537

08

01

4420000

327

290

Прочие расходы                         

400

537

08

01

4420000

327

225

Услуги по содержанию имущества         

88000

537

08

01

4420000

327

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ       

10000

537

08

01

4420000

327

310

Увеличение стоимости основных средств  

10000

537

08

01

4430000

Театры, цирки, концертные и другие     
организации исполнительских искусств   

0

537

08

01

4430000

327

Обеспечение деятельности               
подведомственных учреждений            

0

537

08

01

4430000

327

200

РАСХОДЫ                                

0

537

08

01

4430000

327

212

Прочие выплаты                         

3600

537

08

01

4430000

327

222

Транспортные услуги                    

5300

537

08

01

4430000

327

225

Услуги по содержанию имущества         

-12800

537

08

01

4430000

327

290

Прочие расходы                         

3900

537

08

01

4430000

327

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ       

0

537

08

01

4430000

327

310

Увеличение стоимости основных средств  

-76900

537

08

01

4430000

327

340

Увеличение стоимости материальных      
запасов                                

76900

537

08

01

9000000

Дополнительные расходы бюджетных       
учреждений                             

-52844

537

08

01

9000000

327

Обеспечение деятельности               
подведомственных учреждений            

-52844

537

08

01

9000000

327

200

РАСХОДЫ                                

-30734

537

08

01

9000000

327

211

Заработная плата                       

-8230

537

08

01

9000000

327

213

Начисления на оплату труда             

-2040

537

08

01

9000000

327

221

Услуги связи                           

1100

537

08

01

9000000

327

223

Коммунальные услуги                    

2000

537

08

01

9000000

327

224

Арендная плата за пользование          
имуществом                             

3500

537

08

01

9000000

327

226

Прочие услуги                          

-9624

537

08

01

9000000

327

212

Прочие выплаты                         

9000

537

08

01

9000000

327

263

Социальные пособия, выплачиваемые      
организациями сектора государственного
управления                             

-9000

537

08

01

9000000

327

290

Прочие расходы                         

-17440

537

08

01

9000000

327

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ       

-22110

537

08

01

9000000

327

310

Увеличение стоимости основных средств  

-21110

537

08

01

9000000

327

340

Увеличение стоимости материальных      
запасов                                

-1000

537

08

06

Другие вопросы в области культуры,     
кинематографии, средств массовой       
информации                             

10000

537

08

06

4500000

Мероприятия в сфере культуры,          
кинематографии и средств массовой      
информации                             

10000

537

08

06

4500000

453

Государственная поддержка в сфере      
культуры, кинематографии и средств     
массовой информации                    

10000

537

08

06

4500000

453

200

РАСХОДЫ                                

10000

537

08

06

4500000

453

290

Прочие расходы                         

10000

537

09

Здравоохранение и спорт                

-39000

537

09

02

Спорт и физическая культура            

-39000

537

09

02

4820000

Центры спортивной подготовки (сборные  
команды)                               

6000

537

09

02

4820000

327

Обеспечение деятельности               
подведомственных учреждений            

6000

537

09

02

4820000

327

200

РАСХОДЫ                                

6000

537

09

02

4820000

327

212

Прочие выплаты                         

67000

537

09

02

4820000

327

226

Прочие услуги                          

6000

537

09

02

4820000

327

262

Пособия по социальной помощи населению

-67000

537

09

02

5120000

Физкультурно-оздоровительная работа и  
спортивные мероприятия                 

-45000

537

09

02

5120000

455

Мероприятия в области здравоохранения,
спорта и физической культуры, туризма  

-45000

537

09

02

5120000

455

200

РАСХОДЫ                                

-45000

537

09

02

5120000

455

290

Прочие расходы                         

-45000

538

Управление образования г. Калуги       

4022340

538

01

Общегосударственные вопросы            

0

538

01

04

Функционирование Правительства         
Российской Федерации, высших органов   
исполнительной власти субъектов        
Российской Федерации, местных          
администраций                          

0

538

01

04

0010000

Руководство и управление в сфере       
установленных функций                  

0

538

01

04

0010000

005

Центральный аппарат                    

0

538

01

04

0010000

005

200

РАСХОДЫ                                

0

538

01

04

0010000

005

226

Прочие услуги                          

-17200

538

01

04

0010000

005

290

Прочие расходы                         

17200

538

07

Образование                            

4022340

538

07

01

Дошкольное образование                 

-25300

538

07

01

4200000

Детские дошкольные учреждения          

-25300

538

07

01

4200000

327

Обеспечение деятельности               
подведомственных учреждений            

-25300

538

07

01

4200000

327

200

РАСХОДЫ                                

-35300

538

07

01

4200000

327

212

Прочие выплаты                         

1598400

538

07

01

4200000

327

213

Начисления на оплату труда             

0

538

07

01

4200000

327

225

Услуги по содержанию имущества         

-107700

538

07

01

4200000

327

226

Прочие услуги                          

-312100

538

07

01

4200000

327

262

Пособия по социальной помощи населению

-1598400

538

07

01

4200000

327

290

Прочие расходы                         

384500

538

07

01

4200000

327

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ       

10000

538

07

01

4200000

327

310

Увеличение стоимости основных средств  

-20000

538

07

01

4200000

327

340

Увеличение стоимости материальных      
запасов                                

30000

538

07

01

9000000

Дополнительные расходы бюджетных       
учреждений                             

0

538

07

01

9000000

327

Обеспечение деятельности               
подведомственных учреждений            

0

538

07

01

9000000

327

200

РАСХОДЫ                                

0

538

07

01

9000000

327

226

Прочие услуги                          

-3500

538

07

01

9000000

327

290

Прочие расходы                         

3500

538

07

02

Общее образование                      

2143011

538

07

02

4210000

Школы-детские сады, школы начальные,   
неполные средние и средние             

107173

538

07

02

4210000

327

Обеспечение деятельности               
подведомственных учреждений            

107173

538

07

02

4210000

327

200

РАСХОДЫ                                

260000

538

07

02

4210000

327

212

Прочие выплаты                         

3287900

538

07

02

4210000

327

225

Услуги по содержанию имущества         

260000

538

07

02

4210000

327

226

Прочие услуги                          

-688500

538

07

02

4210000

327

262

Пособия по социальной помощи населению

-3287900

538

07

02

4210000

327

290

Прочие расходы                         

688500

538

07

02

4210000

327

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ       

-152827

538

07

02

4210000

327

310

Увеличение стоимости основных средств  

-152827

538

07

02

4210000

327

340

Увеличение стоимости материальных      
запасов                                

0

538

07

02

4220000

Школы-интернаты                        

-8500

538

07

02

4220000

327

Обеспечение деятельности               
подведомственных учреждений            

-8500

538

07

02

4220000

327

200

РАСХОДЫ                                

-8500

538

07

02

4220000

327

212

Прочие выплаты                         

166800

538

07

02

4220000

327

226

Прочие услуги                          

-53500

538

07

02

4220000

327

262

Пособия по социальной помощи населению

-166800

538

07

02

4220000

327

290

Прочие расходы                         

45000

538

07

02

4230000

Учреждения по внешкольной работе с     
детьми                                 

1572726

538

07

02

4230000

327

Обеспечение деятельности               
подведомственных учреждений            

1572726

538

07

02

4230000

327

200

РАСХОДЫ                                

1257500

538

07

02

4230000

327

212

Прочие выплаты                         

566400

538

07

02

4230000

327

221

Услуги связи                           

4000

538

07

02

4230000

327

223

Коммунальные услуги                    

116000

538

07

02

4230000

327

225

Услуги по содержанию имущества         

1090000

538

07

02

4230000

327

226

Прочие услуги                          

-3500

538

07

02

4230000

327

262

Пособия по социальной помощи населению

-566400

538

07

02

4230000

327

290

Прочие расходы                         

51000

538

07

02

4230000

327

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ       

315226

538

07

02

4230000

327

310

Увеличение стоимости основных средств  

229726

538

07

02

4230000

327

340

Увеличение стоимости материальных      
запасов                                

85500

538

07

02

4240000

Детские дома                           

0

538

07

02

4240000

327

Обеспечение деятельности               
подведомственных учреждений            

0

538

07

02

4240000

327

200

РАСХОДЫ                                

0

538

07

02

4240000

327

212

Прочие выплаты                         

78000

538

07

02

4240000

327

226

Прочие услуги                          

-21000

538

07

02

4240000

327

262

Пособия по социальной помощи населению

-78000

538

07

02

4240000

327

290

Прочие расходы                         

21000

538

07

02

9000000

Дополнительные расходы бюджетных       
учреждений                             

471612

538

07

02

9000000

327

Обеспечение деятельности               
подведомственных учреждений            

471612

538

07

02

9000000

327

200

РАСХОДЫ                                

273885

538

07

02

9000000

327

211

Заработная плата                       

-1126230

538

07

02

9000000

327

213

Начисления на оплату труда             

-292820

538

07

02

9000000

327

226

Прочие услуги                          

1550396

538

07

02

9000000

327

290

Прочие расходы                         

142539

538

07

02

9000000

327

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ       

197727

538

07

02

9000000

327

310

Увеличение стоимости основных средств  

82470

538

07

02

9000000

327

340

Увеличение стоимости материальных      
запасов                                

115257

538

07

04

Среднее профессиональное образование   

31500

538

07

04

4270000

Средние специальные учебные заведения  

0

538

07

04

4270000

327

Обеспечение деятельности               
подведомственных учреждений            

0

538

07

04

4270000

327

200

РАСХОДЫ                                

0

538

07

04

4270000

327

212

Прочие выплаты                         

51600

538

07

04

4270000

327

226

Прочие услуги                          

-17900

538

07

04

4270000

327

262

Пособия по социальной помощи населению

-51600

538

07

04

4270000

327

290

Прочие расходы                         

17900

538

07

04

9000000

Дополнительные расходы бюджетных       
учреждений                             

31500

538

07

04

9000000

327

Обеспечение деятельности               
подведомственных учреждений            

31500

538

07

04

9000000

327

200

РАСХОДЫ                                

31500

538

07

04

9000000

327

262

Пособия по социальной помощи населению

31500

538

07

05

Переподготовка и повышение             
квалификации                           

23800

538

07

05

4290000

Учебные заведения и курсы по           
переподготовке кадров                  

23800

538

07

05

4290000

450

Переподготовка и повышение             
квалификации кадров                    

23800

538

07

05

4290000

450

200

РАСХОДЫ                                

23800

538

07

05

4290000

450

226

Прочие услуги                          

-220000

538

07

05

4290000

450

290

Прочие расходы                         

243800

538

07

07

Молодежная политика и оздоровление     
детей                                  

1708277

538

07

07

4310000

Организационно-воспитательная работа с
молодежью                              

1694500

538

07

07

4310000

327

Обеспечение деятельности               
подведомственных учреждений            

40000

538

07

07

4310000

327

200

РАСХОДЫ                                

40000

538

07

07

4310000

327

226

Прочие услуги                          

40000

538

07

07

4310000

805

Программа "Социальная поддержка        
молодежи на рынке труда г. Калуги на   
2005-2007 годы"

1654500

538

07

07

4310000

805

200

РАСХОДЫ                                

1654500

538

07

07

4310000

805

290

Прочие расходы                         

1654500

538

07

07

9000000

Дополнительные расходы бюджетных       
учреждений                             

13777

538

07

07

9000000

327

Обеспечение деятельности               
подведомственных учреждений            

13777

538

07

07

9000000

327

200

РАСХОДЫ                                

13777

538

07

07

9000000

327

226

Прочие услуги                          

1283

538

07

07

9000000

327

290

Прочие расходы                         

12494

538

07

09

Другие вопросы в области образования   

141052

538

07

09

4350000

Учреждения, обеспечивающие             
предоставление услуг в сфере           
образования                            

0

538

07

09

4350000

327

Обеспечение деятельности               
подведомственных учреждений            

0

538

07

09

4350000

327

200

РАСХОДЫ                                

0

538

07

09

4350000

327

212

Прочие выплаты                         

18000

538

07

09

4350000

327

226

Прочие услуги                          

-10000

538

07

09

4350000

327

262

Пособия по социальной помощи населению

-18000

538

07

09

4350000

327

290

Прочие расходы                         

10000

538

07

09

4520000

Учебно-методические кабинеты,          
централизованные бухгалтерии, группы   
хозяйственного обслуживания, учебные   
фильмотеки, межшкольные учебно-        
производственные комбинаты,            
логопедические пункты                  

133000

538

07

09

4520000

327

Обеспечение деятельности               
подведомственных учреждений            

133000

538

07

09

4520000

327

200

РАСХОДЫ                                

133000

538

07

09

4520000

327

212

Прочие выплаты                         

88800

538

07

09

4520000

327

225

Услуги по содержанию имущества         

189500

538

07

09

4520000

327

226

Прочие услуги                          

-206800

538

07

09

4520000

327

262

Пособия по социальной помощи населению

-88800

538

07

09

4520000

327

290

Прочие расходы                         

150300

538

07

09

9000000

Дополнительные расходы бюджетных       
учреждений                             

8052

538

07

09

9000000

327

Обеспечение деятельности               
подведомственных учреждений            

8052

538

07

09

9000000

327

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ       

8052

538

07

09

9000000

327

310

Увеличение стоимости основных средств  

0

538

07

09

9000000

327

340

Увеличение стоимости материальных      
запасов                                

8052

539

Управление городского хозяйства города
Калуги                                 

20842803

539

01

Общегосударственные вопросы            

-1700000

539

01

04

Функционирование Правительства         
Российской Федерации, высших органов   
исполнительной власти субъектов        
Российской Федерации, местных          
администраций                          

2168984

539

01

04

0010000

Руководство и управление в сфере       
установленных функций                  

2168984

539

01

04

0010000

005

Центральный аппарат                    

2168984

539

01

04

0010000

005

200

РАСХОДЫ                                

2118984

539

01

04

0010000

005

211

Заработная плата                       

-6652

539

01

04

0010000

005

225

Услуги по содержанию имущества         

-188300

539

01

04

0010000

005

226

Прочие услуги                          

472500

539

01

04

0010000

005

262

Пособия по социальной помощи населению

6653

539

01

04

0010000

005

290

Прочие расходы                         

1834783

539

01

04

0010000

005

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ       

50000

539

01

04

0010000

005

310

Увеличение стоимости основных средств  

80000

539

01

04

0010000

005

340

Увеличение стоимости материальных      
запасов                                

-30000

539

01

15

Другие общегосударственные вопросы     

-3868984

539

01

15

0920000

Реализация государственных функций,    
связанных с общегосударственным        
управлением                            

-3868984

539

01

15

0920000

999

** Прочие расходы, не отнесенные к     
другим видам расходов                  

-3868984

539

01

15

0920000

999

200

РАСХОДЫ                                

-3868984

539

01

15

0920000

999

226

Прочие услуги                          

-3868984

539

04

Национальная экономика                 

600000

539

04

08

Транспорт                              

600000

539

04

08

3170000

Другие виды транспорта                 

600000

539

04

08

3170000

366

Отдельные виды транспорта по другим    
видам транспорта                       

600000

539

04

08

3170000

366

200

РАСХОДЫ                                

600000

539

04

08

3170000

366

241

Безвозмездные и безвозвратные          
перечисления государственным и         
муниципальным организациям             

600000

539

05

Жилищно-коммунальное хозяйство         

21140609

539

05

01

Жилищное хозяйство                     

-5156993

539

05

01

3500000

Поддержка жилищного хозяйства          

-10136020

539

05

01

3500000

197

Предоставление субсидий                

-20136020

539

05

01

3500000

197

200

РАСХОДЫ                                

-20136020

539

05

01

3500000

197

225

Услуги по содержанию имущества         

-19836020

539

05

01

3500000

197

241

Безвозмездные и безвозвратные          
перечисления государственным и         
муниципальным организациям             

-300000

539

05

01

3500000

Приобретение жилья по Программе        
улучшения жилищных условий населения   
г. Калуги с использованием механизма   
ипотечного жилищного кредитования      

10000000

539

05

01

3500000

410

Мероприятия в области жилищного        
хозяйства по строительству,            
реконструкции и приобретению жилых     
домов                                  

10000000

539

05

01

3500000

410

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ       

10000000

539

05

01

3500000

410

310

Увеличение стоимости основных средств  

10000000

539

05

01

9000000

Приобретение жилья по Программе        
улучшения жилищных условий населения   
г. Калуги с использованием механизма   
ипотечного жилищного кредитования      

4979027

539

05

01

9000000

410

Мероприятия в области жилищного        
хозяйства по строительству,            
реконструкции и приобретению жилых     
домов                                  

4979027

539

05

01

9000000

410

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ       

4979027

539

05

01

9000000

410

310

Увеличение стоимости основных средств  

4979027

539

05

02

Коммунальное хозяйство                 

3605611

539

05

02

3510000

Поддержка коммунального хозяйства      

3205611

539

05

02

3510000

412

Мероприятия по благоустройству         
городских и сельских поселений         

3205611

539

05

02

3510000

412

200

РАСХОДЫ                                

3205611

539

05

02

3510000

412

225

Услуги по содержанию имущества         

3205611

539

05

02

522000

Приобретение спецтехники.              
Губернаторская целевая программа       
"Восстановление и перспективное        
развитие объектов внешнего             
благоустройства населенных пунктов     
Калужской области на 2003-2005 годы"

400000

539

05

02

522000

412

Мероприятия по благоустройству         
городских и сельских поселений         

400000

539

05

02

522000

412

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ       

400000

539

05

02

522000

310

Увеличение стоимости основных средств  

400000

539

05

04

Другие вопросы в области жилищно-      
коммунального хозяйства                

22691991

539

05

04

0010000

Руководство и управление в сфере       
установленных функций                  

1700000

539

05

04

0010000

327

Обеспечение деятельности               
подведомственных учреждений            

1700000

539

05

04

0010000

327

200

РАСХОДЫ                                

475400

539

05

04

0010000

327

221

Услуги связи                           

10400

539

05

04

0010000

327

222

Транспортные услуги                    

-48000

539

05

04

0010000

327

225

Услуги по содержанию имущества         

78000

539

05

04

0010000

327

226

Прочие услуги                          

710600

539

05

04

0010000

327

290

Прочие расходы                         

-275600

539

05

04

0010000

327

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ       

1224600

539

05

04

0010000

327

310

Увеличение стоимости основных средств  

1377100

539

05

04

0010000

327

340

Увеличение стоимости материальных      
запасов                                

-152500

539

05

04

1020000

Непрограммные инвестиции в основные    
фонды                                  

18400000

539

05

04

1020000

214

Строительство объектов                 
общегражданского назначения            

18400000

539

05

04

1020000

214

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ       

18400000

539

05

04

1020000

214

310

Увеличение стоимости основных средств  

18400000

539

05

04

9000000

Дополнительные расходы бюджетных       
учреждений                             

2591991

539

05

04

9000000

213

Строительство объектов для нужд        
отрасли                                

2390098

539

05

04

9000000

213

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ       

2390098

539

05

04

9000000

213

310

Увеличение стоимости основных средств  

2390098

539

05

04

9000000

214

Строительство объектов                 
общегражданского назначения            

201893

539

05

04

9000000

214

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ       

201893

539

05

04

9000000

214

310

Увеличение стоимости основных средств  

201893

539

07

Образование                            

2252194

539

07

09

Другие вопросы в области образования   

2252194

539

07

09

1020000

Непрограммные инвестиции в основные    
фонды                                  

500000

539

07

09

1020000

214

Строительство объектов                 
общегражданского назначения            

500000

539

07

09

1020000

214

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ       

500000

539

07

09

1020000

214

310

Увеличение стоимости основных средств  

500000

539

07

09

9000000

Дополнительные расходы бюджетных       
учреждений                             

1752194

539

07

09

9000000

214

Строительство объектов                 
общегражданского назначения            

1752194

539

07

09

9000000

214

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ       

1752194

539

07

09

9000000

214

310

Увеличение стоимости основных средств  

1752194

539

08

Культура, кинематография, средства     
массовой информации                    

2050000

539

08

06

Другие вопросы в области культуры,     
кинематографии, средств массовой       
информации                             

2050000

539

08

06

9000000

Дополнительные расходы бюджетных       
учреждений                             

2050000

539

08

06

9000000

214

Строительство объектов                 
общегражданского назначения            

2050000

539

08

06

9000000

214

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ       

2050000

539

08

06

9000000

214

310

Увеличение стоимости основных средств  

2050000

539

09

Здравоохранение и спорт                

-3500000

539

09

04

Другие вопросы в области               
здравоохранения и спорта               

-3500000

539

09

04

1020000

Непрограммные инвестиции в основные    
фонды                                  

-3500000

539

09

04

1020000

214

Строительство объектов                 
общегражданского назначения            

-3500000

539

09

04

1020000

214

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ       

-3500000

539

09

04

1020000

214

310

Увеличение стоимости основных средств  

-3500000

540

Управление социальной защиты           

6000065

540

01

Общегосударственные вопросы            

491000

540

01

04

Функционирование Правительства         
Российской Федерации, высших органов   
исполнительной власти субъектов        
Российской Федерации, местных          
администраций                          

491000

540

01

04

0010000

Руководство и управление в сфере       
установленных функций                  

491000

540

01

04

0010000

005

Центральный аппарат                    

491000

540

01

04

0010000

005

200

РАСХОДЫ                                

491000

540

01

04

0010000

005

211

Заработная плата                       

389100

540

01

04

0010000

005

213

Начисления на оплату труда             

101900

540

05

Жилищно-коммунальное хозяйство         

0

540

05

01

Жилищное хозяйство                     

-29045000

540

05

01

5150000

Фонд софинансирования социальных       
расходов                               

-29045000

540

05

01

5150000

500

Субсидии на частичное возмещение       
расходов бюджетов по предоставлению    
гражданам субсидий на оплату жилья и   
коммунальных услуг                     

-29045000

540

05

01

5150000

500

200

РАСХОДЫ                                

-29045000

540

05

01

5150000

500

262

Пособия по социальной помощи населению

-29045000

540

05

04

Другие вопросы в области жилищно-      
коммунального хозяйства                

29045000

540

05

04

5150000

Фонд софинансирования социальных       
расходов                               

29045000

540

05

04

5150000

197

Предоставление субсидий                

29045000

540

05

04

5150000

197

200

РАСХОДЫ                                

29045000

540

05

04

5150000

197

241

Безвозмездные и безвозвратные          
перечисления государственным и         
муниципальным организациям             

21221000

540

05

04

5150000

197

242

Безвозмездные и безвозвратные          
перечисления организациям, за          
исключением государственных и          
муниципальных организаций              

7824000

540

10

Социальная политика                    

5509065

540

10

02

Социальное обслуживание населения      

624980

540

10

02

5050000

Меры социальной поддержки граждан      

0

540

10

02

5050000

327

Обеспечение деятельности               
подведомственных учреждений            

0

540

10

02

5050000

327

200

РАСХОДЫ                                

0

540

10

02

5050000

327

212

Прочие выплаты                         

27600

540

10

02

5050000

327

262

Пособия по социальной помощи населению

-27600

540

10

02

5140000

Реализация государственных функций в   
области социальной политики            

256234

540

10

02

5140000

327

Обеспечение деятельности               
подведомственных учреждений            

256234

540

10

02

5140000

327

200

РАСХОДЫ                                

256234

540

10

02

5140000

327

211

Заработная плата                       

181033

540

10

02

5140000

327

212

Прочие выплаты                         

22800

540

10

02

5140000

327

213

Начисления на оплату труда             

53876

540

10

02

5140000

327

262

Пособия по социальной помощи населению

-22800

540

10

02

5140000

327

290

Прочие расходы                         

21325

540

10

02

9000000

Дополнительные расходы бюджетных       
учреждений                             

368746

540

10

02

9000000

327

Обеспечение деятельности               
подведомственных учреждений            

368746

540

10

02

9000000

327

200

РАСХОДЫ                                

336546

540

10

02

9000000

327

211

Заработная плата                       

92597

540

10

02

9000000

327

213

Начисления на оплату труда             

32643

540

10

02

9000000

327

226

Прочие услуги                          

197306

540

10

02

9000000

327

290

Прочие расходы                         

14000

540

10

02

9000000

327

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ       

32200

540

10

02

9000000

327

310

Увеличение стоимости основных средств  

32200

540

10

03

Социальное обеспечение населения       

4884085

540

10

03

5050000

Меры социальной поддержки граждан      

4199400

540

10

03

5050000

483

Расходы на оказание социальной помощи  

4199400

540

10

03

5050000

483

200

РАСХОДЫ                                

4199400

540

10

03

5050000

483

262

Пособия по социальной помощи населению

4199400

540

10

03

9000000

Дополнительные расходы бюджетных       
учреждений                             

684685

540

10

03

9000000

483

Расходы на оказание социальной помощи  

684685

540

10

03

9000000

483

200

РАСХОДЫ                                

684685

540

10

03

9000000

483

261

Пособия по социальному страхованию     
населения                              

683011

540

10

03

9000000

483

262

Пособия по социальной помощи населению

1674

541

Управление по делам ГО ЧС г. Калуги    

0

541

01

Общегосударственные вопросы            

0

541

01

04

Функционирование Правительства         
Российской Федерации, высших органов   
исполнительной власти субъектов        
Российской Федерации, местных          
администраций                          

0

541

01

04

0010000

Руководство и управление в сфере       
установленных функций                  

0

541

01

04

0010000

005

Центральный аппарат                    

0

541

01

04

0010000

005

200

РАСХОДЫ                                

0

541

01

04

0010000

005

211

Заработная плата                       

160600

541

01

04

0010000

005

213

Начисления на оплату труда             

66302

541

01

04

0010000

005

221

Услуги связи                           

15000

541

01

04

0010000

005

223

Коммунальные услуги                    

-15000

541

01

04

0010000

005

262

Пособия по социальной помощи населению

-226902

541

03

Национальная безопасность и            
правоохранительная деятельность        

0

541

03

09

Предупреждение и ликвидация            
последствий чрезвычайных ситуаций и    
стихийных бедствий, гражданская        
оборона                                

0

541

03

09

3020000

Поисковые и аварийно-спасательные      
учреждения                             

0

541

03

09

3020000

260

Расходы, связанные с предупреждением и
ликвидацией последствий чрезвычайных   
ситуаций и стихийных бедствий          
природного и техногенного характера    

0

541

03

09

3020000

260

200

РАСХОДЫ                                

0

541

03

09

3020000

260

211

Заработная плата                       

76900

541

03

09

3020000

260

213

Начисления на оплату труда             

30409

541

03

09

3020000

260

262

Пособия по социальной помощи населению

-107309

542

Комитет по организации защиты          
населения города Калуги                

2915700

542

01

Общегосударственные вопросы            

2078700

542

01

04

Функционирование Правительства         
Российской Федерации, высших органов   
исполнительной власти субъектов        
Российской Федерации, местных          
администраций                          

2078700

542

01

04

0010000

Руководство и управление в сфере       
установленных функций                  

2078700

542

01

04

0010000

005

Центральный аппарат                    

2078700

542

01

04

0010000

005

200

РАСХОДЫ                                

1908700

542

01

04

0010000

005

211

Заработная плата                       

1147300

542

01

04

0010000

005

212

Прочие выплаты                         

900

542

01

04

0010000

005

213

Начисления на оплату труда             

298500

542

01

04

0010000

005

221

Услуги связи                           

45200

542

01

04

0010000

005

223

Коммунальные услуги                    

183600

542

01

04

0010000

005

225

Услуги по содержанию имущества         

88800

542

01

04

0010000

005

226

Прочие услуги                          

77400

542

01

04

0010000

005

290

Прочие расходы                         

67000

542

01

04

0010000

005

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ       

170000

542

01

04

0010000

005

310

Увеличение стоимости основных средств  

100000

542

01

04

0010000

005

340

Увеличение стоимости материальных      
запасов                                

70000

542

03

Национальная безопасность и            
правоохранительная деятельность        

837000

542

03

09

Предупреждение и ликвидация            
последствий чрезвычайных ситуаций и    
стихийных бедствий, гражданская        
оборона                                

837000

542

03

09

218000

Мероприятия по предупреждению и        
ликвидации последствий ЧС и стихийных  
бедствий                               

537000

542

03

09

218000

260

Предупреждение и ликвидация            
последствий ЧС и стихийных бедствий    
природного и техногенного характера    

537000

542

03

09

218000

260

290

Прочие расходы                         

537000

542

03

09

2190000

Мероприятия по гражданской обороне     

300000

542

03

09

2190000

238

Хранение материальных ценностей        
мобилизационного резерва               

300000

542

03

09

2190000

238

290

Прочие расходы                         

300000

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»