Ведомственная структура расходов бюджета г.Томска на 2007г. по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации. | |||||||||||
(руб.) | |||||||||||
№ | Перечень распорядителей | Код | Раз- | Под- | Целевая статья | Вид расхо- | Эконом. статья | Утверждено реш.Думы г.Томска от 28.08.2007 № 553 с учетом реш. Думы г.Томска от 06.09.2007 № 595, от 25.09.2007 № 598 | Уточнение | Перераспре- | ИТОГО с уточнением |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Дума города Томска | 908 |
|
|
|
|
| 57 184 250,00 | 0,00 | 0,00 | 57 184 250,00 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 57 184 250,00 |
|
| 57 184 250,00 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 01 | 03 | 001 00 00 | 000 | 000 | 49 352 000,00 |
|
| 49 352 000,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 01 | 03 | 001 00 01 | 005 | 000 | 49 339 000,00 |
|
| 49 339 000,00 |
| - за счет субвенции |
| 01 | 03 | 001 00 01 | 005 | 000 | 13 000,00 |
|
| 13 000,00 |
| оплата услуг и другие расходы в области средств массовой информации, типографские расходы по тиражированию решений Думы города Томска |
| 01 | 15 | 092 00 01 | 216 | 000 | 7 832 250,00 |
|
| 7 832 250,00 |
2 | Счетная палата города Томска | 909 |
|
|
|
|
| 14 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 590 000,00 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 14 590 000,00 |
|
| 14 590 000,00 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 01 | 06 | 001 00 00 | 005 | 000 | 14 590 000,00 |
|
| 14 590 000,00 |
3 | Администрация г.Томска | 901 |
|
|
|
|
| 145 062 019,34 | -1 964 414,00 | 10 418 271,13 | 153 515 876,47 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 120 107 819,34 | 830 000,00 | 7 159 665,13 | 128 097 484,47 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 01 | 02 | 001 00 00 | 000 | 000 | 102 617 400,00 | 830 000,00 | 6 360 665,13 | 109 808 065,13 |
| - за счет местного бюджета |
| 01 | 02 | 001 00 01 | 005 | 000 | 102 613 400,00 | 830 000,00 | 6 360 665,13 | 109 804 065,13 |
| - за счет субвенции |
| 01 | 04 | 001 00 01 | 005 | 000 | 4 000,00 |
|
| 4 000,00 |
| судебная система |
| 01 | 05 | 519 00 06 | 070 | 000 | 80 614,00 |
|
| 80 614,00 |
| другие общегосударственные вопросы |
| 01 | 15 | 000 00 00 | 000 | 000 | 17 409 805,34 | 0,00 | 799 000,00 | 18 208 805,34 |
| резервные фонды органов местного самоуправления |
| 01 | 15 | 070 00 01 | 184 | 000 | 2 334 106,50 |
| 799 000,00 | 3 133 106,50 |
| членские взносы в межрегиональные организации по взаимодействию муниципальных образований |
| 01 | 15 | 092 00 02 | 216 | 290 | 580 140,00 |
|
| 580 140,00 |
| оплата услуг и другие расходы в области средств массовой информации |
| 01 | 15 | 092 00 01 | 216 | 000 | 9 832 250,00 |
|
| 9 832 250,00 |
| целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г.Томске" на 2007г. |
| 01 | 15 | 795 00 02 | 216 | 000 | 4 225 908,84 |
|
| 4 225 908,84 |
| целевая программа «О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск" на 2007г.» |
| 01 | 15 | 795 00 15 | 216 | 000 | 437 400,00 |
|
| 437 400,00 |
| - Национальная оборона |
| 02 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 2 424 000,00 | 205 586,00 |
| 2 629 586,00 |
| мобилизационная подготовка экономики |
| 02 | 03 | 209 00 00 | 237 | 000 | 2 424 000,00 | 205 586,00 |
| 2 629 586,00 |
| - Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 21 330 200,00 | -2 000 000,00 | 3 258 606,00 | 22 588 806,00 |
| Другие вопросы в области информатики |
| 04 | 09 | 330 00 02 | 381 | 000 | 6 330 200,00 |
| -241 394,00 | 6 088 806,00 |
| в т.ч. за счет субвенции |
| 04 | 09 | 330 00 02 | 381 | 000 | 730 000,00 |
|
| 730 000,00 |
| другие вопросы в области национальной экономики |
| 04 | 11 | 000 00 00 | 000 | 000 | 15 000 000,00 | -2 000 000,00 | 3 500 000,00 | 16 500 000,00 |
| разработка «Комплексной программы развития промышленности на территории муниципального образования «Город Томск» и подготовки документации на создание промышленно-производственной зоны в г. Томске» |
| 04 | 11 | 000 00 00 | 000 | 000 | 4 000 000,00 | -2 000 000,00 |
| 2 000 000,00 |
| содержание МУ "Архитектурно-планировочное управление" |
| 04 | 11 | 001 00 00 | 327 | 000 | 0,00 |
| 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| целевая инновационная программа муниципального образования "Город Томск" на 2007год |
| 04 | 11 | 795 00 03 | 521 | 000 | 6 000 000,00 |
|
| 6 000 000,00 |
| целевая программа "Поддержка и развитие малого предпринимательства г. Томске на 2007-2010годы" |
| 04 | 11 | 795 00 04 | 521 | 000 | 5 000 000,00 |
|
| 5 000 000,00 |
| Другие вопросы в области образования |
| 07 | 09 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1 000 000,00 | -1 000 000,00 |
| 0,00 |
| целевая программа "Военно-патриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" |
| 07 | 09 | 795 00 10 | 447 | 000 | 1 000 000,00 | -1 000 000,00 |
| 0,00 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления |
| 08 | 01 | 070 00 01 | 184 | 000 | 200 000,00 |
|
| 200 000,00 |
4 | Администрация Кировского района г.Томска | 904 |
|
|
|
|
| 127 818 335,76 | 5 571 400,00 | 8 620,00 | 133 398 355,76 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 33 080 914,76 | 971 400,00 | 8 620,00 | 34 060 934,76 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 01 | 04 | 001 00 00 | 000 | 000 | 31 967 419,76 | 971 400,00 |
| 32 938 819,76 |
| - за счет местного бюджета |
| 01 | 04 | 001 00 01 | 005 | 000 | 31 481 169,76 | 971 400,00 |
| 32 452 569,76 |
| - за счет субвенции |
| 01 | 04 | 001 00 01 | 005 | 000 | 486 250,00 |
|
| 486 250,00 |
| резервные фонды органов местного самоуправления |
| 01 | 04 | 070 00 01 | 184 | 000 | 142 500,00 |
|
| 142 500,00 |
| Другие общегосударственные вопросы |
| 01 | 15 | 000 00 00 | 000 | 000 | 970 995,00 | 0,00 | 8 620,00 | 979 615,00 |
| резервные фонды органов местного самоуправления |
| 01 | 15 | 070 00 01 | 184 | 000 |
|
| 8 620,00 | 8 620,00 |
| Демонтаж самовольно установленных средств наружной рекламы, снос киосков мелкорозничной торговли, снос гаражей |
| 01 | 15 | 092 00 04 | 216 | 000 | 250 000,00 |
|
| 250 000,00 |
| целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г.Томске" на 2007г. |
| 01 | 15 | 795 00 02 | 216 | 000 | 720 995,00 |
|
| 720 995,00 |
| - Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 522 100,00 |
|
| 522 100,00 |
| Другие вопросы в области информатики |
| 04 | 09 | 330 00 02 | 381 | 000 | 522 100,00 |
|
| 522 100,00 |
| - Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 81 996 400,00 | 3 000 000,00 |
| 84 996 400,00 |
| расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда |
| 05 | 01 | 350 00 04 | 410 | 000 | 290 300,00 |
|
| 290 300,00 |
| развитие улично - дорожной сети за счет субсидии бюджету муниципального образования "Город Томск" (за счет средств федерального бюджета) |
| 05 | 02 | 315 00 00 | 685 | 225 | 42 689 000,00 |
|
| 42 689 000,00 |
| благоустройство |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 000 | 000 | 33 267 100,00 | 3 000 000,00 |
| 36 267 100,00 |
| - за счет средств местного бюджета, в т. ч. |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 000 | 000 | 17 538 600,00 | 3 000 000,00 |
| 20 538 600,00 |
| прочие мероприятия по |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 225 | 14 622 600,00 | 3 000 000,00 |
| 17 622 600,00 |
| строительство и содержание |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 225 | 2 916 000,00 |
|
| 2 916 000,00 |
| - содержание, реконструкция, ремонт |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 000 | 000 | 15 728 500,00 |
|
| 15 728 500,00 |
| прочие мероприятия по |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 225 | 1 350 000,00 |
|
| 1 350 000,00 |
| строительство и содержание |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 225 | 14 378 500,00 |
|
| 14 378 500,00 |
| целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов на 2006 - 2010 годы" |
| 05 | 02 | 795 00 14 | 807 | 225 | 5 750 000,00 |
|
| 5 750 000,00 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1 261 000,00 |
|
| 1 261 000,00 |
| Общее образование |
| 07 | 02 | 000 00 00 | 000 | 000 | 934 000,00 |
|
| 934 000,00 |
| Содержание приемных семей |
| 07 | 02 | 519 00 04 | 422 | 000 | 934 000,00 |
|
| 934 000,00 |
| Молодежная политика |
| 07 | 07 | 000 00 00 | 000 | 000 | 257 000,00 |
|
| 257 000,00 |
| целевая программа "Военно-патриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" |
| 07 | 09 | 795 00 10 | 447 | 000 | 70 000,00 |
|
| 70 000,00 |
| - Культура |
| 08 | 01 | 450 00 00 | 453 | 000 | 255 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1 255 000,00 |
| - Спорт и физическая культура |
| 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | 000 | 604 100,00 |
|
| 604 100,00 |
| - Социальная политика |
| 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 10 098 821,00 | 600 000,00 |
| 10 698 821,00 |
| Борьба с беспризорностью, опека и попечительство |
| 10 | 04 | 000 00 00 | 000 | 000 | 9 121 321,00 |
|
| 9 121 321,00 |
| выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
| 10 | 04 | 519 00 05 | 423 | 000 | 8 910 121,00 |
|
| 8 910 121,00 |
| выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
| 10 | 04 | 519 00 07 | 424 | 000 | 211 200,00 |
|
| 211 200,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики |
| 10 | 06 | 000 00 00 | 000 | 000 | 977 500,00 | 600 000,00 |
| 1 577 500,00 |
| целевая программа "Старшее поколение" на 2006-2007 годы |
| 10 | 06 | 795 00 05 | 482 | 000 | 977500 | 600 000,00 |
| 1 577 500,00 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 01 | 04 | 001 00 00 | 000 | 000 | 25 317 550,00 | 0,00 | 127 807,28 | 25 445 357,28 |
| - за счет местного бюджета |
| 01 | 04 | 001 00 01 | 005 | 000 | 24 831 300,00 |
| 127 807,28 | 24 959 107,28 |
| - за счет субвенции |
| 01 | 04 | 001 00 01 | 005 | 000 | 486 250,00 |
|
| 486 250,00 |
| резервные фонды органов местного самоуправления |
| 01 | 04 | 070 00 01 | 184 | 000 | 75 300,00 |
|
| 75 300,00 |
| Другие общегосударственные вопросы |
| 01 | 15 | 000 00 00 | 000 | 000 | 969 617,07 |
|
| 969 617,07 |
| Демонтаж самовольно установленных средств наружной рекламы, снос киосков мелкорозничной торговли, снос гаражей |
| 01 | 15 | 092 00 04 | 216 | 000 | 250 000,00 |
|
| 250 000,00 |
| целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г.Томске" на 2007г. |
| 01 | 15 | 795 00 02 | 216 | 000 | 719 617,07 |
|
| 719 617,07 |
| - Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 446 200,00 |
|
| 446 200,00 |
| Другие вопросы в области информатики |
| 04 | 09 | 330 00 02 | 381 | 000 | 446 200,00 |
|
| 446 200,00 |
| - Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 100 127 600,00 | 3 000 000,00 |
| 103 127 600,00 |
| расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда |
| 05 | 01 | 350 00 04 | 410 | 000 | 485 100,00 |
|
| 485 100,00 |
| развитие улично - дорожной сети за счет субсидии бюджету муниципального образования "Город Томск" (за счет средств федерального бюджета) |
| 05 | 02 | 315 00 00 | 685 | 225 | 51 700 000,00 |
|
| 51 700 000,00 |
| благоустройство |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 000 | 000 | 42 192 500,00 | 3 000 000,00 |
| 45 192 500,00 |
| - за счет средств местного бюджета, в т. ч. |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 000 | 000 | 25 664 000,00 | 3 000 000,00 |
| 28 664 000,00 |
| прочие мероприятия по |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 225 | 22 100 000,00 | 3 000 000,00 |
| 25 100 000,00 |
| строительство и содержание |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 225 | 3 564 000,00 |
|
| 3 564 000,00 |
| - содержание, реконструкция, ремонт |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 000 | 000 | 16 528 500,00 |
|
| 16 528 500,00 |
| прочие мероприятия по |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 225 | 2 150 000,00 |
|
| 2 150 000,00 |
| строительство и содержание |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 225 | 14 378 500,00 |
|
| 14 378 500,00 |
| целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов на 2006 - 2010 годы" |
| 05 | 02 | 795 00 14 | 807 | 225 | 5 750 000,00 |
|
| 5 750 000,00 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1 681 000,00 |
|
| 1 681 000,00 |
| Общее образование |
| 07 | 02 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1 322 000,00 |
|
| 1 322 000,00 |
| Содержание приемных семей |
| 07 | 02 | 519 00 04 | 422 | 000 | 1 322 000,00 |
|
| 1 322 000,00 |
| Молодежная политика |
| 07 | 07 | 000 00 00 | 000 | 000 | 289 000,00 |
|
| 289 000,00 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления |
| 07 | 07 | 070 00 01 | 184 | 000 | 30 000,00 |
|
| 30 000,00 |
| Организационно-воспитательная работа с молодежью |
| 07 | 07 | 431 00 00 | 447 | 000 | 259 000,00 |
|
| 259 000,00 |
| целевая программа "Военно-патриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" |
| 07 | 09 | 795 00 10 | 447 | 000 | 70 000,00 |
|
| 70 000,00 |
| - Культура |
| 08 | 01 | 0000000 | 000 | 000 | 614 000,00 | 1 000 000,00 | 52 000,00 | 1 666 000,00 |
| Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
| 08 | 01 | 450 00 00 | 453 | 000 | 464 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1 464 000,00 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления |
| 08 | 01 | 070 00 01 | 184 | 000 | 150 000,00 |
| 52 000,00 | 202 000,00 |
| - Спорт и физическая культура |
| 09 | 02 | 000 00 00 | 000 | 000 | 658 800,00 |
|
| 658 800,00 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления |
| 09 | 02 | 070 00 01 | 184 | 000 | 25 000,00 |
|
| 25 000,00 |
| Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
| 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | 000 | 633 800,00 |
|
| 633 800,00 |
| - Социальная политика |
| 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 13 997 450,00 | 600 000,00 |
| 14 597 450,00 |
| Борьба с беспризорностью, опека и попечительство |
| 10 | 04 | 000 00 00 | 000 | 000 | 13 019 950,00 |
|
| 13 019 950,00 |
| выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
| 10 | 04 | 519 00 05 | 423 | 000 | 12 787 950,00 |
|
| 12 787 950,00 |
| выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
| 10 | 04 | 519 00 07 | 424 | 000 | 232 000,00 |
|
| 232 000,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики |
| 10 | 06 | 000 00 00 | 000 | 000 | 977 500,00 | 600 000,00 |
| 1 577 500,00 |
| целевая программа "Старшее поколение" на 2006-2007 годы |
| 10 | 06 | 795 00 05 | 482 | 000 | 977 500,00 | 600 000,00 | 1 577 500,00 | |
6 | Администрация Октябрьского района г.Томска | 906 |
|
|
|
|
| 145 456 834,62 | 5 100 000,00 | 158 964,40 | 150 715 799,02 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 30 980 459,48 | 500 000,00 | 0,00 | 31 480 459,48 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 01 | 04 | 001 00 00 | 000 | 000 | 29 381 050,00 | 500 000,00 | 0,00 | 29 881 050,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 01 | 04 | 001 00 01 | 005 | 000 | 28 894 800,00 | 500 000,00 |
| 29 394 800,00 |
| - за счет субвенции |
| 01 | 04 | 001 00 01 | 005 | 000 | 486 250,00 |
|
| 486 250,00 |
| резервные фонды органов местного самоуправления |
| 01 | 04 | 070 00 01 | 184 | 000 | 167 400,00 |
|
| 167 400,00 |
| Другие общегосударственные вопросы |
| 01 | 15 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1 432 009,48 |
|
| 1 432 009,48 |
| резервные фонды органов местного самоуправления |
| 01 | 15 | 070 00 01 | 184 | 000 | 80 627,00 |
|
| 80 627,00 |
| Демонтаж самовольно установленных средств наружной рекламы, снос киосков мелкорозничной торговли, снос гаражей |
| 01 | 15 | 092 00 04 | 216 | 000 | 250 000,00 |
|
| 250 000,00 |
| целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г.Томске" на 2007г. |
| 01 | 15 | 795 00 02 | 216 | 000 | 1 101 382,48 |
|
| 1 101 382,48 |
| -Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 919 100,00 |
|
| 919 100,00 |
| предоставление субсидий на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (на поддержку реализации сельскохозяйственной продукции (молоко и молочная продукция) за счет субвенции |
| 04 | 05 | 260 00 00 | 342 | 241 | 320 000,00 |
|
| 320 000,00 |
| Другие вопросы в области информатики |
| 04 | 09 | 330 00 02 | 381 | 000 | 599 100,00 |
|
| 599 100,00 |
| - Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 93 192 984,17 | 3 000 000,00 | 53 855,00 | 96 246 839,17 |
| резервные фонды органов местного самоуправления |
| 05 | 01 | 070 00 01 | 184 | 000 | 59 884,17 |
| 53 855,00 | 113 739,17 |
| расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда |
| 05 | 01 | 350 00 04 | 410 | 000 | 532 900,00 |
|
| 532 900,00 |
| развитие улично - дорожной сети за счет субсидии бюджету муниципального образования "Город Томск" (за счет средств федерального бюджета) |
| 05 | 02 | 315 00 00 | 685 | 225 | 51 500 000,00 |
|
| 51 500 000,00 |
| благоустройство |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 000 | 000 | 35 350 200,00 | 3 000 000,00 |
| 38 350 200,00 |
| - за счет средств местного бюджета, в т. ч. |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 000 | 000 | 19 121 700,00 | 3 000 000,00 |
| 22 121 700,00 |
| прочие мероприятия по |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 225 | 15 557 700,00 | 3 000 000,00 |
| 18 557 700,00 |
| строительство и содержание |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 225 | 3 564 000,00 |
|
| 3 564 000,00 |
| в т. ч. кредиторская задолженность |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 225 | 257 542,00 |
|
| 257 542,00 |
| - содержание, реконструкция, ремонт |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 000 | 000 | 16 228 500,00 |
|
| 16 228 500,00 |
| прочие мероприятия по |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 225 | 1 850 000,00 |
|
| 1 850 000,00 |
| строительство и содержание |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 225 | 14 378 500,00 |
|
| 14 378 500,00 |
| целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов на 2006 - 2010 годы" |
| 05 | 02 | 795 00 14 | 807 | 225 | 5 750 000,00 |
|
| 5 750 000,00 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1 112 000,00 |
|
| 1 112 000,00 |
| Общее образование |
| 07 | 02 | 000 00 00 | 000 | 000 | 783 000,00 |
|
| 783 000,00 |
| Содержание приемных семей |
| 07 | 02 | 519 00 04 | 422 | 000 | 783 000,00 |
|
| 783 000,00 |
| Молодежная политика |
| 07 | 07 | 000 00 00 | 000 | 000 | 259 000,00 |
|
| 259 000,00 |
| целевая программа "Военно-патриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" |
| 07 | 09 | 795 00 10 | 447 | 000 | 70 000,00 |
|
| 70 000,00 |
| - Культура |
| 08 | 01 | 0000000 | 000 | 000 | 501 700,97 | 1 000 000,00 | 105 109,40 | 1 606 810,37 |
| Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
| 08 | 01 | 450 00 00 | 453 | 000 | 464 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1 464 000,00 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления |
| 08 | 01 | 070 00 00 | 184 | 000 | 37 700,97 |
| 105 109,40 | 142 810,37 |
| - Спорт и физическая культура |
| 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | 000 | 633 800,00 |
|
| 633 800,00 |
| - Социальная политика |
| 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 18 116 790,00 | 600 000,00 |
| 18 716 790,00 |
| Борьба с беспризорностью, опека и попечительство |
| 10 | 04 | 000 00 00 | 000 | 000 | 17 139 290,00 |
|
| 17 139 290,00 |
| выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
| 10 | 04 | 519 00 05 | 423 | 000 | 16 887 490,00 |
|
| 16 887 490,00 |
| выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
| 10 | 04 | 519 00 07 | 424 | 000 | 251 800,00 |
|
| 251 800,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики |
| 10 | 06 | 000 00 00 | 000 | 000 | 977 500,00 | 600 000,00 |
| 1 577 500,00 |
| целевая программа "Старшее поколение" на 2006-2007 годы |
| 10 | 06 | 795 00 05 | 482 | 000 | 977 500,00 | 600 000,00 |
| 1 577 500,00 |
7 | Администрация Советского района г.Томска | 907 |
|
|
|
|
| 119 871 836,61 | 5 200 000,00 | 0,00 | 125 071 836,61 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 31 415 797,61 | 550 000,00 | 0,00 | 31 965 797,61 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 01 | 04 | 001 00 00 | 000 | 000 | 30 401 201,00 | 550 000,00 | 0,00 | 30 951 201,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 01 | 04 | 001 00 01 | 005 | 000 | 29 914 951,00 | 550 000,00 |
| 30 464 951,00 |
| - за счет субвенции |
| 01 | 04 | 001 00 01 | 005 | 000 | 486 250,00 |
|
| 486 250,00 |
| резервные фонды органов местного самоуправления |
| 01 | 04 | 070 00 01 | 184 | 000 | 78 500,00 |
|
| 78 500,00 |
| Другие общегосударственные вопросы |
| 01 | 15 | 000 00 00 | 000 | 000 | 936 096,61 |
|
| 936 096,61 |
| Демонтаж самовольно установленных средств наружной рекламы, снос киосков мелкорозничной торговли, снос гаражей |
| 01 | 15 | 092 00 04 | 216 | 000 | 250 000,00 |
|
| 250 000,00 |
| целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г.Томске" на 2007г. |
| 01 | 15 | 795 00 02 | 216 | 000 | 686 096,61 |
|
| 686 096,61 |
| -Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 410 700,00 |
|
| 410 700,00 |
| Другие вопросы в области информатики |
| 04 | 09 | 330 00 02 | 381 | 000 | 410 700,00 |
|
| 410 700,00 |
| - Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 77 940 300,00 | 3 050 000,00 |
| 80 990 300,00 |
| резервные фонды органов местного самоуправления |
| 05 | 01 | 070 00 05 | 184 | 225 | 300 000,00 |
|
| 300 000,00 |
| расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда |
| 05 | 01 | 350 00 04 | 410 | 000 | 601 700,00 |
|
| 601 700,00 |
| развитие улично - дорожной сети за счет субсидии бюджету муниципального образования "Город Томск" (за счет средств федерального бюджета) |
| 05 | 02 | 315 00 00 | 685 | 225 | 37 061 000,00 |
|
| 37 061 000,00 |
| благоустройство |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 000 | 000 | 34 227 600,00 | 3 050 000,00 |
| 37 277 600,00 |
| - за счет средств местного бюджета, в т. ч. |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 000 | 000 | 18 699 100,00 | 3 050 000,00 |
| 21 749 100,00 |
| прочие мероприятия по |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 000 | 15 783 100,00 | 3 050 000,00 |
| 18 833 100,00 |
| в т. ч. субвенция на комплексное благоустройство по результатам проведенного конкурса "Изменим город вместе" |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 000 |
| 50 000,00 |
| 50 000,00 |
| строительство и содержание |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 225 | 2 916 000,00 |
|
| 2 916 000,00 |
| - содержание, реконструкция, ремонт |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 000 | 000 | 15 528 500,00 |
|
| 15 528 500,00 |
| прочие мероприятия по |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 225 | 1 150 000,00 |
|
| 1 150 000,00 |
| строительство и содержание |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 225 | 14 378 500,00 |
|
| 14 378 500,00 |
| целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов на 2006 - 2010 годы" |
| 05 | 02 | 795 00 14 | 807 | 225 | 5 750 000,00 |
|
| 5 750 000,00 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 976 000,00 |
|
| 976 000,00 |
| Общее образование |
| 07 | 02 | 000 00 00 | 000 | 000 | 649 000,00 |
|
| 649 000,00 |
| Содержание приемных семей |
| 07 | 02 | 519 00 04 | 422 | 000 | 649 000,00 |
|
| 649 000,00 |
| Молодежная политика |
| 07 | 07 | 000 00 00 | 000 | 000 | 257 000,00 |
|
| 257 000,00 |
| целевая программа "Военно-патриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" |
| 07 | 09 | 795 00 10 | 447 | 000 | 70 000,00 |
|
| 70 000,00 |
| - Культура |
| 08 | 01 | 450 00 00 | 453 | 000 | 255 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1 255 000,00 |
| - Спорт и физическая культура |
| 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | 000 | 604 100,00 |
|
| 604 100,00 |
| - Социальная политика |
| 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 8 269 939,00 | 600 000,00 |
| 8 869 939,00 |
| Борьба с беспризорностью, опека и попечительство |
| 10 | 04 | 000 00 00 | 000 | 000 | 7 292 439,00 |
|
| 7 292 439,00 |
| выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
| 10 | 04 | 519 00 05 | 423 | 000 | 7 217 439,00 |
|
| 7 217 439,00 |
| выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
| 10 | 04 | 519 00 07 | 424 | 000 | 75 000,00 |
|
| 75 000,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики |
| 10 | 06 | 000 00 00 | 000 | 000 | 977 500,00 | 600 000,00 |
| 1 577 500,00 |
| целевая программа "Старшее поколение" на 2006-2007 годы |
| 10 | 06 | 795 00 05 | 482 | 000 | 977 500,00 | 600 000,00 |
| 1 577 500,00 |
8 | Департамент образования | 920 |
|
|
|
|
| 233 588 767,56 | -800 000,00 | -7 938 080,96 | 224 850 686,60 |
| - Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 435 000,00 |
|
| 435 000,00 |
| Другие вопросы в области информатики |
| 04 | 09 | 330 00 02 | 381 | 000 | 435 000,00 |
|
| 435 000,00 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 233 153 767,56 | -800 000,00 | -7 938 080,96 | 224 415 686,60 |
| Учреждения и мероприятия |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 212 210 215,56 | -800 000,00 | -7 938 080,96 | 203 472 134,60 |
| -за счет областного бюджета |
|
|
| 000 00 00 |
|
| 81 248 565,96 |
| -8 815 165,96 | 72 433 400,00 |
| -за счет местного бюджета |
|
|
| 000 00 00 |
|
| 130 961 649,60 | -800 000,00 | 877 085,00 | 131 038 734,60 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 000 00 00 |
| 210 | 69 572 893,00 |
| 2 558 077,00 | 72 130 970,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 000 00 00 |
| 220 | 45 060 274,50 | -800 000,00 | -3 264 502,00 | 40 995 772,50 |
| в том числе обеспечение питанием отдельных категорий учащихся образовательных учреждений |
|
|
| 000 00 00 |
| 220 | 503 160,00 |
| -162 000,00 | 341 160,00 |
| социальное обеспечение |
|
|
| 000 00 00 |
| 260 | 7 800,00 |
| -7 800,00 | 0,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 000 00 00 |
| 290 | 2 102 494,10 |
| -33 245,00 | 2 069 249,10 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 000 00 00 |
| 310 | 3 779 576,00 |
| 1 423 849,00 | 5 203 425,00 |
| из них: за счет отчислений от арендной платы |
|
|
| 000 00 00 |
| 310 | 49 049,00 |
|
| 49 049,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 000 00 00 |
| 340 | 10 845 720,00 |
| 269 306,00 | 11 115 026,00 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 07 | 09 | 000 00 00 | 000 | 000 | 20 943 552,00 |
|
| 20 943 552,00 |
| дошкольное образование |
| 07 | 01 | 420 00 00 | 327 | 000 | 10 370 900,00 | -100 000,00 | 474 900,00 | 10 745 800,00 |
| -за счет областного бюджета |
|
|
| 420 00 00 |
| 000 | 428 000,00 |
|
| 428 000,00 |
| -за счет местного бюджета |
|
|
| 420 00 00 |
| 000 | 9 942 900,00 | -100 000,00 | 474 900,00 | 10 317 800,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 420 00 00 |
| 210 | 7 676 700,00 |
| 449 900,00 | 8 126 600,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 420 00 00 |
| 220 | 1 871 500,00 | -100 000,00 | -63 000,00 | 1 708 500,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 420 00 00 |
| 290 | 5 700,00 |
|
| 5 700,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 420 00 00 |
| 310 | 60 000,00 |
|
| 60 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 420 00 00 |
| 340 | 329 000,00 |
| 88 000,00 | 417 000,00 |
| общее образование |
| 07 | 02 | 000 00 00 | 327 | 000 | 150 244 023,56 | -680 000,00 | -8 871 280,96 | 140 692 742,60 |
| Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
| 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 000 | 70 253 960,00 | -160 000,00 | -10 678 300,00 | 59 415 660,00 |
| -за счет областного бюджета |
|
|
| 421 00 00 |
| 000 | 55 367 300,00 |
| -8 147 100,00 | 47 220 200,00 |
| -за счет местного бюджета |
|
|
| 421 00 00 |
| 000 | 14 886 660,00 | -160 000,00 | -2 531 200,00 | 12 195 460,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 421 00 00 |
| 210 | 4 420 600,00 |
| -755 200,00 | 3 665 400,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 421 00 00 |
| 220 | 9 226 179,00 | -160 000,00 | -1 775 085,00 | 7 291 094,00 |
| в том числе обеспечение питанием отдельных категорий учащихся образовательных учреждений |
|
|
| 421 00 00 |
| 220 | 503 160,00 |
| -162 000,00 | 341 160,00 |
| социальное обеспечение |
|
|
| 421 00 00 |
| 260 | 7 800,00 |
| -7 800,00 | 0,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 421 00 00 |
| 290 | 51 000,00 |
| -21 560,00 | 29 440,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 421 00 00 |
| 310 | 744 470,00 |
| 84 063,00 | 828 533,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 421 00 00 |
| 340 | 436 611,00 |
| -55 618,00 | 380 993,00 |
| Школы-интернаты |
| 07 | 02 | 422 00 00 | 327 | 000 | 19 703 712,00 | -240 000,00 | 298 500,00 | 19 762 212,00 |
| -за счет областного бюджета |
|
|
| 422 00 00 |
| 000 | 8 062 000,00 |
| 7 000,00 | 8 069 000,00 |
| -за счет местного бюджета |
|
|
| 422 00 00 |
| 000 | 11 641 712,00 | -240 000,00 | 291 500,00 | 11 693 212,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 422 00 00 |
| 210 | 4 756 200,00 |
| 291 500,00 | 5 047 700,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 422 00 00 |
| 220 | 3 376 700,00 | -240 000,00 | -49 000,00 | 3 087 700,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 422 00 00 |
| 290 | 55 000,00 |
| 10 367,00 | 65 367,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 422 00 00 |
| 310 | 199 112,00 |
| -1 000,00 | 198 112,00 |
| из них: за счет отчислений от арендной платы |
|
|
| 422 00 00 |
| 310 | 49 049,00 |
|
| 49 049,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 422 00 00 |
| 340 | 3 254 700,00 |
| 39 633,00 | 3 294 333,00 |
| Учреждения по внешкольной работе с детьми |
| 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 000 | 45 182 800,00 | -280 000,00 | 1 945 100,00 | 46 847 900,00 |
| -за счет областного бюджета |
|
|
| 423 00 00 |
| 000 | 2 674 000,00 |
|
| 2 674 000,00 |
| -за счет местного бюджета |
|
|
| 423 00 00 |
| 000 | 42 508 800,00 | -280 000,00 | 1 945 100,00 | 44 173 900,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 423 00 00 |
| 210 | 37 167 470,00 |
| 2 045 100,00 | 39 212 570,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 423 00 00 |
| 220 | 4 635 093,00 | -280 000,00 | -129 124,00 | 4 225 969,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 423 00 00 |
| 290 | 67 740,00 |
| -11 968,00 | 55 772,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 423 00 00 |
| 310 | 195 519,00 |
| 23 190,00 | 218 709,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 423 00 00 |
| 340 | 442 978,00 |
| 17 902,00 | 460 880,00 |
| Специальные (коррекционные) учреждения |
| 07 | 02 | 433 00 00 | 327 | 000 | 11 189 200,00 |
|
| 11 189 200,00 |
| -за счет областного бюджета |
|
|
| 433 00 00 |
| 000 | 11 189 200,00 |
|
| 11 189 200,00 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
| 07 | 02 | 520 00 00 | 623 | 210 | 3 528 065,96 |
| -675 065,96 | 2 853 000,00 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления |
| 07 | 02 | 070 00 01 | 184 | 000 | 386 285,60 |
| 238 485,00 | 624 770,60 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 070 00 01 |
| 210 | 123,00 |
| -123,00 | 0,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 070 00 01 |
| 220 | 157 302,50 |
| 205 712,00 | 363 014,50 |
| прочие расходы |
|
|
| 070 00 01 |
| 290 | 75 454,10 |
| 196,00 | 75 650,10 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 070 00 01 |
| 310 | 111 775,00 |
|
| 111 775,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 070 00 01 |
| 340 | 41 631,00 |
| 32 700,00 | 74 331,00 |
| молодежная политика и оздоровление детей |
| 07 | 07 | 000 00 00 | 000 | 000 | 26 510 592,00 |
| 0,00 | 26 510 592,00 |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
|
|
| 432 00 00 | 452 | 000 | 26 510 592,00 |
| 0,00 | 26 510 592,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 432 00 00 |
| 220 | 19 413 092,00 |
| -165 890,00 | 19 247 202,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 432 00 00 |
| 290 | 36 200,00 |
| -10 280,00 | 25 920,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 432 00 00 |
| 310 | 1 638 200,00 |
| 97 490,00 | 1 735 690,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 432 00 00 |
| 340 | 5 423 100,00 |
| 78 680,00 | 5 501 780,00 |
| другие вопросы в области образования |
| 07 | 09 | 000 00 00 | 000 | 000 | 46 028 252,00 | -20 000,00 | 458 300,00 | 46 466 552,00 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 07 | 09 | 001 00 00 | 000 | 000 | 20 943 552,00 |
|
| 20 943 552,00 |
| Мероприятия в области образования |
| 07 | 09 | 436 00 00 | 447 | 000 | 3 841 000,00 |
| 0,00 | 3 841 000,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 436 00 00 |
| 220 | 1 476 800,00 |
|
| 1 476 800,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 436 00 00 |
| 290 | 1 778 600,00 |
|
| 1 778 600,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 436 00 00 |
| 310 | 112 800,00 |
|
| 112 800,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 436 00 00 |
| 340 | 472 800,00 |
|
| 472 800,00 |
| Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки. |
| 07 | 09 | 452 00 00 | 327 | 000 | 19 967 500,00 | -20 000,00 | 526 900,00 | 20 474 400,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 452 00 00 |
| 210 | 15 551 800,00 |
| 526 900,00 | 16 078 700,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 452 00 00 |
| 220 | 3 440 300,00 | -20 000,00 | -1 288 115,00 | 2 132 185,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 452 00 00 |
| 290 | 32 800,00 |
|
| 32 800,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 452 00 00 |
| 310 | 717 700,00 |
| 1 220 106,00 | 1 937 806,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 452 00 00 |
| 340 | 224 900,00 |
| 68 009,00 | 292 909,00 |
| целевая программа "Военно-патриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" |
| 07 | 09 | 795 00 10 | 447 | 340 | 220 000,00 |
|
| 220 000,00 |
| целевая программа "Меры профилактики употребления наркотических средств,алкоголя, табакокурения и других видов патологической зависимости у детей, подростков и молодежи на 2007 год" |
| 07 | 09 | 795 00 08 | 447 | 000 | 500 000,00 |
|
| 500 000,00 |
| целевая программа «О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск" на 2007г.» |
| 07 | 09 | 795 00 15 | 327 | 000 | 556 200,00 |
| -68 600,00 | 487 600,00 |
9 | Управление образования Кировского и Советского районов | 921 |
|
|
|
|
| 638 416 245,74 | 364 300,00 | 22 342 558,22 | 661 123 103,96 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 638 416 245,74 | 364 300,00 | 22 342 558,22 | 661 123 103,96 |
| -за счет средств областного бюджета |
|
|
| 000 00 00 |
| 000 | 303 357 654,00 |
| 8 857 265,96 | 312 214 919,96 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 000 00 00 |
| 000 | 335 058 591,74 | 364 300,00 | 13 485 292,26 | 348 908 184,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 000 00 00 |
| 210 | 208 146 500,00 | 1 294 300,00 | 10 581 975,00 | 220 022 775,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 000 00 00 |
| 220 | 101 105 195,66 | -930 000,00 | -975 652,73 | 99 199 542,93 |
| в том числе обеспечение питанием отдельных категорий учащихся образовательных учреждений |
|
|
| 000 00 00 |
| 220 | 12 504 255,00 | -930 000,00 | -434 000,00 | 11 140 255,00 |
| социальное обеспечение |
|
|
| 000 00 00 |
| 260 | 0,00 |
| 7 800,00 | 7 800,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 000 00 00 |
| 290 | 1 518 829,32 |
| -66 630,24 | 1 452 199,08 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 000 00 00 |
| 310 | 9 566 005,67 |
| 1 893 281,54 | 11 459 287,21 |
| из них: за счет отчислений от арендной платы |
|
|
| 000 00 00 |
| 310 | 382 803,00 |
| 0,00 | 382 803,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 000 00 00 |
| 340 | 14 533 961,09 |
| 1 975 918,69 | 16 509 879,78 |
| дошкольное образование |
| 07 | 01 | 000 00 00 | 000 | 000 | 179 700 920,70 | 1 294 300,00 | 8 249 880,75 | 189 245 101,45 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления |
| 07 | 01 | 070 00 01 | 184 | 000 | 500 567,70 |
| 300 610,73 | 801 178,43 |
| приобретение услуг |
|
|
| 070 00 01 |
| 220 | 0,00 |
| 59 944,03 | 59 944,03 |
| прочие расходы |
|
|
| 070 00 01 |
| 290 | 3 897,85 |
|
| 3 897,85 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 070 00 01 |
| 310 | 438 185,85 |
| 168 293,70 | 606 479,55 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 070 00 01 |
| 340 | 58 484,00 |
| 72 373,00 | 130 857,00 |
| Детские дошкольные учреждения |
| 07 | 01 | 420 00 00 | 327 | 000 | 179 200 353,00 | 1 294 300,00 | 7 949 270,02 | 188 443 923,02 |
| -за счет средств областного бюджета |
|
|
| 420 00 00 |
| 000 | 6 842 000,00 |
|
| 6 842 000,00 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 420 00 00 |
| 000 | 172 358 353,00 | 1 294 300,00 | 7 949 270,02 | 181 601 923,02 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 420 00 00 |
| 210 | 122 083 700,00 | 1 294 300,00 | 6 100 426,22 | 129 478 426,22 |
| приобретение услуг |
|
|
| 420 00 00 |
| 220 | 40 253 701,95 |
| 23 231,50 | 40 276 933,45 |
| прочие расходы |
|
|
| 420 00 00 |
| 290 | 475 627,98 |
| -25 838,38 | 449 789,60 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 420 00 00 |
| 310 | 2 731 787,91 |
| 618 290,95 | 3 350 078,86 |
| из них: за счет отчислений от арендной платы |
|
|
| 420 00 00 |
| 310 | 25 470,00 |
|
| 25 470,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 420 00 00 |
| 340 | 6 813 535,16 |
| 1 233 159,73 | 8 046 694,89 |
| общее образование |
| 07 | 02 | 000 00 00 | 000 | 000 | 434 167 161,04 | -930 000,00 | 13 898 781,07 | 447 135 942,11 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления |
| 07 | 02 | 070 00 01 | 184 | 000 | 1 099 302,04 |
| 457 581,53 | 1 556 883,57 |
| приобретение услуг |
|
|
| 070 00 01 |
| 220 | 123 747,84 |
| 100 000,00 | 223 747,84 |
| прочие расходы |
|
|
| 070 00 01 |
| 290 | 81 956,36 |
|
| 81 956,36 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 070 00 01 |
| 310 | 438 698,91 |
| 134 510,00 | 573 208,91 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 070 00 01 |
| 340 | 454 898,93 |
| 223 071,53 | 677 970,46 |
| Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
| 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 000 | 325 480 607,00 | -930 000,00 | 9 409 855,75 | 333 960 462,75 |
| -за счет средств областного бюджета |
|
|
| 421 00 00 |
| 000 | 251 984 800,00 |
| 8 392 700,00 | 260 377 500,00 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 421 00 00 |
| 000 | 73 495 807,00 | -930 000,00 | 1 017 155,75 | 73 582 962,75 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 421 00 00 |
| 210 | 7 736 000,00 |
| 1 182 680,33 | 8 918 680,33 |
| приобретение услуг |
|
|
| 421 00 00 |
| 220 | 55 492 881,87 | -930 000,00 | -1 313 341,52 | 53 249 540,35 |
| в том числе обеспечение питанием отдельных категорий учащихся образовательных учреждений |
|
|
| 421 00 00 |
| 220 | 12 204 255,00 | -930 000,00 | -434 000,00 | 10 840 255,00 |
| социальное обеспечение |
|
|
| 421 00 00 |
| 260 | 0,00 |
| 7 800,00 | 7 800,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 421 00 00 |
| 290 | 763 747,13 |
| -37 787,86 | 725 959,27 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 421 00 00 |
| 310 | 4 639 535,00 |
| 935 673,92 | 5 575 208,92 |
| из них: за счет отчислений от арендной платы |
|
|
| 421 00 00 |
| 310 | 207 235,00 |
|
| 207 235,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 421 00 00 |
| 340 | 4 863 643,00 |
| 242 130,88 | 5 105 773,88 |
| Учреждения по внешкольной работе с детьми |
| 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 000 | 65 497 300,00 |
| 3 566 777,83 | 69 064 077,83 |
| -за счет средств областного бюджета |
|
|
| 423 00 00 |
| 000 | 2 591 000,00 |
|
| 2 591 000,00 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 423 00 00 |
| 000 | 62 906 300,00 |
| 3 566 777,83 | 66 473 077,83 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 423 00 00 |
| 210 | 58 495 200,00 |
| 3 300 938,45 | 61 796 138,45 |
| приобретение услуг |
|
|
| 423 00 00 |
| 220 | 2 821 300,00 |
| 59 141,63 | 2 880 441,63 |
| прочие расходы |
|
|
| 423 00 00 |
| 290 | 169 800,00 |
| -2 807,00 | 166 993,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 423 00 00 |
| 310 | 539 100,00 |
| 89 225,20 | 628 325,20 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 423 00 00 |
| 340 | 880 900,00 |
| 120 279,55 | 1 001 179,55 |
| Специальные (коррекционные) учреждения |
| 07 | 02 | 433 00 00 | 327 | 000 | 21 819 298,00 |
| 0,00 | 21 819 298,00 |
| -за счет средств областного бюджета |
|
|
| 433 00 00 |
| 000 | 21 669 200,00 |
|
| 21 669 200,00 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 433 00 00 |
| 000 | 150 098,00 |
| 0,00 | 150 098,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 433 00 00 |
| 310 | 150 098,00 |
|
| 150 098,00 |
| из них: за счет отчислений от арендной платы |
|
|
| 433 00 00 |
| 310 | 150 098,00 |
|
| 150 098,00 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
| 07 | 02 | 520 00 00 | 623 | 210 | 16 270 654,00 |
| 464 565,96 | 16 735 219,96 |
| Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах |
| 07 | 02 | 520 00 00 | 621 | 000 | 4 000 000,00 |
|
| 4 000 000,00 |
| молодежная политика и оздоровление детей |
| 07 | 07 | 000 00 00 | 000 | 000 | 207 564,00 |
| -7 885,94 | 199 678,06 |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
|
|
| 432 00 00 | 452 | 000 | 207 564,00 |
| -7 885,94 | 199 678,06 |
| приобретение услуг |
|
|
| 432 00 00 |
| 220 | 207 564,00 |
| -7 885,94 | 199 678,06 |
| другие вопросы в области образования |
| 07 | 09 | 000 00 00 | 327 | 000 | 24 340 600,00 |
| 201 782,34 | 24 542 382,34 |
| Централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания |
| 07 | 09 | 452 00 00 | 327 | 000 | 24 152 500,00 |
| 133 182,34 | 24 285 682,34 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 452 00 00 |
| 210 | 19 831 600,00 |
| -2 070,00 | 19 829 530,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 452 00 00 |
| 220 | 2 206 000,00 |
| 103 257,57 | 2 309 257,57 |
| прочие расходы |
|
|
| 452 00 00 |
| 290 | 23 800,00 |
| -197,00 | 23 603,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 452 00 00 |
| 310 | 628 600,00 |
| -52 712,23 | 575 887,77 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 452 00 00 |
| 340 | 1 462 500,00 |
| 84 904,00 | 1 547 404,00 |
| целевая программа «О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск" на 2007г.» |
| 07 | 09 | 795 00 15 | 327 | 000 | 188 100,00 |
| 68 600,00 | 256 700,00 |
10 | Управление образования Ленинского и Октябрьского районов | 922 |
|
|
|
|
| 851 989 840,75 | -1 500 000,00 | 13 160 354,82 | 863 650 195,57 |
| - Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 55 642,00 |
|
| 55 642,00 |
| Расходы на внедрение и сопровождение информационных технологий по исполнению бюджета и организацию работы по реформированию бюджетного процесса |
| 04 | 09 | 330 00 01 | 381 | 000 | 55 642,00 |
|
| 55 642,00 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 851 934 198,75 | -1 500 000,00 | 13 160 354,82 | 863 594 553,57 |
| -за счет областного бюджета |
|
|
| 000 00 00 |
| 000 | 376 466 721,00 |
| -42 100,00 | 376 424 621,00 |
| -за счет местного бюджета |
|
|
| 000 00 00 |
| 000 | 475 467 477,75 | -1 500 000,00 | 13 202 454,82 | 487 169 932,57 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 000 00 00 |
| 210 | 282 407 266,00 |
| 11 665 300,00 | 294 072 566,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 000 00 00 |
| 220 | 145 135 497,16 | -1 500 000,00 | -6 186 123,00 | 137 449 374,16 |
| в том числе обеспечение питанием отдельных категорий учащихся образовательных учреждений |
|
|
| 000 00 00 |
| 220 | 20 339 910,00 | -500 000,00 | -1 706 100,00 | 18 133 810,00 |
| социальное обеспечение населения |
|
|
| 000 00 00 |
| 260 | 72 734,00 |
| 0,00 | 72 734,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 000 00 00 |
| 290 | 1 403 431,04 |
| -291 140,00 | 1 112 291,04 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 000 00 00 |
| 310 | 18 692 043,37 |
| 3 638 917,91 | 22 330 961,28 |
| из них: за счет отчислений от арендной платы |
|
|
| 000 00 00 |
| 310 | 464 546,00 |
| 0,00 | 464 546,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 000 00 00 |
| 340 | 24 629 506,18 |
| 4 375 499,91 | 29 005 006,09 |
| дошкольное образование |
| 07 | 01 | 000 00 00 | 327 | 000 | 266 498 941,12 |
| 10 041 556,85 | 276 540 497,97 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления |
| 07 | 01 | 070 00 01 | 184 | 000 | 685 412,12 |
| 235 456,85 | 920 868,97 |
| прочие расходы |
|
|
| 070 00 01 |
| 290 | 127 865,87 |
|
| 127 865,87 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 070 00 01 |
| 310 | 426 318,37 |
| 185 596,85 | 611 915,22 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 070 00 01 |
| 340 | 131 227,88 |
| 49 860,00 | 181 087,88 |
| Детские дошкольные учреждения |
| 07 | 01 | 420 00 00 | 327 | 000 | 265 813 529,00 |
| 9 806 100,00 | 275 619 629,00 |
| -за счет областного бюджета |
|
|
| 420 00 00 |
| 000 | 10 342 000,00 |
|
| 10 342 000,00 |
| -за счет местного бюджета |
|
|
| 420 00 00 |
| 000 | 255 471 529,00 |
| 9 806 100,00 | 265 277 629,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 420 00 00 |
| 210 | 174 260 300,00 |
| 6 651 700,00 | 180 912 000,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 420 00 00 |
| 220 | 55 965 029,00 |
| -2 181 400,00 | 53 783 629,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 420 00 00 |
| 290 | 342 300,00 |
| -80 700,00 | 261 600,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 420 00 00 |
| 310 | 11 660 100,00 |
| 2 627 400,00 | 14 287 500,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 420 00 00 |
| 340 | 13 243 800,00 |
| 2 789 100,00 | 16 032 900,00 |
| общее образование |
| 07 | 02 | 000 00 00 | 327 | 000 | 544 865 851,63 | -1 500 000,00 | 3 024 537,97 | 546 390 389,60 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления |
| 07 | 02 | 070 00 01 | 184 | 000 | 592 865,63 |
| 617 437,97 | 1 210 303,60 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 070 00 01 |
| 210 | 600,00 |
|
| 600,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 070 00 01 |
| 220 | 98 643,16 |
| 151 277,00 | 249 920,16 |
| прочие расходы |
|
|
| 070 00 01 |
| 290 | 21 165,17 |
|
| 21 165,17 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 070 00 01 |
| 310 | 320 879,00 |
| 304 521,06 | 625 400,06 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 070 00 01 |
| 340 | 151 578,30 |
| 161 639,91 | 313 218,21 |
| Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
| 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 000 | 409 178 565,00 | -1 000 000,00 | -3 113 700,00 | 405 064 865,00 |
| -за счет областного бюджета |
|
|
| 421 00 00 |
| 000 | 323 366 300,00 |
| -252 600,00 | 323 113 700,00 |
| -за счет местного бюджета |
|
|
| 421 00 00 |
| 000 | 85 812 265,00 | -1 000 000,00 | -2 861 100,00 | 81 951 165,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 421 00 00 |
| 210 | 1 419 800,00 |
| 58 000,00 | 1 477 800,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 421 00 00 |
| 220 | 71 162 385,00 | -1 000 000,00 | -3 540 300,00 | 66 622 085,00 |
| в том числе обеспечение питанием отдельных категорий учащихся образовательных учреждений |
|
|
| 421 00 00 |
| 220 | 20 339 910,00 | -500 000,00 | -1 706 100,00 | 18 133 810,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 421 00 00 |
| 290 | 503 200,00 |
| -190 600,00 | 312 600,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 421 00 00 |
| 310 | 4 864 080,00 |
| 271 200,00 | 5 135 280,00 |
| из них: за счет отчислений от арендной платы |
|
|
| 421 00 00 |
| 310 | 207 480,00 |
|
| 207 480,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 421 00 00 |
| 340 | 7 862 800,00 |
| 540 600,00 | 8 403 400,00 |
| Учреждения по внешкольной работе с детьми |
| 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 000 | 95 954 000,00 | -500 000,00 | 5 310 300,00 | 100 764 300,00 |
| -за счет областного бюджета |
|
|
| 423 00 00 |
| 000 | 3 298 000,00 |
|
| 3 298 000,00 |
| -за счет местного бюджета |
|
|
| 423 00 00 |
| 000 | 92 656 000,00 | -500 000,00 | 5 310 300,00 | 97 466 300,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 423 00 00 |
| 210 | 76 834 166,00 |
| 4 965 800,00 | 81 799 966,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 423 00 00 |
| 220 | 12 927 749,00 | -500 000,00 | -625 900,00 | 11 801 849,00 |
| социальное обеспечение населения |
|
|
| 423 00 00 |
| 260 | 72 734,00 |
|
| 72 734,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 423 00 00 |
| 290 | 374 400,00 |
| -21 500,00 | 352 900,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 423 00 00 |
| 310 | 745 951,00 |
| 82 000,00 | 827 951,00 |
| из них: за счет отчислений от арендной платы |
|
|
| 423 00 00 |
| 310 | 12 951,00 |
|
| 12 951,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 423 00 00 |
| 340 | 1 701 000,00 |
| 909 900,00 | 2 610 900,00 |
| Специальные (коррекционные) учреждения |
| 07 | 02 | 433 00 00 | 327 | 000 | 17 675 600,00 |
|
| 17 675 600,00 |
| -за счет областного бюджета |
|
|
| 433 00 00 |
| 000 | 17 675 600,00 |
|
| 17 675 600,00 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
| 07 | 02 | 520 00 00 | 623 | 210 | 21 464 821,00 |
| 210 500,00 | 21 675 321,00 |
| молодежная политика и оздоровление детей |
| 07 | 07 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1 255 744,00 |
|
| 1 255 744,00 |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
|
|
| 432 00 00 | 452 | 000 | 1 255 744,00 |
|
| 1 255 744,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 432 00 00 |
| 220 | 1 255 744,00 |
|
| 1 255 744,00 |
| другие вопросы в области образования |
| 07 | 09 | 000 00 00 | 327 | 000 | 39 313 662,00 |
| 94 260,00 | 39 407 922,00 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления |
| 07 | 09 | 070 00 01 | 184 | 000 | 0,00 |
| 6 560,00 | 6 560,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 070 00 01 |
| 290 | 0,00 |
| 6 560,00 | 6 560,00 |
| Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
| 07 | 09 | 435 00 00 | 327 | 000 | 5 568 700,00 |
| 103 000,00 | 5 671 700,00 |
| -за счет областного бюджета |
|
|
| 435 00 00 |
| 000 | 320 000,00 |
|
| 320 000,00 |
| -за счет местного бюджета |
|
|
| 435 00 00 |
| 000 | 5 248 700,00 |
| 103 000,00 | 5 351 700,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 435 00 00 |
| 210 | 4 384 700,00 |
| 99 600,00 | 4 484 300,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 435 00 00 |
| 220 | 604 500,00 |
| -13 800,00 | 590 700,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 435 00 00 |
| 290 | 6 500,00 |
| -2 400,00 | 4 100,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 435 00 00 |
| 310 | 35 400,00 |
| 18 200,00 | 53 600,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 435 00 00 |
| 340 | 217 600,00 |
| 1 400,00 | 219 000,00 |
| Централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания |
| 07 | 09 | 452 00 00 | 327 | 000 | 30 617 962,00 |
| -15 300,00 | 30 602 662,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 452 00 00 |
| 210 | 25 507 700,00 |
| -109 800,00 | 25 397 900,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 452 00 00 |
| 220 | 3 121 447,00 |
| 24 000,00 | 3 145 447,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 452 00 00 |
| 290 | 28 000,00 |
| -2 500,00 | 25 500,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 452 00 00 |
| 310 | 639 315,00 |
| 150 000,00 | 789 315,00 |
| из них: за счет отчислений от арендной платы |
|
|
| 452 00 00 |
| 310 | 244 115,00 |
|
| 244 115,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 452 00 00 |
| 340 | 1 321 500,00 |
| -77 000,00 | 1 244 500,00 |
| целевая программа "Дошкольник" на 2006-2010 г.г. |
| 07 | 09 | 795 00 11 | 327 | 000 | 2 500 000,00 |
|
| 2 500 000,00 |
| целевая программа «О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск" на 2007г.» |
| 07 | 09 | 795 00 15 | 327 | 000 | 627 000,00 |
|
| 627 000,00 |
11 | Управление культуры | 911 |
|
|
|
|
| 131 397 516,24 | 250 000,00 | 5 179 886,00 | 136 827 402,24 |
| - Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 404 200,00 |
|
| 404 200,00 |
| Другие вопросы в области информатики |
| 04 | 09 | 330 00 02 | 381 | 000 | 404 200,00 |
|
| 404 200,00 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 42 316 731,94 | 250 000,00 | 3 182 479,69 | 45 749 211,63 |
| Общее образование |
| 07 | 02 | 000 00 00 | 000 | 000 | 42 128 631,94 | 250 000,00 | 3 064 000,00 | 45 442 631,94 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 423 00 00 |
| 210 | 37 890 000,00 |
| 2 842 000,00 | 40 732 000,00 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 423 00 00 |
| 210 | 35 391 000,00 |
| 2 842 000,00 | 38 233 000,00 |
| -за счет средств областного бюджета |
|
|
| 423 00 00 |
| 210 | 2 499 000,00 |
|
| 2 499 000,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 423 00 00 |
| 220 | 3 212 790,00 |
| 111 640,00 | 3 324 430,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 423 00 00 |
| 290 | 6 520,00 |
|
| 6 520,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 423 00 00 |
| 310 | 92 560,00 | 250 000,00 | 114 810,00 | 457 370,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 423 00 00 |
| 340 | 749 530,00 |
| -74 450,00 | 675 080,00 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления |
| 07 | 02 | 070 00 01 | 184 | 000 | 177 231,94 |
| 70 000,00 | 247 231,94 |
| Целевая программа «О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск" на 2007г.» |
| 07 | 09 | 795 00 15 | 327 | 000 | 188 100,00 |
| 118 479,69 | 306 579,69 |
| - Культура, кинематография и средства массовой информации |
| 08 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 88 676 584,30 | 0,00 | 1 997 406,31 | 90 673 990,61 |
| Культура |
| 08 | 01 | 000 00 00 | 000 | 000 | 73 014 284,30 |
| 1 997 406,31 | 75 011 690,61 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 000 00 00 |
| 210 | 35 147 300,00 | 0,00 | 2 206 000,00 | 37 353 300,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 000 00 00 |
| 220 | 25 420 679,80 |
| -481 479,69 | 24 939 200,11 |
| прочие расходы |
|
|
| 000 00 00 |
| 290 | 4 537 100,00 |
|
| 4 537 100,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 000 00 00 |
| 310 | 5 375 295,00 |
| 193 686,00 | 5 568 981,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 000 00 00 |
| 340 | 2 533 909,50 |
| 79 200,00 | 2 613 109,50 |
| Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
| 08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 000 | 28 598 400,00 |
| 1 221 800,00 | 29 820 200,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
| 08 | 01 | 440 00 00 |
| 210 | 17 185 000,00 |
| 1 117 000,00 | 18 302 000,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 440 00 00 |
| 220 | 7 881 514,00 |
| -106 200,00 | 7 775 314,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 440 00 00 |
| 290 | 88 500,00 |
|
| 88 500,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 440 00 00 |
| 310 | 2 638 550,00 |
| 156 800,00 | 2 795 350,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 440 00 00 |
| 340 | 804 836,00 |
| 54 200,00 | 859 036,00 |
| Библиотеки |
| 08 | 01 | 442 00 00 | 327 | 000 | 29 311 578,00 |
| 937 000,00 | 30 248 578,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
| 08 | 01 | 442 00 00 |
| 210 | 17 962 300,00 |
| 1 089 000,00 | 19 051 300,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 442 00 00 |
| 220 | 6 910 000,00 |
| -152 000,00 | 6 758 000,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 442 00 00 |
| 290 | 360 000,00 |
|
| 360 000,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 442 00 00 |
| 310 | 2 559 278,00 |
|
| 2 559 278,00 |
| из них: за счет отчислений от арендной платы |
|
|
| 442 00 00 |
| 310 | 405 127,00 |
|
| 405 127,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 442 00 00 |
| 340 | 1 520 000,00 |
|
| 1 520 000,00 |
| Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
| 08 | 01 | 450 00 00 | 453 | 000 | 14 445 000,00 |
| -104 800,00 | 14 340 200,00 |
| в т.ч. основные социально-культурные мероприятия (общегородские праздники) |
|
|
| 450 00 00 |
| 000 | 12 110 000,00 |
| -104 800,00 | 12 005 200,00 |
| расходы |
|
|
| 450 00 00 |
| 200 | 14 270 220,80 |
| -104 800,00 | 14 165 420,80 |
| в т.ч. конкурс литературных проектов "Томская книга" |
|
|
| 450 00 00 |
| 000 | 896 679,20 |
|
| 896 679,20 |
| приобретение услуг |
|
|
| 450 00 00 |
| 220 | 10 206 620,80 |
| -104 800,00 | 10 101 820,80 |
| вт.ч. |
|
|
|
|
|
| 0,00 |
|
| 0,00 |
| субсидии победителям конкурса "Томская книга" на издание работ |
|
|
| 450 00 00 |
| 226 | 715 000,00 |
|
| 715 000,00 |
| издание книги С.А. Заплавного "Томские сказания" ОАО "Издательство "Красное знамя" |
|
|
| 450 00 00 |
| 226 | 103 320,80 |
|
| 103 320,80 |
| прочие расходы |
|
|
| 450 00 00 |
| 290 | 4 063 600,00 |
|
| 4 063 600,00 |
| в т.ч. субвенция на выплату денежных премий победителям конкурса "Томская книга" |
|
|
| 450 00 00 |
| 290 | 70 000,00 |
|
| 70 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 450 00 00 |
| 340 | 174 779,20 |
|
| 174 779,20 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления |
| 08 | 01 | 070 00 01 | 184 | 000 | 345 806,30 |
| 61 886,00 | 407 692,30 |
| Целевая программа «О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск" на 2007г.» |
| 08 | 01 | 795 00 15 | 327 | 000 | 313 500,00 |
| -118 479,69 | 195 020,31 |
| Другие вопросы в области культуры,кинематографии и средств массовой информации |
| 08 | 06 | 000 00 00 | 000 | 000 | 15 662 300,00 |
| 0,00 | 15 662 300,00 |
| Централизованная бухгалтерия |
| 08 | 06 | 452 00 00 | 327 | 000 | 8 574 300,00 |
| 0,00 | 8 574 300,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
| 08 | 06 | 452 00 00 |
| 210 | 7 147 300,00 |
|
| 7 147 300,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 452 00 00 |
| 220 | 882 000,00 |
| -10 000,00 | 872 000,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 452 00 00 |
| 290 | 5 000,00 |
|
| 5 000,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 452 00 00 |
| 310 | 250 000,00 |
|
| 250 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 452 00 00 |
| 340 | 290 000,00 |
| 10 000,00 | 300 000,00 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления |
| 08 | 06 | 070 00 01 | 184 | 000 | 60 000,00 |
|
| 60 000,00 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций |
| 08 | 06 | 001 00 00 | 005 | 000 | 7 028 000,00 |
|
| 7 028 000,00 |
12 | Департамент социальной политики | 923 |
|
|
|
|
| 197 902 417,36 | -250 000,00 | 1 900 800,00 | 199 553 217,36 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 40 000,00 |
|
| 40 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы |
| 01 | 15 | 000 00 00 | 000 | 000 | 40 000,00 |
|
| 40 000,00 |
| резервные фонды органов местного самоуправления |
| 01 | 15 | 070 00 01 | 184 | 000 | 40 000,00 |
|
| 40 000,00 |
| - Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 353 400,00 |
|
| 353 400,00 |
| Другие вопросы в области информатики |
| 04 | 09 | 330 00 02 | 381 | 000 | 353 400,00 |
|
| 353 400,00 |
| Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 84 778 649,76 | 100 000,00 | 2 010 800,00 | 86 889 449,76 |
| Учреждения по внешкольной работе с детьми |
| 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 000 | 70 425 739,00 |
| 1 890 400,00 | 72 316 139,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 423 00 00 |
| 210 | 50 497 000,00 |
| 1 780 400,00 | 52 277 400,00 |
| в т. ч. за счет областного бюджета |
|
|
| 423 00 00 |
| 210 | 2 908 000,00 |
|
| 2 908 000,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 423 00 00 |
| 220 | 13 414 050,00 |
| -542 330,00 | 12 871 720,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 423 00 00 |
| 290 | 311 900,00 |
| 66 000,00 | 377 900,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 423 00 00 |
| 310 | 3 948 789,00 |
| 170 040,00 | 4 118 829,00 |
| из них: за счет отчислений от арендной платы |
|
|
| 423 00 00 |
| 310 | 12 365,00 |
|
| 12 365,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 423 00 00 |
| 340 | 2 254 000,00 |
| 416 290,00 | 2 670 290,00 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления |
| 07 | 02 | 070 00 01 | 184 | 000 | 311 610,76 |
|
| 311 610,76 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 070 00 01 |
| 310 | 79 309,00 |
|
| 79 309,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 070 00 01 |
| 340 | 232 301,76 |
|
| 232 301,76 |
| Организационно-воспитательная работа с молодежью |
| 07 | 07 | 000 00 00 | 000 | 000 | 5 968 600,00 |
| 120 400,00 | 6 089 000,00 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления |
| 07 | 07 | 070 00 01 | 184 | 000 | 108 000,00 |
| 120 400,00 | 228 400,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 070 00 01 |
| 220 | 108 000,00 |
| 120 400,00 | 228 400,00 |
| Организационно-воспитательная работа с молодежью |
| 07 | 07 | 431 00 00 | 000 | 000 | 5 860 600,00 |
| 0,00 | 5 860 600,00 |
| в том числе субвенция некоммерческой организации "Команда КВН "МаксимуМ" |
|
|
| 431 00 00 | 000 | 000 | 2 000 000,00 |
| 0,00 | 2 000 000,00 |
| Другие вопросы в области образования |
| 07 | 09 | 000 00 00 | 000 | 000 | 8 072 700,00 | 100 000,00 | 0,00 | 8 172 700,00 |
| Централизованная бухгалтерия |
| 07 | 09 | 452 00 00 | 327 | 000 | 6 572 700,00 |
| 0,00 | 6 572 700,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 452 00 00 |
| 210 | 6 062 000,00 |
|
| 6 062 000,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 452 00 00 |
| 220 | 152 075,00 |
| -1 250,00 | 150 825,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 452 00 00 |
| 290 | 225,00 |
| 0,00 | 225,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 452 00 00 |
| 310 | 195 000,00 |
| 0,00 | 195 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 452 00 00 |
| 340 | 163 400,00 |
| 1 250,00 | 164 650,00 |
| целевая программа "Военно-патриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" |
| 07 | 09 | 795 00 10 | 447 | 000 | 1 500 000,00 | 100 000,00 |
| 1 600 000,00 |
| Спорт и физическая культура |
| 09 | 02 | 000 00 00 | 000 | 000 | 19 325 600,00 |
| -110 000,00 | 19 215 600,00 |
| Центры спортивной подготовки (Томский центр туризма) |
| 09 | 02 | 482 00 00 | 327 | 000 | 11 934 500,00 |
| -110 000,00 | 11 824 500,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 482 00 00 |
| 210 | 5 387 300,00 |
| 0,00 | 5 387 300,00 |
| в т. ч. за счет областного бюджета |
|
|
| 482 00 00 |
| 210 | 3 902 000,00 |
| 199 000,00 | 4 101 000,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 482 00 00 |
| 220 | 516 300,00 |
| -123 940,00 | 392 360,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 482 00 00 |
| 290 | 6 200,00 |
| 0,00 | 6 200,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 482 00 00 |
| 310 | 5 449 300,00 |
| 337 773,00 | 5 787 073,00 |
| в т. ч. за счет областного бюджета |
|
|
| 482 00 00 |
| 310 | 2 880 000,00 |
| 207 833,00 | 3 087 833,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 482 00 00 |
| 340 | 575 400,00 |
| -323 833,00 | 251 567,00 |
| в т. ч. за счет областного бюджета |
|
|
| 482 00 00 |
| 340 | 220 000,00 |
| -207 833,00 | 12 167,00 |
| Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
| 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | 000 | 7 391 100,00 |
| 0,00 | 7 391 100,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 512 00 00 |
| 220 | 3 055 080,00 |
| -100 000,00 | 2 955 080,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 512 00 00 |
| 290 | 3 951 000,00 |
| 100 000,00 | 4 051 000,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 512 00 00 |
| 310 | 91 260,00 |
| 0,00 | 91 260,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 512 00 00 |
| 340 | 293 760,00 |
| 0,00 | 293 760,00 |
| Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
| 09 | 04 | 000 00 00 | 000 | 000 | 14 653 989,60 |
| 0,00 | 14 653 989,60 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 09 | 04 | 001 00 00 | 005 | 000 | 13 653 989,60 |
|
| 13 653 989,60 |
| целевая программа "Поддержка и развитие подводных видов спорта" |
| 09 | 04 | 795 00 09 | 000 | 000 | 1 000 000,00 |
| 0,00 | 1 000 000,00 |
| - Социальная политика |
| 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 78 750 778,00 | -350 000,00 | 0,00 | 78 400 778,00 |
| Социальное обеспечение населения |
| 10 | 03 | 000 00 00 | 000 | 000 | 67 277 630,00 | -350 000,00 | 0,00 | 66 927 630,00 |
| реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы за счет субсидии |
| 10 | 03 | 104 20 00 | 661 | 262 | 9 938 040,00 |
|
| 9 938 040,00 |
| Меры социальной поддержки граждан |
| 10 | 03 | 505 00 00 | 000 | 000 | 21 500 000,00 |
| 0,00 | 21 500 000,00 |
| пособие по договорам пожизненной ренты |
| 10 | 03 | 505 00 07 | 483 | 000 | 1 750 000,00 |
|
| 1 750 000,00 |
| оказание муниципальной материальной помощи |
| 10 | 03 | 505 00 10 | 483 | 000 | 4 500 000,00 |
| 234 000,00 | 4 734 000,00 |
| выплата ежемесячной дополнительной негосударственной пенсии работникам бюджетных учреждений социальной сферы |
| 10 | 03 | 505 00 15 | 483 | 000 | 9 600 000,00 |
| -384 000,00 | 9 216 000,00 |
| реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по проезду на железнодорожном транспорте пригородного сообщения и водном транспорте городского сообщения, включая приобретение расходных материалов на изготовление талонов |
| 10 | 03 | 505 00 09 | 483 | 000 | 5 650 000,00 |
| 150 000,00 | 5 800 000,00 |
| Реализация государственных функций в области социальной политики |
| 10 | 03 | 514 00 00 | 000 | 000 | 1 400 000,00 | -350 000,00 |
| 1 050 000,00 |
| субвенция городскому Совету ветеранов |
| 10 | 03 | 514 00 02 | 482 | 242 | 1 050 000,00 |
|
| 1 050 000,00 |
| субсидия на обеспечение проезда отдельных категорий граждан железнодорожным транспортом пригородного сообщения |
| 10 | 03 | 514 00 04 | 482 | 000 | 350 000,00 | -350 000,00 |
| 0,00 |
| реализация областной целевой программы "Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории Томской области на 2006-2010 годы" за счет субсидии |
| 10 | 03 | 522 00 02 | 661 | 262 | 14 907 060,00 |
|
| 14 907 060,00 |
| целевая программа "Предоставление молодым семьям муниципальной поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории муниципального образования "город Томск" на 2006-2010 годы" |
| 10 | 03 | 795 00 17 | 661 | 262 | 19 532 530,00 |
|
| 19 532 530,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики |
| 10 | 06 | 000 00 00 | 000 | 000 | 11 473 148,00 |
|
| 11 473 148,00 |
| целевая программа "Старшее поколение" на 2006-2007 годы |
| 10 | 06 | 795 00 05 | 482 | 000 | 11 473 148,00 |
|
| 11 473 148,00 |
13 | Управление здравоохранения | 912 |
|
|
|
|
| 366 723 911,70 | -2 000 000,00 | 10 185 198,89 | 374 909 110,59 |
| - Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 276 900,00 |
|
| 276 900,00 |
| Другие вопросы в области информатики |
| 04 | 09 | 330 00 02 | 381 | 000 | 276 900,00 |
|
| 276 900,00 |
| Здравоохранение и спорт |
| 09 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 366 342 211,70 | -2 000 000,00 | 10 185 198,89 | 374 527 410,59 |
| Здравоохранение |
| 09 | 01 | 000 00 00 | 000 | 000 | 324 817 514,00 | -2 000 000,00 | 12 368 000,00 | 335 185 514,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 000 00 00 |
| 210 | 249 957 368,00 | -1 000 000,00 | 10 046 300,00 | 259 003 668,00 |
| в т. ч. за счет субвенции |
|
|
| 000 00 00 |
| 210 | 27 750 000,00 |
| 0,00 | 27 750 000,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 000 00 00 |
| 220 | 32 846 337,00 | -1 000 000,00 | 1 068 210,00 | 32 914 547,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 000 00 00 |
| 290 | 31 229,00 |
| 0,00 | 31 229,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 000 00 00 |
| 310 | 34 905 959,00 |
| -76 608,00 | 34 829 351,00 |
| из них: за счет отчислений от арендной платы |
|
|
| 000 00 00 |
| 310 | 1 548 342,00 |
| 0,00 | 1 548 342,00 |
| за счет субвенции |
|
|
|
|
| 310 | 11 000 000,00 |
| 0,00 | 11 000 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 000 00 00 |
| 340 | 27 264 221,00 |
| 1 330 098,00 | 28 594 319,00 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления |
| 09 | 01 | 070 00 01 | 184 | 000 | 121 871,00 |
| 121 000,00 | 242 871,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 070 00 01 |
| 310 | 119 241,00 |
| 92 678,00 | 211 919,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 070 00 01 |
| 340 | 2 630,00 |
| 28 322,00 | 30 952,00 |
| Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
| 09 | 01 | 469 00 00 | 327 | 000 | 4 075 025,00 | -40 000,00 | 355 189,00 | 4 390 214,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 469 00 00 |
| 210 | 3 351 642,00 |
| 355 189,00 | 3 706 831,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 469 00 00 |
| 220 | 388 725,00 | -40 000,00 | 0,00 | 348 725,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 469 00 00 |
| 290 | 1 267,00 |
| 0,00 | 1 267,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 469 00 00 |
| 310 | 213 208,00 |
| 0,00 | 213 208,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 469 00 00 |
| 340 | 120 183,00 |
| 0,00 | 120 183,00 |
| Больницы,клиники,госпитали,медико-санитарные части |
| 09 | 01 | 470 00 00 | 327 | 000 | 83 436 863,00 | -789 000,00 | 3 710 108,00 | 86 357 971,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 470 00 00 |
| 210 | 50 193 390,00 |
| 2 954 508,00 | 53 147 898,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 470 00 00 |
| 220 | 5 009 919,00 | -789 000,00 | 680 300,00 | 4 901 219,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 470 00 00 |
| 310 | 25 673 826,00 |
| 0,00 | 25 673 826,00 |
| из них: за счет отчислений от арендной платы |
|
|
| 470 00 00 |
| 310 | 543 826,00 |
| 0,00 | 543 826,00 |
| за счет субвенции |
|
|
| 470 00 00 |
| 310 | 6 500 000,00 |
| 0,00 | 6 500 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 470 00 00 |
| 340 | 2 559 728,00 |
| 75 300,00 | 2 635 028,00 |
| Поликлиники, амбулатории,диагностические центры |
| 09 | 01 | 471 00 00 | 327 | 000 | 23 261 430,00 | -1 091 000,00 | 961 736,00 | 23 132 166,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 471 00 00 |
| 210 | 15 893 659,00 | -1 000 000,00 | 811 736,00 | 15 705 395,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 471 00 00 |
| 220 | 1 375 363,00 | -91 000,00 | 130 000,00 | 1 414 363,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 471 00 00 |
| 290 | 15 050,00 |
| 0,00 | 15 050,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 471 00 00 |
| 310 | 5 546 927,00 |
| 0,00 | 5 546 927,00 |
| из них: за счет отчислений от арендной платы |
|
|
| 471 00 00 |
| 310 | 456 211,00 |
| 0,00 | 456 211,00 |
| за счет субвенции |
|
|
| 471 00 00 |
| 310 | 4 500 000,00 |
| 0,00 | 4 500 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 471 00 00 |
| 340 | 430 431,00 |
| 20 000,00 | 450 431,00 |
| Родильные дома |
| 09 | 01 | 476 00 00 | 327 | 000 | 6 122 766,00 | -80 000,00 | 232 573,00 | 6 275 339,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 476 00 00 |
| 210 | 3 589 536,00 |
| -140 527,00 | 3 449 009,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 476 00 00 |
| 220 | 130 489,00 | -80 000,00 | 373 100,00 | 423 589,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 476 00 00 |
| 310 | 2 398 305,00 |
| 0,00 | 2 398 305,00 |
| из них: за счет отчислений от арендной платы |
|
|
| 476 00 00 |
| 310 | 548 305,00 |
| 0,00 | 548 305,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 476 00 00 |
| 340 | 4 436,00 |
| 0,00 | 4 436,00 |
| Станция скорой и неотложной помощи |
| 09 | 01 | 477 00 00 | 327 | 000 | 164 182 848,00 | 0,00 | 5 617 208,00 | 169 800 056,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 477 00 00 |
| 210 | 135 852 437,00 |
| 4 917 208,00 | 140 769 645,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 477 00 00 |
| 220 | 4 613 602,00 |
| -130 000,00 | 4 483 602,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 477 00 00 |
| 290 | 14 912,00 |
| 0,00 | 14 912,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 477 00 00 |
| 310 | 867 892,00 |
| -150 000,00 | 717 892,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 477 00 00 |
| 340 | 22 834 005,00 |
| 980 000,00 | 23 814 005,00 |
| Фельдшерско-акушерские пункты |
| 09 | 01 | 478 00 00 | 327 | 000 | 846 972,00 | 0,00 | 23 107,00 | 870 079,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 478 00 00 |
| 210 | 711 853,00 |
| 1 107,00 | 712 960,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 478 00 00 |
| 220 | 78 432,00 |
| 22 000,00 | 100 432,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 478 00 00 |
| 340 | 56 687,00 |
| 0,00 | 56 687,00 |
| Дом ребенка |
| 09 | 01 | 486 00 00 | 327 | 000 | 15 019 739,00 | 0,00 | 1 347 079,00 | 16 366 818,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 486 00 00 |
| 210 | 12 614 851,00 |
| 1 147 079,00 | 13 761 930,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 486 00 00 |
| 220 | 1 062 207,00 |
| -7 190,00 | 1 055 017,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 486 00 00 |
| 310 | 86 560,00 |
| -19 286,00 | 67 274,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 486 00 00 |
| 340 | 1 256 121,00 |
| 226 476,00 | 1 482 597,00 |
| Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов,врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за счет субвенции |
| 09 | 01 | 520 00 03 | 624 | 210 | 27 750 000,00 |
| 0,00 | 27 750 000,00 |
| Другие вопросы в области здравоохранения и |
| 09 | 04 | 000 00 00 | 000 | 000 | 41 524 697,70 |
| -2 182 801,11 | 39 341 896,59 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций |
| 09 | 04 | 001 00 00 | 005 | 000 | 14 103 594,00 |
| 165 000,00 | 14 268 594,00 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления |
| 09 | 04 | 070 00 00 | 184 | 000 | 617 303,70 |
| -122 801,11 | 494 502,59 |
| приобретение услуг |
|
|
| 070 00 00 | 184 | 220 | 617 303,70 |
| -122 801,11 | 494 502,59 |
| Группы хозяйственного обслуживания |
| 09 | 04 | 452 00 00 | 327 | 000 | 19 114 100,00 |
| -2 225 000,00 | 16 889 100,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 452 00 00 |
| 210 | 372 350,00 |
| 0,00 | 372 350,00 |
| приобретение услуг |
|
|
|
|
| 220 | 4 542 100,00 |
| -1 390 000,00 | 3 152 100,00 |
| прочие расходы (обеспечение детей 1-2 года жизни специальными продуктами детского питания) |
|
|
|
|
| 290 | 12 984 000,00 |
| 0,00 | 12 984 000,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
| 310 | 20 500,00 |
| 0,00 | 20 500,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
|
|
| 1 195 150,00 |
| -835 000,00 | 360 150,00 |
| Целевые программы муниципальных образований |
| 09 | 04 | 795 00 00 | 000 |
| 7 689 700,00 |
| 0,00 | 7 689 700,00 |
| целевая программа "Модернизация и внедрение новых автоматизированных систем МЛПУ" |
|
|
| 795 00 07 | 000 | 000 | 7 000 000,00 |
| 0,00 | 7 000 000,00 |
| целевая программа «О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск" на 2007г.» |
|
|
| 795 00 15 | 000 | 000 | 689 700,00 |
| 0,00 | 689 700,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики |
| 10 | 06 | 000 00 00 | 000 | 000 | 104 800,00 |
|
| 104 800,00 |
| целевая программа "Старшее поколение" на 2006-2007 годы |
| 10 | 06 | 795 00 05 | 482 | 000 | 104 800,00 |
|
| 104 800,00 |
14 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | 903 |
|
|
|
|
| 965 250 463,82 | -12 320 000,00 | 0,00 | 952 930 463,82 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 10 125 935,00 |
|
| 10 125 935,00 |
| обеспечение предоставления субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет субвенции |
| 01 | 15 | 092 00 03 | 216 | 226 | 2 669 000,00 |
|
| 2 669 000,00 |
| целевая программа "Капитальные вложения, капитальный ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города Томска на 2007 год" |
| 01 | 15 | 795 00 01 | 200 | 226 | 7 456 935,00 |
|
| 7 456 935,00 |
| - Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 4 381 200,00 |
|
| 4 381 200,00 |
| Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности по федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2010 года" (реконструкция станции обезжелезивания в пос.Лоскутово Томского района Томской области, станция водоподготовки) за счет субсидии |
| 04 | 05 | 100 11 00 | 213 | 310 | 3 910 000,00 |
|
| 3 910 000,00 |
| Другие вопросы в области информатики |
| 04 | 09 | 330 00 02 | 381 | 000 | 471 200,00 |
|
| 471 200,00 |
| - Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 770 334 828,82 | -9 620 000,00 | -1 026 000,00 | 759 688 828,82 |
| резервные фонды органов местного самоуправления |
| 05 | 01 | 070 00 00 | 184 | 225 | 4 100 075,50 |
|
| 4 100 075,50 |
| капитальный ремонт многоквартирных домов |
| 05 | 01 | 350 00 01 | 688 | 000 | 46 407 421,45 | 900 000,00 |
| 47 307 421,45 |
| в т.ч. кредиторская задолженность |
| 05 | 01 | 350 00 01 | 688 | 000 | 907 421,45 |
|
| 907 421,45 |
| субсидия на капитальный ремонт многоквартирных домов (решение Думы г. Томска от 31.10.2006 № 298) |
| 05 | 01 | 350 00 03 | 688 | 000 | 73 501 178,55 |
|
| 73 501 178,55 |
| в т.ч. кредиторская задолженность |
| 05 | 01 | 350 00 03 | 688 | 000 | 8 858 030,04 |
|
| 8 858 030,04 |
| субсидия на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
| 05 | 01 | 350 00 02 | 801 | 241, | 42 090 000,00 | -25 000 000,00 |
| 17 090 000,00 |
| целевая программа "Модернизация пассажирских лифтов жилищного фонда города Томска на 2007-2020 годы" |
| 05 | 01 | 795 00 16 | 688 | 310 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| 40 000 000,00 |
| целевая программа "Реконструкция жилых домов первых массовых серий в городе Томске" |
| 05 | 01 | 795 00 20 | 410 | 000 | 5 000 000,00 |
|
| 5 000 000,00 |
| резервные фонды органов местного самоуправления |
| 05 | 02 | 070 00 00 | 184 | 225 | 7 149 924,50 |
|
| 7 149 924,50 |
| резервные фонды органов местного самоуправления |
| 05 | 02 | 070 00 01 | 184 | 225, | 440 000,00 |
|
| 440 000,00 |
| субсидия на содержание общих отделений бань |
| 05 | 02 | 351 00 01 | 197 | 000 | 3 851 742,00 | -600 000,00 |
| 3 251 742,00 |
| капитальный ремонт бань |
| 05 | 02 | 351 00 02 | 411 | 000 | 819 058,00 |
|
| 819 058,00 |
| субсидия на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (приборы учета) |
| 05 | 02 | 351 00 03 | 803 | 241, | 9 511 400,00 |
| -950 000,00 | 8 561 400,00 |
| субсидия на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек по 31.12. 2007 |
| 05 | 02 | 351 00 04 | 803 | 241, | 23 886 700,00 |
|
| 23 886 700,00 |
| возмещение расходов при установлении уровня оплаты населением услуг по горячему водоснабжению, отоплению в размере 90% с 01.01.2007 по 30.06.2007 за счет субвенции |
| 05 | 02 | 351 00 05 | 803 | 241, | 92 587 000,00 |
|
| 92 587 000,00 |
| субсидия на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек по 31.12. 2007 |
| 05 | 02 | 351 00 06 | 804 | 241, | 10 060 500,00 |
|
| 10 060 500,00 |
| субвенция на возмещение убытков организациям, оказывающим услуги по теплоснабжению населению города Томска, осуществляющим эксплуатацию бесхозяйных коммунальных сетей на территории города Томска |
| 05 | 02 | 351 00 07 | 411 | 242 | 35 000 000,00 |
|
| 35 000 000,00 |
| реконструкция сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения в границах зон по сохранению памятников деревянной архитектуры |
| 05 | 02 | 351 00 08 | 411 | 310 | 5 000 000,00 |
|
| 5 000 000,00 |
| разработка программы-схемы развития инженерной инфраструктуры г.Томска |
| 05 | 02 | 351 00 21 | 411 | 226 | 20 000 000,00 | -1 670 000,00 | -577 600,00 | 17 752 400,00 |
| реализация мероприятий областной целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010 годах" за счет субвенции |
| 05 | 02 | 522 00 04 | 411 | 226 | 40 000 000,00 |
|
| 40 000 000,00 |
| уличное освещение |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 806 | 225 | 53 747 000,00 |
|
| 53 747 000,00 |
| целевая программа "Капитальные вложения, капитальный ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города Томска на 2007 год" |
| 05 | 02 | 795 00 01 | 213, | 225, | 248 900 587,60 |
|
| 248 900 587,60 |
| целевая программа "Развитие канализационных очистных сооружений г. Томска на 2007 год" |
| 05 | 02 | 795 00 18 | 213 | 310 | 7 556 000,00 |
|
| 7 556 000,00 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 05 | 04 | 001 00 00 | 005 | 000 | 17 476 241,22 |
| 501 600,00 | 17 977 841,22 |
| cодержание МУ "Оперативно-дежурная служба города Томска" |
| 05 | 04 | 001 00 00 | 327 | 000 | 3 250 000,00 | -3 250 000,00 |
| 0,00 |
| - Социальная политика |
| 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 180 408 500,00 | -2 700 000,00 | 1 026 000,00 | 178 734 500,00 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет субвенции |
| 10 | 03 | 519 00 03 | 572 | 000 | 152 476 000,00 |
|
| 152 476 000,00 |
| меры социальной поддержки по обслуживанию отдельных категорий граждан в общих отделениях бань |
| 10 | 03 | 505 00 02 | 483 | 262 | 1 949 700,00 |
| 1 026 000,00 | 2 975 700,00 |
| меры социальной поддержки по оплате жилищно - коммунальных услуг |
| 10 | 03 | 505 00 03 | 483 | 262 | 25 982 800,00 | -2 700 000,00 |
| 23 282 800,00 |
15 | Департамент дорожного строительства и благоустройства | 914 |
|
|
|
|
| 1 032 677 821,40 | 17 650 000,00 | 2 570 828,91 | 1 052 898 650,31 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 3 015 369,55 |
|
| 3 015 369,55 |
| Другие общегосударственные вопросы |
| 01 | 15 | 000 00 00 | 000 | 000 | 3 015 369,55 |
|
| 3 015 369,55 |
| инвентаризация объектов коммунального хозяйства |
| 01 | 15 | 090 00 03 | 200 | 226 | 1 400 000,00 |
|
| 1 400 000,00 |
| погашение задолженности (процентов) перед ОАО «Томскзеленстрой» на основании определения арбитражного суда Томской области |
| 01 | 15 | 092 00 03 | 216 | 290 | 1 264 767,55 |
|
| 1 264 767,55 |
| проведение мероприятий по объекту "Кладбище в с. Воронино" |
| 01 | 15 | 092 00 08 | 216 | 290 | 350 602,00 |
|
| 350 602,00 |
| - Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 150 053 500,00 |
| 0,00 | 150 053 500,00 |
| транспорт |
| 04 | 08 | 000 00 00 | 000 | 000 | 141 800 000,00 |
| 0,00 | 141 800 000,00 |
| в т.ч. развитие городского электрического транспорта за счет субвенции |
| 04 | 08 | 317 00 00 | 366 | 310 | 50 000 000,00 |
|
| 50 000 000,00 |
| субсидия на обеспечение транспортного обслуживания населения городским электрическим транспортом |
| 04 | 08 | 317 00 00 | 366 | 000 | 91 800 000,00 |
| -9 360 000,00 | 82 440 000,00 |
| приобретение автобусов |
| 04 | 08 | 317 00 00 | 366 | 310 |
|
| 9 360 000,00 | 9 360 000,00 |
| Другие вопросы в области информатики |
| 04 | 09 | 330 00 02 | 381 | 000 | 420 900,00 |
|
| 420 900,00 |
| содержание МУ "Служба заказчика перевозок" |
| 04 | 11 | 340 00 00 | 327 | 000 | 4 802 600,00 |
|
| 4 802 600,00 |
| отвод земельного участка, снос зданий и сооружений, выплата компенсаций за сносимые здания и возмещение убытков и потерь, связанных с подготовкой строительной площадки для строительства ул. Сибирской от ул. Толстого до ж.д. переезда, в т.ч. транспортной развязки и моста через р. Ушайка обеспечивающей транспортную доступность особой экономической зоны технико-внедренческого типа на территории г. Томска за счет субвенции из областного бюджета |
| 04 | 11 | 338 00 00 | 405 | 226 | 2 450 000,00 |
|
| 2 450 000,00 |
| отвод земельного участка, снос зданий и сооружений, выплата компенсаций за сносимые здания и возмещение убытков и потерь, связанных с подготовкой строительной площадки для строительства ул. Елизаровых от ул. Шевченко до ул. Клюева, обеспечивающей транспортную доступность особой экономической зоны технико-внедренческого типа на территории г. Томска за счет субвенции из областного бюджета |
| 04 | 11 | 338 00 00 | 405 | 226 | 580 000,00 |
|
| 580 000,00 |
| - Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 879 608 951,85 | 17 650 000,00 | 2 570 828,91 | 899 829 780,76 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления |
| 05 | 02 | 070 00 00 | 184 | 225, | 23 139 054,40 |
|
| 23 139 054,40 |
| строительство объектов общегражданского назначения, в т.ч. |
| 05 | 02 | 102 00 00 | 214 | 226, | 12 970 000,00 |
| 1 043 400,90 | 14 013 400,90 |
| содержание, реконструкция, ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений и благоустройство территорий поселений за счет субвенции |
| 05 | 02 | 102 00 00 | 214 | 226, | 12 970 000,00 |
| 801 833,86 | 13 771 833,86 |
| за счет средств местного бюджета |
| 05 | 02 | 102 00 00 | 214 | 226 |
|
| 241 567,04 | 241 567,04 |
| развитие улично - дорожной сети в городах (поселках городского типа) |
| 05 | 02 | 315 00 00 | 685 | 000 | 204 250 000,00 | 0,00 | 75 815 209,37 | 280 065 209,37 |
| за счет средств местного бюджета |
| 05 | 02 | 315 00 00 | 685 | 225, |
|
| 75 815 209,37 | 75 815 209,37 |
| субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" (за счет средств федерального бюджета) |
| 05 | 02 | 315 00 00 | 685 | 225, | 204 250 000,00 |
| 204 250 000,00 | |
| областная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на 2007-2009 годы" за счет субвенции |
| 05 | 02 | 522 00 03 | 213 | 310 | 2 231 000,00 |
|
| 2 231 000,00 |
| благоустройство, всего |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 000 | 000 | 616 714 436,75 | 17 650 000,00 | -74 234 730,27 | 560 129 706,48 |
| - за счет средств местного бюджета, в т. ч. |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 000 | 000 | 154 195 536,75 | 17 650 000,00 | -76 056 776,41 | 95 788 760,34 |
| прочие мероприятия по |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 000 | 31 577 084,00 | 13 150 000,00 | 3 031,66 | 44 730 115,66 |
| приобретение мусоровозов |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 310 |
| 10 000 000,00 |
| 10 000 000,00 |
| субвенция на комплексное благоустройство по результатам проведенного конкурса "Изменим город вместе" |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 000 |
| 150 000,00 |
| 150 000,00 |
| строительство и содержание |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 225, | 106 929 890,93 | 3 000 000,00 | -76 057 496,41 | 33 872 394,52 |
| в т. ч. погашение задолженности перед ОГУП ПИ "Томскгражданпроект" по решению Арбитражного суда |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 225 | 776 114,52 |
|
| 776 114,52 |
| озеленение |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 808 | 225, | 10 546 491,82 | 1 500 000,00 | -433,00 | 12 046 058,82 |
| организация и содержание мест |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 809 | 225, | 5 142 070,00 |
| -1 878,66 | 5 140 191,34 |
| - на осуществление функций областного |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 000 | 000 | 76 700 000,00 |
| 2 623 880,00 | 79 323 880,00 |
| прочие мероприятия по |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 225 | 38 600 000,00 |
|
| 38 600 000,00 |
| строительство и содержание |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 225 | 24 500 000,00 |
| 2 623 880,00 | 27 123 880,00 |
| озеленение |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 808 | 225 | 6 600 000,00 |
|
| 6 600 000,00 |
| организация и содержание мест |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 809 | 225 | 7 000 000,00 |
|
| 7 000 000,00 |
| - содержание, реконструкция, ремонт и |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 000 | 000 | 115 571 000,00 |
| -801 833,86 | 114 769 166,14 |
| прочие мероприятия по |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 225 | 22 230 000,00 |
| -495 590,74 | 21 734 409,26 |
| строительство и содержание |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 225, | 72 099 000,00 |
| -801 833,86 | 71 297 166,14 |
| озеленение |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 808 | 225 | 14 242 000,00 |
| 500 912,73 | 14 742 912,73 |
| организация и содержание мест |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 809 | 225, | 7 000 000,00 |
| -5 321,99 | 6 994 678,01 |
| - на выполнение работ по разработке инженерного проекта, включая рабочую документацию "Строительство автомобильной дороги Академгородок(ТВЗ) - Аэропорт "Богашево" на участке "Томск-Аэропорт" за счет субвенции |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 226 | 81 000 000,00 |
|
| 81 000 000,00 |
| - отвод земельного участка, снос зданий и сооружений, выплата компенсаций за сносимые здания и возмещение убытков и потерь, связанных с подготовкой строительной площадки для строительства ул. Сибирской от ул. Толстого до ж.д. переезда, в т.ч. транспортной развязки и моста через р. Ушайка обеспечивающей транспортную доступность особой экономической зоны технико-внедренческого типа на территории г. Томска за счет субвенции из областного бюджета |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 226, | 118 496 900,00 |
|
| 118 496 900,00 |
| - отвод земельного участка, снос зданий и сооружений, выплата компенсаций за сносимые здания и возмещение убытков и потерь, связанных с подготовкой строительной площадки для строительства ул. Елизаровых от ул. Шевченко до ул. Клюева, обеспечивающей транспортную доступность особой экономической зоны технико-внедренческого типа на территории г. Томска за счет субвенции из областного бюджета |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 226, 262 | 63 183 000,00 |
|
| 63 183 000,00 |
| - на ремонтно-реставрационные и проектные работы объектов деревянного зодчества (благоустройство территории объектов деревянного зодчества) за счет субвенции |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 225 | 7 100 000,00 |
|
| 7 100 000,00 |
| - на мероприятия по эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для защиты населения Томской области от вредного воздействия вод (ограждающая дамба № 1) за счет субвенции |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 225 | 468 000,00 |
|
| 468 000,00 |
| целевая программа "Проведение мероприятий по рекультивации на городском полигоне твердых бытовых отходов и увеличению сроков его эксплуатации на 2006 - 2008 годы" |
| 05 | 02 | 795 00 13 | 412 | 225 | 2 000 000,00 |
|
| 2 000 000,00 |
| целевая программа «О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск" на 2007г.» |
| 05 | 02 | 795 00 15 | 213 | 310 | 1 000 000,00 |
|
| 1 000 000,00 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 05 | 04 | 001 00 00 | 005 | 000 | 17 204 460,70 |
| -53 051,09 | 17 151 409,61 |
| резервные фонды органов местного самоуправления |
| 05 | 04 | 070 00 01 | 184 | 000 | 100 000,00 |
|
| 100 000,00 |
16 | Департамент недвижимости | 915 |
|
|
|
|
| 200 903 208,80 | 200 000,00 | -129 622,00 | 200 973 586,80 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 175 691 408,80 | 200 000,00 | -129 622,00 | 175 761 786,80 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 01 | 15 | 001 00 00 | 005 | 000 | 60 500 708,80 |
| -129 622,00 | 60 371 086,80 |
| руководство и управление в сфере установленных функций (по решению Арбитражного суда Томской области расходы по делу о банкротстве МУП "Редакция газеты "Томский вестник") |
| 01 | 15 | 001 00 00 | 217 | 290 | 73 374,80 |
|
| 73 374,80 |
| обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
| 01 | 15 | 001 00 00 | 327 | 000 | 43 167 700,00 | 200 000,00 |
| 43 367 700,00 |
| в т.ч. осуществление функций областного центра за счет субвенции - сохранение деревянного зодчества |
| 01 | 15 | 001 00 00 | 327 | 225 | 6 000 000,00 |
|
| 6 000 000,00 |
| за счет средств местного бюджета капитальный ремонт объектов деревянного зодчества (сохранение деревянного зодчества), в т.ч. подготовка проектно-сметной документации |
| 01 | 15 | 001 00 00 | 327 | 225 | 14 000 000,00 |
|
| 14 000 000,00 |
| ремонтно-реставрационные и проектные работы объектов деревянного зодчества (разработка проекта восстановления исторического облика территории групповой охранной зоны "Воскресенская гора") за счет субвенции |
| 01 | 15 | 001 00 00 | 327 | 225 | 3 100 000,00 |
|
| 3 100 000,00 |
| за счет средств местного бюджета капитальный ремонт объектов |
| 01 | 15 | 001 00 00 | 327 | 225 |
| 200 000,00 |
| 200 000,00 |
| резервные фонды органов местного самоуправления |
| 01 | 15 | 070 00 01 | 184 | 224 | 73 000,00 |
|
| 73 000,00 |
| оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
| 01 | 15 | 090 00 00 | 200 | 226 | 2 576 625,20 |
|
| 2 576 625,20 |
| расходы на инвентаризацию объектов муниципального имущества |
| 01 | 15 | 090 00 01 | 200 | 226 | 3 360 000,00 |
| -160 725,25 | 3 199 274,75 |
| проведение мероприятий по ликвидации МУ ЦДЗиД "Сказка" |
| 01 | 15 | 090 00 02 | 200 | 290 | 140 000,00 |
|
| 140 000,00 |
| осуществление функций областного центра за счет субвенции, в т.ч.: |
| 01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 242 | 6 000 000,00 |
|
| 6 000 000,00 |
| субвенция Местной религиозной организации "Красная Соборная мечеть" Томской областной Центральной религиозной организации "Духовное управление мусульман АЗИАТСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ" на капитальный ремонт Красной мечети (включая функции заказчика, технического и авторского надзора и проведение экспертиз) |
| 01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 242 | 2 300 000,00 |
|
| 2 300 000,00 |
| субвенция Томской Епархии Русской Православной Церкви на капитальный ремонт Церкви Святых первоапостолов Петра и Павла (включая функции заказчика, технического и авторского надзора и проведение экспертиз) |
| 01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 242 | 2 300 000,00 |
|
| 2 300 000,00 |
| субвенция Местной православной религиозной организации Приход Святого Благоверного князя Александра Невского г. Томска Томской Епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата на капитальный ремонт Храма Святого Благоверного князя А. Невского (включая функции заказчика, технического и авторского надзора и проведение экспертиз) |
| 01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 242 | 800 000,00 |
|
| 800 000,00 |
| субвенция Местной религиозной организации "Старообрядческая община г. Томска Русской Православной Старообрядческой Церкви" на капитальный ремонт Старообрядческой Церкви (включая функции заказчика, технического и авторского надзора и проведение экспертиз) |
| 01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 242 | 600 000,00 |
|
| 600 000,00 |
| Субвенция организациям (юридическим лицам), осуществляющим управление жилыми домами - объектами деревянного зодчества на ремонтно-реставрационные и проектные работы |
| 01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 242 | 59 800 000,00 |
|
| 59 800 000,00 |
| Оплата взысканных сумм по решениям судов |
| 01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 290 |
|
| 160 725,25 | 160 725,25 |
| - Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 23 974 200,00 |
| 0,00 | 23 974 200,00 |
| Другие вопросы в области информатики |
| 04 | 09 | 330 00 02 | 381 | 000 | 724 900,00 |
|
| 724 900,00 |
| мероприятия по землеустройству и землепользованию, в т.ч. работа по внедрению принципа "единого окна" |
| 04 | 11 | 340 00 00 | 406 | 226 | 20 315 200,00 |
|
| 20 315 200,00 |
| мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства (подготовительные мероприятия и проведение торгов по продаже земельных участков, права их аренды) |
| 04 | 11 | 338 00 00 | 405 | 226 | 2 732 200,00 |
|
| 2 732 200,00 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления |
| 04 | 11 | 070 00 01 | 184 | 226 | 201 900,00 |
|
| 201 900,00 |
| - Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1 237 600,00 |
|
| 1 237 600,00 |
| мероприятия по благоустройству (использование и охрана городских лесов) |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 808 | 226, 310, | 1 237 600,00 |
|
| 1 237 600,00 |
17 | Департамент финансов | 910 |
|
|
|
|
| 61 405 729,20 | 550 000,00 | 0,00 | 61 955 729,20 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 45 534 971,20 | 550 000,00 | -2 410 000,00 | 43 674 971,20 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 01 | 06 | 001 00 00 | 005 | 000 | 43 124 971,20 | 550 000,00 |
| 43 674 971,20 |
| разработка организационных и методических основ реформирования муниципальных финансов за счет субвенции |
| 01 | 15 | 0920000 | 216 | 000 | 2 410 000,00 |
| -2 410 000,00 | 0,00 |
| - Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 15 870 758,00 | 0,00 | 2 410 000,00 | 18 280 758,00 |
| Расходы на внедрение и сопровождение информационных технологий по исполнению бюджета и организацию работы по реформированию бюджетного процесса |
| 04 | 09 | 330 00 01 | 381 | 000 | 13 994 358,00 |
| 2 410 000,00 | 16 404 358,00 |
| в т.ч. за счет субвенции |
| 04 | 09 | 330 00 01 | 381 | 000 | 1 270 000,00 |
| 2 410 000,00 | 3 680 000,00 |
| Другие вопросы в области информатики |
| 04 | 09 | 330 00 02 | 381 | 000 | 1 379 400,00 |
|
| 1 379 400,00 |
| Реализация областной целевой программы «Реформирование региональных финансов на территории Томской области на 2006-2008 годы» |
| 04 | 09 | 522 00 06 | 381 | 000 | 497 000,00 |
|
| 497 000,00 |
18 | Департамент архитектуры и градостроительства | 902 |
|
|
|
|
| 37 752 887,00 | -1 606 839,00 | -9 041 038,09 | 27 105 009,91 |
| - Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 37 752 887,00 | -1 606 839,00 | -9 041 038,09 | 27 105 009,91 |
| Другие вопросы в области информатики |
| 04 | 09 | 330 00 02 | 381 | 000 | 563 800,00 |
| -112 245,00 | 451 555,00 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 04 | 11 | 001 00 00 | 005 | 000 | 16 739 387,00 |
| -2 804 913,09 | 13 934 473,91 |
| содержание МУ "Архитектурно-планировочное управление" |
| 04 | 11 | 001 00 00 | 327 | 000 | 3 500 000,00 |
| -3 500 000,00 | 0,00 |
| мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
| 04 | 11 | 338 00 00 | 405 | 226 | 16 949 700,00 | -1 606 839,00 | -2 623 880,00 | 12 718 981,00 |
| в т.ч. осуществление функций областного центра за счет субвенции |
| 04 | 11 | 338 00 00 | 405 | 226 | 11 400 000,00 |
| -2 623 880,00 | 8 776 120,00 |
| за счет средств местного бюджета |
| 04 | 11 | 338 00 00 | 405 | 226 | 5 549 700,00 | -1 606 839,00 |
| 3 942 861,00 |
19 | Департамент градостроительства и перспективного развития | 916 |
|
|
|
|
| 328 400 189,60 | -55 199 752,00 | -2 913 008,85 | 270 287 428,75 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 5 400 000,00 |
| 0,00 | 5 400 000,00 |
| целевая программа «О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск" на 2007г.» |
| 01 | 15 | 795 00 15 | 213 | 310 | 1 000 000,00 |
|
| 1 000 000,00 |
| Строительство объектов общегражданского назначения |
| 01 | 15 | 102 00 00 | 214 | 310 | 4 400 000,00 |
|
| 4 400 000,00 |
| - Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 20 968 389,60 | 0,00 | -2 913 008,85 | 18 055 380,75 |
| Другие вопросы в области информатики |
| 04 | 09 | 330 00 02 | 381 | 000 | 141 000,00 |
| -66 361,00 | 74 639,00 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 04 | 11 | 001 00 00 | 005 | 000 | 11 489 589,60 |
| -2 846 647,85 | 8 642 941,75 |
| мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства (подготовка земельных участков для строительства, для комплексного освоения в целях жилищного строительства, для развития застроенных территорий; разработка проектной документации опорной сети газоснабжения г. Томска) |
| 04 | 11 | 338 00 00 | 405 | 226 | 9 337 800,00 |
|
| 9 337 800,00 |
| - Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 280 485 300,00 | -55 199 752,00 |
| 225 285 548,00 |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет субсидии из областного бюджета |
| 05 | 01 | 102 00 00 | 689 | 310 | 62 600 000,00 |
|
| 62 600 000,00 |
| Поддержка жилищного хозяйства (обследование аварийных жилых домов) |
| 05 | 01 | 350 00 00 | 410 | 226 | 1 000 000,00 |
|
| 1 000 000,00 |
| расселение из аварийного и ветхого жилья за счет субвенции |
| 05 | 01 | 350 00 00 | 689 | 310 | 33 884 000,00 |
|
| 33 884 000,00 |
| оплата госпошлины за регистрацию права на приобретение квартиры |
| 05 | 01 | 350 00 00 | 689 | 290 | 1 300,00 |
|
| 1 300,00 |
| областная целевая программа "Строительство жилья социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в Томской области в 2006-2010 годах с прогнозом до 2020 года" |
| 05 | 01 | 522 00 01 | 000 | 000 | 29 300 000,00 |
|
| 29 300 000,00 |
| в т.ч. за счет средств местного бюджета |
| 05 | 01 | 522 00 01 | 213 | 310 | 16 100 000,00 |
|
| 16 100 000,00 |
| за счет субсидии из областного бюджета |
| 05 | 01 | 522 00 01 | 213 | 310 | 13 200 000,00 |
|
| 13 200 000,00 |
| строительство объектов общегражданского назначения (софинансирование по подпрограмме "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 гг. для обеспечения коммунальной инфраструктурой земельных участков под застройку микрорайонов "Восточный" и "Солнечный") |
| 05 | 02 | 102 00 00 | 214 | 310 | 95 500 000,00 | -55 199 752,00 |
| 40 300 248,00 |
| строительство объектов общегражданского назначения |
| 05 | 02 | 102 00 00 | 214 | 226 | 1 000 000,00 |
|
| 1 000 000,00 |
| строительство объектов общегражданского назначения |
| 05 | 02 | 102 00 00 | 214 | 226,310 | 7 200 000,00 |
|
| 7 200 000,00 |
| организация водоснабжения населения поселка Психбольница в рамках проекта "Водоснабжение п. Психбольница (организация пуска станции водоподготовки)" за счет субвенции |
| 05 | 02 | 102 00 00 | 214 | 310 | 50 000 000,00 |
|
| 50 000 000,00 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 14 600 000,00 |
| 0,00 | 14 600 000,00 |
| строительство объектов общегражданского назначения |
| 07 | 02 | 102 00 00 | 214 | 310 | 14 600 000,00 |
|
| 14 600 000,00 |
| - Здравоохранение и спорт |
| 09 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 6 946 500,00 |
|
| 6 946 500,00 |
| Спорт и физическая культура |
| 09 | 02 | 000 00 00 | 000 | 000 | 3 600 000,00 |
|
| 3 600 000,00 |
| Областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2006-2008 годы" за счет субсидии из областного бюджета |
| 09 | 02 | 522 00 05 | 213 | 226 | 3 600 000,00 |
|
| 3 600 000,00 |
| Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
| 09 | 04 | 000 00 00 | 000 | 000 | 3 346 500,00 |
|
| 3 346 500,00 |
| строительство объектов общегражданского назначения |
| 09 | 04 | 102 00 00 | 214 | 226 | 3 346 500,00 |
|
| 3 346 500,00 |
20 | УМП " Центр муниципального заказа" | 913 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 439 089 136,96 | 43 248 711,49 | -70 514,95 | 482 267 333,50 |
| Средства местного бюджета |
| 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 210 271 536,96 | 43 248 711,49 | -70 514,95 | 253 449 733,50 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1 900 000,00 |
| 793 245,43 | 2 693 245,43 |
| другие общегосударственные вопросы |
| 01 | 15 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1 900 000,00 |
| 793 245,43 | 2 693 245,43 |
| капитальный ремонт |
| 01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 225 | 1 900 000,00 |
| 793 245,43 | 2 693 245,43 |
| - Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 13 310 226,96 | -125 475,20 | -70 514,95 | 13 114 236,81 |
| резервные фонды органов местного самоуправления |
| 05 | 01 | 070 00 00 | 184 | 225 | 7 924 106,64 |
| -70 514,95 | 7 853 591,69 |
| строительство объектов общегражданского назначения |
| 05 | 02 | 102 00 00 | 214 | 310 | 3 870 000,00 |
|
| 3 870 000,00 |
| капитальный ремонт жилищного фонда |
| 05 | 01 | 350 00 00 | 688 | 225 | 1 501 657,00 | -125 475,20 |
| 1 376 181,80 |
| текущий ремонт объектов коммунального хозяйства |
| 05 | 02 | 351 00 00 | 411 | 225 | 14 463,32 |
|
| 14 463,32 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 168 313 845,88 | 25 804 716,69 | -861 721,97 | 193 256 840,60 |
| детские дошкольные учреждения |
| 07 | 01 | 420 00 00 | 327 | 225 | 49 055 680,44 | 5 817 040,00 | -1 040 228,14 | 53 832 492,30 |
| резервные фонды органов местного самоуправления |
| 07 | 02 | 070 00 00 | 184 | 000 | 1 500 000,00 |
|
| 1 500 000,00 |
| школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
| 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 225 | 77 452 014,42 | 19 843 900,00 | 482 971,69 | 97 778 886,11 |
| школы-интернаты |
| 07 | 02 | 422 00 00 | 327 | 225 | 2 786 528,72 |
|
| 2 786 528,72 |
| учреждения по внешкольной работе с детьми |
| 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 225 | 17 591 622,07 | 1 331 910,00 | -304 465,52 | 18 619 066,55 |
| учреждения по внешкольной работе с детьми |
| 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 310 | 339 295,03 |
|
| 339 295,03 |
| специальные (коррекционные) школы |
| 07 | 02 | 433 00 00 | 327 | 225 | 4 578 705,20 |
|
| 4 578 705,20 |
| целевая программа "Дошкольник" на 2006-2010 г.г. |
| 07 | 09 | 795 00 11 | 327 | 225 | 15 010 000,00 | -1 188 133,31 |
| 13 821 866,69 |
| в том числе: перепрофилирование МОУ "Наша школа" в МОУ "Детский сад № 38" |
| 07 | 09 | 795 00 11 | 327 | 225 | 14 500 000,00 | -1 188 133,31 |
| 13 311 866,69 |
| - Культура |
| 08 | 01 | 000 00 00 | 000 | 000 | 5 559 625,74 | 0,00 | 0,00 | 5 559 625,74 |
| дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры |
| 08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 225 | 3 830 439,06 |
|
| 3 830 439,06 |
| библиотеки |
| 08 | 01 | 442 00 00 | 327 | 225 | 1 729 186,68 |
|
| 1 729 186,68 |
| - Здравоохранение |
| 09 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 14 248 356,79 | 17 569 470,00 | 68 476,54 | 31 886 303,33 |
| больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
| 09 | 01 | 470 00 00 | 327 | 225 | 9 656 382,30 | 7 050 580,00 | -44 701,42 | 16 662 260,88 |
| поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
| 09 | 01 | 471 00 00 | 327 | 225 | 2 630 079,63 | 10 231 890,00 | 250 427,54 | 13 112 397,17 |
| родильные дома |
| 09 | 01 | 476 00 00 | 327 | 225 | 1 961 894,86 | 287 000,00 | -137 249,58 | 2 111 645,28 |
| Спорт и физическая культура |
| 09 | 02 | 000 00 00 | 000 | 000 | 331 200,00 | 0,00 | 0,00 | 331 200,00 |
| центры спортивной подготовки (Томский центр туризма) |
| 09 | 02 | 482 00 00 | 327 | 225 | 331 200,00 |
|
| 331 200,00 |
| - Социальная политика |
| 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 6 608 281,59 | 0,00 | 0,00 | 6 608 281,59 |
| целевая программа "Старшее поколение" на 2006-2007годы (в том числе услуги технического надзора) |
| 10 | 06 | 795 00 05 | 482 | 000 | 6 608 281,59 | 0,00 | 0,00 | 6 608 281,59 |
| замена газовых и электрических плит |
| 10 | 06 | 795 00 05 | 482 | 000 | 3 455 700,20 |
|
| 3 455 700,20 |
| установка телефонов |
| 10 | 06 | 795 00 05 | 482 | 000 | 150 482,10 |
|
| 150 482,10 |
| капитальный ремонт жилья |
| 10 | 06 | 795 00 05 | 482 | 000 | 3 002 099,29 |
|
| 3 002 099,29 |
| Средства областного бюджета |
| 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 228 817 600,00 | 0,00 | 0,00 | 228 817 600,00 |
| - Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| строительство объектов общегражданского назначения за счет субвенции г.Томску на осуществление им функций областного центра |
| 05 | 02 | 102 00 00 | 214 | 310 | 3 900 000,00 |
|
| 3 900 000,00 |
| ремонт муниципальных объектов социальной сферы за счет субсидии на ремонт объектов социальной сферы |
| 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 13 899 369,34 | 0,00 | 161 813,21 | 14 061 182,55 |
| детские дошкольные учреждения |
| 07 | 01 | 420 00 00 | 327 | 225 |
|
| 226 287,89 | 226 287,89 |
| школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
| 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 225 | 13 038 664,37 |
| 95 544,72 | 13 134 209,09 |
| учреждения по внешкольной работе с детьми |
| 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 225 | 860 704,97 |
| -160 019,40 | 700 685,57 |
| - Здравоохранение |
| 09 | 01 | 000 00 00 | 000 | 000 | 86 100 630,66 | 0,00 | -161 813,21 | 85 938 817,45 |
| больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
| 09 | 01 | 470 00 00 | 327 | 225 | 47 885 695,03 |
| -489 307,22 | 47 396 387,81 |
| поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
| 09 | 01 | 471 00 00 | 327 | 225 | 19 014 935,63 |
| 456 362,48 | 19 471 298,11 |
| родильные дома |
| 09 | 01 | 476 00 00 | 327 | 225 | 19 200 000,00 |
| -128 868,47 | 19 071 131,53 |
| ремонт муниципальных объектов социальной сферы за счет субвенции на создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| детские дошкольные учреждения |
| 07 | 01 | 420 00 00 | 327 | 225 | 64 656 964,07 |
| 1 330 000,00 | 65 986 964,07 |
| школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
| 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 225 | 35 343 035,93 |
| -1 330 000,00 | 34 013 035,93 |
| ремонт муниципальных объектов социальной сферы за счет субвенции на организацию общих врачебных практик на территории Томской области |
| 09 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 20 187 600,00 | 0,00 | 0,00 | 20 187 600,00 |
| - Здравоохранение |
| 09 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 20 187 600,00 | 0,00 | 0,00 | 20 187 600,00 |
| больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
| 09 | 01 | 470 00 00 | 327 | 225 | 11 300 000,00 |
| -1 051 928,71 | 10 248 071,29 |
| поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
| 09 | 01 | 471 00 00 | 327 | 225 | 8 887 600,00 |
| 1 051 928,71 | 9 939 528,71 |
| Областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2006 - 2008 годы" за счет субсидии из областного бюджета |
| 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 4 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 730 000,00 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 4 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 730 000,00 |
| внешкольные учреждения |
| 07 | 09 | 522 00 05 | 285 | 225 | 4 730 000,00 |
|
| 4 730 000,00 |
21 | Управление охраны окружающей среды и природного комплекса | 919 |
|
|
|
|
| 4 311 941,00 | 0,00 | 129 622,00 | 4 441 563,00 |
| - Охрана окружающей среды |
| 06 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 4 311 941,00 |
| 129 622,00 | 4 441 563,00 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 06 | 04 | 001 00 00 | 005 | 000 | 4 311 941,00 |
| 129 622,00 | 4 441 563,00 |
22 | Управление по делам ГО и ЧС | 917 |
|
|
|
|
| 6 591 085,00 | 0,00 | 299 900,00 | 6 890 985,00 |
| - Национальная безопасность и |
| 03 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 6 591 085,00 |
| 299 900,00 | 6 890 985,00 |
| Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий, гражданская оборона |
| 03 | 09 | 000 00 00 | 000 | 000 | 6 591 085,00 |
| 299 900,00 | 6 890 985,00 |
| обеспечение функционирования в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
| 03 | 09 | 202 00 01 | 000 | 000 | 6 264 400,00 |
| 299 900,00 | 6 564 300,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
| 03 | 09 | 202 00 01 | 240 | 210 | 5 417 876,20 |
| 299 900,00 | 5 717 776,20 |
| резервные фонды органов местного самоуправления |
| 03 | 09 | 070 00 00 | 184 | 000 | 326 685,00 |
|
| 326 685,00 |
23 | Томская городская муниципальная избирательная комиссия | 918 |
|
|
|
|
| 5 964 100,00 | 104 000,00 | 0,00 | 6 068 100,00 |
- Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 5 964 100,00 | 104 000,00 | 0,00 | 6 068 100,00 | |
руководство и управление в сфере установленных функций |
| 01 | 07 | 001 00 00 | 005 | 000 | 3 404 100,00 | 104 000,00 |
| 3 508 100,00 | |
проведение выборов в представительные органы местного самоуправления |
| 01 | 07 | 020 00 00 | 097 | 290 | 2 560 000,00 |
|
| 2 560 000,00 | |
24 | МУ "Муниципальные информационные технологии" | 926 |
|
|
|
|
| 8 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 107 000,00 |
- Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 8 107 000,00 |
|
| 8 107 000,00 | |
руководство и управление в сфере установленных функций |
| 01 | 15 | 001 00 00 | 327 | 000 | 8 107 000,00 |
|
| 8 107 000,00 | |
25 | Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства | 910 |
|
|
|
|
| 135 327 357,03 | -7 197 406,49 | -46 442 546,80 | 81 687 403,74 |
- Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 135 327 357,03 | -7 197 406,49 | -46 442 546,80 | 81 687 403,74 | |
обслуживание муниципального долга |
| 01 | 12 | 000 00 00 | 000 | 000 | 66 810 400,00 | -10 997 406,49 | 0,00 | 55 812 993,51 | |
Процентные платежи по долговым обязательствам |
| 01 | 12 | 065 00 00 | 152 | 231 | 63 454 590,00 | -10 997 406,49 |
| 52 457 183,51 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
| 01 | 12 | 092 00 00 | 216 | 226 | 3 355 810,00 |
|
| 3 355 810,00 | |
резервные фонды |
| 01 | 13 | 070 00 00 | 184 | 290 | 21 018 578,21 | 3 800 000,00 | -3 054 686,42 | 21 763 891,79 | |
ФНР, в т.ч. |
| 01 | 13 | 070 00 00 | 184 | 290 | 17 675 697,87 | 1 800 000,00 | -3 248 002,48 | 16 227 695,39 | |
ФНР администрации г.Томска |
| 01 | 13 | 070 00 01 | 184 | 290 | 16 013 398,84 | 1 800 000,00 | -3 239 382,48 | 14 574 016,36 | |
ФНР администрации Кир.района |
| 01 | 13 | 070 00 02 | 184 | 290 | 500 000,00 |
| -8 620,00 | 491 380,00 | |
ФНР администрации Лен.района |
| 01 | 13 | 070 00 03 | 184 | 290 | 500 000,00 |
|
| 500 000,00 | |
ФНР администрации Окт.района |
| 01 | 13 | 070 00 04 | 184 | 290 | 462 299,03 |
|
| 462 299,03 | |
ФНР администрации Сов.района |
| 01 | 13 | 070 00 05 | 184 | 290 | 200 000,00 |
|
| 200 000,00 | |
ФЧС |
| 01 | 13 | 070 00 00 | 184 | 290 | 3 342 880,34 | 2 000 000,00 | 193 316,06 | 5 536 196,40 | |
другие общегосударственные вопросы |
| 01 | 15 | 000 00 00 | 000 | 000 | 47 498 378,82 | 0,00 | -43 387 860,38 | 4 110 518,44 | |
обеспечение мероприятий по реформированию муниципальной службы |
| 01 | 15 | 092 00 00 | 211 | 000 | 1 800 000,00 |
|
| 1 800 000,00 | |
выполнение других обязательств государства |
| 01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 000 | 2 674 378,82 |
| -363 860,38 | 2 310 518,44 | |
резерв на повышение заработной платы работникам бюджетных учреждений по постановлению ГДТО от 26.07.2007 № 401 |
| 01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 000 | 43 024 000,00 |
| -43 024 000,00 | 0,00 | |
| Всего расходов |
|
|
|
|
|
| 6 399 670 412,56 | 0,00 | 0,00 | 6 399 670 412,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Председатель Думы города Томска | Первый заместитель Мэра города Томска | ||||||||||
_____________________ А.Н. Чуприн | ______________________Н.А. Николайчук |