Ведомственная структура расходов бюджета г.Томска на 2007г. по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации. | ||||||||||||
(руб.) | ||||||||||||
№ | Перечень распорядителей | Код | Раз- | Под- | Целевая статья | Вид расхо- | Эконом. статья | Утверждено реш.Думы г.Томска от 26.06.2007 №518 | Безвозмездные поступления из обл.бюджета | Уточнение | Перераспре- | ИТОГО с уточнением |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Дума города Томска | 908 |
|
|
|
|
| 57 184 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 184 250,00 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 57 184 250,00 |
|
|
| 57 184 250,00 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 01 | 03 | 001 00 00 | 000 | 000 | 49 352 000,00 |
|
|
| 49 352 000,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 01 | 03 | 001 00 01 | 005 | 000 | 49 339 000,00 |
|
|
| 49 339 000,00 |
| - за счет субвенции |
| 01 | 03 | 001 00 01 | 005 | 000 | 13 000,00 |
|
|
| 13 000,00 |
| оплата услуг средств массовой информации, типографские расходы по тиражированию решений Думы г.Томска |
| 01 | 15 | 092 00 01 | 216 | 000 | 7 832 250,00 |
|
|
| 7 832 250,00 |
2 | Счетная палата города Томска | 909 |
|
|
|
|
| 14 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 590 000,00 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 14 590 000,00 |
|
|
| 14 590 000,00 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 01 | 06 | 001 00 00 | 005 | 000 | 14 590 000,00 |
|
|
| 14 590 000,00 |
3 | Администрация г.Томска | 901 |
|
|
|
|
| 142 583 657,84 | 0,00 | 580 140,00 | 768 221,50 | 143 932 019,34 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 118 359 457,84 |
| 580 140,00 | 768 221,50 | 119 707 819,34 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 01 | 02 | 001 00 00 | 000 | 000 | 102 217 400,00 |
|
|
| 102 217 400,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 01 | 02 | 001 00 01 | 005 | 000 | 102 213 400,00 |
|
|
| 102 213 400,00 |
| - за счет субвенции |
| 01 | 04 | 001 00 01 | 005 | 000 | 4 000,00 |
|
|
| 4 000,00 |
| судебная система |
| 01 | 05 | 519 00 06 | 070 | 000 | 80 614,00 |
|
|
| 80 614,00 |
| другие общегосударственные вопросы |
| 01 | 15 | 000 00 00 | 000 | 000 | 16 061 443,84 |
| 580 140,00 | 768 221,50 | 17 409 805,34 |
| резервные фонды органов местного самоуправления |
| 01 | 15 | 070 00 01 | 184 | 000 | 1 565 885,00 |
|
| 768 221,50 | 2 334 106,50 |
| членские взносы в межрегиональные организации по взаимодействию муниципальных образований |
| 01 | 15 | 092 00 02 | 216 | 290 | 0,00 |
| 580 140,00 |
| 580 140,00 |
| оплата услуг и другие расходы в области средств массовой информации |
| 01 | 15 | 092 00 01 | 216 | 000 | 9 832 250,00 |
|
|
| 9 832 250,00 |
| целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г.Томске" на 2007г. |
| 01 | 15 | 795 00 02 | 216 | 000 | 4 225 908,84 |
|
|
| 4 225 908,84 |
| целевая программа «О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск" на 2007г.» |
| 01 | 15 | 795 00 15 | 216 | 000 | 437 400,00 |
|
|
| 437 400,00 |
| - Национальная оборона |
| 02 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 2 424 000,00 |
|
|
| 2 424 000,00 |
| мобилизационная подготовка экономики |
| 02 | 03 | 209 00 00 | 237 | 000 | 2 424 000,00 |
|
|
| 2 424 000,00 |
| - Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 20 600 200,00 |
|
|
| 20 600 200,00 |
| Другие вопросы в области информатики |
| 04 | 09 | 330 00 02 | 381 | 000 | 5 600 200,00 |
|
|
| 5 600 200,00 |
| другие вопросы в области национальной экономики |
| 04 | 11 | 000 00 00 | 000 | 000 | 15 000 000,00 |
|
|
| 15 000 000,00 |
| разработка «Комплексной программы развития промышленности на территории муници-пального образования «Город Томск» и подготовки документации на создание промышленно-производственной зоны в г. Томске» |
| 04 | 11 | 000 00 00 | 000 | 000 | 4 000 000,00 |
|
|
| 4 000 000,00 |
| целевая инновационная программа муниципального образования "Город Томск" на 2007год |
| 04 | 11 | 795 00 03 | 521 | 000 | 6 000 000,00 |
|
|
| 6 000 000,00 |
| целевая программа "Поддержка и развитие малого предпринимательства г. Томске на 2007-2010годы" |
| 04 | 11 | 795 00 04 | 521 | 000 | 5 000 000,00 |
|
|
| 5 000 000,00 |
| Другие вопросы в области образования |
| 07 | 09 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1 000 000,00 |
|
|
| 1 000 000,00 |
| целевая программа "Военно-патриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" |
| 07 | 09 | 795 00 10 | 447 | 000 | 1 000 000,00 |
|
|
| 1 000 000,00 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления |
| 08 | 01 | 070 00 01 | 184 | 000 | 200 000,00 |
|
|
| 200 000,00 |
4 | Администрация Кировского района г.Томска | 904 |
|
|
|
|
| 85 955 385,76 | 41 862 950,00 | 0,00 | 0,00 | 127 818 335,76 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 33 080 914,76 |
|
|
| 33 080 914,76 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 01 | 04 | 001 00 00 | 000 | 000 | 31 967 419,76 |
|
|
| 31 967 419,76 |
| - за счет местного бюджета |
| 01 | 04 | 001 00 01 | 005 | 000 | 31 481 169,76 |
|
|
| 31 481 169,76 |
| - за счет субвенции |
| 01 | 04 | 001 00 01 | 005 | 000 | 486 250,00 |
|
|
| 486 250,00 |
| резервные фонды органов местного самоуправления |
| 01 | 04 | 070 00 01 | 184 | 000 | 142 500,00 |
|
|
| 142 500,00 |
| Другие общегосударственные вопросы |
| 01 | 15 | 000 00 00 | 000 | 000 | 970 995,00 |
|
|
| 970 995,00 |
| Демонтаж самовольно установленных средств наружной рекламы, снос киосков мелкорозничной торговли, снос гаражей |
| 01 | 15 | 092 00 04 | 216 | 000 | 250 000,00 |
|
|
| 250 000,00 |
| целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г.Томске" на 2007г. |
| 01 | 15 | 795 00 02 | 216 | 000 | 720 995,00 |
|
|
| 720 995,00 |
| - Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 522 100,00 |
|
|
| 522 100,00 |
| Другие вопросы в области информатики |
| 04 | 09 | 330 00 02 | 381 | 000 | 522 100,00 |
|
|
| 522 100,00 |
| - Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 39 307 400,00 | 42 689 000,00 |
|
| 81 996 400,00 |
| расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда |
| 05 | 01 | 350 00 04 | 410 | 000 | 290 300,00 |
|
|
| 290 300,00 |
| развитие улично - дорожной сети за счет субсидии бюджету муниципального образования "Город Томск" (за счет средств федерального бюджета) |
| 05 | 02 | 315 00 00 | 685 | 225 |
| 42 689 000,00 |
|
| 42 689 000,00 |
| благоустройство |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 000 | 000 | 33 267 100,00 |
|
|
| 33 267 100,00 |
| - за счет средств местного бюджета, в т. ч. |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 000 | 000 | 17 538 600,00 |
|
|
| 17 538 600,00 |
| прочие мероприятия по |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 225 | 14 622 600,00 |
|
|
| 14 622 600,00 |
| строительство и содержание |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 225 | 2 916 000,00 |
|
|
| 2 916 000,00 |
| - содержание, реконструкция, ремонт |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 000 | 000 | 15 728 500,00 |
|
|
| 15 728 500,00 |
| прочие мероприятия по |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 225 | 1 350 000,00 |
|
|
| 1 350 000,00 |
| строительство и содержание |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 225 | 14 378 500,00 |
|
|
| 14 378 500,00 |
| целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов на 2006 - 2010 годы" |
| 05 | 02 | 795 00 14 | 807 | 225 | 5 750 000,00 |
|
|
| 5 750 000,00 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1 931 000,00 | -670 000,00 |
|
| 1 261 000,00 |
| Общее образование |
| 07 | 02 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1 604 000,00 | -670 000,00 |
|
| 934 000,00 |
| Содержание приемных семей |
| 07 | 02 | 519 00 04 | 422 | 000 | 1 604 000,00 | -670 000,00 |
|
| 934 000,00 |
| Молодежная политика |
| 07 | 07 | 000 00 00 | 000 | 000 | 257 000,00 |
|
|
| 257 000,00 |
| целевая программа "Военно-патриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" |
| 07 | 09 | 795 00 10 | 447 | 000 | 70 000,00 |
|
|
| 70 000,00 |
| - Культура |
| 08 | 01 | 450 00 00 | 453 | 000 | 255 000,00 |
|
|
| 255 000,00 |
| - Спорт и физическая культура |
| 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | 000 | 604 100,00 |
|
|
| 604 100,00 |
| - Социальная политика |
| 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 10 254 871,00 | -156 050,00 |
|
| 10 098 821,00 |
| Борьба с беспризорностью, опека и попечительство |
| 10 | 04 | 000 00 00 | 000 | 000 | 9 277 371,00 | -156 050,00 |
|
| 9 121 321,00 |
| выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
| 10 | 04 | 519 00 05 | 423 | 000 | 8 910 121,00 |
|
|
| 8 910 121,00 |
| выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
| 10 | 04 | 519 00 07 | 424 | 000 | 367 250,00 | -156 050,00 |
|
| 211 200,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики |
| 10 | 06 | 000 00 00 | 000 | 000 | 977 500,00 |
|
|
| 977 500,00 |
| целевая программа "Старшее поколение" на 2006-2007 годы |
| 10 | 06 | 795 00 05 | 482 | 000 | 977500 |
|
|
| 977500 |
5 | Администрация Ленинского района г.Томска | 905 |
|
|
|
|
| 94 259 767,07 | 49 572 750,00 | 0,00 | 55 000,00 | 143 887 517,07 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 26 362 467,07 |
|
|
| 26 362 467,07 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 01 | 04 | 001 00 00 | 000 | 000 | 25 317 550,00 |
|
|
| 25 317 550,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 01 | 04 | 001 00 01 | 005 | 000 | 24 831 300,00 |
|
|
| 24 831 300,00 |
| - за счет субвенции |
| 01 | 04 | 001 00 01 | 005 | 000 | 486 250,00 |
|
|
| 486 250,00 |
| резервные фонды органов местного самоуправления |
| 01 | 04 | 070 00 01 | 184 | 000 | 75 300,00 |
|
|
| 75 300,00 |
| Другие общегосударственные вопросы |
| 01 | 15 | 000 00 00 | 000 | 000 | 969 617,07 |
|
|
| 969 617,07 |
| Демонтаж самовольно установленных средств наружной рекламы, снос киосков мелкорозничной торговли, снос гаражей |
| 01 | 15 | 092 00 04 | 216 | 000 | 250 000,00 |
|
|
| 250 000,00 |
| целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г.Томске" на 2007г. |
| 01 | 15 | 795 00 02 | 216 | 000 | 719 617,07 |
|
|
| 719 617,07 |
| - Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 446 200,00 |
|
|
| 446 200,00 |
| Другие вопросы в области информатики |
| 04 | 09 | 330 00 02 | 381 | 000 | 446 200,00 |
|
|
| 446 200,00 |
| - Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 48 427 600,00 | 51 700 000,00 |
|
| 100 127 600,00 |
| расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда |
| 05 | 01 | 350 00 04 | 410 | 000 | 485 100,00 |
|
|
| 485 100,00 |
| развитие улично - дорожной сети за счет субсидии бюджету муниципального образования "Город Томск" (за счет средств федерального бюджета) |
| 05 | 02 | 315 00 00 | 685 | 225 |
| 51 700 000,00 |
|
| 51 700 000,00 |
| благоустройство |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 000 | 000 | 42 192 500,00 |
|
|
| 42 192 500,00 |
| - за счет средств местного бюджета, в т. ч. |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 000 | 000 | 25 664 000,00 |
|
|
| 25 664 000,00 |
| прочие мероприятия по |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 225 | 22 100 000,00 |
|
|
| 22 100 000,00 |
| строительство и содержание |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 225 | 3 564 000,00 |
|
|
| 3 564 000,00 |
| - содержание, реконструкция, ремонт |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 000 | 000 | 16 528 500,00 |
|
|
| 16 528 500,00 |
| прочие мероприятия по |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 225 | 2 150 000,00 |
|
|
| 2 150 000,00 |
| строительство и содержание |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 225 | 14 378 500,00 |
|
|
| 14 378 500,00 |
| целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов на 2006 - 2010 годы" |
| 05 | 02 | 795 00 14 | 807 | 225 | 5 750 000,00 |
|
|
| 5 750 000,00 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 2 491 000,00 | -840 000,00 |
| 30 000,00 | 1 681 000,00 |
| Общее образование |
| 07 | 02 | 000 00 00 | 000 | 000 | 2 162 000,00 | -840 000,00 |
|
| 1 322 000,00 |
| Содержание приемных семей |
| 07 | 02 | 519 00 04 | 422 | 000 | 2 162 000,00 | -840 000,00 |
|
| 1 322 000,00 |
| Молодежная политика |
| 07 | 07 | 000 00 00 | 000 | 000 | 259 000,00 |
|
| 30 000,00 | 289 000,00 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления |
| 07 | 07 | 070 00 01 | 184 | 000 | 0,00 |
|
| 30 000,00 | 30 000,00 |
| Организационно-воспитательная работа с молодежью |
| 07 | 07 | 431 00 00 | 447 | 000 | 259 000,00 |
|
|
| 259 000,00 |
| целевая программа "Военно-патриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" |
| 07 | 09 | 795 00 10 | 447 | 000 | 70 000,00 |
|
|
| 70 000,00 |
| - Культура |
| 08 | 01 | 0000000 | 000 | 000 | 614 000,00 |
|
|
| 614 000,00 |
| Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
| 08 | 01 | 450 00 00 | 453 | 000 | 464 000,00 |
|
|
| 464 000,00 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления |
| 08 | 01 | 070 00 01 | 184 | 000 | 150 000,00 |
|
|
| 150 000,00 |
| - Спорт и физическая культура |
| 09 | 02 | 000 00 00 | 000 | 000 | 633 800,00 |
|
| 25 000,00 | 658 800,00 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления |
| 09 | 02 | 070 00 01 | 184 | 000 | 0,00 |
|
| 25 000,00 | 25 000,00 |
| Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
| 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | 000 | 633 800,00 |
|
|
| 633 800,00 |
| - Социальная политика |
| 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 15 284 700,00 | -1 287 250,00 |
|
| 13 997 450,00 |
| Борьба с беспризорностью, опека и попечительство |
| 10 | 04 | 000 00 00 | 000 | 000 | 14 307 200,00 | -1 287 250,00 |
|
| 13 019 950,00 |
| выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
| 10 | 04 | 519 00 05 | 423 | 000 | 13 895 950,00 | -1 108 000,00 |
|
| 12 787 950,00 |
| выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
| 10 | 04 | 519 00 07 | 424 | 000 | 411 250,00 | -179 250,00 |
|
| 232 000,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики |
| 10 | 06 | 000 00 00 | 000 | 000 | 977 500,00 |
|
|
| 977 500,00 |
| целевая программа "Старшее поколение" на 2006-2007 годы |
| 10 | 06 | 795 00 05 | 482 | 000 | 977 500,00 |
|
|
| 977 500,00 |
6 | Администрация Октябрьского района г.Томска | 906 |
|
|
|
|
| 95 118 072,48 | 50 160 550,00 | 0,00 | 178 212,14 | 145 456 834,62 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 30 899 832,48 |
|
| 80 627,00 | 30 980 459,48 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 01 | 04 | 001 00 00 | 000 | 000 | 29 381 050,00 |
|
|
| 29 381 050,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 01 | 04 | 001 00 01 | 005 | 000 | 28 894 800,00 |
|
|
| 28 894 800,00 |
| - за счет субвенции |
| 01 | 04 | 001 00 01 | 005 | 000 | 486 250,00 |
|
|
| 486 250,00 |
| резервные фонды органов местного самоуправления |
| 01 | 04 | 070 00 01 | 184 | 000 | 167 400,00 |
|
|
| 167 400,00 |
| Другие общегосударственные вопросы |
| 01 | 15 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1 351 382,48 |
|
| 80 627,00 | 1 432 009,48 |
| резервные фонды органов местного самоуправления |
| 01 | 15 | 070 00 01 | 184 | 000 |
|
|
| 80 627,00 | 80 627,00 |
| Демонтаж самовольно установленных средств наружной рекламы, снос киосков мелкорозничной торговли, снос гаражей |
| 01 | 15 | 092 00 04 | 216 | 000 | 250 000,00 |
|
|
| 250 000,00 |
| целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г.Томске" на 2007г. |
| 01 | 15 | 795 00 02 | 216 | 000 | 1 101 382,48 |
|
|
| 1 101 382,48 |
| -Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 919 100,00 |
|
|
| 919 100,00 |
| предоставление субсидий на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (на поддержку реализации сельскохозяйственной продукции (молоко и молочная продукция) за счет субвенции |
| 04 | 05 | 260 00 00 | 342 | 241 | 320 000,00 |
|
|
| 320 000,00 |
| Другие вопросы в области информатики |
| 04 | 09 | 330 00 02 | 381 | 000 | 599 100,00 |
|
|
| 599 100,00 |
| - Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 41 633 100,00 | 51 500 000,00 |
| 59 884,17 | 93 192 984,17 |
| резервные фонды органов местного самоуправления |
| 05 | 01 | 070 00 00 | 184 | 242 |
|
|
| 59 884,17 | 59 884,17 |
| расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда |
| 05 | 01 | 350 00 04 | 410 | 000 | 532 900,00 |
|
|
| 532 900,00 |
| развитие улично - дорожной сети за счет субсидии бюджету муниципального образования "Город Томск" (за счет средств федерального бюджета) |
| 05 | 02 | 315 00 00 | 685 | 225 |
| 51 500 000,00 |
|
| 51 500 000,00 |
| благоустройство |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 000 | 000 | 35 350 200,00 |
|
|
| 35 350 200,00 |
| - за счет средств местного бюджета, в т. ч. |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 000 | 000 | 19 121 700,00 |
|
|
| 19 121 700,00 |
| прочие мероприятия по |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 225 | 15 557 700,00 |
|
|
| 15 557 700,00 |
| строительство и содержание |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 225 | 3 564 000,00 |
|
|
| 3 564 000,00 |
| в т. ч. кредиторская задолженность |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 225 | 257 542,00 |
|
|
| 257 542,00 |
| - содержание, реконструкция, ремонт |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 000 | 000 | 16 228 500,00 |
|
|
| 16 228 500,00 |
| прочие мероприятия по |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 225 | 1 850 000,00 |
|
|
| 1 850 000,00 |
| строительство и содержание |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 225 | 14 378 500,00 |
|
|
| 14 378 500,00 |
| целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов на 2006 - 2010 годы" |
| 05 | 02 | 795 00 14 | 807 | 225 | 5 750 000,00 |
|
|
| 5 750 000,00 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1 295 000,00 | -183 000,00 |
|
| 1 112 000,00 |
| Общее образование |
| 07 | 02 | 000 00 00 | 000 | 000 | 966 000,00 | -183 000,00 |
|
| 783 000,00 |
| Содержание приемных семей |
| 07 | 02 | 519 00 04 | 422 | 000 | 966 000,00 | -183 000,00 |
|
| 783 000,00 |
| Молодежная политика |
| 07 | 07 | 000 00 00 | 000 | 000 | 259 000,00 |
|
|
| 259 000,00 |
| целевая программа "Военно-патриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" |
| 07 | 09 | 795 00 10 | 447 | 000 | 70 000,00 |
|
|
| 70 000,00 |
| - Культура |
| 08 | 01 | 450 00 00 | 453 | 000 | 464 000,00 |
|
| 37 700,97 | 501 700,97 |
| Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
| 08 | 01 | 450 00 00 | 453 | 000 | 464 000,00 |
|
|
| 464 000,00 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления |
| 08 | 01 | 070 00 04 | 184 | 000 |
|
|
| 37 700,97 | 37 700,97 |
| - Спорт и физическая культура |
| 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | 000 | 633 800,00 |
|
|
| 633 800,00 |
| - Социальная политика |
| 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 19 273 240,00 | -1 156 450,00 |
|
| 18 116 790,00 |
| Борьба с беспризорностью, опека и попечительство |
| 10 | 04 | 000 00 00 | 000 | 000 | 18 295 740,00 | -1 156 450,00 |
|
| 17 139 290,00 |
| выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
| 10 | 04 | 519 00 05 | 423 | 000 | 17 887 490,00 | -1 000 000,00 |
|
| 16 887 490,00 |
| выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
| 10 | 04 | 519 00 07 | 424 | 000 | 408 250,00 | -156 450,00 |
|
| 251 800,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики |
| 10 | 06 | 000 00 00 | 000 | 000 | 977 500,00 |
|
|
| 977 500,00 |
| целевая программа "Старшее поколение" на 2006-2007 годы |
| 10 | 06 | 795 00 05 | 482 | 000 | 977 500,00 |
|
|
| 977 500,00 |
7 | Администрация Советского района г.Томска | 907 |
|
|
|
|
| 83 423 086,61 | 36 148 750,00 | 0,00 | 300 000,00 | 119 871 836,61 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 31 415 797,61 |
|
|
| 31 415 797,61 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 01 | 04 | 001 00 00 | 000 | 000 | 30 401 201,00 |
|
|
| 30 401 201,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 01 | 04 | 001 00 01 | 005 | 000 | 29 914 951,00 |
|
|
| 29 914 951,00 |
| - за счет субвенции |
| 01 | 04 | 001 00 01 | 005 | 000 | 486 250,00 |
|
|
| 486 250,00 |
| резервные фонды органов местного самоуправления |
| 01 | 04 | 070 00 01 | 184 | 000 | 78 500,00 |
|
|
| 78 500,00 |
| Другие общегосударственные вопросы |
| 01 | 15 | 000 00 00 | 000 | 000 | 936 096,61 |
|
|
| 936 096,61 |
| Демонтаж самовольно установленных средств наружной рекламы, снос киосков мелкорозничной торговли, снос гаражей |
| 01 | 15 | 092 00 04 | 216 | 000 | 250 000,00 |
|
|
| 250 000,00 |
| целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г.Томске" на 2007г. |
| 01 | 15 | 795 00 02 | 216 | 000 | 686 096,61 |
|
|
| 686 096,61 |
| -Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 410 700,00 |
|
|
| 410 700,00 |
| Другие вопросы в области информатики |
| 04 | 09 | 330 00 02 | 381 | 000 | 410 700,00 |
|
|
| 410 700,00 |
| - Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 40 579 300,00 | 37 061 000,00 |
| 300 000,00 | 77 940 300,00 |
| резервные фонды органов местного самоуправления |
| 05 | 01 | 070 00 05 | 184 | 225 |
|
|
| 300 000,00 | 300 000,00 |
| расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда |
| 05 | 01 | 350 00 04 | 410 | 000 | 601 700,00 |
|
|
| 601 700,00 |
| развитие улично - дорожной сети за счет субсидии бюджету муниципального образования "Город Томск" (за счет средств федерального бюджета) |
| 05 | 02 | 315 00 00 | 685 | 225 |
| 37 061 000,00 |
|
| 37 061 000,00 |
| благоустройство |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 000 | 000 | 34 227 600,00 |
|
|
| 34 227 600,00 |
| - за счет средств местного бюджета, в т. ч. |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 000 | 000 | 18 699 100,00 |
|
|
| 18 699 100,00 |
| прочие мероприятия по |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 225 | 15 783 100,00 |
|
|
| 15 783 100,00 |
| строительство и содержание |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 225 | 2 916 000,00 |
|
|
| 2 916 000,00 |
| - содержание, реконструкция, ремонт |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 000 | 000 | 15 528 500,00 |
|
|
| 15 528 500,00 |
| прочие мероприятия по |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 225 | 1 150 000,00 |
|
|
| 1 150 000,00 |
| строительство и содержание |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 225 | 14 378 500,00 |
|
|
| 14 378 500,00 |
| целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов на 2006 - 2010 годы" |
| 05 | 02 | 795 00 14 | 807 | 225 | 5 750 000,00 |
|
|
| 5 750 000,00 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1 516 000,00 | -540 000,00 |
|
| 976 000,00 |
| Общее образование |
| 07 | 02 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1 189 000,00 | -540 000,00 |
|
| 649 000,00 |
| Содержание приемных семей |
| 07 | 02 | 519 00 04 | 422 | 000 | 1 189 000,00 | -540 000,00 |
|
| 649 000,00 |
| Молодежная политика |
| 07 | 07 | 000 00 00 | 000 | 000 | 257 000,00 |
|
|
| 257 000,00 |
| целевая программа "Военно-патриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" |
| 07 | 09 | 795 00 10 | 447 | 000 | 70 000,00 |
|
|
| 70 000,00 |
| - Культура |
| 08 | 01 | 450 00 00 | 453 | 000 | 255 000,00 |
|
|
| 255 000,00 |
| - Спорт и физическая культура |
| 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | 000 | 604 100,00 |
|
|
| 604 100,00 |
| - Социальная политика |
| 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 8 642 189,00 | -372 250,00 |
|
| 8 269 939,00 |
| Борьба с беспризорностью, опека и попечительство |
| 10 | 04 | 000 00 00 | 000 | 000 | 7 664 689,00 | -372 250,00 |
|
| 7 292 439,00 |
| выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
| 10 | 04 | 519 00 05 | 423 | 000 | 7 339 439,00 | -122 000,00 |
|
| 7 217 439,00 |
| выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
| 10 | 04 | 519 00 07 | 424 | 000 | 325 250,00 | -250 250,00 |
|
| 75 000,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики |
| 10 | 06 | 000 00 00 | 000 | 000 | 977 500,00 |
|
|
| 977 500,00 |
| целевая программа "Старшее поколение" на 2006-2007 годы |
| 10 | 06 | 795 00 05 | 482 | 000 | 977 500,00 |
|
|
| 977 500,00 |
8 | Департамент образования | 920 |
|
|
|
|
| 238 577 660,56 | -1 380 500,00 | 6 864,00 | -3 615 257,00 | 233 588 767,56 |
| - Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 435 000,00 |
|
|
| 435 000,00 |
| Другие вопросы в области информатики |
| 04 | 09 | 330 00 02 | 381 | 000 | 435 000,00 |
|
|
| 435 000,00 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 238 142 660,56 | -1 380 500,00 | 6 864,00 | -3 615 257,00 | 233 153 767,56 |
| Учреждения и мероприятия |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 217 200 660,56 | -1 380 500,00 | 5 312,00 | -3 615 257,00 | 212 210 215,56 |
| -за счет областного бюджета |
|
|
| 000 00 00 |
|
| 82 629 065,96 | -1 380 500,00 |
|
| 81 248 565,96 |
| -за счет местного бюджета |
|
|
| 000 00 00 |
|
| 134 571 594,60 |
| 5 312,00 | -3 615 257,00 | 130 961 649,60 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 000 00 00 |
| 210 | 70 199 400,00 |
| 0,00 | -626 507,00 | 69 572 893,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 000 00 00 |
| 220 | 46 276 810,00 |
| 0,00 | -1 216 535,50 | 45 060 274,50 |
| в том числе обеспечение питанием отдельных категорий учащихся образовательных учреждений |
|
|
| 000 00 00 |
| 220 | 503 160,00 |
| 0,00 | 0,00 | 503 160,00 |
| социальное обеспечение |
|
|
| 000 00 00 |
| 260 | 7 800,00 |
| 0,00 | 0,00 | 7 800,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 000 00 00 |
| 290 | 2 056 592,60 |
| 0,00 | 45 901,50 | 2 102 494,10 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 000 00 00 |
| 310 | 5 201 250,00 |
| 5 312,00 | -1 426 986,00 | 3 779 576,00 |
| из них: за счет отчислений от арендной платы |
|
|
| 000 00 00 |
| 310 | 43 737,00 |
| 5 312,00 | 0,00 | 49 049,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 000 00 00 |
| 340 | 11 236 850,00 |
| 0,00 | -391 130,00 | 10 845 720,00 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 07 | 09 | 000 00 00 | 000 | 000 | 20 942 000,00 |
| 1 552,00 |
| 20 943 552,00 |
| дошкольное образование |
| 07 | 01 | 420 00 00 | 327 | 000 | 10 272 500,00 |
|
| 98 400,00 | 10 370 900,00 |
| -за счет областного бюджета |
|
|
| 420 00 00 |
| 000 | 428 000,00 |
|
|
| 428 000,00 |
| -за счет местного бюджета |
|
|
| 420 00 00 |
| 000 | 9 844 500,00 |
|
| 98 400,00 | 9 942 900,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 420 00 00 |
| 210 | 7 578 300,00 |
|
| 98 400,00 | 7 676 700,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 420 00 00 |
| 220 | 1 869 900,00 |
|
| 1 600,00 | 1 871 500,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 420 00 00 |
| 290 | 10 000,00 |
|
| -4 300,00 | 5 700,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 420 00 00 |
| 310 | 60 000,00 |
|
|
| 60 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 420 00 00 |
| 340 | 326 300,00 |
|
| 2 700,00 | 329 000,00 |
| общее образование |
| 07 | 02 | 000 00 00 | 327 | 000 | 153 099 368,56 | -1 380 500,00 | 5 312,00 | -1 480 157,00 | 150 244 023,56 |
| Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
| 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 000 | 73 640 060,00 | -2 064 700,00 |
| -1 321 400,00 | 70 253 960,00 |
| -за счет областного бюджета |
|
|
| 421 00 00 |
| 000 | 57 432 000,00 | -2 064 700,00 |
|
| 55 367 300,00 |
| -за счет местного бюджета |
|
|
| 421 00 00 |
| 000 | 16 208 060,00 |
|
| -1 321 400,00 | 14 886 660,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 421 00 00 |
| 210 | 5 305 800,00 |
|
| -885 200,00 | 4 420 600,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 421 00 00 |
| 220 | 9 980 360,00 |
|
| -754 181,00 | 9 226 179,00 |
| в том числе обеспечение питанием отдельных категорий учащихся образовательных учреждений |
|
|
| 421 00 00 |
| 220 | 503 160,00 |
|
|
| 503 160,00 |
| социальное обеспечение |
|
|
| 422 00 00 |
| 260 | 7 800,00 |
|
|
| 7 800,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 421 00 00 |
| 290 | 61 000,00 |
|
| -10 000,00 | 51 000,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 421 00 00 |
| 310 | 500 000,00 |
|
| 244 470,00 | 744 470,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 421 00 00 |
| 340 | 353 100,00 |
|
| 83 511,00 | 436 611,00 |
| Школы-интернаты |
| 07 | 02 | 422 00 00 | 327 | 000 | 19 677 200,00 | 356 000,00 | 5 312,00 | -334 800,00 | 19 703 712,00 |
| -за счет областного бюджета |
|
|
| 422 00 00 |
| 000 | 7 706 000,00 | 356 000,00 |
|
| 8 062 000,00 |
| -за счет местного бюджета |
|
|
| 422 00 00 |
| 000 | 11 971 200,00 |
| 5 312,00 | -334 800,00 | 11 641 712,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 422 00 00 |
| 210 | 4 756 200,00 |
|
|
| 4 756 200,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 422 00 00 |
| 220 | 3 364 500,00 |
|
| 12 200,00 | 3 376 700,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 422 00 00 |
| 290 | 53 000,00 |
|
| 2 000,00 | 55 000,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 422 00 00 |
| 310 | 193 800,00 |
| 5 312,00 |
| 199 112,00 |
| из них: за счет отчислений от арендной платы |
|
|
| 422 00 00 |
| 310 | 43 737,00 |
| 5 312,00 |
| 49 049,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 422 00 00 |
| 340 | 3 603 700,00 |
|
| -349 000,00 | 3 254 700,00 |
| Учреждения по внешкольной работе с детьми |
| 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 000 | 45 286 300,00 |
|
| -103 500,00 | 45 182 800,00 |
| -за счет областного бюджета |
|
|
| 423 00 00 |
| 000 | 2 674 000,00 |
|
|
| 2 674 000,00 |
| -за счет местного бюджета |
|
|
| 423 00 00 |
| 000 | 42 612 300,00 |
|
| -103 500,00 | 42 508 800,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 423 00 00 |
| 210 | 37 273 800,00 |
|
| -106 330,00 | 37 167 470,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 423 00 00 |
| 220 | 4 639 100,00 |
|
| -4 007,00 | 4 635 093,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 423 00 00 |
| 290 | 75 000,00 |
|
| -7 260,00 | 67 740,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 423 00 00 |
| 310 | 225 300,00 |
|
| -29 781,00 | 195 519,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 423 00 00 |
| 340 | 399 100,00 |
|
| 43 878,00 | 442 978,00 |
| Специальные (коррекционные) учреждения |
| 07 | 02 | 433 00 00 | 327 | 000 | 10 861 000,00 | 328 200,00 |
|
| 11 189 200,00 |
| -за счет областного бюджета |
|
|
| 433 00 00 |
| 000 | 10 861 000,00 | 328 200,00 |
|
| 11 189 200,00 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
| 07 | 02 | 520 00 00 | 623 | 210 | 3 528 065,96 |
|
|
| 3 528 065,96 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления |
| 07 | 02 | 070 00 01 | 184 | 000 | 106 742,60 |
|
| 279 543,00 | 386 285,60 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 070 00 01 |
| 210 |
|
|
| 123,00 | 123,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 070 00 01 |
| 220 | 66 750,00 |
|
| 90 552,50 | 157 302,50 |
| прочие расходы |
|
|
| 070 00 01 |
| 290 | 9 992,60 |
|
| 65 461,50 | 75 454,10 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 070 00 01 |
| 310 | 12 150,00 |
|
| 99 625,00 | 111 775,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 070 00 01 |
| 340 | 17 850,00 |
|
| 23 781,00 | 41 631,00 |
| молодежная политика и оздоровление детей |
| 07 | 07 | 000 00 00 | 000 | 000 | 26 510 592,00 |
|
| 0,00 | 26 510 592,00 |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
|
|
| 432 00 00 | 452 | 000 | 26 510 592,00 |
|
| 0,00 | 26 510 592,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 432 00 00 |
| 210 | 0,00 |
|
|
| 0,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 432 00 00 |
| 220 | 19 963 092,00 |
|
| -550 000,00 | 19 413 092,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 432 00 00 |
| 290 | 36 200,00 |
|
|
| 36 200,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 432 00 00 |
| 310 | 843 200,00 |
|
| 795 000,00 | 1 638 200,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 432 00 00 |
| 340 | 5 668 100,00 |
|
| -245 000,00 | 5 423 100,00 |
| другие вопросы в области образования |
| 07 | 09 | 000 00 00 | 000 | 000 | 48 260 200,00 |
| 1 552,00 | -2 233 500,00 | 46 028 252,00 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 07 | 09 | 001 00 00 | 000 | 000 | 20 942 000,00 |
| 1 552,00 |
| 20 943 552,00 |
| Мероприятия в области образования |
| 07 | 09 | 436 00 00 | 447 | 000 | 3 841 000,00 |
|
| 0,00 | 3 841 000,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 436 00 00 |
| 220 | 1 497 800,00 |
|
| -21 000,00 | 1 476 800,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 436 00 00 |
| 290 | 1 778 600,00 |
|
|
| 1 778 600,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 436 00 00 |
| 310 | 92 800,00 |
|
| 20 000,00 | 112 800,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 436 00 00 |
| 340 | 471 800,00 |
|
| 1 000,00 | 472 800,00 |
| Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки. |
| 07 | 09 | 452 00 00 | 327 | 000 | 19 701 000,00 |
|
| 266 500,00 | 19 967 500,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 452 00 00 |
| 210 | 15 285 300,00 |
|
| 266 500,00 | 15 551 800,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 452 00 00 |
| 220 | 3 432 000,00 |
|
| 8 300,00 | 3 440 300,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 452 00 00 |
| 290 | 32 800,00 |
|
|
| 32 800,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 452 00 00 |
| 310 | 774 000,00 |
|
| -56 300,00 | 717 700,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 452 00 00 |
| 340 | 176 900,00 |
|
| 48 000,00 | 224 900,00 |
| целевая программа "Дошкольник" на 2006-2010 г.г. |
| 07 | 09 | 795 00 11 | 327 | 310 | 2 500 000,00 |
|
| -2 500 000,00 | 0,00 |
| целевая программа "Военно-патриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" |
| 07 | 09 | 795 00 10 | 447 | 340 | 220 000,00 |
|
|
| 220 000,00 |
| целевая программа "Меры профилактики употребления наркотических средств,алкоголя, табакокурения и других видов патологической зависимости у детей, подростков и молодежи на 2007 год" |
| 07 | 09 | 795 00 08 | 447 | 000 | 500 000,00 |
|
|
| 500 000,00 |
| целевая программа «О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск" на 2007г.» |
| 07 | 09 | 795 00 15 | 327 | 000 | 556 200,00 |
|
|
| 556 200,00 |
9 | Управление образования Кировского и Советского районов | 921 |
|
|
|
|
| 621 335 263,95 | 15 968 500,00 | -30 197,00 | 1 142 678,79 | 638 416 245,74 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 621 335 263,95 | 15 968 500,00 | -30 197,00 | 1 142 678,79 | 638 416 245,74 |
| -за счет средств областного бюджета |
|
|
| 000 00 00 |
| 000 | 287 389 154,00 | 15 968 500,00 |
|
| 303 357 654,00 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 000 00 00 |
| 000 | 333 946 109,95 |
| -30 197,00 | 1 142 678,79 | 335 058 591,74 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 000 00 00 |
| 210 | 208 216 000,00 |
| 0,00 | -69 500,00 | 208 146 500,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 000 00 00 |
| 220 | 101 954 419,00 |
| 0,00 | -849 223,34 | 101 105 195,66 |
| в том числе обеспечение питанием отдельных категорий учащихся образовательных учреждений |
|
|
| 000 00 00 |
| 220 | 12 504 255,00 |
|
|
| 12 504 255,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 000 00 00 |
| 290 | 1 663 000,00 |
| 0,00 | -144 170,68 | 1 518 829,32 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 000 00 00 |
| 310 | 8 515 690,90 |
| -30 197,00 | 1 080 511,77 | 9 566 005,67 |
| из них: за счет отчислений от арендной платы |
|
|
| 000 00 00 |
| 310 | 413 000,00 |
| -30 197,00 | 0,00 | 382 803,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 000 00 00 |
| 340 | 13 408 900,05 |
| 0,00 | 1 125 061,04 | 14 533 961,09 |
| дошкольное образование |
| 07 | 01 | 000 00 00 | 000 | 000 | 179 644 843,90 |
| -80 030,00 | 136 106,80 | 179 700 920,70 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления |
| 07 | 01 | 070 00 01 | 184 | 000 | 168 243,90 |
|
| 332 323,80 | 500 567,70 |
| прочие расходы |
|
|
| 070 00 01 |
| 290 | 0,00 |
|
| 3 897,85 | 3 897,85 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 070 00 01 |
| 310 | 168 243,90 |
|
| 269 941,95 | 438 185,85 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 070 00 01 |
| 340 | 0,00 |
|
| 58 484,00 | 58 484,00 |
| Детские дошкольные учреждения |
| 07 | 01 | 420 00 00 | 327 | 000 | 179 476 600,00 |
| -80 030,00 | -196 217,00 | 179 200 353,00 |
| -за счет средств областного бюджета |
|
|
| 420 00 00 |
| 000 | 6 842 000,00 |
|
|
| 6 842 000,00 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 420 00 00 |
| 000 | 172 634 600,00 |
| -80 030,00 | -196 217,00 | 172 358 353,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 420 00 00 |
| 210 | 122 155 700,00 |
|
| -72 000,00 | 122 083 700,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 420 00 00 |
| 220 | 41 286 700,00 |
|
| -1 032 998,05 | 40 253 701,95 |
| прочие расходы |
|
|
| 420 00 00 |
| 290 | 550 400,00 |
|
| -74 772,02 | 475 627,98 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 420 00 00 |
| 310 | 2 288 436,00 |
| -80 030,00 | 523 381,91 | 2 731 787,91 |
| из них: за счет отчислений от арендной платы |
|
|
| 420 00 00 |
| 310 | 105 500,00 |
| -80 030,00 |
| 25 470,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 420 00 00 |
| 340 | 6 353 364,00 |
|
| 460 171,16 | 6 813 535,16 |
| общее образование |
| 07 | 02 | 000 00 00 | 000 | 000 | 417 142 256,05 | 15 968 500,00 | 49 833,00 | 1 006 571,99 | 434 167 161,04 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления |
| 07 | 02 | 070 00 01 | 184 | 000 | 288 947,05 |
|
| 810 354,99 | 1 099 302,04 |
| приобретение услуг |
|
|
| 070 00 01 |
| 220 | 55 000,00 |
|
| 68 747,84 | 123 747,84 |
| прочие расходы |
|
|
| 070 00 01 |
| 290 | 0,00 |
|
| 81 956,36 | 81 956,36 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 070 00 01 |
| 310 | 161 411,00 |
|
| 277 287,91 | 438 698,91 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 070 00 01 |
| 340 | 72 536,05 |
|
| 382 362,88 | 454 898,93 |
| Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
| 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 000 | 313 922 955,00 | 11 232 300,00 | 11 135,00 | 314 217,00 | 325 480 607,00 |
| -за счет средств областного бюджета |
|
|
| 421 00 00 |
| 000 | 240 752 500,00 | 11 232 300,00 |
|
| 251 984 800,00 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 421 00 00 |
| 000 | 73 170 455,00 |
| 11 135,00 | 314 217,00 | 73 495 807,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 421 00 00 |
| 210 | 7 736 000,00 |
|
|
| 7 736 000,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 421 00 00 |
| 220 | 55 175 655,00 |
|
| 317 226,87 | 55 492 881,87 |
| в том числе обеспечение питанием отдельных категорий учащихся образовательных учреждений |
|
|
| 421 00 00 |
| 220 | 12 204 255,00 |
|
|
| 12 204 255,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 421 00 00 |
| 290 | 912 300,00 |
|
| -148 552,87 | 763 747,13 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 421 00 00 |
| 310 | 4 726 900,00 |
| 11 135,00 | -98 500,00 | 4 639 535,00 |
| из них: за счет отчислений от арендной платы |
|
|
| 421 00 00 |
| 310 | 196 100,00 |
| 11 135,00 |
| 207 235,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 421 00 00 |
| 340 | 4 619 600,00 |
|
| 244 043,00 | 4 863 643,00 |
| Учреждения по внешкольной работе с детьми |
| 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 000 | 65 615 300,00 |
|
| -118 000,00 | 65 497 300,00 |
| -за счет средств областного бюджета |
|
|
| 423 00 00 |
| 000 | 2 591 000,00 |
|
|
| 2 591 000,00 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 423 00 00 |
| 000 | 63 024 300,00 |
|
| -118 000,00 | 62 906 300,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 423 00 00 |
| 210 | 58 492 700,00 |
|
| 2 500,00 | 58 495 200,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 423 00 00 |
| 220 | 2 923 500,00 |
|
| -102 200,00 | 2 821 300,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 423 00 00 |
| 290 | 176 500,00 |
|
| -6 700,00 | 169 800,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 423 00 00 |
| 310 | 530 700,00 |
|
| 8 400,00 | 539 100,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 423 00 00 |
| 340 | 900 900,00 |
|
| -20 000,00 | 880 900,00 |
| Специальные (коррекционные) учреждения |
| 07 | 02 | 433 00 00 | 327 | 000 | 21 044 400,00 | 736 200,00 | 38 698,00 |
| 21 819 298,00 |
| -за счет средств областного бюджета |
|
|
| 433 00 00 |
| 000 | 20 933 000,00 | 736 200,00 |
|
| 21 669 200,00 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 433 00 00 |
| 000 | 111 400,00 |
| 38 698,00 |
| 150 098,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 433 00 00 |
| 310 | 111 400,00 |
| 38 698,00 |
| 150 098,00 |
| из них: за счет отчислений от арендной платы |
|
|
| 433 00 00 |
| 310 | 111 400,00 |
| 38 698,00 |
| 150 098,00 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
| 07 | 02 | 520 00 00 | 623 | 210 | 16 270 654,00 |
|
|
| 16 270 654,00 |
| Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах |
| 07 | 02 | 520 00 00 | 621 | 000 | 0,00 | 4 000 000,00 |
|
| 4 000 000,00 |
| молодежная политика и оздоровление детей |
| 07 | 07 | 000 00 00 | 000 | 000 | 207 564,00 |
|
|
| 207 564,00 |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
|
|
| 432 00 00 | 452 | 000 | 207 564,00 |
|
|
| 207 564,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 432 00 00 |
| 220 | 207 564,00 |
|
|
| 207 564,00 |
| другие вопросы в области образования |
| 07 | 09 | 000 00 00 | 327 | 000 | 24 340 600,00 |
|
| 0,00 | 24 340 600,00 |
| Централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания |
| 07 | 09 | 452 00 00 | 327 | 000 | 24 152 500,00 |
|
| 0,00 | 24 152 500,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 452 00 00 |
| 210 | 19 831 600,00 |
|
|
| 19 831 600,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 452 00 00 |
| 220 | 2 306 000,00 |
|
| -100 000,00 | 2 206 000,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 452 00 00 |
| 290 | 23 800,00 |
|
|
| 23 800,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 452 00 00 |
| 310 | 528 600,00 |
|
| 100 000,00 | 628 600,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 452 00 00 |
| 340 | 1 462 500,00 |
|
|
| 1 462 500,00 |
| целевая программа «О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск" на 2007г.» |
| 07 | 09 | 795 00 15 | 327 | 000 | 188 100,00 |
|
|
| 188 100,00 |
10 | Управление образования Ленинского и Октябрьского районов | 922 |
|
|
|
|
| 827 637 335,15 | 19 408 500,00 | 307 246,00 | 4 636 759,60 | 851 989 840,75 |
| - Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 55 642,00 |
|
|
| 55 642,00 |
| Расходы на внедрение и сопровождение информационных технологий по исполнению бюджета и организацию работы по реформированию бюджетного процесса |
| 04 | 09 | 330 00 01 | 381 | 000 | 55 642,00 |
|
|
| 55 642,00 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 827 581 693,15 | 19 408 500,00 | 307 246,00 | 4 636 759,60 | 851 934 198,75 |
| -за счет областного бюджета |
|
|
| 000 00 00 |
| 000 | 357 058 221,00 | 19 408 500,00 |
|
| 376 466 721,00 |
| -за счет местного бюджета |
|
|
| 000 00 00 |
| 000 | 470 523 472,15 |
| 307 246,00 | 2 136 759,60 | 472 967 477,75 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 000 00 00 |
| 210 | 288 519 166,00 |
| 0,00 | -6 111 900,00 | 282 407 266,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 000 00 00 |
| 220 | 145 197 107,43 |
| 0,00 | -61 610,27 | 145 135 497,16 |
| в том числе обеспечение питанием отдельных категорий учащихся образовательных учреждений |
|
|
| 000 00 00 |
| 220 | 20 339 910,00 |
| 0,00 | 0,00 | 20 339 910,00 |
| социальное обеспечение населения |
|
|
| 000 00 00 |
| 260 | 72 734,00 |
| 0,00 | 0,00 | 72 734,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 000 00 00 |
| 290 | 1 379 300,00 |
| 0,00 | 24 131,04 | 1 403 431,04 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 000 00 00 |
| 310 | 12 614 257,82 |
| 307 246,00 | 5 770 539,55 | 18 692 043,37 |
| из них: за счет отчислений от арендной платы |
|
|
| 000 00 00 |
| 310 | 157 300,00 |
| 63 131,00 | 0,00 | 220 431,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 000 00 00 |
| 340 | 22 113 906,90 |
| 0,00 | 2 515 599,28 | 24 629 506,18 |
| дошкольное образование |
| 07 | 01 | 000 00 00 | 327 | 000 | 264 817 643,82 | -170 000,00 | 0,00 | 1 851 297,30 | 266 498 941,12 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления |
| 07 | 01 | 070 00 01 | 184 | 000 | 232 114,82 |
|
| 453 297,30 | 685 412,12 |
| прочие расходы |
|
|
| 070 00 01 |
| 290 | 0,00 |
|
| 127 865,87 | 127 865,87 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 070 00 01 |
| 310 | 126 539,82 |
|
| 299 778,55 | 426 318,37 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 070 00 01 |
| 340 | 105 575,00 |
|
| 25 652,88 | 131 227,88 |
| Детские дошкольные учреждения |
| 07 | 01 | 420 00 00 | 327 | 000 | 264 585 529,00 | -170 000,00 |
| 1 398 000,00 | 265 813 529,00 |
| -за счет областного бюджета |
|
|
| 420 00 00 |
| 000 | 10 512 000,00 | -170 000,00 |
|
| 10 342 000,00 |
| -за счет местного бюджета |
|
|
| 420 00 00 |
| 000 | 254 073 529,00 |
|
| 1 398 000,00 | 255 471 529,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 420 00 00 |
| 210 | 176 380 000,00 |
|
| -2 119 700,00 | 174 260 300,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 420 00 00 |
| 220 | 59 046 829,00 |
|
| -3 081 800,00 | 55 965 029,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 420 00 00 |
| 290 | 381 800,00 |
|
| -39 500,00 | 342 300,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 420 00 00 |
| 310 | 6 410 200,00 |
|
| 5 249 900,00 | 11 660 100,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 420 00 00 |
| 340 | 11 854 700,00 |
|
| 1 389 100,00 | 13 243 800,00 |
| общее образование |
| 07 | 02 | 000 00 00 | 327 | 000 | 525 158 758,33 | 19 578 500,00 | 63 131,00 | 65 462,30 | 544 865 851,63 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления |
| 07 | 02 | 070 00 01 | 184 | 000 | 304 203,33 |
|
| 288 662,30 | 592 865,63 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 070 00 01 |
| 210 | 600,00 |
|
|
| 600,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 070 00 01 |
| 220 | 35 453,43 |
|
| 63 189,73 | 98 643,16 |
| прочие расходы |
|
|
| 070 00 01 |
| 290 | 3 200,00 |
|
| 17 965,17 | 21 165,17 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 070 00 01 |
| 310 | 189 018,00 |
|
| 131 861,00 | 320 879,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 070 00 01 |
| 340 | 75 931,90 |
|
| 75 646,40 | 151 578,30 |
| Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
| 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 000 | 387 062 185,00 | 18 969 900,00 | 68 680,00 | 3 077 800,00 | 409 178 565,00 |
| -за счет областного бюджета |
|
|
| 421 00 00 |
| 000 | 304 396 400,00 | 18 969 900,00 |
|
| 323 366 300,00 |
| -за счет местного бюджета |
|
|
| 421 00 00 |
| 000 | 82 665 785,00 |
| 68 680,00 | 3 077 800,00 | 85 812 265,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 421 00 00 |
| 210 | 796 000,00 |
|
| 623 800,00 | 1 419 800,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 421 00 00 |
| 220 | 69 540 885,00 |
|
| 1 621 500,00 | 71 162 385,00 |
| в том числе обеспечение питанием отдельных категорий учащихся образовательных учреждений |
|
|
| 421 00 00 |
| 220 | 20 339 910,00 |
|
|
| 20 339 910,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 421 00 00 |
| 290 | 578 400,00 |
|
| -75 200,00 | 503 200,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 421 00 00 |
| 310 | 4 730 600,00 |
| 68 680,00 | 64 800,00 | 4 864 080,00 |
| из них: за счет отчислений от арендной платы |
|
|
| 421 00 00 |
| 310 | 138 800,00 |
| 68 680,00 |
| 207 480,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 421 00 00 |
| 340 | 7 019 900,00 |
|
| 842 900,00 | 7 862 800,00 |
| Учреждения по внешкольной работе с детьми |
| 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 000 | 99 247 549,00 | 13 000,00 | -5 549,00 | -3 301 000,00 | 95 954 000,00 |
| -за счет областного бюджета |
|
|
| 423 00 00 |
| 000 | 3 285 000,00 | 13 000,00 |
|
| 3 298 000,00 |
| -за счет местного бюджета |
|
|
| 423 00 00 |
| 000 | 95 962 549,00 |
| -5 549,00 | -3 301 000,00 | 92 656 000,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 423 00 00 |
| 210 | 80 945 166,00 |
|
| -4 111 000,00 | 76 834 166,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 423 00 00 |
| 220 | 12 327 249,00 |
|
| 600 500,00 | 12 927 749,00 |
| социальное обеспечение населения |
|
|
| 423 00 00 |
| 260 | 72 734,00 |
|
|
| 72 734,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 423 00 00 |
| 290 | 374 400,00 |
|
|
| 374 400,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 423 00 00 |
| 310 | 724 300,00 |
| -5 549,00 | 27 200,00 | 745 951,00 |
| из них: за счет отчислений от арендной платы |
|
|
| 423 00 00 |
| 310 | 18 500,00 |
| -5 549,00 |
| 12 951,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 423 00 00 |
| 340 | 1 518 700,00 |
|
| 182 300,00 | 1 701 000,00 |
| Специальные (коррекционные) учреждения |
| 07 | 02 | 433 00 00 | 327 | 000 | 17 080 000,00 | 595 600,00 |
|
| 17 675 600,00 |
| -за счет областного бюджета |
|
|
| 433 00 00 |
| 000 | 17 080 000,00 | 595 600,00 |
|
| 17 675 600,00 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
| 07 | 02 | 520 00 00 | 623 | 210 | 21 464 821,00 |
|
|
| 21 464 821,00 |
| молодежная политика и оздоровление детей |
| 07 | 07 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1 255 744,00 |
|
|
| 1 255 744,00 |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
|
|
| 432 00 00 | 452 | 000 | 1 255 744,00 |
|
|
| 1 255 744,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 432 00 00 |
| 220 | 1 255 744,00 |
|
|
| 1 255 744,00 |
| другие вопросы в области образования |
| 07 | 09 | 000 00 00 | 327 | 000 | 36 349 547,00 |
| 244 115,00 | 2 720 000,00 | 39 313 662,00 |
| Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
| 07 | 09 | 435 00 00 | 327 | 000 | 5 458 700,00 |
|
| 110 000,00 | 5 568 700,00 |
| -за счет областного бюджета |
|
|
| 435 00 00 |
| 000 | 320 000,00 |
|
|
| 320 000,00 |
| -за счет местного бюджета |
|
|
| 435 00 00 |
| 000 | 5 138 700,00 |
|
| 110 000,00 | 5 248 700,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 435 00 00 |
| 210 | 4 384 700,00 |
|
|
| 4 384 700,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 435 00 00 |
| 220 | 484 500,00 |
|
| 120 000,00 | 604 500,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 435 00 00 |
| 290 | 6 500,00 |
|
|
| 6 500,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 435 00 00 |
| 310 | 45 400,00 |
|
| -10 000,00 | 35 400,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 435 00 00 |
| 340 | 217 600,00 |
|
|
| 217 600,00 |
| Централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания |
| 07 | 09 | 452 00 00 | 327 | 000 | 30 263 847,00 |
| 244 115,00 | 110 000,00 | 30 617 962,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 452 00 00 |
| 210 | 26 012 700,00 |
|
| -505 000,00 | 25 507 700,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 452 00 00 |
| 220 | 2 506 447,00 |
|
| 615 000,00 | 3 121 447,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 452 00 00 |
| 290 | 35 000,00 |
|
| -7 000,00 | 28 000,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 452 00 00 |
| 310 | 388 200,00 |
| 244 115,00 | 7 000,00 | 639 315,00 |
| из них: за счет отчислений от арендной платы |
|
|
| 452 00 00 |
| 310 | 0,00 |
| 244 115,00 |
| 244 115,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 452 00 00 |
| 340 | 1 321 500,00 |
|
|
| 1 321 500,00 |
| целевая программа "Дошкольник" на 2006-2010 г.г. |
| 07 | 09 | 795 00 11 | 327 | 000 | 0,00 |
|
| 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| целевая программа «О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск" на 2007г.» |
| 07 | 09 | 795 00 15 | 327 | 000 | 627 000,00 |
|
|
| 627 000,00 |
11 | Управление культуры | 911 |
|
|
|
|
| 128 884 690,00 | 9 000,00 | 1 484 678,00 | 1 019 148,24 | 131 397 516,24 |
| - Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 404 200,00 |
|
|
| 404 200,00 |
| Другие вопросы в области информатики |
| 04 | 09 | 330 00 02 | 381 | 000 | 404 200,00 |
|
|
| 404 200,00 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 42 211 300,00 | 9 000,00 |
| 96 431,94 | 42 316 731,94 |
| Общее образование |
| 07 | 02 | 000 00 00 | 000 | 000 | 42 023 200,00 | 9 000,00 |
| 96 431,94 | 42 128 631,94 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 423 00 00 |
| 210 | 37 881 000,00 | 9 000,00 |
| 0,00 | 37 890 000,00 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 423 00 00 |
| 210 | 35 391 000,00 |
|
|
| 35 391 000,00 |
| -за счет средств областного бюджета |
|
|
| 423 00 00 |
| 210 | 2 490 000,00 | 9 000,00 |
|
| 2 499 000,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 423 00 00 |
| 220 | 3 336 600,00 |
|
| -123 810,00 | 3 212 790,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 423 00 00 |
| 290 | 7 600,00 |
|
| -1 080,00 | 6 520,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 423 00 00 |
| 310 |
|
|
| 92 560,00 | 92 560,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 423 00 00 |
| 340 | 717 200,00 |
|
| 32 330,00 | 749 530,00 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления |
| 07 | 02 | 070 00 01 | 184 | 000 | 80 800,00 |
|
| 96 431,94 | 177 231,94 |
| Целевая программа «О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск" на 2007г.» |
| 07 | 09 | 795 00 15 | 327 | 000 | 188 100,00 |
|
|
| 188 100,00 |
| - Культура, кинематография и средства массовой информации |
| 08 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 86 269 190,00 |
| 1 484 678,00 | 922 716,30 | 88 676 584,30 |
| Культура |
| 08 | 01 | 000 00 00 | 000 | 000 | 71 195 890,00 |
| 1 484 678,00 | 333 716,30 | 73 014 284,30 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 000 00 00 |
| 210 | 35 144 900,00 |
|
| 500,00 | 35 147 300,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 000 00 00 |
| 220 | 24 228 700,00 |
| 1 360 000,00 | -164 541,00 | 25 420 679,80 |
| прочие расходы |
|
|
| 000 00 00 |
| 290 | 4 335 500,00 |
|
| 126 000,00 | 4 537 100,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 000 00 00 |
| 310 | 4 747 900,00 |
| 69 678,00 | 360 627,00 | 5 375 295,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 000 00 00 |
| 340 | 2 413 300,00 |
| 55 000,00 | 11 130,30 | 2 533 909,50 |
| Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
| 08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 000 | 27 773 400,00 |
| 825 000,00 | 0,00 | 28 598 400,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
| 08 | 01 | 440 00 00 |
| 210 | 17 184 500,00 |
|
| 500,00 | 17 185 000,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 440 00 00 |
| 220 | 7 336 100,00 |
| 770 000,00 | -224 586,00 | 7 881 514,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 440 00 00 |
| 290 | 87 500,00 |
|
| 1 000,00 | 88 500,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 440 00 00 |
| 310 | 2 392 300,00 |
|
| 246 250,00 | 2 638 550,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 440 00 00 |
| 340 | 773 000,00 |
| 55 000,00 | -23 164,00 | 804 836,00 |
| Библиотеки |
| 08 | 01 | 442 00 00 | 327 | 000 | 28 651 900,00 |
| 659 678,00 | 0,00 | 29 311 578,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
| 08 | 01 | 442 00 00 |
| 210 | 17 962 300,00 |
|
| 0,00 | 17 962 300,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 442 00 00 |
| 220 | 6 369 000,00 |
| 590 000,00 | -49 000,00 | 6 910 000,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 442 00 00 |
| 290 | 260 000,00 |
|
| 100 000,00 | 360 000,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 442 00 00 |
| 310 | 2 540 600,00 |
| 69 678,00 | -51 000,00 | 2 559 278,00 |
| из них: за счет отчислений от арендной платы |
|
|
| 442 00 00 |
| 310 | 335 449,00 |
| 69 678,00 | 0,00 | 405 127,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 442 00 00 |
| 340 | 1 520 000,00 |
|
| 0,00 | 1 520 000,00 |
| Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
| 08 | 01 | 450 00 00 | 453 | 000 | 14 445 000,00 |
|
|
| 14 445 000,00 |
| в т.ч. основные социально-культурные мероприятия (общегородские праздники) |
|
|
| 450 00 00 |
| 000 | 12 110 000,00 |
|
|
| 12 110 000,00 |
| расходы |
|
|
| 450 00 00 |
| 200 | 14 270 220,80 |
|
|
| 14 270 220,80 |
| в т.ч. конкурс литературных проектов "Томская книга" |
|
|
| 450 00 00 |
| 000 | 896 679,20 |
|
|
| 896 679,20 |
| приобретение услуг |
|
|
| 450 00 00 |
| 220 | 10 206 620,80 |
|
|
| 10 206 620,80 |
| вт.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 |
| субсидии победителям конкурса "Томская книга" на издание работ |
|
|
| 450 00 00 |
| 226 | 715 000,00 |
|
|
| 715 000,00 |
| издание книги С.А. Заплавного "Томские сказания" ОАО "Издательство "Красное знамя" |
|
|
| 450 00 00 |
| 226 | 103 320,80 |
|
|
| 103 320,80 |
| прочие расходы |
|
|
| 450 00 00 |
| 290 | 4 063 600,00 |
|
|
| 4 063 600,00 |
| в т.ч. субвенция на выплату денежных премий победителям конкурса "Томская книга" |
|
|
| 450 00 00 |
| 290 | 70 000,00 |
|
|
| 70 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 450 00 00 |
| 340 | 174 779,20 |
|
|
| 174 779,20 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления |
| 08 | 01 | 070 00 01 | 184 | 000 | 12 090,00 |
|
| 333 716,30 | 345 806,30 |
| Целевая программа «О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск" на 2007г.» |
| 08 | 01 | 795 00 15 | 327 | 000 | 313 500,00 |
|
|
| 313 500,00 |
| Другие вопросы в области культуры,кинематографии и средств массовой информации |
| 08 | 06 | 000 00 00 | 000 | 000 | 15 073 300,00 |
|
| 589 000,00 | 15 662 300,00 |
| Централизованная бухгалтерия |
| 08 | 06 | 452 00 00 | 327 | 000 | 8 574 300,00 |
|
| 0,00 | 8 574 300,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
| 08 | 06 | 452 00 00 |
| 210 | 7 147 300,00 |
|
|
| 7 147 300,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 452 00 00 |
| 220 | 902 000,00 |
|
| -20 000,00 | 882 000,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 452 00 00 |
| 290 | 5 000,00 |
|
|
| 5 000,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 452 00 00 |
| 310 | 250 000,00 |
|
|
| 250 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 452 00 00 |
| 340 | 270 000,00 |
|
| 20 000,00 | 290 000,00 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления |
| 08 | 06 | 070 00 01 | 184 | 000 | 0,00 |
|
| 60 000,00 | 60 000,00 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций |
| 08 | 06 | 001 00 00 | 005 | 000 | 6 499 000,00 |
|
| 529 000,00 | 7 028 000,00 |
12 | Департамент социальной политики | 923 |
|
|
|
|
| 186 478 719,60 | 491 598,00 | -2 232 661,00 | 424 610,76 | 185 162 267,36 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 |
|
|
| 40 000,00 | 40 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы |
| 01 | 15 | 000 00 00 | 000 | 000 |
|
|
| 40 000,00 | 40 000,00 |
| резервные фонды органов местного самоуправления |
| 01 | 15 | 070 00 01 | 184 | 000 |
|
|
| 40 000,00 | 40 000,00 |
| - Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 353 400,00 |
|
|
| 353 400,00 |
| Другие вопросы в области информатики |
| 04 | 09 | 330 00 02 | 381 | 000 | 353 400,00 |
|
|
| 353 400,00 |
| Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 84 384 700,00 | 8 000,00 | 1 339,00 | 384 610,76 | 84 778 649,76 |
| Учреждения по внешкольной работе с детьми |
| 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 000 | 70 416 400,00 | 8 000,00 | 1 339,00 | 0,00 | 70 425 739,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 423 00 00 |
| 210 | 50 489 000,00 | 8 000,00 |
|
| 50 497 000,00 |
| в т. ч. за счет областного бюджета |
|
|
| 423 00 00 |
| 210 | 2 900 000,00 | 8 000,00 |
|
| 2 908 000,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 423 00 00 |
| 220 | 13 922 450,00 |
|
| -508 400,00 | 13 414 050,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 423 00 00 |
| 290 | 299 300,00 |
|
| 12 600,00 | 311 900,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 423 00 00 |
| 310 | 3 868 050,00 |
| 1 339,00 | 79 400,00 | 3 948 789,00 |
| из них: за счет отчислений от арендной платы |
|
|
| 423 00 00 |
| 310 | 11 026,00 |
| 1 339,00 |
| 12 365,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 423 00 00 |
| 340 | 1 837 600,00 |
|
| 416 400,00 | 2 254 000,00 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления |
| 07 | 02 | 070 00 01 | 184 | 000 | 35 000,00 |
|
| 276 610,76 | 311 610,76 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 070 00 01 |
| 310 | 10 320,00 |
|
| 68 989,00 | 79 309,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 070 00 01 |
| 340 | 24 680,00 |
|
| 207 621,76 | 232 301,76 |
| Организационно-воспитательная работа с молодежью |
| 07 | 07 | 000 00 00 | 000 | 000 | 5 860 600,00 |
|
| 108 000,00 | 5 968 600,00 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления |
| 07 | 07 | 070 00 01 | 184 | 000 | 0,00 |
|
| 108 000,00 | 108 000,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 070 00 01 |
| 220 | 0,00 |
|
| 108 000,00 | 108 000,00 |
| Организационно-воспитательная работа с молодежью |
| 07 | 07 | 431 00 00 | 000 | 000 | 5 860 600,00 |
|
|
| 5 860 600,00 |
| в том числе субвенция некоммерческой организации "Команда КВН "МаксимуМ" |
|
|
| 431 00 00 | 000 | 000 | 2 000 000,00 |
|
|
| 2 000 000,00 |
| Другие вопросы в области образования |
| 07 | 09 | 000 00 00 | 000 | 000 | 8 072 700,00 |
|
| 0,00 | 8 072 700,00 |
| Централизованная бухгалтерия |
| 07 | 09 | 452 00 00 | 327 | 000 | 6 572 700,00 |
|
| 0,00 | 6 572 700,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 452 00 00 |
| 210 | 6 062 000,00 |
|
|
| 6 062 000,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 452 00 00 |
| 220 | 157 300,00 |
|
| -5 225,00 | 152 075,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 452 00 00 |
| 290 |
|
|
| 225,00 | 225,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 452 00 00 |
| 310 | 190 000,00 |
|
| 5 000,00 | 195 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 452 00 00 |
| 340 | 163 400,00 |
|
|
| 163 400,00 |
| целевая программа "Военно-патриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" |
| 07 | 09 | 795 00 10 | 447 | 000 | 1 500 000,00 |
|
|
| 1 500 000,00 |
| Спорт и физическая культура |
| 09 | 02 | 000 00 00 | 000 | 000 | 20 010 600,00 | 199 000,00 | -2 284 000,00 | 0,00 | 17 925 600,00 |
| Центры спортивной подготовки (Томский центр туризма) |
| 09 | 02 | 482 00 00 | 327 | 000 | 12 619 500,00 | 199 000,00 | -2 284 000,00 |
| 10 534 500,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 482 00 00 |
| 210 | 5 438 500,00 | 199 000,00 | -250 200,00 |
| 5 387 300,00 |
| в т. ч. за счет областного бюджета |
|
|
| 482 00 00 |
| 210 | 3 902 000,00 |
|
|
| 3 902 000,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 482 00 00 |
| 220 | 985 900,00 |
| -469 600,00 |
| 516 300,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 482 00 00 |
| 290 | 20 800,00 |
| -14 600,00 |
| 6 200,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 482 00 00 |
| 310 | 5 455 900,00 |
| -1 406 600,00 |
| 4 049 300,00 |
| в т. ч. за счет областного бюджета |
|
|
| 482 00 00 |
| 310 | 2 880 000,00 |
|
|
| 2 880 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 482 00 00 |
| 340 | 718 400,00 |
| -143 000,00 |
| 575 400,00 |
| в т. ч. за счет областного бюджета |
|
|
| 482 00 00 |
| 340 | 220 000,00 |
|
|
| 220 000,00 |
| Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
| 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | 000 | 7 391 100,00 |
|
| 0,00 | 7 391 100,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 512 00 00 |
| 220 | 1 734 100,00 |
|
| 1 320 980,00 | 3 055 080,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 512 00 00 |
| 290 | 4 700 000,00 |
|
| -749 000,00 | 3 951 000,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 512 00 00 |
| 310 | 216 000,00 |
|
| -124 740,00 | 91 260,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 512 00 00 |
| 340 | 741 000,00 |
|
| -447 240,00 | 293 760,00 |
| Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
| 09 | 04 | 000 00 00 | 000 | 000 | 14 653 989,60 |
|
| 0,00 | 14 653 989,60 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 09 | 04 | 001 00 00 | 005 | 000 | 13 653 989,60 |
|
|
| 13 653 989,60 |
| целевая программа "Поддержка и развитие подводных видов спорта" |
| 09 | 04 | 795 00 09 | 000 | 000 | 1 000 000,00 |
|
|
| 1 000 000,00 |
| - Социальная политика |
| 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 67 076 030,00 | 284 598,00 | 50 000,00 | 0,00 | 67 410 628,00 |
| Социальное обеспечение населения |
| 10 | 03 | 000 00 00 | 000 | 000 | 55 602 882,00 | 284 598,00 | 50 000,00 | 0,00 | 55 937 480,00 |
| реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы за счет субсидии |
| 10 | 03 | 104 20 00 | 661 | 262 | 5 308 560,00 | 93 420,00 |
|
| 5 401 980,00 |
| Меры социальной поддержки граждан |
| 10 | 03 | 505 00 00 | 000 | 000 | 21 850 000,00 |
|
| -350 000,00 | 21 500 000,00 |
| пособие по договорам пожизненной ренты |
| 10 | 03 | 505 00 07 | 483 | 000 | 1 750 000,00 |
|
|
| 1 750 000,00 |
| оказание муниципальной материальной помощи |
| 10 | 03 | 505 00 10 | 483 | 000 | 4 500 000,00 |
|
|
| 4 500 000,00 |
| выплата ежемесячной дополнительной негосударственной пенсии работникам бюджетных учреждений социальной сферы |
| 10 | 03 | 505 00 15 | 483 | 000 | 9 600 000,00 |
|
|
| 9 600 000,00 |
| реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по проезду на железнодорожном транспорте пригородного сообщения и водном транспорте городского сообщения, включая приобретение расходных материалов на изготовление талонов |
| 10 | 03 | 505 00 09 | 483 | 000 | 5 650 000,00 |
|
|
| 5 650 000,00 |
| Реализация государственных функций в области социальной политики |
| 10 | 03 | 514 00 00 | 000 | 000 | 1 000 000,00 |
| 50 000,00 | 350 000,00 | 1 400 000,00 |
| субвенция городскому Совету ветеранов |
| 10 | 03 | 514 00 02 | 482 | 242 | 1 000 000,00 |
| 50 000,00 |
| 1 050 000,00 |
| субсидия на обеспечение проезда отдельных категорий граждан железнодорожным транспортом пригородного сообщения |
| 10 | 03 | 514 00 04 | 482 | 000 | 350 000,00 |
|
|
| 350 000,00 |
| реализация областной целевой программы "Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории Томской области на 2006-2010 годы" за счет субсидии |
| 10 | 03 | 522 00 02 | 661 | 262 | 7 911 792,00 | 191 178,00 |
|
| 8 102 970,00 |
| Целевые программы муниципальных образований |
| 10 | 03 | 795 00 00 | 000 | 000 | 19 532 530,00 |
|
|
| 19 532 530,00 |
| целевая программа "Предоставление молодым семьям муниципальной поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории муниципального образования "город Томск" на 2006-2010 годы" |
| 10 | 03 | 795 00 17 | 661 | 262 | 19 532 530,00 |
|
|
| 19 532 530,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики |
| 10 | 06 | 000 00 00 | 000 | 000 | 11 473 148,00 |
| 0,00 |
| 11 473 148,00 |
| целевая программа "Старшее поколение" на 2006-2007 годы |
| 10 | 06 | 795 00 05 | 482 | 000 | 11 473 148,00 |
|
|
| 11 473 148,00 |
13 | Управление здравоохранения | 912 |
|
|
|
|
| 373 469 873,00 | -7 834 000,00 | 374 043,00 | 713 995,70 | 366 723 911,70 |
| - Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 276 900,00 |
|
|
| 276 900,00 |
| Другие вопросы в области информатики |
| 04 | 09 | 330 00 02 | 381 | 000 | 276 900,00 |
|
|
| 276 900,00 |
| Здравоохранение и спорт |
| 09 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 373 088 173,00 | -7 834 000,00 | 374 043,00 | 713 995,70 | 366 342 211,70 |
| Здравоохранение |
| 09 | 01 | 000 00 00 | 000 | 000 | 331 941 679,00 | -7 834 000,00 | 374 043,00 | 335 792,00 | 324 817 514,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 000 00 00 |
| 210 | 258 170 018,00 | -7 834 000,00 |
| -378 650,00 | 249 957 368,00 |
| в т. ч. за счет субвенции |
|
|
| 000 00 00 |
| 210 | 35 584 000,00 | -7 834 000,00 |
|
| 27 750 000,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 000 00 00 |
| 220 | 32 791 587,00 |
|
| 54 750,00 | 32 846 337,00 |
| в т.ч. за счет субвенции |
|
|
| 000 00 00 |
| 220 | 0,00 |
|
| 0,00 | 0,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 000 00 00 |
| 290 | 20 129,00 |
|
| 11 100,00 | 31 229,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 000 00 00 |
| 310 | 34 003 324,00 |
| 374 043,00 | 528 592,00 | 34 905 959,00 |
| из них: за счет отчислений от арендной платы |
|
|
| 000 00 00 |
| 310 | 1 174 299,00 |
| 374 043,00 |
| 1 548 342,00 |
| за счет субвенции |
|
|
|
|
| 310 | 11 000 000,00 |
|
|
| 11 000 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 000 00 00 |
| 340 | 27 144 221,00 |
|
| 120 000,00 | 27 264 221,00 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления |
| 09 | 01 | 070 00 01 | 184 | 000 | 25 179,00 |
|
| 96 692,00 | 121 871,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 070 00 01 |
| 310 | 22 549,00 |
|
| 96 692,00 | 119 241,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 070 00 01 |
| 340 | 2 630,00 |
|
|
| 2 630,00 |
| Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
| 09 | 01 | 469 00 00 | 327 | 000 | 4 075 025,00 |
|
| 0,00 | 4 075 025,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 469 00 00 |
| 210 | 3 360 642,00 |
|
| -9 000,00 | 3 351 642,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 469 00 00 |
| 220 | 372 725,00 |
|
| 16 000,00 | 388 725,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 469 00 00 |
| 290 | 167,00 |
|
| 1 100,00 | 1 267,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 469 00 00 |
| 310 | 221 308,00 |
|
| -8 100,00 | 213 208,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 469 00 00 |
| 340 | 120 183,00 |
|
|
| 120 183,00 |
| Больницы,клиники,госпитали,медико-санитарные части |
| 09 | 01 | 470 00 00 | 327 | 000 | 83 931 758,00 |
| 39 052,00 | -533 947,00 | 83 436 863,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 470 00 00 |
| 210 | 50 626 087,00 |
|
| -432 697,00 | 50 193 390,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 470 00 00 |
| 220 | 5 101 169,00 |
|
| -91 250,00 | 5 009 919,00 |
| в т. ч. за счет субвенции |
|
|
| 470 00 00 |
| 220 | 0,00 |
|
|
| 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 470 00 00 |
| 310 | 25 634 774,00 |
| 39 052,00 |
| 25 673 826,00 |
| из них: за счет отчислений от арендной платы |
|
|
| 470 00 00 |
| 310 | 504 774,00 |
| 39 052,00 |
| 543 826,00 |
| за счет субвенции |
|
|
| 470 00 00 |
| 310 | 6 500 000,00 |
|
|
| 6 500 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 470 00 00 |
| 340 | 2 569 728,00 |
|
| -10 000,00 | 2 559 728,00 |
| Поликлиники, амбулатории,диагностические центры |
| 09 | 01 | 471 00 00 | 327 | 000 | 22 290 416,00 |
| 134 867,00 | 836 147,00 | 23 261 430,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 471 00 00 |
| 210 | 15 767 512,00 |
|
| 126 147,00 | 15 893 659,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 471 00 00 |
| 220 | 1 255 363,00 |
|
| 120 000,00 | 1 375 363,00 |
| в т. ч. за счет субвенции |
|
|
| 471 00 00 |
| 220 | 0,00 |
|
|
| 0,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 471 00 00 |
| 290 | 15 050,00 |
|
|
| 15 050,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 471 00 00 |
| 310 | 4 822 060,00 |
| 134 867,00 | 590 000,00 | 5 546 927,00 |
| из них: за счет отчислений от арендной платы |
|
|
| 471 00 00 |
| 310 | 321 344,00 |
| 134 867,00 |
| 456 211,00 |
| за счет субвенции |
|
|
| 471 00 00 |
| 310 | 4 500 000,00 |
|
|
| 4 500 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 471 00 00 |
| 340 | 430 431,00 |
|
|
| 430 431,00 |
| Родильные дома |
| 09 | 01 | 476 00 00 | 327 | 000 | 5 922 642,00 |
| 200 124,00 | 0,00 | 6 122 766,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 476 00 00 |
| 210 | 3 589 536,00 |
|
|
| 3 589 536,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 476 00 00 |
| 220 | 130 489,00 |
|
|
| 130 489,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 476 00 00 |
| 310 | 2 198 181,00 |
| 200 124,00 |
| 2 398 305,00 |
| из них: за счет отчислений от арендной платы |
|
|
| 476 00 00 |
| 310 | 348 181,00 |
| 200 124,00 |
| 548 305,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 476 00 00 |
| 340 | 4 436,00 |
|
|
| 4 436,00 |
| Станция скорой и неотложной помощи |
| 09 | 01 | 477 00 00 | 327 | 000 | 164 182 848,00 |
|
| 0,00 | 164 182 848,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 477 00 00 |
| 210 | 135 852 437,00 |
|
|
| 135 852 437,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 477 00 00 |
| 220 | 4 603 602,00 |
|
| 10 000,00 | 4 613 602,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 477 00 00 |
| 290 | 4 912,00 |
|
| 10 000,00 | 14 912,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 477 00 00 |
| 310 | 1 017 892,00 |
|
| -150 000,00 | 867 892,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 477 00 00 |
| 340 | 22 704 005,00 |
|
| 130 000,00 | 22 834 005,00 |
| Фельдшерско-акушерские пункты |
| 09 | 01 | 478 00 00 | 327 | 000 | 910 072,00 |
|
| -63 100,00 | 846 972,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 478 00 00 |
| 210 | 774 953,00 |
|
| -63 100,00 | 711 853,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 478 00 00 |
| 220 | 78 432,00 |
|
|
| 78 432,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 478 00 00 |
| 340 | 56 687,00 |
|
|
| 56 687,00 |
| Дом ребенка |
| 09 | 01 | 486 00 00 | 327 | 000 | 15 019 739,00 |
|
|
| 15 019 739,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 486 00 00 |
| 210 | 12 614 851,00 |
|
|
| 12 614 851,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 486 00 00 |
| 220 | 1 062 207,00 |
|
|
| 1 062 207,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 486 00 00 |
| 310 | 86 560,00 |
|
|
| 86 560,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 486 00 00 |
| 340 | 1 256 121,00 |
|
|
| 1 256 121,00 |
| Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов,врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за счет субвенции |
| 09 | 01 | 520 00 03 | 624 | 210 | 35 584 000,00 | -7 834 000,00 |
|
| 27 750 000,00 |
| Другие вопросы в области здравоохранения и |
| 09 | 04 | 000 00 00 | 000 | 000 | 41 146 494,00 |
|
| 378 203,70 | 41 524 697,70 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций |
| 09 | 04 | 001 00 00 | 005 | 000 | 14 103 594,00 |
|
|
| 14 103 594,00 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления |
| 09 | 04 | 070 00 00 | 184 | 000 | 0,00 |
|
| 617 303,70 | 617 303,70 |
| приобретение услуг |
|
|
| 070 00 00 | 184 | 220 | 0,00 |
|
| 617 303,70 | 617 303,70 |
| Группы хозяйственного обслуживания |
| 09 | 04 | 452 00 00 | 327 | 000 | 19 353 200,00 |
|
| -239 100,00 | 19 114 100,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 452 00 00 |
| 210 | 372 350,00 |
|
|
| 372 350,00 |
| приобретение услуг |
|
|
|
|
| 220 | 4 781 200,00 |
|
| -239 100,00 | 4 542 100,00 |
| прочие расходы (обеспечение детей 1-2 года жизни специальными продуктами детского питания) |
|
|
|
|
| 290 | 12 984 000,00 |
|
|
| 12 984 000,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
| 310 | 20 500,00 |
|
|
| 20 500,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
|
|
| 1 195 150,00 |
|
|
| 1 195 150,00 |
| Целевые программы муниципальных образований |
| 09 | 04 | 795 00 00 | 000 |
| 7 689 700,00 |
|
| 0,00 | 7 689 700,00 |
| целевая программа "Модернизация и внедрение новых автоматизированных систем МЛПУ" |
|
|
| 795 00 07 | 000 | 000 | 7 000 000,00 |
|
|
| 7 000 000,00 |
| целевая программа «О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск" на 2007г.» |
|
|
| 795 00 15 | 000 | 000 | 689 700,00 |
|
|
| 689 700,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики |
| 10 | 06 | 000 00 00 | 000 | 000 | 104 800,00 |
|
|
| 104 800,00 |
| целевая программа "Старшее поколение" на 2006-2007 годы |
| 10 | 06 | 795 00 05 | 482 | 000 | 104 800,00 |
|
|
| 104 800,00 |
14 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | 903 |
|
|
|
|
| 956 120 674,60 | 0,00 | -2 700 000,00 | 11 829 789,22 | 965 250 463,82 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 10 125 935,00 |
|
|
| 10 125 935,00 |
| обеспечение предоставления субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет субвенции |
| 01 | 15 | 092 00 03 | 216 | 226 | 2 669 000,00 |
|
|
| 2 669 000,00 |
| целевая программа "Капитальный ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города Томска на 2007 год" |
| 01 | 15 | 795 00 01 | 200 | 226 | 7 456 935,00 |
|
|
| 7 456 935,00 |
| - Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 4 381 200,00 |
|
|
| 4 381 200,00 |
| Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности по федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2010 года" (реконструкция станции обезжелезивания в пос.Лоскутово Томского района Томской области, станция водоподготовки) за счет субсидии |
| 04 | 05 | 100 11 00 | 213 | 310 | 3 910 000,00 |
|
|
| 3 910 000,00 |
| Другие вопросы в области информатики |
| 04 | 09 | 330 00 02 | 381 | 000 | 471 200,00 |
|
|
| 471 200,00 |
| - Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 761 205 039,60 |
| -2 700 000,00 | 11 829 789,22 | 770 334 828,82 |
| резервные фонды органов местного самоуправления |
| 05 | 01 | 070 00 00 | 184 | 225 | 0,00 |
|
| 4 100 075,50 | 4 100 075,50 |
| субсидия на капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности |
| 05 | 01 | 350 00 01 | 410 | 241 | 46 407 421,45 |
|
| -46 407 421,45 | 0,00 |
| в т.ч. кредиторская задолженность |
| 05 | 01 | 350 00 01 | 410 | 241 | 907 421,45 |
|
| -907 421,45 | 0,00 |
| субсидия на капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности |
| 05 | 01 | 350 00 01 | 688 | 225 | 0,00 |
|
| 46 407 421,45 | 46 407 421,45 |
| в т.ч. кредиторская задолженность |
| 05 | 01 | 350 00 01 | 688 | 225 | 0,00 |
|
| 907 421,45 | 907 421,45 |
| субсидия на капитальный ремонт многоквартирных домов (решение Думы г. Томска от 31.10.2006 № 298) |
| 05 | 01 | 350 00 03 | 410 | 242 | 73 501 178,55 |
|
| -73 501 178,55 | 0,00 |
| в т.ч. кредиторская задолженность |
| 05 | 01 | 350 00 03 | 410 | 242 | 8 858 030,04 |
|
| -8 858 030,04 | 0,00 |
| субсидия на капитальный ремонт многоквартирных домов (решение Думы г. Томска от 31.10.2006 № 298) |
| 05 | 01 | 350 00 03 | 688 | 225 | 0,00 |
|
| 73 501 178,55 | 73 501 178,55 |
| в т.ч. кредиторская задолженность |
| 05 | 01 | 350 00 03 | 688 | 225 | 0,00 |
|
| 8 858 030,04 | 8 858 030,04 |
| субсидия на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
| 05 | 01 | 350 00 02 | 801 | 241, | 42 090 000,00 |
|
|
| 42 090 000,00 |
| целевая программа "Модернизация пассажирских лифтов жилищного фонда города Томска на 2007-2020 годы" |
| 05 | 01 | 795 00 16 | 410 | 310 | 20 000 000,00 |
|
| -20 000 000,00 | 0,00 |
| целевая программа "Модернизация пассажирских лифтов жилищного фонда города Томска на 2007-2020 годы" |
| 05 | 01 | 795 00 16 | 688 | 310 | 0,00 |
|
| 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| целевая программа "Реконструкция жилых домов первых массовых серий в городе Томске" |
| 05 | 01 | 795 00 20 | 410 | 000 | 5 000 000,00 |
|
|
| 5 000 000,00 |
| резервные фонды органов местного самоуправления |
| 05 | 02 | 070 00 00 | 184 | 225 |
|
|
| 7 149 924,50 | 7 149 924,50 |
| резервные фонды органов местного самоуправления |
| 05 | 02 | 070 00 01 | 184 | 225 |
|
|
| 440 000,00 | 440 000,00 |
| субсидия на содержание общих отделений бань |
| 05 | 02 | 351 00 01 | 197 | 241,242 | 5 551 742,00 |
|
| -5 551 742,00 | 0,00 |
| субсидия на содержание общих отделений бань |
| 05 | 02 | 351 00 01 | 197 | 225,242 |
|
| -1 700 000,00 | 5 551 742,00 | 3 851 742,00 |
| субсидия на капитальный ремонт бань |
| 05 | 02 | 351 00 02 | 197 | 241 | 819 058,00 |
|
| -819 058,00 | 0,00 |
| субсидия на капитальный ремонт бань |
| 05 | 02 | 351 00 02 | 197 | 225 |
|
|
| 819 058,00 | 819 058,00 |
| субсидия на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (приборы учета) |
| 05 | 02 | 351 00 03 | 803 | 241, | 9 511 400,00 |
|
|
| 9 511 400,00 |
| субсидия на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек по 31.12. 2007 |
| 05 | 02 | 351 00 04 | 803 | 241, | 24 886 700,00 |
| -1 000 000,00 |
| 23 886 700,00 |
| возмещение расходов при установлении уровня оплаты населением услуг по горячему водоснабжению, отоплению в размере 90% с 01.01.2007 по 30.06.2007 за счет субвенции |
| 05 | 02 | 351 00 05 | 803 | 241, | 92 587 000,00 |
|
|
| 92 587 000,00 |
| субсидия на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек по 31.12. 2007 |
| 05 | 02 | 351 00 06 | 804 | 241, | 10 060 500,00 |
|
|
| 10 060 500,00 |
| субвенция на возмещение убытков организациям, оказывающим услуги по теплоснабжению населению города Томска, осуществляющим эксплуатацию бесхозяйных коммунальных сетей на территории города Томска |
| 05 | 02 | 351 00 07 | 411 | 242 | 35 000 000,00 |
|
|
| 35 000 000,00 |
| реконструкция сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения в границах зон по сохранению памятников деревянной архитектуры |
| 05 | 02 | 351 00 08 | 411 | 310 | 5 000 000,00 |
|
|
| 5 000 000,00 |
| разработка программы-схемы развития инженерной инфраструктуры г.Томска |
| 05 | 02 | 351 00 21 | 411 | 226 | 20 000 000,00 |
|
|
| 20 000 000,00 |
| реализация мероприятий областной целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010 годах" за счет субвенции |
| 05 | 02 | 522 00 04 | 411 | 226 | 40 000 000,00 |
|
|
| 40 000 000,00 |
| уличное освещение |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 806 | 225 | 53 747 000,00 |
|
|
| 53 747 000,00 |
| целевая программа "Капитальный ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города Томска на 2007 год" |
| 05 | 02 | 795 00 01 | 411 | 225, | 248 900 587,60 |
|
|
| 248 900 587,60 |
| целевая программа "Развитие канализационных очистных сооружений г. Томска на 2007 год" |
| 05 | 02 | 795 00 18 | 213 | 310 | 7 556 000,00 |
|
|
| 7 556 000,00 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 05 | 04 | 001 00 00 | 005 | 000 | 17 336 452,00 |
|
| 139 789,22 | 17 476 241,22 |
| cодержание МУ "Оперативно-дежурная служба города Томска" |
| 05 | 04 | 001 00 00 | 327 | 000 | 3 250 000,00 |
|
|
| 3 250 000,00 |
| реализация мероприятий областной целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010 годах" за счет субвенции |
| 05 | 04 | 522 00 04 | 411 | 226 | 0,00 |
|
|
| 0,00 |
| - Социальная политика |
| 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 180 408 500,00 |
|
|
| 180 408 500,00 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет субвенции |
| 10 | 03 | 519 00 03 | 572 | 000 | 152 476 000,00 |
|
|
| 152 476 000,00 |
| меры социальной поддержки по обслуживанию отдельных категорий граждан в общих отделениях бань |
| 10 | 03 | 505 00 02 | 483 | 262 | 1 949 700,00 |
|
|
| 1 949 700,00 |
| меры социальной поддержки по оплате жилищно - коммунальных услуг |
| 10 | 03 | 505 00 03 | 483 | 262 | 25 982 800,00 |
|
|
| 25 982 800,00 |
15 | Департамент дорожного строительства, благоустройства и транспорта | 914 |
|
|
|
|
| 598 906 517,40 | 239 718 000,00 | 0,00 | 22 343 404,00 | 860 967 921,40 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1 750 602,00 |
|
|
| 1 750 602,00 |
| Другие общегосударственные вопросы |
| 01 | 15 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1 750 602,00 |
|
|
| 1 750 602,00 |
| инвентаризация объектов коммунального хозяйства |
| 01 | 15 | 090 00 03 | 200 | 226 | 1 400 000,00 |
|
|
| 1 400 000,00 |
| проведение мероприятий по объекту "Кладбище в с. Воронино" |
| 01 | 15 | 090 00 04 | 216 | 290 | 350 602,00 |
|
|
| 350 602,00 |
| - Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 147 023 500,00 | 3 030 000,00 |
|
| 150 053 500,00 |
| транспорт |
| 04 | 08 | 000 00 00 | 000 | 000 | 141 800 000,00 |
|
|
| 141 800 000,00 |
| в т.ч. развитие городского электрического транспорта за счет субвенции |
| 04 | 08 | 317 00 00 | 366 | 310 | 50 000 000,00 |
|
|
| 50 000 000,00 |
| субсидия на обеспечение транспортного обслуживания населения городским электрическим транспортом |
| 04 | 08 | 317 00 00 | 366 | 000 | 91 800 000,00 |
|
|
| 91 800 000,00 |
| Другие вопросы в области информатики |
| 04 | 09 | 330 00 02 | 381 | 000 | 420 900,00 |
|
|
| 420 900,00 |
| содержание МУ "Служба заказчика перевозок" |
| 04 | 11 | 340 00 00 | 327 | 000 | 4 802 600,00 |
|
|
| 4 802 600,00 |
| отвод земельного участка, снос зданий и сооружений, выплата компенсаций за сносимые здания и возмещение убытков и потерь, связанных с подготовкой строительной площадки для строительства ул. Сибирской от ул. Толстого до ж.д. переезда, в т.ч. транспортной развязки и моста через р. Ушайка обеспечивающей транспортную доступность особой экономической зоны технико-внедренческого типа на территории г. Томска за счет субвенции из областного бюджета |
| 04 | 11 | 338 00 00 | 405 | 226 |
| 2 450 000,00 |
|
| 2 450 000,00 |
| отвод земельного участка, снос зданий и сооружений, выплата компенсаций за сносимые здания и возмещение убытков и потерь, связанных с подготовкой строительной площадки для строительства ул. Елизаровых от ул. Шевченко до ул. Клюева, обеспечивающей транспортную доступность особой экономической зоны технико-внедренческого типа на территории г. Томска за счет субвенции из областного бюджета |
| 04 | 11 | 338 00 00 | 405 | 226 |
| 580 000,00 |
|
| 580 000,00 |
| - Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 450 132 415,40 | 236 688 000,00 | 0,00 | 22 343 404,00 | 709 163 819,40 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления |
| 05 | 02 | 070 00 00 | 184 | 225, | 795 650,40 |
|
| 22 343 404,00 | 23 139 054,40 |
| строительство объектов общегражданского назначения, в т.ч. |
| 05 | 02 | 102 00 00 | 214 | 310 | 12 970 000,00 |
|
|
| 12 970 000,00 |
| содержание, реконструкция, ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений и благоустройство территорий поселений за счет субвенции |
| 05 | 02 | 102 00 00 | 214 | 310 | 12 970 000,00 |
|
|
| 12 970 000,00 |
| развитие улично - дорожной сети за счет субсидии бюджету муниципального образования "Город Томск" (за счет средств федерального бюджета) |
| 05 | 02 | 315 00 00 | 685 | 225, | 0,00 | 204 250 000,00 |
|
| 204 250 000,00 |
| областная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на 2007-2009 годы" за счет субвенции |
| 05 | 02 | 522 00 03 | 213 | 310 | 2 231 000,00 |
|
|
| 2 231 000,00 |
| благоустройство, всего |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 000 | 000 | 406 749 128,14 | 32 438 000,00 | 0,00 | 0,00 | 446 287 128,14 |
| - за счет средств местного бюджета, в т. ч. |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 000 | 000 | 155 478 128,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 478 128,14 |
| прочие мероприятия по |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 225, | 37 277 084,00 |
|
| -5 700 000,00 | 31 577 084,00 |
| строительство и содержание |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 225, | 102 143 328,14 |
|
| 5 700 000,00 | 107 843 328,14 |
| в т. ч. погашение задолженности перед ОГУП ПИ "Томскгражданпроект" по решению Арбитражного суда |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 225 | 776 114,52 |
|
|
| 776 114,52 |
| озеленение |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 808 | 225, | 10 915 646,00 |
|
|
| 10 915 646,00 |
| организация и содержание мест |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 809 | 225, | 5 142 070,00 |
|
|
| 5 142 070,00 |
| - на осуществление функций областного |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 000 | 000 | 76 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 700 000,00 |
| прочие мероприятия по |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 225 | 38 600 000,00 |
|
|
| 38 600 000,00 |
| строительство и содержание |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 225 | 24 500 000,00 |
|
|
| 24 500 000,00 |
| озеленение |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 808 | 225 | 6 600 000,00 |
|
|
| 6 600 000,00 |
| организация и содержание мест |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 809 | 225 | 7 000 000,00 |
|
|
| 7 000 000,00 |
| - содержание, реконструкция, ремонт и |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 000 | 000 | 115 571 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 571 000,00 |
| прочие мероприятия по |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 225 | 22 230 000,00 |
|
|
| 22 230 000,00 |
| строительство и содержание |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 225, | 72 099 000,00 |
|
|
| 72 099 000,00 |
| озеленение |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 808 | 225 | 14 242 000,00 |
|
|
| 14 242 000,00 |
| организация и содержание мест |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 809 | 225, | 7 000 000,00 |
|
|
| 7 000 000,00 |
| - на выполнение работ по разработке инженерного проекта, включая рабочую документацию "Строительство автомобильной дороги Академгородок(ТВЗ) - Аэропорт "Богашево" на участке "Томск-Аэропорт" за счет субвенции |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 226 | 59 000 000,00 |
|
|
| 59 000 000,00 |
| - отвод земельного участка, снос зданий и сооружений, выплата компенсаций за сносимые здания и возмещение убытков и потерь, связанных с подготовкой строительной площадки для строительства ул. Сибирской от ул. Толстого до ж.д. переезда, в т.ч. транспортной развязки и моста через р. Ушайка обеспечивающей транспортную доступность особой экономической зоны технико-внедренческого типа на территории г. Томска за счет субвенции из областного бюджета |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 226 |
| 2 550 000,00 |
|
| 2 550 000,00 |
| - отвод земельного участка, снос зданий и сооружений, выплата компенсаций за сносимые здания и возмещение убытков и потерь, связанных с подготовкой строительной площадки для строительства ул. Елизаровых от ул. Шевченко до ул. Клюева, обеспечивающей транспортную доступность особой экономической зоны технико-внедренческого типа на территории г. Томска за счет субвенции из областного бюджета |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 226, 262 |
| 29 420 000,00 |
|
| 29 420 000,00 |
| - на ремонтно-реставрационные и проектные работы объектов деревянного зодчества (благоустройство территории объектов деревянного зодчества) за счет субвенции |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 225 | 7 100 000,00 |
|
|
| 7 100 000,00 |
| - на мероприятия по эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для защиты населения Томской области от вредного воздействия вод (ограждающая дамба № 1) за счет субвенции |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 225 |
| 468 000,00 |
|
| 468 000,00 |
| целевая программа "Проведение мероприятий по рекультивации на городском полигоне твердых бытовых отходов и увеличению сроков его эксплуатации на 2006 - 2008 годы" |
| 05 | 02 | 795 00 13 | 412 | 225 | 2 000 000,00 |
|
|
| 2 000 000,00 |
| целевая программа «О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск" на 2007г.» |
| 05 | 02 | 795 00 15 | 213 | 310 | 1 000 000,00 |
|
|
| 1 000 000,00 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 05 | 04 | 001 00 00 | 005 | 000 | 17 186 636,86 |
|
|
| 17 186 636,86 |
| резервные фонды органов местного самоуправления |
| 05 | 04 | 070 00 01 | 184 | 000 | 100 000,00 |
|
|
| 100 000,00 |
16 | Департамент недвижимости | 915 |
|
|
|
|
| 202 090 500,00 | 0,00 | 0,00 | 212 708,80 | 202 303 208,80 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 175 478 700,00 |
|
| 212 708,80 | 175 691 408,80 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 01 | 15 | 001 00 00 | 005 | 000 | 60 361 000,00 |
|
| 139 708,80 | 60 500 708,80 |
| руководство и управление в сфере установленных функций (по решению Арбитражного суда Томской области расходы по делу о банкротстве МУП "Редакция газеты "Томский вестник") |
| 01 | 15 | 001 00 00 | 217 | 290 |
|
|
| 73 374,80 | 73 374,80 |
| обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
| 01 | 15 | 001 00 00 | 327 | 000 | 42 817 700,00 |
|
| 350 000,00 | 43 167 700,00 |
| в т.ч. осуществление функций областного центра за счет субвенции - сохранение деревянного зодчества |
| 01 | 15 | 001 00 00 | 327 | 225 | 6 000 000,00 |
|
|
| 6 000 000,00 |
| за счет средств местного бюджета капитальный ремонт объектов деревянного зодчества (сохранение деревянного зодчества), в т.ч. подготовка проектно-сметной документации |
| 01 | 15 | 001 00 00 | 327 | 225 | 14 000 000,00 |
|
|
| 14 000 000,00 |
| ремонтно-реставрационные и проектные работы объектов деревянного зодчества (разработка проекта восстановления исторического облика территории групповой охранной зоны "Воскресенская гора") за счет субвенции |
| 01 | 15 | 001 00 00 | 327 | 225 | 3 100 000,00 |
|
|
| 3 100 000,00 |
| резервные фонды органов местного самоуправления |
| 01 | 15 | 070 00 01 | 184 | 224 |
|
|
| 73 000,00 | 73 000,00 |
| оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
| 01 | 15 | 090 00 00 | 200 | 226 | 3 000 000,00 |
|
| -423 374,80 | 2 576 625,20 |
| расходы на инвентаризацию объектов муниципального имущества |
| 01 | 15 | 090 00 01 | 200 | 226 | 3 360 000,00 |
|
|
| 3 360 000,00 |
| проведение мероприятий по ликвидации МУ ЦДЗиД "Сказка" |
| 01 | 15 | 090 00 02 | 200 | 290 | 140 000,00 |
|
|
| 140 000,00 |
| осуществление функций областного центра за счет субвенции, в т.ч.: |
| 01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 242 | 6 000 000,00 |
|
|
| 6 000 000,00 |
| субвенция Местной религиозной организации "Красная Соборная мечеть" Томской областной Центральной религиозной организации "Духовное управление мусульман АЗИАТСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ" на капитальный ремонт Красной мечети (включая функции заказчика, технического и авторского надзора и проведение экспертиз) |
| 01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 242 | 2 300 000,00 |
|
|
| 2 300 000,00 |
| субвенция Томской Епархии Русской Православной Церкви на капитальный ремонт Церкви Святых первоапостолов Петра и Павла (включая функции заказчика, технического и авторского надзора и проведение экспертиз) |
| 01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 242 | 2 300 000,00 |
|
|
| 2 300 000,00 |
| субвенция Местной православной религиозной организации Приход Святого Благоверного князя Александра Невского г. Томска Томской Епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата на капитальный ремонт Храма Святого Благоверного князя А. Невского (включая функции заказчика, технического и авторского надзора и проведение экспертиз) |
| 01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 242 | 800 000,00 |
|
|
| 800 000,00 |
| субвенция Местной религиозной организации "Старообрядческая община г. Томска Русской Православной Старообрядческой Церкви" на капитальный ремонт Старообрядческой Церкви (включая функции заказчика, технического и авторского надзора и проведение экспертиз) |
| 01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 242 | 600 000,00 |
|
|
| 600 000,00 |
| Субвенция организациям (юридическим лицам), осуществляющим управление жилыми домами - объектами деревянного зодчества на ремонтно-реставрационные и проектные работы |
| 01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 242 | 59 800 000,00 |
|
|
| 59 800 000,00 |
| - Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 25 374 200,00 |
|
|
| 25 374 200,00 |
| Другие вопросы в области информатики |
| 04 | 09 | 330 00 02 | 381 | 000 | 724 900,00 |
|
|
| 724 900,00 |
| мероприятия по землеустройству и землепользованию, в т.ч. работа по внедрению принципа "единого окна" |
| 04 | 11 | 340 00 00 | 406 | 226 | 20 315 200,00 |
|
|
| 20 315 200,00 |
| мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства (подготовительные мероприятия и проведение торгов по продаже земельных участков, права их аренды) |
| 04 | 11 | 338 00 00 | 405 | 226 | 4 132 200,00 |
|
|
| 4 132 200,00 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления |
| 04 | 11 | 070 00 01 | 184 | 226 | 201 900,00 |
|
|
| 201 900,00 |
| - Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1 237 600,00 |
|
|
| 1 237 600,00 |
| мероприятия по благоустройству (использование и охрана городских лесов) |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 808 | 226, 310, | 1 237 600,00 |
|
|
| 1 237 600,00 |
17 | Департамент финансов | 910 |
|
|
|
|
| 61 638 729,20 | 497 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 135 729,20 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 45 534 971,20 |
|
|
| 45 534 971,20 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 01 | 06 | 001 00 00 | 005 | 000 | 43 124 971,20 |
|
|
| 43 124 971,20 |
| разработка организационных и методических основ реформирования муниципальных финансов за счет субвенции |
| 01 | 15 | 0920000 | 216 | 000 | 2 410 000,00 |
|
|
| 2 410 000,00 |
| - Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 16 103 758,00 | 497 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 600 758,00 |
| Расходы на внедрение и сопровождение информационных технологий по исполнению бюджета и организацию работы по реформированию бюджетного процесса |
| 04 | 09 | 330 00 01 | 381 | 000 | 14 724 358,00 |
|
|
| 14 724 358,00 |
| в т.ч. за счет субвенции |
| 04 | 09 | 330 00 01 | 381 | 000 | 2 000 000,00 |
|
|
| 2 000 000,00 |
| Другие вопросы в области информатики |
| 04 | 09 | 330 00 02 | 381 | 000 | 1 379 400,00 |
|
|
| 1 379 400,00 |
| Реализация областной целевой программы «Реформирование региональных финансов на территории Томской области на 2006-2008 годы» |
| 04 | 09 | 522 00 06 | 381 | 000 | 0,00 | 497 000,00 |
|
| 497 000,00 |
18 | Департамент архитектуры и градостроительства | 902 |
|
|
|
|
| 37 752 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 752 887,00 |
| - Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 37 752 887,00 |
|
|
| 37 752 887,00 |
| Другие вопросы в области информатики |
| 04 | 09 | 330 00 02 | 381 | 000 | 563 800,00 |
|
|
| 563 800,00 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 04 | 11 | 001 00 00 | 005 | 000 | 16 739 387,00 |
|
|
| 16 739 387,00 |
| содержание МУ "Архитектурно-планировочное управление" |
| 04 | 11 | 001 00 00 | 327 | 000 | 3 500 000,00 |
|
|
| 3 500 000,00 |
| мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
| 04 | 11 | 338 00 00 | 405 | 226 | 16 949 700,00 |
|
|
| 16 949 700,00 |
| в т.ч. осуществление функций областного центра за счет субвенции |
| 04 | 11 | 338 00 00 | 405 | 226 | 11 400 000,00 |
|
|
| 11 400 000,00 |
| за счет средств местного бюджета |
| 04 | 11 | 338 00 00 | 405 | 226 | 5 549 700,00 |
|
|
| 5 549 700,00 |
19 | Департамент градостроительства и перспективного развития | 916 |
|
|
|
|
| 164 717 300,00 | 75 800 000,00 | 95 500 000,00 | -3 657 110,40 | 332 360 189,60 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1 000 000,00 |
|
|
| 1 000 000,00 |
| целевая программа «О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск" на 2007г.» |
| 01 | 15 | 795 00 15 | 213 | 310 | 1 000 000,00 |
|
|
| 1 000 000,00 |
| - Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 37 286 800,00 |
|
| -8 058 410,40 | 29 228 389,60 |
| Другие вопросы в области информатики |
| 04 | 09 | 330 00 02 | 381 | 000 | 141 000,00 |
|
|
| 141 000,00 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 04 | 11 | 001 00 00 | 005 | 000 | 11 278 000,00 |
|
| 211 589,60 | 11 489 589,60 |
| мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства (подготовка земельных участков для строительства, для комплексного освоения в целях жилищного строительства, для развития застроенных территорий; разработка проектной документации опорной сети газоснабжения г. Томска) |
| 04 | 11 | 338 00 00 | 405 | 226 | 25 867 800,00 |
|
| -8 270 000,00 | 17 597 800,00 |
| - Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 106 484 000,00 | 75 800 000,00 | 95 500 000,00 | 2 701 300,00 | 280 485 300,00 |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет субсидии из областного бюджета |
| 05 | 01 | 102 00 00 | 689 | 310 |
| 62 600 000,00 |
|
| 62 600 000,00 |
| Поддержка жилищного хозяйства (обследование аварийных жилых домов) |
| 05 | 01 | 350 00 00 | 410 | 226 | 500 000,00 |
|
| 500 000,00 | 1 000 000,00 |
| расселение из аварийного и ветхого жилья за счет субвенции |
| 05 | 01 | 350 00 00 | 666 | 310 | 33 884 000,00 |
|
| -33 884 000,00 | 0,00 |
| расселение из аварийного и ветхого жилья за счет субвенции |
| 05 | 01 | 350 00 00 | 689 | 310 |
|
|
| 33 884 000,00 | 33 884 000,00 |
| оплата госпошлины за регистрацию права на приобретение квартиры |
| 05 | 01 | 350 00 00 | 689 | 290 |
|
|
| 1 300,00 | 1 300,00 |
| областная целевая программа "Строительство жилья социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в Томской области в 2006-2010 годах с прогнозом до 2020 года" |
| 05 | 01 | 522 00 01 | 000 | 000 | 16 100 000,00 | 13 200 000,00 |
|
| 29 300 000,00 |
| в т.ч. за счет средств местного бюджета |
| 05 | 01 | 522 00 01 | 213 | 310 | 16 100 000,00 |
|
|
| 16 100 000,00 |
| за счет субсидии из областного бюджета |
| 05 | 01 | 522 00 01 | 213 | 310 | 0,00 | 13 200 000,00 |
|
| 13 200 000,00 |
| строительство объектов для нужд отрасли (софинансирование по подпрограмме "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 гг. для обеспечения коммунальной инфраструктурой земельных участков под застройку микрорайонов "Восточный" и "Солнечный") |
| 05 | 02 | 102 00 00 | 214 | 310 | 0,00 |
| 95 500 000,00 |
| 95 500 000,00 |
| строительство объектов общегражданского назначения |
| 05 | 02 | 102 00 00 | 214 | 226 | 1 000 000,00 |
|
|
| 1 000 000,00 |
| строительство объектов общегражданского назначения |
| 05 | 02 | 102 00 00 | 214 | 226,310 | 5 000 000,00 |
|
| 2 200 000,00 | 7 200 000,00 |
| организация водоснабжения населения поселка Психбольница в рамках проекта "Водоснабжение п. Психбольница (организация пуска станции водоподготовки)" за счет субвенции |
| 05 | 02 | 102 00 00 | 214 | 310 | 50 000 000,00 |
|
|
| 50 000 000,00 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 13 000 000,00 |
|
| 1 700 000,00 | 14 700 000,00 |
| строительство объектов общегражданского назначения |
| 07 | 02 | 102 00 00 | 214 | 310 | 12 000 000,00 |
|
| 1 700 000,00 | 13 700 000,00 |
| строительство объектов общегражданского назначения (ПСД комплекса малых трамплинов "Степановка") |
| 07 | 02 | 102 00 00 | 214 | 226 | 1 000 000,00 |
|
|
| 1 000 000,00 |
| - Здравоохранение и спорт |
| 09 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 6 946 500,00 |
|
|
| 6 946 500,00 |
| Спорт и физическая культура |
| 09 | 02 | 000 00 00 | 000 | 000 | 3 600 000,00 |
|
|
| 3 600 000,00 |
| Областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2006-2008 годы" за счет субсидии из областного бюджета |
| 09 | 02 | 522 00 05 | 213 | 226 | 3 600 000,00 |
|
|
| 3 600 000,00 |
| Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
| 09 | 04 | 000 00 00 | 000 | 000 | 3 346 500,00 |
|
|
| 3 346 500,00 |
| строительство объектов общегражданского назначения |
| 09 | 04 | 102 00 00 | 214 | 226 | 3 346 500,00 |
|
|
| 3 346 500,00 |
20 | УМП " Центр муниципального заказа" | 913 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 423 795 030,32 | 0,00 | 6 000 000,00 | 8 294 106,64 | 438 089 136,96 |
| Средства местного бюджета |
| 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 194 977 430,32 | 0,00 | 6 000 000,00 | 8 294 106,64 | 209 271 536,96 |
| - Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 5 016 120,32 | 0,00 | 0,00 | 8 294 106,64 | 13 310 226,96 |
| резервные фонды органов местного самоуправления |
| 05 | 01 | 070 00 00 | 184 | 241 | 3 500 000,00 |
|
| -3 500 000,00 | 0,00 |
| резервные фонды органов местного самоуправления |
| 05 | 01 | 070 00 00 | 184 | 225 |
|
|
| 7 924 106,64 | 7 924 106,64 |
| строительство объектов общегражданского назначения |
| 05 | 02 | 102 00 00 | 214 | 310 |
|
|
| 3 870 000,00 | 3 870 000,00 |
| капитальный ремонт жилищного фонда |
| 05 | 01 | 350 00 00 | 410 | 241 | 1 501 657,00 |
|
| -1 501 657,00 | 0,00 |
| капитальный ремонт жилищного фонда |
| 05 | 01 | 350 00 00 | 688 | 225 |
|
|
| 1 501 657,00 | 1 501 657,00 |
| субвенция на текущий ремонт объектов коммунального хозяйства |
| 05 | 02 | 351 00 00 | 411 | 241 | 14 463,32 |
|
| -14 463,32 | 0,00 |
| субвенция на текущий ремонт объектов коммунального хозяйства |
| 05 | 02 | 351 00 00 | 411 | 225 |
|
|
| 14 463,32 | 14 463,32 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 162 829 011,39 | 0,00 | 6 000 000,00 | 384 834,49 | 169 213 845,88 |
| детские дошкольные учреждения |
| 07 | 01 | 420 00 00 | 327 | 225 | 45 515 472,96 |
| 6 000 000,00 | -1 926 894,95 | 49 588 578,01 |
| резервные фонды органов местного самоуправления |
| 07 | 02 | 070 00 00 | 184 | 000 | 1 500 000,00 |
|
|
| 1 500 000,00 |
| школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
| 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 225 | 77 151 828,75 |
|
| 3 133 511,16 | 80 285 339,91 |
| школы-интернаты |
| 07 | 02 | 422 00 00 | 327 | 225 | 3 200 000,00 |
|
| -413 471,28 | 2 786 528,72 |
| учреждения по внешкольной работе с детьми |
| 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 225 | 17 000 124,03 |
|
| -507 484,43 | 16 492 639,60 |
| учреждения по внешкольной работе с детьми |
| 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 310 | 0,00 |
|
| 339 295,03 | 339 295,03 |
| специальные (коррекционные) школы |
| 07 | 02 | 433 00 00 | 327 | 225 | 3 451 585,65 |
|
| -240 121,04 | 3 211 464,61 |
| целевая программа "Дошкольник" на 2006-2010 г.г. |
| 07 | 09 | 795 00 11 | 327 | 225 | 15 010 000,00 |
|
|
| 15 010 000,00 |
| в том числе: перепрофилирование МОУ "Наша школа" в МОУ "Детский сад № 38" |
| 07 | 09 | 795 00 11 | 327 | 225 | 14 500 000,00 |
|
|
| 14 500 000,00 |
| - Культура |
| 08 | 01 | 000 00 00 | 000 | 000 | 5 561 326,95 | 0,00 | 0,00 | -1 701,21 | 5 559 625,74 |
| дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры |
| 08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 225 | 3 832 140,27 |
|
| -1 701,21 | 3 830 439,06 |
| библиотеки |
| 08 | 01 | 442 00 00 | 327 | 225 | 1 729 186,68 |
|
|
| 1 729 186,68 |
| - Здравоохранение |
| 09 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 14 631 490,07 | 0,00 | 0,00 | -383 133,28 | 14 248 356,79 |
| больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
| 09 | 01 | 470 00 00 | 327 | 225 | 9 875 307,25 |
|
| -218 924,95 | 9 656 382,30 |
| поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
| 09 | 01 | 471 00 00 | 327 | 225 | 2 793 760,63 |
|
| -163 681,00 | 2 630 079,63 |
| родильные дома |
| 09 | 01 | 476 00 00 | 327 | 225 | 1 962 422,19 |
|
| -527,33 | 1 961 894,86 |
| Спорт и физическая культура |
| 09 | 02 | 000 00 00 | 000 | 000 | 331 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 200,00 |
| центры спортивной подготовки (Томский центр туризма) |
| 09 | 02 | 482 00 00 | 327 | 225 | 331 200,00 |
|
|
| 331 200,00 |
| - Социальная политика |
| 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 6 608 281,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 608 281,59 |
| целевая программа "Старшее поколение" на 2006-2007годы (в том числе услуги технического надзора) |
| 10 | 06 | 795 00 05 | 482 | 000 | 6 608 281,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 608 281,59 |
| замена газовых и электрических плит |
| 10 | 06 | 795 00 05 | 482 | 000 | 3 455 700,20 |
|
|
| 3 455 700,20 |
| установка телефонов |
| 10 | 06 | 795 00 05 | 482 | 000 | 150 482,10 |
|
|
| 150 482,10 |
| капитальный ремонт жилья |
| 10 | 06 | 795 00 05 | 482 | 000 | 3 002 099,29 |
|
|
| 3 002 099,29 |
| Средства областного бюджета |
| 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 228 817 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 817 600,00 |
| - Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| строительство объектов общегражданского назначения за счет субвенции г.Томску на осуществление им функций областного центра |
| 05 | 02 | 102 00 00 | 214 | 310 | 3 900 000,00 |
|
|
| 3 900 000,00 |
| ремонт муниципальных объектов социальной сферы за счет субсидии на ремонт объектов социальной сферы |
| 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 14 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | -300 630,66 | 13 899 369,34 |
| школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
| 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 225 | 13 000 000,00 |
|
| 38 664,37 | 13 038 664,37 |
| учреждения по внешкольной работе с детьми |
| 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 225 | 1 200 000,00 |
|
| -339 295,03 | 860 704,97 |
| - Здравоохранение |
| 09 | 01 | 000 00 00 | 000 | 000 | 85 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 630,66 | 86 100 630,66 |
| больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
| 09 | 01 | 470 00 00 | 327 | 225 | 47 546 400,00 |
|
| 339 295,03 | 47 885 695,03 |
| поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
| 09 | 01 | 471 00 00 | 327 | 225 | 18 953 600,00 |
|
| 61 335,63 | 19 014 935,63 |
| родильные дома |
| 09 | 01 | 476 00 00 | 327 | 225 | 19 200 000,00 |
|
|
| 19 200 000,00 |
| аптечные учреждения |
| 09 | 04 | 469 00 00 | 327 | 225 | 100 000,00 |
|
| -100 000,00 | 0,00 |
| ремонт муниципальных объектов социальной сферы за счет субвенции на создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| детские дошкольные учреждения |
| 07 | 01 | 420 00 00 | 327 | 225 | 63 000 000,00 |
|
| 1 656 964,07 | 64 656 964,07 |
| школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
| 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 225 | 37 000 000,00 |
|
| -1 656 964,07 | 35 343 035,93 |
| ремонт муниципальных объектов социальной сферы за счет субвенции на организацию общих врачебных практик на территории Томской области |
| 09 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 20 187 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 187 600,00 |
| - Здравоохранение |
| 09 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 20 187 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 187 600,00 |
| больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
| 09 | 01 | 470 00 00 | 327 | 225 | 11 300 000,00 |
|
|
| 11 300 000,00 |
| поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
| 09 | 01 | 471 00 00 | 327 | 225 | 8 887 600,00 |
|
|
| 8 887 600,00 |
| Областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2006 - 2008 годы" за счет субсидии из областного бюджета |
| 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 4 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 730 000,00 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 4 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 730 000,00 |
| внешкольные учреждения |
| 07 | 09 | 522 00 05 | 285 | 225 | 4 730 000,00 |
|
|
| 4 730 000,00 |
21 | Комитет по охране окружающей среды | 919 |
|
|
|
|
| 4 311 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 311 941,00 |
| - Охрана окружающей среды |
| 06 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 4 311 941,00 |
|
|
| 4 311 941,00 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 06 | 04 | 001 00 00 | 005 | 000 | 4 311 941,00 |
|
|
| 4 311 941,00 |
22 | Управление по делам ГО и ЧС | 917 |
|
|
|
|
| 6 591 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 591 085,00 |
| - Национальная безопасность и |
| 03 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 6 591 085,00 |
|
|
| 6 591 085,00 |
| Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий, гражданская оборона |
| 03 | 09 | 000 00 00 | 000 | 000 | 6 591 085,00 |
|
|
| 6 591 085,00 |
| обеспечение функционирования в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
| 03 | 09 | 202 00 01 | 000 | 000 | 6 264 400,00 |
|
|
| 6 264 400,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
| 03 | 09 | 202 00 01 | 240 | 210 | 5 417 876,20 |
|
|
| 5 417 876,20 |
| резервные фонды органов местного самоуправления |
| 03 | 09 | 070 00 00 | 184 | 000 | 326 685,00 |
|
|
| 326 685,00 |
23 | Томская городская муниципальная избирательная комиссия | 918 |
|
|
|
|
| 3 404 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 404 100,00 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 3 404 100,00 |
|
|
| 3 404 100,00 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 01 | 07 | 001 00 00 | 005 | 000 | 3 404 100,00 |
|
|
| 3 404 100,00 |
24 | МУ "Муниципальные информационные технологии" | 926 |
|
|
|
|
| 8 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 107 000,00 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 8 107 000,00 |
|
|
| 8 107 000,00 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 01 | 15 | 001 00 00 | 327 | 000 | 8 107 000,00 |
|
|
| 8 107 000,00 |
25 | Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства | 910 |
|
|
|
|
| 139 315 238,02 | 44 448 500,00 | -3 790 113,00 | -44 646 267,99 | 135 327 357,03 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 139 315 238,02 | 44 448 500,00 | -3 790 113,00 | -44 646 267,99 | 135 327 357,03 |
| обслуживание муниципального долга |
| 01 | 12 | 000 00 00 | 000 | 000 | 70 922 200,00 | 1 424 500,00 | -5 536 300,00 | 0,00 | 66 810 400,00 |
| Процентные платежи по долговым обязательствам |
| 01 | 12 | 065 00 00 | 152 | 231 | 67 566 390,00 | 1 424 500,00 | -5 536 300,00 |
| 63 454 590,00 |
| Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
| 01 | 12 | 092 00 00 | 216 | 226 | 3 355 810,00 |
|
|
| 3 355 810,00 |
| резервные фонды |
| 01 | 13 | 070 00 00 | 184 | 290 | 61 643 458,58 | 0,00 | 3 000 000,00 | -43 624 880,37 | 21 018 578,21 |
| ФНР, в т.ч. |
| 01 | 13 | 070 00 00 | 184 | 290 | 22 665 763,90 |
|
| -4 990 066,03 | 17 675 697,87 |
| ФНР администрации г.Томска |
| 01 | 13 | 070 00 01 | 184 | 290 | 20 665 763,90 |
|
| -4 652 365,06 | 16 013 398,84 |
| ФНР администрации Кир.района |
| 01 | 13 | 070 00 02 | 184 | 290 | 500 000,00 |
|
| 0,00 | 500 000,00 |
| ФНР администрации Лен.района |
| 01 | 13 | 070 00 03 | 184 | 290 | 500 000,00 |
|
| 0,00 | 500 000,00 |
| ФНР администрации Окт.района |
| 01 | 13 | 070 00 04 | 184 | 290 | 500 000,00 |
|
| -37 700,97 | 462 299,03 |
| ФНР администрации Сов.района |
| 01 | 13 | 070 00 05 | 184 | 290 | 500 000,00 |
|
| -300 000,00 | 200 000,00 |
| ФЧС |
| 01 | 13 | 070 00 00 | 184 | 290 | 38 977 694,68 |
| 3 000 000,00 | -38 634 814,34 | 3 342 880,34 |
| другие общегосударственные вопросы |
| 01 | 15 | 000 00 00 | 000 | 000 | 6 749 579,44 | 43 024 000,00 | -1 253 813,00 | -1 021 387,62 | 47 498 378,82 |
| обеспечение мероприятий по реформированию муниципальной службы |
| 01 | 15 | 092 00 00 | 211 | 000 | 1 800 000,00 |
|
|
| 1 800 000,00 |
| выполнение других обязательств государства |
| 01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 000 | 4 949 579,44 |
| -1 253 813,00 | -1 021 387,62 | 2 674 378,82 |
| резерв на повышение заработной платы работникам бюджетных учреждений по постановлению ГДТО от 26.07.2007 № 401 |
| 01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 000 | 0,00 | 43 024 000,00 |
|
| 43 024 000,00 |
| Всего расходов |
|
|
|
|
|
| 5 556 248 764,56 | 564 871 598,00 | 95 500 000,00 | 0,00 | 6 216 620 362,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Заместитель председателя Думы города Томска | Первый заместитель Мэра города Томска | |||||||||||
_____________________ Ю.П.Исаев | ______________________Н.А. Николайчук |