Ведомственная структура расходов бюджета г.Томска на 2007г. по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации. | ||||||||||||
(руб.) | ||||||||||||
№ | Перечень распорядителей | Код | Раз- | Под- | Целевая статья | Вид расхо- | Эконом. статья | Утверждено реш.Думы г.Томска от 29.05.2007 №476 | Безвозмездные поступления из обл.бюджета | Уточнение | Перераспре- | ИТОГО с уточнением |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Дума города Томска | 908 |
|
|
|
|
| 57 184 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 184 250,00 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 57 184 250,00 |
|
|
| 57 184 250,00 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 01 | 03 | 001 00 00 | 000 | 000 | 49 352 000,00 |
|
|
| 49 352 000,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 01 | 03 | 001 00 01 | 005 | 000 | 49 339 000,00 |
|
|
| 49 339 000,00 |
| - за счет субвенции |
| 01 | 03 | 001 00 01 | 005 | 000 | 13 000,00 |
|
|
| 13 000,00 |
| оплата услуг средств массовой информации, типографские расходы по тиражированию решений Думы г.Томска |
| 01 | 15 | 092 00 01 | 216 | 000 | 7 832 250,00 |
|
|
| 7 832 250,00 |
2 | Счетная палата города Томска | 909 |
|
|
|
|
| 14 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 590 000,00 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 14 590 000,00 |
|
|
| 14 590 000,00 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 01 | 06 | 001 00 00 | 005 | 000 | 14 590 000,00 |
|
|
| 14 590 000,00 |
3 | Администрация г.Томска | 901 |
|
|
|
|
| 142 146 257,84 | 0,00 | 0,00 | 437 400,00 | 142 583 657,84 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 117 922 057,84 |
|
| 437 400,00 | 118 359 457,84 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 01 | 02 | 001 00 00 | 000 | 000 | 102 217 400,00 |
|
|
| 102 217 400,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 01 | 02 | 001 00 01 | 005 | 000 | 102 213 400,00 |
|
|
| 102 213 400,00 |
| - за счет субвенции |
| 01 | 04 | 001 00 01 | 005 | 000 | 4 000,00 |
|
|
| 4 000,00 |
| судебная система |
| 01 | 05 | 519 00 06 | 070 | 000 | 80 614,00 |
|
|
| 80 614,00 |
| другие общегосударственные вопросы |
| 01 | 15 | 000 00 00 | 000 | 000 | 15 624 043,84 |
|
| 437 400,00 | 16 061 443,84 |
| резервные фонды органов местного самоуправления |
| 01 | 15 | 070 00 01 | 184 | 000 | 1 565 885,00 |
|
|
| 1 565 885,00 |
| оплата услуг и другие расходы в области средств массовой информации |
| 01 | 15 | 092 00 01 | 216 | 000 | 9 832 250,00 |
|
|
| 9 832 250,00 |
| целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г.Томске" на 2007г. |
| 01 | 15 | 795 00 02 | 216 | 000 | 4 225 908,84 |
|
|
| 4 225 908,84 |
| целевая программа «О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск" на 2007г.» |
| 01 | 15 | 795 00 15 | 216 | 000 | 0,00 |
|
| 437 400,00 | 437 400,00 |
| - Национальная оборона |
| 02 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 2 424 000,00 |
|
|
| 2 424 000,00 |
| мобилизационная подготовка экономики |
| 02 | 03 | 209 00 00 | 237 | 000 | 2 424 000,00 |
|
|
| 2 424 000,00 |
| - Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 20 600 200,00 |
|
|
| 20 600 200,00 |
| Другие вопросы в области информатики |
| 04 | 09 | 330 00 02 | 381 | 000 | 5 600 200,00 |
|
|
| 5 600 200,00 |
| другие вопросы в области национальной экономики |
| 04 | 11 | 000 00 00 | 000 | 000 | 15 000 000,00 |
|
|
| 15 000 000,00 |
| разработка «Комплексной программы развития промышленности на территории муници-пального образования «Город Томск» и подготовки документации на создание промышленно-производственной зоны в г. Томске» |
| 04 | 11 | 000 00 00 | 000 | 000 | 4 000 000,00 |
|
|
| 4 000 000,00 |
| целевая инновационная программа муниципального образования "Город Томск" на 2007год |
| 04 | 11 | 795 00 03 | 521 | 000 | 6 000 000,00 |
|
|
| 6 000 000,00 |
| целевая программа "Поддержка и развитие малого предпринимательства г. Томске на 2007-2010годы" |
| 04 | 11 | 795 00 04 | 521 | 000 | 5 000 000,00 |
|
|
| 5 000 000,00 |
| Другие вопросы в области образования |
| 07 | 09 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1 000 000,00 |
|
|
| 1 000 000,00 |
| целевая программа "Военно-патриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" |
| 07 | 09 | 795 00 10 | 447 | 000 | 1 000 000,00 |
|
|
| 1 000 000,00 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления |
| 08 | 01 | 070 00 01 | 184 | 000 | 200 000,00 |
|
|
| 200 000,00 |
4 | Администрация Кировского района г.Томска | 904 |
|
|
|
|
| 84 955 385,76 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 85 955 385,76 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 33 080 914,76 |
|
|
| 33 080 914,76 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 01 | 04 | 001 00 00 | 000 | 000 | 31 967 419,76 |
|
|
| 31 967 419,76 |
| - за счет местного бюджета |
| 01 | 04 | 001 00 01 | 005 | 000 | 31 481 169,76 |
|
|
| 31 481 169,76 |
| - за счет субвенции |
| 01 | 04 | 001 00 01 | 005 | 000 | 486 250,00 |
|
|
| 486 250,00 |
| резервные фонды органов местного самоуправления |
| 01 | 04 | 070 00 01 | 184 | 000 | 142 500,00 |
|
|
| 142 500,00 |
| Другие общегосударственные вопросы |
| 01 | 15 | 000 00 00 | 000 | 000 | 970 995,00 |
|
|
| 970 995,00 |
| Демонтаж самовольно установленных средств наружной рекламы, снос киосков мелкорозничной торговли, снос гаражей |
| 01 | 15 | 092 00 04 | 216 | 000 | 250 000,00 |
|
|
| 250 000,00 |
| целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г.Томске" на 2007г. |
| 01 | 15 | 795 00 02 | 216 | 000 | 720 995,00 |
|
|
| 720 995,00 |
| - Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 522 100,00 |
|
|
| 522 100,00 |
| Другие вопросы в области информатики |
| 04 | 09 | 330 00 02 | 381 | 000 | 522 100,00 |
|
|
| 522 100,00 |
| - Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 38 307 400,00 |
| 1 000 000,00 |
| 39 307 400,00 |
| расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда |
| 05 | 01 | 350 00 04 | 410 | 000 | 290 300,00 |
|
|
| 290 300,00 |
| благоустройство |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 000 | 000 | 32 267 100,00 |
| 1 000 000,00 |
| 33 267 100,00 |
| - за счет средств местного бюджета, в т. ч. |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 000 | 000 | 16 538 600,00 |
| 1 000 000,00 |
| 17 538 600,00 |
| прочие мероприятия по |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 225 | 13 622 600,00 |
| 1 000 000,00 |
| 14 622 600,00 |
| строительство и содержание |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 225 | 2 916 000,00 |
|
|
| 2 916 000,00 |
| - содержание, реконструкция, ремонт |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 000 | 000 | 15 728 500,00 |
|
|
| 15 728 500,00 |
| прочие мероприятия по |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 225 | 1 350 000,00 |
|
|
| 1 350 000,00 |
| строительство и содержание |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 225 | 14 378 500,00 |
|
|
| 14 378 500,00 |
| целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов на 2006 - 2010 годы" |
| 05 | 02 | 795 00 14 | 807 | 225 | 5 750 000,00 |
|
|
| 5 750 000,00 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1 931 000,00 |
|
|
| 1 931 000,00 |
| Общее образование |
| 07 | 02 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1 604 000,00 |
|
|
| 1 604 000,00 |
| Содержание приемных семей |
| 07 | 02 | 519 00 04 | 422 | 000 | 1 604 000,00 |
|
|
| 1 604 000,00 |
| Молодежная политика |
| 07 | 07 | 000 00 00 | 000 | 000 | 257 000,00 |
|
|
| 257 000,00 |
| целевая программа "Военно-патриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" |
| 07 | 09 | 795 00 10 | 447 | 000 | 70 000,00 |
|
|
| 70 000,00 |
| - Культура |
| 08 | 01 | 450 00 00 | 453 | 000 | 255 000,00 |
|
|
| 255 000,00 |
| - Спорт и физическая культура |
| 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | 000 | 604 100,00 |
|
|
| 604 100,00 |
| - Социальная политика |
| 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 10 254 871,00 |
|
|
| 10 254 871,00 |
| Борьба с беспризорностью, опека и попечительство |
| 10 | 04 | 000 00 00 | 000 | 000 | 9 277 371,00 |
|
|
| 9 277 371,00 |
| выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
| 10 | 04 | 519 00 05 | 423 | 000 | 8 910 121,00 |
|
|
| 8 910 121,00 |
| выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
| 10 | 04 | 519 00 07 | 424 | 000 | 367 250,00 |
|
|
| 367 250,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики |
| 10 | 06 | 000 00 00 | 000 | 000 | 977 500,00 |
|
|
| 977 500,00 |
| целевая программа "Старшее поколение" на 2006-2007 годы |
| 10 | 06 | 795 00 05 | 482 | 000 | 977500 |
|
|
| 977500 |
5 | Администрация Ленинского района г.Томска | 905 |
|
|
|
|
| 93 259 767,07 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 94 259 767,07 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 26 362 467,07 |
|
|
| 26 362 467,07 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 01 | 04 | 001 00 00 | 000 | 000 | 25 317 550,00 |
|
|
| 25 317 550,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 01 | 04 | 001 00 01 | 005 | 000 | 24 831 300,00 |
|
|
| 24 831 300,00 |
| - за счет субвенции |
| 01 | 04 | 001 00 01 | 005 | 000 | 486 250,00 |
|
|
| 486 250,00 |
| резервные фонды органов местного самоуправления |
| 01 | 04 | 070 00 01 | 184 | 000 | 75 300,00 |
|
|
| 75 300,00 |
| Другие общегосударственные вопросы |
| 01 | 15 | 000 00 00 | 000 | 000 | 969 617,07 |
|
|
| 969 617,07 |
| Демонтаж самовольно установленных средств наружной рекламы, снос киосков мелкорозничной торговли, снос гаражей |
| 01 | 15 | 092 00 04 | 216 | 000 | 250 000,00 |
|
|
| 250 000,00 |
| целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г.Томске" на 2007г. |
| 01 | 15 | 795 00 02 | 216 | 000 | 719 617,07 |
|
|
| 719 617,07 |
| - Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 446 200,00 |
|
|
| 446 200,00 |
| Другие вопросы в области информатики |
| 04 | 09 | 330 00 02 | 381 | 000 | 446 200,00 |
|
|
| 446 200,00 |
| - Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 47 427 600,00 |
| 1 000 000,00 |
| 48 427 600,00 |
| расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда |
| 05 | 01 | 350 00 04 | 410 | 000 | 485 100,00 |
|
|
| 485 100,00 |
| благоустройство |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 000 | 000 | 41 192 500,00 |
| 1 000 000,00 |
| 42 192 500,00 |
| - за счет средств местного бюджета, в т. ч. |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 000 | 000 | 24 664 000,00 |
| 1 000 000,00 |
| 25 664 000,00 |
| прочие мероприятия по |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 225 | 21 100 000,00 |
| 1 000 000,00 |
| 22 100 000,00 |
| строительство и содержание |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 225 | 3 564 000,00 |
|
|
| 3 564 000,00 |
| - содержание, реконструкция, ремонт |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 000 | 000 | 16 528 500,00 |
|
|
| 16 528 500,00 |
| прочие мероприятия по |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 225 | 2 150 000,00 |
|
|
| 2 150 000,00 |
| строительство и содержание |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 225 | 14 378 500,00 |
|
|
| 14 378 500,00 |
| целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов на 2006 - 2010 годы" |
| 05 | 02 | 795 00 14 | 807 | 225 | 5 750 000,00 |
|
|
| 5 750 000,00 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 2 491 000,00 |
|
|
| 2 491 000,00 |
| Общее образование |
| 07 | 02 | 000 00 00 | 000 | 000 | 2 162 000,00 |
|
|
| 2 162 000,00 |
| Содержание приемных семей |
| 07 | 02 | 519 00 04 | 422 | 000 | 2 162 000,00 |
|
|
| 2 162 000,00 |
| Молодежная политика |
| 07 | 07 | 000 00 00 | 000 | 000 | 259 000,00 |
|
|
| 259 000,00 |
| целевая программа "Военно-патриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" |
| 07 | 09 | 795 00 10 | 447 | 000 | 70 000,00 |
|
|
| 70 000,00 |
| - Культура |
| 08 | 01 | 0000000 | 000 | 000 | 614 000,00 |
|
|
| 614 000,00 |
| Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
| 08 | 01 | 450 00 00 | 453 | 000 | 464 000,00 |
|
|
| 464 000,00 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления |
| 08 | 01 | 070 00 01 | 184 | 000 | 150 000,00 |
|
|
| 150 000,00 |
| - Спорт и физическая культура |
| 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | 000 | 633 800,00 |
|
|
| 633 800,00 |
| - Социальная политика |
| 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 15 284 700,00 |
|
|
| 15 284 700,00 |
| Борьба с беспризорностью, опека и попечительство |
| 10 | 04 | 000 00 00 | 000 | 000 | 14 307 200,00 |
|
|
| 14 307 200,00 |
| выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
| 10 | 04 | 519 00 05 | 423 | 000 | 13 895 950,00 |
|
|
| 13 895 950,00 |
| выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
| 10 | 04 | 519 00 07 | 424 | 000 | 411 250,00 |
|
|
| 411 250,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики |
| 10 | 06 | 000 00 00 | 000 | 000 | 977 500,00 |
|
|
| 977 500,00 |
| целевая программа "Старшее поколение" на 2006-2007 годы |
| 10 | 06 | 795 00 05 | 482 | 000 | 977 500,00 |
|
|
| 977 500,00 |
6 | Администрация Октябрьского района г.Томска | 906 |
|
|
|
|
| 94 118 072,48 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 95 118 072,48 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 30 899 832,48 |
|
|
| 30 899 832,48 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 01 | 04 | 001 00 00 | 000 | 000 | 29 381 050,00 |
|
|
| 29 381 050,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 01 | 04 | 001 00 01 | 005 | 000 | 28 894 800,00 |
|
|
| 28 894 800,00 |
| - за счет субвенции |
| 01 | 04 | 001 00 01 | 005 | 000 | 486 250,00 |
|
|
| 486 250,00 |
| резервные фонды органов местного самоуправления |
| 01 | 04 | 070 00 01 | 184 | 000 | 167 400,00 |
|
|
| 167 400,00 |
| Другие общегосударственные вопросы |
| 01 | 15 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1 351 382,48 |
|
|
| 1 351 382,48 |
| Демонтаж самовольно установленных средств наружной рекламы, снос киосков мелкорозничной торговли, снос гаражей |
| 01 | 15 | 092 00 04 | 216 | 000 | 250 000,00 |
|
|
| 250 000,00 |
| целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г.Томске" на 2007г. |
| 01 | 15 | 795 00 02 | 216 | 000 | 1 101 382,48 |
|
|
| 1 101 382,48 |
| -Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 919 100,00 |
|
|
| 919 100,00 |
| предоставление субсидий на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (на поддержку реализации сельскохозяйственной продукции (молоко и молочная продукция) за счет субвенции |
| 04 | 05 | 260 00 00 | 342 | 241 | 320 000,00 |
|
|
| 320 000,00 |
| Другие вопросы в области информатики |
| 04 | 09 | 330 00 02 | 381 | 000 | 599 100,00 |
|
|
| 599 100,00 |
| - Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 40 633 100,00 |
| 1 000 000,00 |
| 41 633 100,00 |
| расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда |
| 05 | 01 | 350 00 04 | 410 | 000 | 532 900,00 |
|
|
| 532 900,00 |
| благоустройство |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 000 | 000 | 34 350 200,00 |
| 1 000 000,00 |
| 35 350 200,00 |
| - за счет средств местного бюджета, в т. ч. |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 000 | 000 | 18 121 700,00 |
| 1 000 000,00 |
| 19 121 700,00 |
| прочие мероприятия по |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 225 | 14 557 700,00 |
| 1 000 000,00 |
| 15 557 700,00 |
| строительство и содержание |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 225 | 3 564 000,00 |
|
|
| 3 564 000,00 |
| в т. ч. кредиторская задолженность |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 225 | 257 542,00 |
|
|
| 257 542,00 |
| - содержание, реконструкция, ремонт |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 000 | 000 | 16 228 500,00 |
|
|
| 16 228 500,00 |
| прочие мероприятия по |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 225 | 1 850 000,00 |
|
|
| 1 850 000,00 |
| строительство и содержание |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 225 | 14 378 500,00 |
|
|
| 14 378 500,00 |
| целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов на 2006 - 2010 годы" |
| 05 | 02 | 795 00 14 | 807 | 225 | 5 750 000,00 |
|
|
| 5 750 000,00 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1 295 000,00 |
|
|
| 1 295 000,00 |
| Общее образование |
| 07 | 02 | 000 00 00 | 000 | 000 | 966 000,00 |
|
|
| 966 000,00 |
| Содержание приемных семей |
| 07 | 02 | 519 00 04 | 422 | 000 | 966 000,00 |
|
|
| 966 000,00 |
| Молодежная политика |
| 07 | 07 | 000 00 00 | 000 | 000 | 259 000,00 |
|
|
| 259 000,00 |
| целевая программа "Военно-патриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" |
| 07 | 09 | 795 00 10 | 447 | 000 | 70 000,00 |
|
|
| 70 000,00 |
| - Культура |
| 08 | 01 | 450 00 00 | 453 | 000 | 464 000,00 |
|
|
| 464 000,00 |
| - Спорт и физическая культура |
| 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | 000 | 633 800,00 |
|
|
| 633 800,00 |
| - Социальная политика |
| 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 19 273 240,00 |
|
|
| 19 273 240,00 |
| Борьба с беспризорностью, опека и попечительство |
| 10 | 04 | 000 00 00 | 000 | 000 | 18 295 740,00 |
|
|
| 18 295 740,00 |
| выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
| 10 | 04 | 519 00 05 | 423 | 000 | 17 887 490,00 |
|
|
| 17 887 490,00 |
| выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
| 10 | 04 | 519 00 07 | 424 | 000 | 408 250,00 |
|
|
| 408 250,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики |
| 10 | 06 | 000 00 00 | 000 | 000 | 977 500,00 |
|
|
| 977 500,00 |
| целевая программа "Старшее поколение" на 2006-2007 годы |
| 10 | 06 | 795 00 05 | 482 | 000 | 977 500,00 |
|
|
| 977 500,00 |
7 | Администрация Советского района г.Томска | 907 |
|
|
|
|
| 82 423 086,61 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 83 423 086,61 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 31 415 797,61 |
|
|
| 31 415 797,61 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 01 | 04 | 001 00 00 | 000 | 000 | 30 401 201,00 |
|
|
| 30 401 201,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 01 | 04 | 001 00 01 | 005 | 000 | 29 914 951,00 |
|
|
| 29 914 951,00 |
| - за счет субвенции |
| 01 | 04 | 001 00 01 | 005 | 000 | 486 250,00 |
|
|
| 486 250,00 |
| резервные фонды органов местного самоуправления |
| 01 | 04 | 070 00 01 | 184 | 000 | 78 500,00 |
|
|
| 78 500,00 |
| Другие общегосударственные вопросы |
| 01 | 15 | 000 00 00 | 000 | 000 | 936 096,61 |
|
|
| 936 096,61 |
| Демонтаж самовольно установленных средств наружной рекламы, снос киосков мелкорозничной торговли, снос гаражей |
| 01 | 15 | 092 00 04 | 216 | 000 | 250 000,00 |
|
|
| 250 000,00 |
| целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г.Томске" на 2007г. |
| 01 | 15 | 795 00 02 | 216 | 000 | 686 096,61 |
|
|
| 686 096,61 |
| -Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 410 700,00 |
|
|
| 410 700,00 |
| Другие вопросы в области информатики |
| 04 | 09 | 330 00 02 | 381 | 000 | 410 700,00 |
|
|
| 410 700,00 |
| - Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 39 579 300,00 |
| 1 000 000,00 |
| 40 579 300,00 |
| расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда |
| 05 | 01 | 350 00 04 | 410 | 000 | 601 700,00 |
|
|
| 601 700,00 |
| благоустройство |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 000 | 000 | 33 227 600,00 |
| 1 000 000,00 |
| 34 227 600,00 |
| - за счет средств местного бюджета, в т. ч. |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 000 | 000 | 17 699 100,00 |
| 1 000 000,00 |
| 18 699 100,00 |
| прочие мероприятия по |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 225 | 14 783 100,00 |
| 1 000 000,00 |
| 15 783 100,00 |
| строительство и содержание |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 225 | 2 916 000,00 |
|
|
| 2 916 000,00 |
| - содержание, реконструкция, ремонт |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 000 | 000 | 15 528 500,00 |
|
|
| 15 528 500,00 |
| прочие мероприятия по |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 225 | 1 150 000,00 |
|
|
| 1 150 000,00 |
| строительство и содержание |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 225 | 14 378 500,00 |
|
|
| 14 378 500,00 |
| целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов на 2006 - 2010 годы" |
| 05 | 02 | 795 00 14 | 807 | 225 | 5 750 000,00 |
|
|
| 5 750 000,00 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1 516 000,00 |
|
|
| 1 516 000,00 |
| Общее образование |
| 07 | 02 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1 189 000,00 |
|
|
| 1 189 000,00 |
| Содержание приемных семей |
| 07 | 02 | 519 00 04 | 422 | 000 | 1 189 000,00 |
|
|
| 1 189 000,00 |
| Молодежная политика |
| 07 | 07 | 000 00 00 | 000 | 000 | 257 000,00 |
|
|
| 257 000,00 |
| целевая программа "Военно-патриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" |
| 07 | 09 | 795 00 10 | 447 | 000 | 70 000,00 |
|
|
| 70 000,00 |
| - Культура |
| 08 | 01 | 450 00 00 | 453 | 000 | 255 000,00 |
|
|
| 255 000,00 |
| - Спорт и физическая культура |
| 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | 000 | 604 100,00 |
|
|
| 604 100,00 |
| - Социальная политика |
| 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 8 642 189,00 |
|
|
| 8 642 189,00 |
| Борьба с беспризорностью, опека и попечительство |
| 10 | 04 | 000 00 00 | 000 | 000 | 7 664 689,00 |
|
|
| 7 664 689,00 |
| выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
| 10 | 04 | 519 00 05 | 423 | 000 | 7 339 439,00 |
|
|
| 7 339 439,00 |
| выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
| 10 | 04 | 519 00 07 | 424 | 000 | 325 250,00 |
|
|
| 325 250,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики |
| 10 | 06 | 000 00 00 | 000 | 000 | 977 500,00 |
|
|
| 977 500,00 |
| целевая программа "Старшее поколение" на 2006-2007 годы |
| 10 | 06 | 795 00 05 | 482 | 000 | 977 500,00 |
|
|
| 977 500,00 |
8 | Департамент образования | 920 |
|
|
|
|
| 238 945 268,56 | 39 500,00 | 0,00 | -407 108,00 | 238 577 660,56 |
| - Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 435 000,00 |
|
|
| 435 000,00 |
| Другие вопросы в области информатики |
| 04 | 09 | 330 00 02 | 381 | 000 | 435 000,00 |
|
|
| 435 000,00 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 238 510 268,56 | 39 500,00 |
| -407 108,00 | 238 142 660,56 |
| Учреждения и мероприятия |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 217 568 268,56 | 39 500,00 |
| -407 108,00 | 217 200 660,56 |
| -за счет областного бюджета |
|
|
| 000 00 00 |
|
| 82 589 565,96 | 39 500,00 |
|
| 82 629 065,96 |
| -за счет местного бюджета |
|
|
| 000 00 00 |
|
| 134 978 702,60 |
|
| -407 108,00 | 134 571 594,60 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 000 00 00 |
| 210 | 70 199 400,00 |
|
|
| 70 199 400,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 000 00 00 |
| 220 | 46 276 810,00 |
|
|
| 46 276 810,00 |
| в том числе обеспечение питанием отдельных категорий учащихся образовательных учреждений |
|
|
| 000 00 00 |
| 220 | 503 160,00 |
|
|
| 503 160,00 |
| социальное обеспечение |
|
|
| 000 00 00 |
| 260 | 7 800,00 |
|
|
| 7 800,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 000 00 00 |
| 290 | 2 056 592,60 |
|
|
| 2 056 592,60 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 000 00 00 |
| 310 | 5 201 250,00 |
|
|
| 5 201 250,00 |
| из них: за счет отчислений от арендной платы |
|
|
| 000 00 00 |
| 310 | 43 737,00 |
|
|
| 43 737,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 000 00 00 |
| 340 | 11 236 850,00 |
|
|
| 11 236 850,00 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 07 | 09 | 000 00 00 | 000 | 000 | 20 942 000,00 |
|
|
| 20 942 000,00 |
| дошкольное образование |
| 07 | 01 | 420 00 00 | 327 | 000 | 10 272 500,00 |
|
|
| 10 272 500,00 |
| -за счет областного бюджета |
|
|
| 420 00 00 |
| 000 | 428 000,00 |
|
|
| 428 000,00 |
| -за счет местного бюджета |
|
|
| 420 00 00 |
| 000 | 9 844 500,00 |
|
|
| 9 844 500,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 420 00 00 |
| 210 | 7 578 300,00 |
|
|
| 7 578 300,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 420 00 00 |
| 220 | 1 869 900,00 |
|
|
| 1 869 900,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 420 00 00 |
| 290 | 10 000,00 |
|
|
| 10 000,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 420 00 00 |
| 310 | 60 000,00 |
|
|
| 60 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 420 00 00 |
| 340 | 326 300,00 |
|
|
| 326 300,00 |
| общее образование |
| 07 | 02 | 000 00 00 | 327 | 000 | 153 059 868,56 | 39 500,00 |
|
| 153 099 368,56 |
| Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
| 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 000 | 73 600 560,00 | 39 500,00 |
|
| 73 640 060,00 |
| -за счет областного бюджета |
|
|
| 421 00 00 |
| 000 | 57 392 500,00 | 39 500,00 |
|
| 57 432 000,00 |
| -за счет местного бюджета |
|
|
| 421 00 00 |
| 000 | 16 208 060,00 |
|
|
| 16 208 060,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 421 00 00 |
| 210 | 5 305 800,00 |
|
|
| 5 305 800,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 421 00 00 |
| 220 | 9 980 360,00 |
|
|
| 9 980 360,00 |
| в том числе обеспечение питанием отдельных категорий учащихся образовательных учреждений |
|
|
| 421 00 00 |
| 220 | 503 160,00 |
|
|
| 503 160,00 |
| социальное обеспечение |
|
|
| 422 00 00 |
| 260 | 7 800,00 |
|
|
| 7 800,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 421 00 00 |
| 290 | 61 000,00 |
|
|
| 61 000,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 421 00 00 |
| 310 | 500 000,00 |
|
|
| 500 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 421 00 00 |
| 340 | 353 100,00 |
|
|
| 353 100,00 |
| Школы-интернаты |
| 07 | 02 | 422 00 00 | 327 | 000 | 19 677 200,00 |
|
|
| 19 677 200,00 |
| -за счет областного бюджета |
|
|
| 422 00 00 |
| 000 | 7 706 000,00 |
|
|
| 7 706 000,00 |
| -за счет местного бюджета |
|
|
| 422 00 00 |
| 000 | 11 971 200,00 |
|
|
| 11 971 200,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 422 00 00 |
| 210 | 4 756 200,00 |
|
|
| 4 756 200,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 422 00 00 |
| 220 | 3 364 500,00 |
|
|
| 3 364 500,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 422 00 00 |
| 290 | 53 000,00 |
|
|
| 53 000,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 422 00 00 |
| 310 | 193 800,00 |
|
|
| 193 800,00 |
| из них: за счет отчислений от арендной платы |
|
|
| 422 00 00 |
| 310 | 43 737,00 |
|
|
| 43 737,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 422 00 00 |
| 340 | 3 603 700,00 |
|
|
| 3 603 700,00 |
| Учреждения по внешкольной работе с детьми |
| 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 000 | 45 286 300,00 |
|
|
| 45 286 300,00 |
| -за счет областного бюджета |
|
|
| 423 00 00 |
| 000 | 2 674 000,00 |
|
|
| 2 674 000,00 |
| -за счет местного бюджета |
|
|
| 423 00 00 |
| 000 | 42 612 300,00 |
|
|
| 42 612 300,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 423 00 00 |
| 210 | 37 273 800,00 |
|
|
| 37 273 800,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 423 00 00 |
| 220 | 4 639 100,00 |
|
|
| 4 639 100,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 423 00 00 |
| 290 | 75 000,00 |
|
|
| 75 000,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 423 00 00 |
| 310 | 225 300,00 |
|
|
| 225 300,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 423 00 00 |
| 340 | 399 100,00 |
|
|
| 399 100,00 |
| Специальные (коррекционные) учреждения |
| 07 | 02 | 433 00 00 | 327 | 000 | 10 861 000,00 |
|
|
| 10 861 000,00 |
| -за счет областного бюджета |
|
|
| 433 00 00 |
| 000 | 10 861 000,00 |
|
|
| 10 861 000,00 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
| 07 | 02 | 520 00 00 | 623 | 210 | 3 528 065,96 |
|
|
| 3 528 065,96 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления |
| 07 | 02 | 070 00 01 | 184 | 000 | 106 742,60 |
|
|
| 106 742,60 |
| приобретение услуг |
|
|
| 070 00 01 |
| 220 | 66 750,00 |
|
|
| 66 750,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 070 00 01 |
| 290 | 9 992,60 |
|
|
| 9 992,60 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 070 00 01 |
| 310 | 12 150,00 |
|
|
| 12 150,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 070 00 01 |
| 340 | 17 850,00 |
|
|
| 17 850,00 |
| молодежная политика и оздоровление детей |
| 07 | 07 | 000 00 00 | 000 | 000 | 27 973 900,00 |
|
| -1 463 308,00 | 26 510 592,00 |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
|
|
| 432 00 00 | 452 | 000 | 27 973 900,00 |
|
| -1 463 308,00 | 26 510 592,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 432 00 00 |
| 210 | 0,00 |
|
|
| 0,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 432 00 00 |
| 220 | 21 426 400,00 |
|
| -1 463 308,00 | 19 963 092,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 432 00 00 |
| 290 | 36 200,00 |
|
|
| 36 200,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 432 00 00 |
| 310 | 843 200,00 |
|
|
| 843 200,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 432 00 00 |
| 340 | 5 668 100,00 |
|
|
| 5 668 100,00 |
| другие вопросы в области образования |
| 07 | 09 | 000 00 00 | 000 | 000 | 47 204 000,00 |
|
| 1 056 200,00 | 48 260 200,00 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 07 | 09 | 001 00 00 | 000 | 000 | 20 942 000,00 |
|
|
| 20 942 000,00 |
| Мероприятия в области образования |
| 07 | 09 | 436 00 00 | 447 | 000 | 3 841 000,00 |
|
|
| 3 841 000,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 436 00 00 |
| 220 | 1 497 800,00 |
|
|
| 1 497 800,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 436 00 00 |
| 290 | 1 778 600,00 |
|
|
| 1 778 600,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 436 00 00 |
| 310 | 92 800,00 |
|
|
| 92 800,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 436 00 00 |
| 340 | 471 800,00 |
|
|
| 471 800,00 |
| Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки. |
| 07 | 09 | 452 00 00 | 327 | 000 | 19 701 000,00 |
|
|
| 19 701 000,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 452 00 00 |
| 210 | 15 285 300,00 |
|
|
| 15 285 300,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 452 00 00 |
| 220 | 3 432 000,00 |
|
|
| 3 432 000,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 452 00 00 |
| 290 | 32 800,00 |
|
|
| 32 800,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 452 00 00 |
| 310 | 774 000,00 |
|
|
| 774 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 452 00 00 |
| 340 | 176 900,00 |
|
|
| 176 900,00 |
| целевая программа "Дошкольник" на 2006-2010 г.г. |
| 07 | 09 | 795 00 11 | 327 | 310 | 2 500 000,00 |
|
|
| 2 500 000,00 |
| целевая программа "Военно-патриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" |
| 07 | 09 | 795 00 10 | 447 | 340 | 220 000,00 |
|
|
| 220 000,00 |
| целевая программа "Меры профилактики употребления наркотических средств,алкоголя, табакокурения и других видов зависимости у детей, подростков и молодежи на 2007-2008 годы" |
| 07 | 09 | 795 00 08 | 447 | 000 |
|
|
| 500 000,00 | 500 000,00 |
| целевая программа «О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск" на 2007г.» |
| 07 | 09 | 795 00 15 | 327 | 000 | 0,00 |
|
| 556 200,00 | 556 200,00 |
9 | Управление образования Кировского и Советского районов | 921 |
|
|
|
|
| 618 457 099,95 | ########## | 0,00 | 395 664,00 | 621 335 263,95 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 618 457 099,95 | ########## |
| 395 664,00 | 621 335 263,95 |
| -за счет средств областного бюджета |
|
|
| 000 00 00 |
| 000 | 284 906 654,00 | 2 482 500,00 |
|
| 287 389 154,00 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 000 00 00 |
| 000 | 333 550 445,95 |
|
| 395 664,00 | 333 946 109,95 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 000 00 00 |
| 210 | 208 216 000,00 |
|
|
| 208 216 000,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 000 00 00 |
| 220 | 101 746 855,00 |
|
| 207 564,00 | 101 954 419,00 |
| в том числе обеспечение питанием отдельных категорий учащихся образовательных учреждений |
|
|
| 000 00 00 |
| 220 | 12 504 255,00 |
|
|
| 12 504 255,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 000 00 00 |
| 290 | 1 663 000,00 |
|
|
| 1 663 000,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 000 00 00 |
| 310 | 8 515 690,90 |
|
|
| 8 515 690,90 |
| из них: за счет отчислений от арендной платы |
|
|
| 000 00 00 |
| 310 | 413 000,00 |
|
|
| 413 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 000 00 00 |
| 340 | 13 408 900,05 |
|
|
| 13 408 900,05 |
| дошкольное образование |
| 07 | 01 | 000 00 00 | 000 | 000 | 179 644 843,90 |
|
|
| 179 644 843,90 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления |
| 07 | 01 | 070 00 01 | 184 | 000 | 168 243,90 |
|
|
| 168 243,90 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 070 00 01 |
| 310 | 168 243,90 |
|
|
| 168 243,90 |
| Детские дошкольные учреждения |
| 07 | 01 | 420 00 00 | 327 | 000 | 179 476 600,00 |
|
|
| 179 476 600,00 |
| -за счет средств областного бюджета |
|
|
| 420 00 00 |
| 000 | 6 842 000,00 |
|
|
| 6 842 000,00 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 420 00 00 |
| 000 | 172 634 600,00 |
|
|
| 172 634 600,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 420 00 00 |
| 210 | 122 155 700,00 |
|
|
| 122 155 700,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 420 00 00 |
| 220 | 41 286 700,00 |
|
|
| 41 286 700,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 420 00 00 |
| 290 | 550 400,00 |
|
|
| 550 400,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 420 00 00 |
| 310 | 2 288 436,00 |
|
|
| 2 288 436,00 |
| из них: за счет отчислений от арендной платы |
|
|
| 420 00 00 |
| 310 | 105 500,00 |
|
|
| 105 500,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 420 00 00 |
| 340 | 6 353 364,00 |
|
|
| 6 353 364,00 |
| общее образование |
| 07 | 02 | 000 00 00 | 000 | 000 | 414 659 756,05 | ########## |
|
| 417 142 256,05 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления |
| 07 | 02 | 070 00 01 | 184 | 000 | 288 947,05 |
|
|
| 288 947,05 |
| приобретение услуг |
|
|
| 070 00 01 |
| 220 | 55 000,00 |
|
|
| 55 000,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 070 00 01 |
| 310 | 161 411,00 |
|
|
| 161 411,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 070 00 01 |
| 340 | 72 536,05 |
|
|
| 72 536,05 |
| Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
| 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 000 | 311 440 455,00 | 2 482 500,00 |
|
| 313 922 955,00 |
| -за счет средств областного бюджета |
|
|
| 421 00 00 |
| 000 | 238 270 000,00 | 2 482 500,00 |
|
| 240 752 500,00 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 421 00 00 |
| 000 | 73 170 455,00 |
|
|
| 73 170 455,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 421 00 00 |
| 210 | 7 736 000,00 |
|
|
| 7 736 000,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 421 00 00 |
| 220 | 55 175 655,00 |
|
|
| 55 175 655,00 |
| в том числе обеспечение питанием отдельных категорий учащихся образовательных учреждений |
|
|
| 421 00 00 |
| 220 | 12 204 255,00 |
|
|
| 12 204 255,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 421 00 00 |
| 290 | 912 300,00 |
|
|
| 912 300,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 421 00 00 |
| 310 | 4 726 900,00 |
|
|
| 4 726 900,00 |
| из них: за счет отчислений от арендной платы |
|
|
| 421 00 00 |
| 310 | 196 100,00 |
|
|
| 196 100,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 421 00 00 |
| 340 | 4 619 600,00 |
|
|
| 4 619 600,00 |
| Учреждения по внешкольной работе с детьми |
| 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 000 | 65 615 300,00 |
|
|
| 65 615 300,00 |
| -за счет средств областного бюджета |
|
|
| 423 00 00 |
| 000 | 2 591 000,00 |
|
|
| 2 591 000,00 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 423 00 00 |
| 000 | 63 024 300,00 |
|
|
| 63 024 300,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 423 00 00 |
| 210 | 58 492 700,00 |
|
|
| 58 492 700,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 423 00 00 |
| 220 | 2 923 500,00 |
|
|
| 2 923 500,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 423 00 00 |
| 290 | 176 500,00 |
|
|
| 176 500,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 423 00 00 |
| 310 | 530 700,00 |
|
|
| 530 700,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 423 00 00 |
| 340 | 900 900,00 |
|
|
| 900 900,00 |
| Специальные (коррекционные) учреждения |
| 07 | 02 | 433 00 00 | 327 | 000 | 21 044 400,00 |
|
|
| 21 044 400,00 |
| -за счет средств областного бюджета |
|
|
| 433 00 00 |
| 000 | 20 933 000,00 |
|
|
| 20 933 000,00 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 433 00 00 |
| 000 | 111 400,00 |
|
|
| 111 400,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 433 00 00 |
| 310 | 111 400,00 |
|
|
| 111 400,00 |
| из них: за счет отчислений от арендной платы |
|
|
| 433 00 00 |
| 310 | 111 400,00 |
|
|
| 111 400,00 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
| 07 | 02 | 520 00 00 | 623 | 210 | 16 270 654,00 |
|
|
| 16 270 654,00 |
| молодежная политика и оздоровление детей |
| 07 | 07 | 000 00 00 | 000 | 000 | 0 |
|
| 207 564,00 | 207 564,00 |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
|
|
| 432 00 00 | 452 | 000 | 0 |
|
| 207 564,00 | 207 564,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 432 00 00 |
| 220 | 0 |
|
| 207 564,00 | 207 564,00 |
| другие вопросы в области образования |
| 07 | 09 | 000 00 00 | 327 | 000 | 24 152 500,00 |
|
| 188 100,00 | 24 340 600,00 |
| Централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания |
| 07 | 09 | 452 00 00 | 327 | 000 | 24 152 500,00 |
|
|
| 24 152 500,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 452 00 00 |
| 210 | 19 831 600,00 |
|
|
| 19 831 600,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 452 00 00 |
| 220 | 2 306 000,00 |
|
|
| 2 306 000,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 452 00 00 |
| 290 | 23 800,00 |
|
|
| 23 800,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 452 00 00 |
| 310 | 528 600,00 |
|
|
| 528 600,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 452 00 00 |
| 340 | 1 462 500,00 |
|
|
| 1 462 500,00 |
| целевая программа «О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск" на 2007г.» |
| 07 | 09 | 795 00 15 | 327 | 000 | 0,00 |
|
| 188 100,00 | 188 100,00 |
10 | Управление образования Ленинского и Октябрьского районов | 922 |
|
|
|
|
| 824 303 591,15 | ########## | 40 000,00 | 1 882 744,00 | 827 637 335,15 |
| - Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 55 642,00 |
|
|
| 55 642,00 |
| Расходы на внедрение и сопровождение информационных технологий по исполнению бюджета и организацию работы по реформированию бюджетного процесса |
| 04 | 09 | 330 00 01 | 381 | 000 | 55 642,00 |
|
|
| 55 642,00 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 824 247 949,15 | ########## | 40 000,00 | 1 882 744,00 | 827 581 693,15 |
| -за счет областного бюджета |
|
|
| 000 00 00 |
| 000 | 355 647 221,00 | 1 411 000,00 |
|
| 357 058 221,00 |
| -за счет местного бюджета |
|
|
| 000 00 00 |
| 000 | 468 600 728,15 |
| 40 000,00 | 1 882 744,00 | 470 523 472,15 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 000 00 00 |
| 210 | 288 519 166,00 |
|
|
| 288 519 166,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 000 00 00 |
| 220 | 143 901 363,43 |
| 40 000,00 | 1 255 744,00 | 145 197 107,43 |
| в том числе обеспечение питанием отдельных категорий учащихся образовательных учреждений |
|
|
| 000 00 00 |
| 220 | 20 339 910,00 |
|
|
| 20 339 910,00 |
| социальное обеспечение населения |
|
|
| 000 00 00 |
| 260 | 72 734,00 |
|
|
| 72 734,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 000 00 00 |
| 290 | 1 379 300,00 |
|
|
| 1 379 300,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 000 00 00 |
| 310 | 12 614 257,82 |
|
|
| 12 614 257,82 |
| из них: за счет отчислений от арендной платы |
|
|
| 000 00 00 |
| 310 | 157 300,00 |
|
|
| 157 300,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 000 00 00 |
| 340 | 22 113 906,90 |
|
|
| 22 113 906,90 |
| дошкольное образование |
| 07 | 01 | 000 00 00 | 327 | 000 | 264 817 643,82 |
|
|
| 264 817 643,82 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления |
| 07 | 01 | 070 00 01 | 184 | 000 | 232 114,82 |
|
|
| 232 114,82 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 070 00 01 |
| 310 | 126 539,82 |
|
|
| 126 539,82 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 070 00 01 |
| 340 | 105 575,00 |
|
|
| 105 575,00 |
| Детские дошкольные учреждения |
| 07 | 01 | 420 00 00 | 327 | 000 | 264 585 529,00 |
|
|
| 264 585 529,00 |
| -за счет областного бюджета |
|
|
| 420 00 00 |
| 000 | 10 512 000,00 |
|
|
| 10 512 000,00 |
| -за счет местного бюджета |
|
|
| 420 00 00 |
| 000 | 254 073 529,00 |
|
|
| 254 073 529,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 420 00 00 |
| 210 | 176 380 000,00 |
|
|
| 176 380 000,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 420 00 00 |
| 220 | 59 046 829,00 |
|
|
| 59 046 829,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 420 00 00 |
| 290 | 381 800,00 |
|
|
| 381 800,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 420 00 00 |
| 310 | 6 410 200,00 |
|
|
| 6 410 200,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 420 00 00 |
| 340 | 11 854 700,00 |
|
|
| 11 854 700,00 |
| общее образование |
| 07 | 02 | 000 00 00 | 327 | 000 | 523 707 758,33 | ########## | 40 000,00 |
| 525 158 758,33 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления |
| 07 | 02 | 070 00 01 | 184 | 000 | 304 203,33 |
|
|
| 304 203,33 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 070 00 01 |
| 210 | 600,00 |
|
|
| 600,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 070 00 01 |
| 220 | 35 453,43 |
|
|
| 35 453,43 |
| прочие расходы |
|
|
| 070 00 01 |
| 290 | 3 200,00 |
|
|
| 3 200,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 070 00 01 |
| 310 | 189 018,00 |
|
|
| 189 018,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 070 00 01 |
| 340 | 75 931,90 |
|
|
| 75 931,90 |
| Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
| 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 000 | 385 611 185,00 | 1 411 000,00 | 40 000,00 |
| 387 062 185,00 |
| -за счет областного бюджета |
|
|
| 421 00 00 |
| 000 | 302 985 400,00 | 1 411 000,00 |
|
| 304 396 400,00 |
| -за счет местного бюджета |
|
|
| 421 00 00 |
| 000 | 82 625 785,00 |
| 40 000,00 |
| 82 665 785,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 421 00 00 |
| 210 | 796 000,00 |
|
|
| 796 000,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 421 00 00 |
| 220 | 69 500 885,00 |
| 40 000,00 |
| 69 540 885,00 |
| в том числе обеспечение питанием отдельных категорий учащихся образовательных учреждений |
|
|
| 421 00 00 |
| 220 | 20 339 910,00 |
|
|
| 20 339 910,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 421 00 00 |
| 290 | 578 400,00 |
|
|
| 578 400,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 421 00 00 |
| 310 | 4 730 600,00 |
|
|
| 4 730 600,00 |
| из них: за счет отчислений от арендной платы |
|
|
| 421 00 00 |
| 310 | 138 800,00 |
|
|
| 138 800,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 421 00 00 |
| 340 | 7 019 900,00 |
|
|
| 7 019 900,00 |
| Учреждения по внешкольной работе с детьми |
| 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 000 | 99 247 549,00 |
|
|
| 99 247 549,00 |
| -за счет областного бюджета |
|
|
| 423 00 00 |
| 000 | 3 285 000,00 |
|
|
| 3 285 000,00 |
| -за счет местного бюджета |
|
|
| 423 00 00 |
| 000 | 95 962 549,00 |
|
|
| 95 962 549,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 423 00 00 |
| 210 | 80 945 166,00 |
|
|
| 80 945 166,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 423 00 00 |
| 220 | 12 327 249,00 |
|
|
| 12 327 249,00 |
| социальное обеспечение населения |
|
|
| 423 00 00 |
| 260 | 72 734,00 |
|
|
| 72 734,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 423 00 00 |
| 290 | 374 400,00 |
|
|
| 374 400,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 423 00 00 |
| 310 | 724 300,00 |
|
|
| 724 300,00 |
| из них: за счет отчислений от арендной платы |
|
|
| 423 00 00 |
| 310 | 18 500,00 |
|
|
| 18 500,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 423 00 00 |
| 340 | 1 518 700,00 |
|
|
| 1 518 700,00 |
| Специальные (коррекционные) учреждения |
| 07 | 02 | 433 00 00 | 327 | 000 | 17 080 000,00 |
|
|
| 17 080 000,00 |
| -за счет областного бюджета |
|
|
| 433 00 00 |
| 000 | 17 080 000,00 |
|
|
| 17 080 000,00 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
| 07 | 02 | 520 00 00 | 623 | 210 | 21 464 821,00 |
|
|
| 21 464 821,00 |
| молодежная политика и оздоровление детей |
| 07 | 07 | 000 00 00 | 000 | 000 | 0 |
|
| 1 255 744,00 | 1 255 744,00 |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
|
|
| 432 00 00 | 452 | 000 | 0 |
|
| 1 255 744,00 | 1 255 744,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 432 00 00 |
| 220 | 0 |
|
| 1 255 744,00 | 1 255 744,00 |
| другие вопросы в области образования |
| 07 | 09 | 000 00 00 | 327 | 000 | 35 722 547,00 |
|
| 627 000,00 | 36 349 547,00 |
| Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
| 07 | 09 | 435 00 00 | 327 | 000 | 5 458 700,00 |
|
|
| 5 458 700,00 |
| -за счет областного бюджета |
|
|
| 435 00 00 |
| 000 | 320 000,00 |
|
|
| 320 000,00 |
| -за счет местного бюджета |
|
|
| 435 00 00 |
| 000 | 5 138 700,00 |
|
|
| 5 138 700,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 435 00 00 |
| 210 | 4 384 700,00 |
|
|
| 4 384 700,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 435 00 00 |
| 220 | 484 500,00 |
|
|
| 484 500,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 435 00 00 |
| 290 | 6 500,00 |
|
|
| 6 500,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 435 00 00 |
| 310 | 45 400,00 |
|
|
| 45 400,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 435 00 00 |
| 340 | 217 600,00 |
|
|
| 217 600,00 |
| Централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания |
| 07 | 09 | 452 00 00 | 327 | 000 | 30 263 847,00 |
|
|
| 30 263 847,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 452 00 00 |
| 210 | 26 012 700,00 |
|
|
| 26 012 700,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 452 00 00 |
| 220 | 2 506 447,00 |
|
|
| 2 506 447,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 452 00 00 |
| 290 | 35 000,00 |
|
|
| 35 000,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 452 00 00 |
| 310 | 388 200,00 |
|
|
| 388 200,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 452 00 00 |
| 340 | 1 321 500,00 |
|
|
| 1 321 500,00 |
| целевая программа «О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск" на 2007г.» |
| 07 | 09 | 795 00 15 | 327 | 000 | 0,00 |
|
| 627 000,00 | 627 000,00 |
11 | Управление культуры | 911 |
|
|
|
|
| 126 819 090,00 | 0,00 | 1 564 000,00 | 501 600,00 | 128 884 690,00 |
| - Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 404 200,00 |
|
|
| 404 200,00 |
| Другие вопросы в области информатики |
| 04 | 09 | 330 00 02 | 381 | 000 | 404 200,00 |
|
|
| 404 200,00 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 40 459 200,00 |
| 1 564 000,00 | 188 100,00 | 42 211 300,00 |
| Учреждения по внешкольной работе с детьми |
| 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 000 | 40 459 200,00 |
| 1 564 000,00 |
| 42 023 200,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 423 00 00 |
| 210 | 37 881 000,00 |
|
|
| 37 881 000,00 |
| в т. ч. за счет областного бюджета |
|
|
| 423 00 00 |
| 210 | 2 490 000,00 |
|
|
| 2 490 000,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 423 00 00 |
| 220 | 2 257 600,00 |
| 1 079 000,00 |
| 3 336 600,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 423 00 00 |
| 290 | 7 600,00 |
|
|
| 7 600,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 423 00 00 |
| 340 | 232 200,00 |
| 485 000,00 |
| 717 200,00 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления |
| 07 | 02 | 070 00 01 | 184 | 000 | 80 800,00 |
|
|
| 80 800,00 |
| Целевая программа «О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск" на 2007г.» |
| 07 | 09 | 795 00 15 | 327 | 000 | 0,00 |
|
| 188 100,00 | 188 100,00 |
| - Культура, кинематография и средства массовой информации |
| 08 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 85 955 690,00 |
|
| 313 500,00 | 86 269 190,00 |
| Культура |
| 08 | 01 | 000 00 00 | 000 | 000 | 70 882 390,00 |
|
| 313 500,00 | 71 195 890,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 000 00 00 |
| 210 | 35 144 900,00 |
|
|
| 35 144 900,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 000 00 00 |
| 220 | 24 228 700,00 |
|
|
| 24 228 700,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 000 00 00 |
| 290 | 4 335 500,00 |
|
|
| 4 335 500,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 000 00 00 |
| 310 | 4 747 900,00 |
|
|
| 4 747 900,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 000 00 00 |
| 340 | 2 413 300,00 |
|
|
| 2 413 300,00 |
| Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
| 08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 000 | 27 773 400,00 |
|
|
| 27 773 400,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
| 08 | 01 | 440 00 00 |
| 210 | 17 184 500,00 |
|
|
| 17 184 500,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 440 00 00 |
| 220 | 7 336 100,00 |
|
|
| 7 336 100,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 440 00 00 |
| 290 | 87 500,00 |
|
|
| 87 500,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 440 00 00 |
| 310 | 2 392 300,00 |
|
|
| 2 392 300,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 440 00 00 |
| 340 | 773 000,00 |
|
|
| 773 000,00 |
| Библиотеки |
| 08 | 01 | 442 00 00 | 327 | 000 | 28 651 900,00 |
|
|
| 28 651 900,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
| 08 | 01 | 442 00 00 |
| 210 | 17 962 300,00 |
|
|
| 17 962 300,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 442 00 00 |
| 220 | 6 369 000,00 |
|
|
| 6 369 000,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 442 00 00 |
| 290 | 260 000,00 |
|
|
| 260 000,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 442 00 00 |
| 310 | 2 540 600,00 |
|
|
| 2 540 600,00 |
| из них: за счет отчислений от арендной платы |
|
|
| 442 00 00 |
| 310 | 335 449,00 |
|
|
| 335 449,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 442 00 00 |
| 340 | 1 520 000,00 |
|
|
| 1 520 000,00 |
| Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
| 08 | 01 | 450 00 00 | 453 | 000 | 14 445 000,00 |
|
|
| 14 445 000,00 |
| в т.ч. основные социально-культурные мероприятия (общегородские праздники) |
|
|
| 450 00 00 |
| 000 | 12 110 000,00 |
|
|
| 12 110 000,00 |
| расходы |
|
|
| 450 00 00 |
| 200 | 14 270 220,80 |
|
|
| 14 270 220,80 |
| в т.ч. конкурс литературных проектов "Томская книга" |
|
|
| 450 00 00 |
| 000 | 896 679,20 |
|
|
| 896 679,20 |
| приобретение услуг |
|
|
| 450 00 00 |
| 220 | 10 206 620,80 |
|
|
| 10 206 620,80 |
| вт.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| субсидии победителям конкурса "Томская книга" на издание работ |
|
|
| 450 00 00 |
| 226 | 715 000,00 |
|
|
| 715 000,00 |
| издание книги С.А. Заплавного "Томские сказания" ОАО "Издательство "Красное знамя" |
|
|
| 450 00 00 |
| 226 | 103 320,80 |
|
|
| 103 320,80 |
| прочие расходы |
|
|
| 450 00 00 |
| 290 | 4 063 600,00 |
|
|
| 4 063 600,00 |
| в т.ч. субвенция на выплату денежных премий победителям конкурса "Томская книга" |
|
|
| 450 00 00 |
| 290 | 70 000,00 |
|
|
| 70 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 450 00 00 |
| 340 | 174 779,20 |
|
|
| 174 779,20 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления |
| 08 | 01 | 070 00 01 | 184 | 000 | 12 090,00 |
|
|
| 12 090,00 |
| Целевая программа «О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск" на 2007г.» |
| 08 | 01 | 795 00 15 | 327 | 000 | 0,00 |
|
| 313 500,00 | 313 500,00 |
| Другие вопросы в области культуры,кинематографии и средств массовой информации |
| 08 | 06 | 000 00 00 | 000 | 000 | 15 073 300,00 |
|
|
| 15 073 300,00 |
| Централизованная бухгалтерия |
| 08 | 06 | 452 00 00 | 327 | 000 | 8 574 300,00 |
|
|
| 8 574 300,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
| 08 | 06 | 452 00 00 |
| 210 | 7 147 300,00 |
|
|
| 7 147 300,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 452 00 00 |
| 220 | 902 000,00 |
|
|
| 902 000,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 452 00 00 |
| 290 | 5 000,00 |
|
|
| 5 000,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 452 00 00 |
| 310 | 250 000,00 |
|
|
| 250 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 452 00 00 |
| 340 | 270 000,00 |
|
|
| 270 000,00 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций |
| 08 | 06 | 001 00 00 | 005 | 000 | 6 499 000,00 |
|
|
| 6 499 000,00 |
12 | Департамент социальной политики | 923 |
|
|
|
|
| 179 714 188,00 | ########## | 0,00 | 108 279,60 | 186 478 719,60 |
| - Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 353 400,00 |
|
| 0,00 | 353 400,00 |
| Другие вопросы в области информатики |
| 04 | 09 | 330 00 02 | 381 | 000 | 353 400,00 |
|
|
| 353 400,00 |
| Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 83 844 700,00 |
|
| 540 000,00 | 84 384 700,00 |
| Учреждения по внешкольной работе с детьми |
| 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 000 | 69 876 400,00 |
|
| 540 000,00 | 70 416 400,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 423 00 00 |
| 210 | 50 489 000,00 |
|
|
| 50 489 000,00 |
| в т. ч. за счет областного бюджета |
|
|
| 423 00 00 |
| 210 | 2 900 000,00 |
|
|
| 2 900 000,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 423 00 00 |
| 220 | 13 922 450,00 |
|
|
| 13 922 450,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 423 00 00 |
| 290 | 299 300,00 |
|
|
| 299 300,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 423 00 00 |
| 310 | 3 328 050,00 |
|
| 540 000,00 | 3 868 050,00 |
| из них: за счет отчислений от арендной платы |
|
|
| 423 00 00 |
| 310 | 11 026,00 |
|
|
| 11 026,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 423 00 00 |
| 340 | 1 837 600,00 |
|
|
| 1 837 600,00 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления |
| 07 | 02 | 070 00 01 | 184 | 000 | 35 000,00 |
|
|
| 35 000,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 070 00 01 |
| 310 | 10 320,00 |
|
|
| 10 320,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 070 00 01 |
| 340 | 24 680,00 |
|
|
| 24 680,00 |
| Организационно-воспитательная работа с молодежью |
| 07 | 07 | 431 00 00 | 000 | 000 | 5 860 600,00 |
|
|
| 5 860 600,00 |
| в том числе субвенция некоммерческой организации "Команда КВН "МаксимуМ" |
|
|
| 431 00 00 | 000 | 000 | 2 000 000,00 |
|
|
| 2 000 000,00 |
| Другие вопросы в области образования |
| 07 | 09 | 000 00 00 | 000 | 000 | 8 072 700,00 |
|
|
| 8 072 700,00 |
| Централизованная бухгалтерия |
| 07 | 09 | 452 00 00 | 327 | 000 | 6 572 700,00 |
|
|
| 6 572 700,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 452 00 00 |
| 210 | 6 062 000,00 |
|
|
| 6 062 000,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 452 00 00 |
| 220 | 157 300,00 |
|
|
| 157 300,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 452 00 00 |
| 310 | 190 000,00 |
|
|
| 190 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 452 00 00 |
| 340 | 163 400,00 |
|
|
| 163 400,00 |
| целевая программа "Военно-патриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" |
| 07 | 09 | 795 00 10 | 447 | 000 | 1 500 000,00 |
|
|
| 1 500 000,00 |
| Спорт и физическая культура |
| 09 | 02 | 000 00 00 | 000 | 000 | 18 358 600,00 | ########## |
| -540 000,00 | 20 010 600,00 |
| Центры спортивной подготовки (Томский центр туризма) |
| 09 | 02 | 482 00 00 | 327 | 000 | 10 967 500,00 | 2 192 000,00 |
| -540 000,00 | 12 619 500,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 482 00 00 |
| 210 | 3 246 500,00 | 2 192 000,00 |
|
| 5 438 500,00 |
| в т. ч. за счет областного бюджета |
|
|
| 482 00 00 |
| 210 | 1 710 000,00 | 2 192 000,00 |
|
| 3 902 000,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 482 00 00 |
| 220 | 985 900,00 |
|
|
| 985 900,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 482 00 00 |
| 290 | 20 800,00 |
|
|
| 20 800,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 482 00 00 |
| 310 | 5 995 900,00 |
|
| -540 000,00 | 5 455 900,00 |
| в т. ч. за счет областного бюджета |
|
|
| 482 00 00 |
| 310 | 2 880 000,00 |
|
|
| 2 880 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 482 00 00 |
| 340 | 718 400,00 |
|
|
| 718 400,00 |
| в т. ч. за счет областного бюджета |
|
|
| 482 00 00 |
| 340 | 220 000,00 |
|
|
| 220 000,00 |
| Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
| 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | 000 | 7 391 100,00 |
|
|
| 7 391 100,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 512 00 00 |
| 220 | 1 734 100,00 |
|
|
| 1 734 100,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 512 00 00 |
| 290 | 4 700 000,00 |
|
|
| 4 700 000,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 512 00 00 |
| 310 | 216 000,00 |
|
|
| 216 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 512 00 00 |
| 340 | 741 000,00 |
|
|
| 741 000,00 |
| Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
| 09 | 04 | 000 00 00 | 000 | 000 | 14 545 710,00 |
|
| 108 279,60 | 14 653 989,60 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 09 | 04 | 001 00 00 | 005 | 000 | 13 545 710,00 |
|
| 108 279,60 | 13 653 989,60 |
| целевая программа "Поддержка и развитие подводных видов спорта" |
| 09 | 04 | 795 00 09 | 000 | 000 | 1 000 000,00 |
|
|
| 1 000 000,00 |
| - Социальная политика |
| 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 62 611 778,00 | ########## |
|
| 67 076 030,00 |
| Социальное обеспечение населения |
| 10 | 03 | 000 00 00 | 000 | 000 | 51 138 630,00 | ########## |
|
| 55 602 882,00 |
| реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы за счет субсидии |
| 10 | 03 | 104 20 00 | 661 | 262 | 3 502 440,00 | 1 806 120,00 |
|
| 5 308 560,00 |
| Меры социальной поддержки граждан |
| 10 | 03 | 505 00 00 | 000 | 000 | 21 850 000,00 |
|
|
| 21 850 000,00 |
| пособие по договорам пожизненной ренты |
| 10 | 03 | 505 00 07 | 483 | 000 | 1 750 000,00 |
|
|
| 1 750 000,00 |
| оказание муниципальной материальной помощи |
| 10 | 03 | 505 00 10 | 483 | 000 | 4 500 000,00 |
|
|
| 4 500 000,00 |
| выплата ежемесячной дополнительной негосударственной пенсии работникам бюджетных учреждений социальной сферы |
| 10 | 03 | 505 00 15 | 483 | 000 | 9 600 000,00 |
|
|
| 9 600 000,00 |
| реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по проезду на железнодорожном транспорте пригородного сообщения и водном транспорте городского сообщения, включая возмещение стоимости расходных материалов по изготовлению талонов |
| 10 | 03 | 505 00 09 | 483 | 000 | 6 000 000,00 |
|
| -350 000,00 | 5 650 000,00 |
| субсидия на обеспечение проезда отдельных категорий граждан железнодорожным транспортом пригородного сообщения |
| 10 | 03 | 514 00 04 | 482 | 000 |
|
|
| 350 000,00 | 350 000,00 |
| Реализация государственных функций в области социальной политики |
| 10 | 03 | 514 00 00 | 000 | 000 | 1 000 000,00 |
|
|
| 1 000 000,00 |
| субвенция городскому Совету ветеранов |
| 10 | 03 | 514 00 02 | 482 | 242 | 1 000 000,00 |
|
|
| 1 000 000,00 |
| реализация областной целевой программы "Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории Томской области на 2006-2010 годы" за счет субсидии |
| 10 | 03 | 522 00 02 | 661 | 262 | 5 253 660,00 | 2 658 132,00 |
|
| 7 911 792,00 |
| Целевые программы муниципальных образований |
| 10 | 03 | 795 00 00 | 000 | 000 | 19 532 530,00 |
|
|
| 19 532 530,00 |
| целевая программа "Предоставление молодым семьям муниципальной поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории муниципального образования "город Томск" на 2006-2010 годы" |
| 10 | 03 | 795 00 17 | 661 | 262 | 19 532 530,00 |
|
|
| 19 532 530,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики |
| 10 | 06 | 000 00 00 | 000 | 000 | 11 473 148,00 |
|
|
| 11 473 148,00 |
| целевая программа "Старшее поколение" на 2006-2007 годы |
| 10 | 06 | 795 00 05 | 482 | 000 | 11 473 148,00 |
|
|
| 11 473 148,00 |
13 | Управление здравоохранения | 912 |
|
|
|
|
| 390 467 773,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | -19 997 900,00 | 373 469 873,00 |
| - Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 276 900,00 |
|
|
| 276 900,00 |
| Другие вопросы в области информатики |
| 04 | 09 | 330 00 02 | 381 | 000 | 276 900,00 |
|
|
| 276 900,00 |
| Здравоохранение и спорт |
| 09 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 390 086 073,00 |
| 3 000 000,00 | -19 997 900,00 | 373 088 173,00 |
| Здравоохранение |
| 09 | 01 | 000 00 00 | 000 | 000 | 349 129 279,00 |
| 3 000 000,00 | -20 187 600,00 | 331 941 679,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 000 00 00 |
| 210 | 255 170 018,00 |
| 3 000 000,00 |
| 258 170 018,00 |
| в т. ч. за счет субвенции |
|
|
| 000 00 00 |
| 210 | 35 584 000,00 |
|
|
| 35 584 000,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 000 00 00 |
| 220 | 32 791 587,00 |
|
|
| 32 791 587,00 |
| в т.ч. за счет субвенции |
|
|
| 000 00 00 |
| 220 | 20 187 600,00 |
|
| -20 187 600,00 | 0,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 000 00 00 |
| 290 | 20 129,00 |
|
|
| 20 129,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 000 00 00 |
| 310 | 34 003 324,00 |
|
|
| 34 003 324,00 |
| из них: за счет отчислений от арендной платы |
|
|
| 000 00 00 |
| 310 | 1 174 299,00 |
|
|
| 1 174 299,00 |
| за счет субвенции |
|
|
|
|
| 310 | 11 000 000,00 |
|
|
| 11 000 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 000 00 00 |
| 340 | 27 144 221,00 |
|
|
| 27 144 221,00 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления |
| 09 | 01 | 070 00 01 | 184 | 000 | 25 179,00 |
|
|
| 25 179,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 070 00 01 |
| 310 | 22 549,00 |
|
|
| 22 549,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 070 00 01 |
| 340 | 2 630,00 |
|
|
| 2 630,00 |
| Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
| 09 | 01 | 469 00 00 | 327 | 000 | 4 075 025,00 |
|
|
| 4 075 025,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 469 00 00 |
| 210 | 3 360 642,00 |
|
|
| 3 360 642,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 469 00 00 |
| 220 | 372 725,00 |
|
|
| 372 725,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 469 00 00 |
| 290 | 167,00 |
|
|
| 167,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 469 00 00 |
| 310 | 221 308,00 |
|
|
| 221 308,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 469 00 00 |
| 340 | 120 183,00 |
|
|
| 120 183,00 |
| Больницы,клиники,госпитали,медико-санитарные части |
| 09 | 01 | 470 00 00 | 327 | 000 | 92 231 758,00 |
| 3 000 000,00 | -11 300 000,00 | 83 931 758,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 470 00 00 |
| 210 | 47 626 087,00 |
| 3 000 000,00 |
| 50 626 087,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 470 00 00 |
| 220 | 16 401 169,00 |
|
| -11 300 000,00 | 5 101 169,00 |
| в т. ч. за счет субвенции |
|
|
| 470 00 00 |
| 220 | 11 300 000,00 |
|
| -11 300 000,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 470 00 00 |
| 310 | 25 634 774,00 |
|
|
| 25 634 774,00 |
| из них: за счет отчислений от арендной платы |
|
|
| 470 00 00 |
| 310 | 504 774,00 |
|
|
| 504 774,00 |
| за счет субвенции |
|
|
| 470 00 00 |
| 310 | 6 500 000,00 |
|
|
| 6 500 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 470 00 00 |
| 340 | 2 569 728,00 |
|
|
| 2 569 728,00 |
| Поликлиники, амбулатории,диагностические центры |
| 09 | 01 | 471 00 00 | 327 | 000 | 31 178 016,00 |
|
| -8 887 600,00 | 22 290 416,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 471 00 00 |
| 210 | 15 767 512,00 |
|
|
| 15 767 512,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 471 00 00 |
| 220 | 10 142 963,00 |
|
| -8 887 600,00 | 1 255 363,00 |
| в т. ч. за счет субвенции |
|
|
| 471 00 00 |
| 220 | 8 887 600,00 |
|
| -8 887 600,00 | 0,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 471 00 00 |
| 290 | 15 050,00 |
|
|
| 15 050,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 471 00 00 |
| 310 | 4 822 060,00 |
|
|
| 4 822 060,00 |
| из них: за счет отчислений от арендной платы |
|
|
| 471 00 00 |
| 310 | 321 344,00 |
|
|
| 321 344,00 |
| за счет субвенции |
|
|
| 471 00 00 |
| 310 | 4 500 000,00 |
|
|
| 4 500 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 471 00 00 |
| 340 | 430 431,00 |
|
|
| 430 431,00 |
| Родильные дома |
| 09 | 01 | 476 00 00 | 327 | 000 | 5 922 642,00 |
|
|
| 5 922 642,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 476 00 00 |
| 210 | 3 589 536,00 |
|
|
| 3 589 536,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 476 00 00 |
| 220 | 130 489,00 |
|
|
| 130 489,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 476 00 00 |
| 310 | 2 198 181,00 |
|
|
| 2 198 181,00 |
| из них: за счет отчислений от арендной платы |
|
|
| 476 00 00 |
| 310 | 348 181,00 |
|
|
| 348 181,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 476 00 00 |
| 340 | 4 436,00 |
|
|
| 4 436,00 |
| Станция скорой и неотложной помощи |
| 09 | 01 | 477 00 00 | 327 | 000 | 164 182 848,00 |
|
|
| 164 182 848,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 477 00 00 |
| 210 | 135 852 437,00 |
|
|
| 135 852 437,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 477 00 00 |
| 220 | 4 603 602,00 |
|
|
| 4 603 602,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 477 00 00 |
| 290 | 4 912,00 |
|
|
| 4 912,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 477 00 00 |
| 310 | 1 017 892,00 |
|
|
| 1 017 892,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 477 00 00 |
| 340 | 22 704 005,00 |
|
|
| 22 704 005,00 |
| Фельдшерско-акушерские пункты |
| 09 | 01 | 478 00 00 | 327 | 000 | 910 072,00 |
|
|
| 910 072,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 478 00 00 |
| 210 | 774 953,00 |
|
|
| 774 953,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 478 00 00 |
| 220 | 78 432,00 |
|
|
| 78 432,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 478 00 00 |
| 340 | 56 687,00 |
|
|
| 56 687,00 |
| Дом ребенка |
| 09 | 01 | 486 00 00 | 327 | 000 | 15 019 739,00 |
|
|
| 15 019 739,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 486 00 00 |
| 210 | 12 614 851,00 |
|
|
| 12 614 851,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 486 00 00 |
| 220 | 1 062 207,00 |
|
|
| 1 062 207,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 486 00 00 |
| 310 | 86 560,00 |
|
|
| 86 560,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 486 00 00 |
| 340 | 1 256 121,00 |
|
|
| 1 256 121,00 |
| Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов,врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за счет субвенции |
| 09 | 01 | 520 00 03 | 624 | 210 | 35 584 000,00 |
|
|
| 35 584 000,00 |
| Другие вопросы в области здравоохранения и |
| 09 | 04 | 000 00 00 | 000 | 000 | 40 956 794,00 |
|
| 189 700,00 | 41 146 494,00 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций |
| 09 | 04 | 001 00 00 | 005 | 000 | 14 103 594,00 |
|
|
| 14 103 594,00 |
| Группы хозяйственного обслуживания |
| 09 | 04 | 452 00 00 | 327 | 000 | 19 353 200,00 |
|
|
| 19 353 200,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 452 00 00 |
| 210 | 372 350,00 |
|
|
| 372 350,00 |
| приобретение услуг |
|
|
|
|
| 220 | 4 781 200,00 |
|
|
| 4 781 200,00 |
| прочие расходы (обеспечение детей 1-2 года жизни специальными продуктами детского питания) |
|
|
|
|
| 290 | 12 984 000,00 |
|
|
| 12 984 000,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
| 310 | 20 500,00 |
|
|
| 20 500,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
|
|
| 1 195 150,00 |
|
|
| 1 195 150,00 |
| Целевые программы муниципальных образований |
| 09 | 04 | 795 00 00 | 000 |
| 7 500 000,00 |
|
| 189 700,00 | 7 689 700,00 |
| целевая программа "Модернизация и внедрение новых автоматизированных систем МЛПУ" |
|
|
| 795 00 07 | 000 | 000 | 7 000 000,00 |
|
|
| 7 000 000,00 |
| целевая программа "Меры профилактики употребления наркотических средств,алкоголя, табакокурения и других видов зависимости у детей, подростков и молодежи на 2007-2008 годы" |
|
|
| 795 00 08 | 000 | 000 | 500 000,00 |
|
| -500 000,00 | 0,00 |
| целевая программа «О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск" на 2007г.» |
|
|
| 795 00 15 | 000 | 000 | 0,00 |
|
| 689 700,00 | 689 700,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики |
| 10 | 06 | 000 00 00 | 000 | 000 | 104 800,00 |
|
|
| 104 800,00 |
| целевая программа "Старшее поколение" на 2006-2007 годы |
| 10 | 06 | 795 00 05 | 482 | 000 | 104 800,00 |
|
|
| 104 800,00 |
14 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | 903 |
|
|
|
|
| 855 673 474,60 | 0,00 | ########## | 0,00 | 956 120 674,60 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 10 125 935,00 |
|
|
| 10 125 935,00 |
| обеспечение предоставления субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет субвенции |
| 01 | 15 | 092 00 03 | 216 | 226 | 2 669 000,00 |
|
|
| 2 669 000,00 |
| целевая программа "Капитальный ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города Томска на 2007 год" |
| 01 | 15 | 795 00 01 | 200 | 226 | 7 456 935,00 |
|
|
| 7 456 935,00 |
| - Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 4 381 200,00 |
|
|
| 4 381 200,00 |
| Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности по федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2010 года" (реконструкция станции обезжелезивания в пос.Лоскутово Томского района Томской области, станция водоподготовки) |
| 04 | 05 | 100 11 00 | 213 | 310 | 3 910 000,00 |
|
|
| 3 910 000,00 |
| Другие вопросы в области информатики |
| 04 | 09 | 330 00 02 | 381 | 000 | 471 200,00 |
|
|
| 471 200,00 |
| - Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 660 757 839,60 |
| ########## |
| 761 205 039,60 |
| субсидия на капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности |
| 05 | 01 | 350 00 01 | 410 | 241 | 40 907 421,45 |
| 5 500 000,00 |
| 46 407 421,45 |
| в т.ч. кредиторская задолженность |
| 05 | 01 | 350 00 01 | 410 | 241 | 907 421,45 |
|
|
| 907 421,45 |
| субсидия на капитальный ремонт многоквартирных домов (решение Думы г. Томска от 31.10.2006 № 298) |
| 05 | 01 | 350 00 03 | 410 | 242 | 73 501 178,55 |
|
|
| 73 501 178,55 |
| в т.ч. кредиторская задолженность |
| 05 | 01 | 350 00 03 | 410 | 242 | 8 858 030,04 |
|
|
| 8 858 030,04 |
| субсидия на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
| 05 | 01 | 350 00 02 | 801 | 241, | 42 090 000,00 |
|
|
| 42 090 000,00 |
| целевая программа "Модернизация пассажирских лифтов жилищного фонда города Томска на 2007-2020 годы" |
| 05 | 01 | 795 00 16 | 410 | 310 | 20 000 000,00 |
|
|
| 20 000 000,00 |
| целевая программа "Реконструкция жилых домов первых массовых серий в городе Томске" |
| 05 | 01 | 795 00 20 | 410 | 000 | 5 000 000,00 |
|
|
| 5 000 000,00 |
| субсидия на содержание общих отделений бань |
| 05 | 02 | 351 00 01 | 197 | 241,242 | 5 551 742,00 |
|
|
| 5 551 742,00 |
| субсидия на капитальный ремонт бань |
| 05 | 02 | 351 00 02 | 197 | 241 | 819 058,00 |
|
|
| 819 058,00 |
| субсидия на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (приборы учета) |
| 05 | 02 | 351 00 03 | 803 | 241, | 9 511 400,00 |
|
|
| 9 511 400,00 |
| субсидия на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек по 31.12. 2007 |
| 05 | 02 | 351 00 04 | 803 | 241, | 15 000 000,00 |
| 9 886 700,00 |
| 24 886 700,00 |
| возмещение расходов при установлении уровня оплаты населением услуг по горячему водоснабжению, отоплению в размере 90% с 01.01.2007 по 30.06.2007 за счет субвенции |
| 05 | 02 | 351 00 05 | 803 | 241, | 92 587 000,00 |
|
|
| 92 587 000,00 |
| субсидия на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек по 31.12. 2007 |
| 05 | 02 | 351 00 06 | 804 | 241, | 5 000 000,00 |
| 5 060 500,00 |
| 10 060 500,00 |
| субвенция на возмещение убытков организациям, оказывающим услуги по теплоснабжению населению города Томска, осуществляющим эксплуатацию бесхозяйных коммунальных сетей на территории города Томска |
| 05 | 02 | 351 00 07 | 411 | 242 | 0,00 |
| 35 000 000,00 |
| 35 000 000,00 |
| реконструкция сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения в границах зон по сохранению памятников деревянной архитектуры |
| 05 | 02 | 351 00 08 | 411 | 310 |
|
| 5 000 000,00 |
| 5 000 000,00 |
| разработка программы-схемы развития инженерной инфраструктуры г.Томска |
| 05 | 02 | 351 00 21 | 411 | 226 | 20 000 000,00 |
|
|
| 20 000 000,00 |
| реализация мероприятий областной целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010 годах" за счет субвенции |
| 05 | 02 | 522 00 04 | 411 | 226 | 40 000 000,00 |
|
|
| 40 000 000,00 |
| уличное освещение |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 806 | 225 | 53 747 000,00 |
|
|
| 53 747 000,00 |
| целевая программа "Капитальный ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города Томска на 2007 год" |
| 05 | 02 | 795 00 01 | 411 | 225, | 208 900 587,60 |
| 40 000 000,00 |
| 248 900 587,60 |
| целевая программа "Развитие канализационных очистных сооружений г. Томска на 2007 год" |
| 05 | 02 | 795 00 18 | 213 | 310 | 7 556 000,00 |
|
|
| 7 556 000,00 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 05 | 04 | 001 00 00 | 005 | 000 | 17 336 452,00 |
|
|
| 17 336 452,00 |
| cодержание МУ "Оперативно-дежурная служба города Томска" |
| 05 | 04 | 001 00 00 | 327 | 000 | 3 250 000,00 |
|
|
| 3 250 000,00 |
| реализация мероприятий областной целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010 годах" за счет субвенции |
| 05 | 04 | 522 00 04 | 411 | 226 | 0,00 |
|
|
| 0,00 |
| - Социальная политика |
| 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 180 408 500,00 |
|
|
| 180 408 500,00 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет субвенции |
| 10 | 03 | 519 00 03 | 572 | 000 | 152 476 000,00 |
|
|
| 152 476 000,00 |
| меры социальной поддержки по обслуживанию отдельных категорий граждан в общих отделениях бань |
| 10 | 03 | 505 00 02 | 483 | 262 | 1 949 700,00 |
|
|
| 1 949 700,00 |
| меры социальной поддержки по оплате жилищно - коммунальных услуг |
| 10 | 03 | 505 00 03 | 483 | 262 | 25 982 800,00 |
|
|
| 25 982 800,00 |
15 | Департамент дорожного строительства, благоустройства и транспорта | 914 |
|
|
|
|
| 590 806 517,40 | ########## | 0,00 | 1 000 000,00 | 598 906 517,40 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1 750 602,00 |
|
|
| 1 750 602,00 |
| Другие общегосударственные вопросы |
| 01 | 15 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1 750 602,00 |
|
|
| 1 750 602,00 |
| инвентаризация объектов коммунального хозяйства |
| 01 | 15 | 090 00 03 | 200 | 226 | 1 400 000,00 |
|
|
| 1 400 000,00 |
| проведение мероприятий по объекту "Кладбище в с. Воронино" |
| 01 | 15 | 090 00 04 | 216 | 290 | 350 602,00 |
|
|
| 350 602,00 |
| - Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 147 023 500,00 |
|
|
| 147 023 500,00 |
| транспорт |
| 04 | 08 | 000 00 00 | 000 | 000 | 141 800 000,00 |
|
|
| 141 800 000,00 |
| в т.ч. развитие городского электрического транспорта за счет субвенции |
| 04 | 08 | 317 00 00 | 366 | 310 | 50 000 000,00 |
|
|
| 50 000 000,00 |
| субсидия на обеспечение транспортного обслуживания населения городским электрическим транспортом |
| 04 | 08 | 317 00 00 | 366 | 000 | 91 800 000,00 |
|
|
| 91 800 000,00 |
| Другие вопросы в области информатики |
| 04 | 09 | 330 00 02 | 381 | 000 | 420 900,00 |
|
|
| 420 900,00 |
| содержание МУ "Служба заказчика перевозок" |
| 04 | 11 | 340 00 00 | 327 | 000 | 4 802 600,00 |
|
|
| 4 802 600,00 |
| - Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 442 032 415,40 | ########## |
| 1 000 000,00 | 450 132 415,40 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления |
| 05 | 02 | 070 00 01 | 184 | 225 | 795 650,40 |
|
|
| 795 650,40 |
| строительство объектов общегражданского назначения, в т.ч. |
| 05 | 02 | 102 00 00 | 214 | 310 | 12 970 000,00 |
|
|
| 12 970 000,00 |
| содержание, реконструкция, ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений и благоустройство территорий поселений за счет субвенции |
| 05 | 02 | 102 00 00 | 214 | 310 | 12 970 000,00 |
|
|
| 12 970 000,00 |
| областная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на 2007-2009 годы" за счет субвенции |
| 05 | 02 | 522 00 03 | 213 | 310 | 2 231 000,00 |
|
|
| 2 231 000,00 |
| благоустройство, всего |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 000 | 000 | 406 749 128,14 |
|
|
| 406 749 128,14 |
| - за счет средств местного бюджета, в т. ч. |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 000 | 000 | 155 478 128,14 |
|
|
| 155 478 128,14 |
| прочие мероприятия по |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 225, | 37 277 084,00 |
|
|
| 37 277 084,00 |
| строительство и содержание |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 225, | 102 143 328,14 |
|
|
| 102 143 328,14 |
| в т. ч. погашение задолженности перед ОГУП ПИ "Томскгражданпроект" по решению Арбитражного суда |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 225, | 776 114,52 |
|
|
| 776 114,52 |
| озеленение |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 808 | 225, | 10 915 646,00 |
|
|
| 10 915 646,00 |
| организация и содержание мест |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 809 | 225, | 5 142 070,00 |
|
|
| 5 142 070,00 |
| - на осуществление функций областного |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 000 | 000 | 76 700 000,00 |
|
|
| 76 700 000,00 |
| прочие мероприятия по |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 225 | 40 000 000,00 | -1 400 000,00 |
|
| 38 600 000,00 |
| строительство и содержание |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 225 | 23 100 000,00 | 1 400 000,00 |
|
| 24 500 000,00 |
| озеленение |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 808 | 225 | 6 600 000,00 |
|
|
| 6 600 000,00 |
| организация и содержание мест |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 809 | 225 | 7 000 000,00 |
|
|
| 7 000 000,00 |
| - содержание, реконструкция, ремонт и |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 000 | 000 | 115 571 000,00 |
|
|
| 115 571 000,00 |
| прочие мероприятия по |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 000 | 22 230 000,00 |
|
|
| 22 230 000,00 |
| строительство и содержание |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 225, | 72 099 000,00 |
|
|
| 72 099 000,00 |
| озеленение |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 808 | 225 | 14 242 000,00 |
|
|
| 14 242 000,00 |
| организация и содержание мест |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 809 | 225, | 7 000 000,00 |
|
|
| 7 000 000,00 |
| на выполнение работ по разработке инженерного проекта, включая рабочую документацию "Строительство автомобильной дороги Академгородок(ТВЗ) - Аэропорт "Богашево" на участке "Томск-Аэропорт" |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 226 | 59 000 000,00 |
|
|
| 59 000 000,00 |
| - на ремонтно-реставрационные и проектные работы объектов деревянного зодчества (благоустройство территории объектов деревянного зодчества) за счет субвенции |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 225 |
| 7 100 000,00 |
|
| 7 100 000,00 |
| целевая программа "Проведение мероприятий по рекультивации на городском полигоне твердых бытовых отходов и увеличению сроков его эксплуатации на 2006 - 2007 годы" |
| 05 | 02 | 795 00 13 | 412 | 225 | 2 000 000,00 |
|
|
| 2 000 000,00 |
| целевая программа «О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск" на 2007г.» |
| 05 | 02 | 795 00 15 | 213 | 310 | 0,00 |
|
| 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 05 | 04 | 001 00 00 | 005 | 000 | 17 186 636,86 |
|
|
| 17 186 636,86 |
| резервные фонды органов местного самоуправления |
| 05 | 04 | 070 00 01 | 184 | 000 | 100 000,00 |
|
|
| 100 000,00 |
16 | Департамент недвижимости | 915 |
|
|
|
|
| 139 190 500,00 | ########## | 0,00 | 0,00 | 202 090 500,00 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 112 578 700,00 | ########## | 0,00 |
| 175 478 700,00 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 01 | 15 | 001 00 00 | 005 | 000 | 60 361 000,00 |
|
|
| 60 361 000,00 |
| обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
| 01 | 15 | 001 00 00 | 327 | 000 | 39 717 700,00 | 3 100 000,00 | 0,00 |
| 42 817 700,00 |
| в т.ч. осуществление функций областного центра за счет субвенции - сохранение деревянного зодчества |
| 01 | 15 | 001 00 00 | 327 | 225 | 6 000 000,00 |
|
|
| 6 000 000,00 |
| за счет средств местного бюджета капитальный ремонт объектов деревянного зодчества (сохранение деревянного зодчества), в т.ч. подготовка проектно-сметной документации |
| 01 | 15 | 001 00 00 | 327 | 225 | 14 000 000,00 |
|
|
| 14 000 000,00 |
| ремонтно-реставрационные и проектные работы объектов деревянного зодчества (разработка проекта восстановления исторического облика территории групповой охранной зоны "Воскресенская гора") за счет субвенции |
| 01 | 15 | 001 00 00 | 327 | 225 |
| 3 100 000,00 |
|
| 3 100 000,00 |
| оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
| 01 | 15 | 090 00 00 | 200 | 226 | 3 000 000,00 |
|
|
| 3 000 000,00 |
| расходы на инвентаризацию объектов муниципального имущества |
| 01 | 15 | 090 00 01 | 200 | 226 | 3 360 000,00 |
|
|
| 3 360 000,00 |
| проведение мероприятий по ликвидации МУ ЦДЗиД "Сказка" |
| 01 | 15 | 090 00 02 | 200 | 290 | 140 000,00 |
|
|
| 140 000,00 |
| осуществление функций областного центра за счет субвенции, в т.ч.: |
| 01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 242 | 6 000 000,00 |
|
|
| 6 000 000,00 |
| субвенция Местной религиозной организации "Красная Соборная мечеть" Томской областной Центральной религиозной организации "Духовное управление мусульман АЗИАТСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ" на капитальный ремонт Красной мечети (включая функции заказчика, технического и авторского надзора и проведение экспертиз) |
| 01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 242 | 2 300 000,00 |
|
|
| 2 300 000,00 |
| субвенция Томской Епархии Русской Православной Церкви на капитальный ремонт Храма Святого Благоверного князя А. Невского и Церкви Святых первоапостолов Петра и Павла (включая функции заказчика, технического и авторского надзора и проведение экспертиз) |
| 01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 242 | 3 100 000,00 | -800 000,00 |
|
| 2 300 000,00 |
| субвенция Местной православной религиозной организации Приход Святого Благоверного князя Александра Невского г. Томска Томской Епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата на капитальный ремонт Храма Святого Благоверного князя А. Невского (включая функции заказчика, технического и авторского надзора и проведение экспертиз) |
| 01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 242 |
| 800 000,00 |
|
| 800 000,00 |
| субвенция Местной религиозной организации "Старообрядческая община г. Томска Русской Православной Старообрядческой Церкви" на капитальный ремонт Старообрядческой Церкви (включая функции заказчика, технического и авторского надзора и проведение экспертиз) |
| 01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 242 | 600 000,00 |
|
|
| 600 000,00 |
| Субвенция организациям (юридическим лицам), осуществляющим управление жилыми домами - объектами деревянного зодчества на ремонтно-реставрационные и проектные работы |
| 01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 242 |
| 59 800 000,00 |
|
| 59 800 000,00 |
| - Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 25 374 200,00 |
|
|
| 25 374 200,00 |
| Другие вопросы в области информатики |
| 04 | 09 | 330 00 02 | 381 | 000 | 724 900,00 |
|
|
| 724 900,00 |
| мероприятия по землеустройству и землепользованию, в т.ч. работа по внедрению принципа "единого окна" |
| 04 | 11 | 340 00 00 | 406 | 226 | 20 315 200,00 |
|
|
| 20 315 200,00 |
| мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства (подготовительные мероприятия и проведение торгов по продаже земельных участков, права их аренды) |
| 04 | 11 | 338 00 00 | 405 | 226 | 4 132 200,00 |
|
|
| 4 132 200,00 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления |
| 04 | 11 | 070 00 01 | 184 | 226 | 201 900,00 |
|
|
| 201 900,00 |
| - Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1 237 600,00 |
|
|
| 1 237 600,00 |
| мероприятия по благоустройству (использование и охрана городских лесов) |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 808 | 226, 310, | 1 237 600,00 |
|
|
| 1 237 600,00 |
17 | Департамент финансов | 910 |
|
|
|
|
| 57 228 729,20 | ########## | 0,00 | 0,00 | 59 228 729,20 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 43 124 971,20 |
|
|
| 43 124 971,20 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 01 | 06 | 001 00 00 | 005 | 000 | 43 124 971,20 |
|
|
| 43 124 971,20 |
| разработка организационных и методических основ реформирования муниципальных финансов за счет субвенции |
| 01 | 15 | 0920000 | 216 | 000 |
|
|
|
|
|
| - Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 14 103 758,00 | ########## | 0,00 | 0,00 | 16 103 758,00 |
| Расходы на внедрение и сопровождение информационных технологий по исполнению бюджета и организацию работы по реформированию бюджетного процесса |
| 04 | 09 | 330 00 01 | 381 | 000 | 12 724 358,00 | 2 000 000,00 |
|
| 14 724 358,00 |
| в т.ч. за счет субвенции |
| 04 | 09 | 330 00 01 | 381 | 000 | 0,00 | 2 000 000,00 |
|
| 2 000 000,00 |
| Другие вопросы в области информатики |
| 04 | 09 | 330 00 02 | 381 | 000 | 1 379 400,00 |
|
|
| 1 379 400,00 |
18 | Департамент архитектуры и градостроительства | 902 |
|
|
|
|
| 37 752 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 752 887,00 |
| - Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 37 752 887,00 |
|
|
| 37 752 887,00 |
| Другие вопросы в области информатики |
| 04 | 09 | 330 00 02 | 381 | 000 | 563 800,00 |
|
|
| 563 800,00 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 04 | 11 | 001 00 00 | 005 | 000 | 16 739 387,00 |
|
|
| 16 739 387,00 |
| содержание МУ "Архитектурно-планировочное управление" |
| 04 | 11 | 001 00 00 | 327 | 000 | 3 500 000,00 |
|
|
| 3 500 000,00 |
| мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
| 04 | 11 | 338 00 00 | 405 | 226 | 16 949 700,00 |
|
|
| 16 949 700,00 |
| в т.ч. осуществление функций областного центра за счет субвенции |
| 04 | 11 | 338 00 00 | 405 | 226 | 11 400 000,00 |
|
|
| 11 400 000,00 |
| за счет средств местного бюджета |
| 04 | 11 | 338 00 00 | 405 | 226 | 5 549 700,00 |
|
|
| 5 549 700,00 |
19 | Департамент градостроительства и перспективного развития | 916 |
|
|
|
|
| 174 886 800,00 | ########## | 0,00 | 2 346 500,00 | 164 717 300,00 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 0,00 |
|
| 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| целевая программа «О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск" на 2007г.» |
| 01 | 15 | 795 00 15 | 213 | 310 | 0,00 |
|
| 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| - Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 37 286 800,00 |
|
|
| 37 286 800,00 |
| Другие вопросы в области информатики |
| 04 | 09 | 330 00 02 | 381 | 000 | 141 000,00 |
|
|
| 141 000,00 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 04 | 11 | 001 00 00 | 005 | 000 | 11 278 000,00 |
|
|
| 11 278 000,00 |
| мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства (подготовка земельных участков для строительства, для комплексного освоения в целях жилищного строительства, для развития застроенных территорий; разработка проектной документации опорной сети газоснабжения г. Томска) |
| 04 | 11 | 338 00 00 | 405 | 226 | 25 867 800,00 |
|
|
| 25 867 800,00 |
| - Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 122 600 000,00 | ########## |
|
| 106 484 000,00 |
| Поддержка жилищного хозяйства (обследование аварийных жилых домов) |
| 05 | 01 | 350 00 00 | 410 | 226 | 500 000,00 |
|
|
| 500 000,00 |
| расселение из аварийного и ветхого жилья за счет субвенции |
| 05 | 01 | 350 00 00 | 666 | 310 | 33 884 000,00 |
|
|
| 33 884 000,00 |
| областная целевая программа "Строительство жилья социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в Томской области в 2006-2010 годах с прогнозом до 2020 года" |
| 05 | 01 | 522 00 01 | 000 | 000 | 32 216 000,00 | ########### |
|
| 16 100 000,00 |
| в т.ч. за счет средств местного бюджета |
| 05 | 01 | 522 00 01 | 213 | 310 | 16 100 000,00 |
|
|
| 16 100 000,00 |
| за счет субсидии из областного бюджета |
| 05 | 01 | 522 00 01 | 213 | 310 | 16 116 000,00 | ########### |
|
| 0,00 |
| строительство объектов общегражданского назначения |
| 05 | 02 | 102 00 00 | 214 | 226 | 1 000 000,00 |
|
|
| 1 000 000,00 |
| строительство объектов общегражданского назначения |
| 05 | 02 | 102 00 00 | 214 | 226,310 | 5 000 000,00 |
|
|
| 5 000 000,00 |
| организация водоснабжения населения поселка Психбольница в рамках проекта "Водоснабжение п. Психбольница (организация пуска станции водоподготовки)" за счет субвенции |
| 05 | 02 | 102 00 00 | 214 | 310 | 50 000 000,00 |
|
|
| 50 000 000,00 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 13 000 000,00 |
|
|
| 13 000 000,00 |
| строительство объектов общегражданского назначения |
| 07 | 02 | 102 00 00 | 214 | 310 | 12 000 000,00 |
|
|
| 12 000 000,00 |
| строительство объектов общегражданского назначения (ПСД комплекса малых трамплинов "Степановка") |
| 07 | 02 | 102 00 00 | 214 | 226 | 1 000 000,00 |
|
|
| 1 000 000,00 |
| - Здравоохранение и спорт |
| 09 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 2 000 000,00 | ########## |
| 1 346 500,00 | 6 946 500,00 |
| Спорт и физическая культура |
| 09 | 02 | 000 00 00 | 000 | 000 |
| 3 600 000,00 |
|
| 3 600 000,00 |
| Областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2006-2008 годы" за счет областного бюджета |
| 09 | 02 | 522 00 05 | 213 | 226 |
| 3 600 000,00 |
|
| 3 600 000,00 |
| Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
| 09 | 04 | 000 00 00 | 000 | 000 | 2 000 000,00 |
|
| 1 346 500,00 | 3 346 500,00 |
| строительство объектов общегражданского назначения |
| 09 | 04 | 102 00 00 | 214 | 226 | 2 000 000,00 |
|
| 1 346 500,00 | 3 346 500,00 |
20 | УМП " Центр муниципального заказа" | 913 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 354 366 120,32 | ########## | ########## | 18 841 100,00 | 423 795 030,32 |
| Средства местного бюджета |
| 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 150 466 120,32 | 0,00 | ########## | -1 346 500,00 | 194 977 430,32 |
| - Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 5 016 120,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 016 120,32 |
| резервные фонды органов местного самоуправления |
| 05 | 01 | 070 00 00 | 184 | 241 | 3 500 000,00 |
|
|
| 3 500 000,00 |
| капитальный ремонт жилищного фонда |
| 05 | 01 | 350 00 00 | 410 | 241 | 1 501 657,00 |
|
|
| 1 501 657,00 |
| субвенция на текущий ремонт объектов коммунального хозяйства |
| 05 | 02 | 351 00 00 | 411 | 241, 242, | 14 463,32 |
|
|
| 14 463,32 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 128 229 297,39 | 0,00 | ########## | 0,00 | 162 829 011,39 |
| детские дошкольные учреждения |
| 07 | 01 | 420 00 00 | 327 | 225 | 37 011 480,96 |
| 8 503 992,00 |
| 45 515 472,96 |
| резервные фонды органов местного самоуправления |
| 07 | 02 | 070 00 00 | 184 | 000 | 1 500 000,00 |
|
|
| 1 500 000,00 |
| школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
| 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 225 | 53 895 167,20 |
| 23 256 661,55 |
| 77 151 828,75 |
| школы-интернаты |
| 07 | 02 | 422 00 00 | 327 | 225 | 700 000,00 |
| 2 500 000,00 |
| 3 200 000,00 |
| учреждения по внешкольной работе с детьми |
| 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 225 | 16 865 249,23 |
| 134 874,80 |
| 17 000 124,03 |
| специальные (коррекционные) школы |
| 07 | 02 | 433 00 00 | 327 | 225 | 3 247 400,00 |
| 204 185,65 |
| 3 451 585,65 |
| целевая программа "Дошкольник" на 2006-2010 г.г. |
| 07 | 09 | 795 00 11 | 327 | 225 | 15 010 000,00 |
|
|
| 15 010 000,00 |
| в том числе: перепрофилирование МОУ "Наша школа" в МОУ "Детский сад № 38" |
| 07 | 09 | 795 00 11 | 327 | 225 | 14 500 000,00 |
|
|
| 14 500 000,00 |
| - Культура |
| 08 | 01 | 000 00 00 | 000 | 000 | 5 253 230,95 | 0,00 | 308 096,00 | 0,00 | 5 561 326,95 |
| дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры |
| 08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 225 | 3 524 044,27 |
| 308 096,00 |
| 3 832 140,27 |
| библиотеки |
| 08 | 01 | 442 00 00 | 327 | 225 | 1 729 186,68 |
|
|
| 1 729 186,68 |
| - Здравоохранение |
| 09 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 5 027 990,07 | 0,00 | ########## | -1 346 500,00 | 14 631 490,07 |
| больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
| 09 | 01 | 470 00 00 | 327 | 225 | 2 221 807,25 |
| 9 000 000,00 | -1 346 500,00 | 9 875 307,25 |
| поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
| 09 | 01 | 471 00 00 | 327 | 225 | 2 793 760,63 |
|
|
| 2 793 760,63 |
| родильные дома |
| 09 | 01 | 476 00 00 | 327 | 225 | 12 422,19 |
| 1 950 000,00 |
| 1 962 422,19 |
| Спорт и физическая культура |
| 09 | 02 | 000 00 00 | 000 | 000 | 331 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 200,00 |
| центры спортивной подготовки (Томский центр туризма) |
| 09 | 02 | 482 00 00 | 327 | 225 | 331 200,00 |
|
|
| 331 200,00 |
| - Социальная политика |
| 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 6 608 281,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 608 281,59 |
| целевая программа "Старшее поколение" на 2006-2007годы (в том числе услуги технического надзора) |
| 10 | 06 | 795 00 05 | 482 | 000 | 6 608 281,59 |
|
|
| 6 608 281,59 |
| замена газовых и электрических плит |
| 10 | 06 | 795 00 05 | 482 | 000 | 3 455 700,20 |
|
|
| 3 455 700,20 |
| установка телефонов |
| 10 | 06 | 795 00 05 | 482 | 000 | 150 482,10 |
|
|
| 150 482,10 |
| капитальный ремонт жилья |
| 10 | 06 | 795 00 05 | 482 | 000 | 3 002 099,29 |
|
|
| 3 002 099,29 |
| Средства областного бюджета |
| 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 203 900 000,00 | ########## | 0,00 | 20 187 600,00 | 228 817 600,00 |
| - Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| строительство объектов общегражданского назначения за счет субвенции г.Томску на осуществление им функций областного центра |
| 05 | 02 | 102 00 00 | 214 | 310 | 3 900 000,00 |
|
|
| 3 900 000,00 |
| ремонт муниципальных объектов социальной сферы за счет субсидии |
| 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 14 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 200 000,00 |
| школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
| 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 225 | 13 000 000,00 |
|
|
| 13 000 000,00 |
| учреждения по внешкольной работе с детьми |
| 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 225 | 1 200 000,00 |
|
|
| 1 200 000,00 |
| - Здравоохранение |
| 09 | 01 | 000 00 00 | 000 | 000 | 85 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 800 000,00 |
| больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
| 09 | 01 | 470 00 00 | 327 | 225 | 46 199 900,00 |
|
| 1 346 500,00 | 47 546 400,00 |
| поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
| 09 | 01 | 471 00 00 | 327 | 225 | 20 300 100,00 |
|
| -1 346 500,00 | 18 953 600,00 |
| родильные дома |
| 09 | 01 | 476 00 00 | 327 | 225 | 19 200 000,00 |
|
|
| 19 200 000,00 |
| аптечные учреждения |
| 09 | 04 | 469 00 00 | 327 | 225 | 100 000,00 |
|
|
| 100 000,00 |
| ремонт муниципальных объектов социальной сферы за счет субвенций |
| 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 187 600,00 | 120 187 600,00 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| детские дошкольные учреждения |
| 07 | 01 | 420 00 00 | 327 | 225 | 63 000 000,00 |
|
|
| 63 000 000,00 |
| школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
| 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 225 | 37 000 000,00 |
|
|
| 37 000 000,00 |
| - Здравоохранение |
| 09 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 187 600,00 | 20 187 600,00 |
| больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
| 09 | 01 | 470 00 00 | 327 | 225 | 0,00 |
|
| 11 300 000,00 | 11 300 000,00 |
| поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
| 09 | 01 | 471 00 00 | 327 | 225 | 0,00 |
|
| 8 887 600,00 | 8 887 600,00 |
| Областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 20062008 годы" за счет областного бюджета |
| 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 0,00 | ########## |
|
| 4 730 000,00 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 0,00 | ########## |
|
| 4 730 000,00 |
| внешкольные учреждения |
| 07 | 09 | 522 00 05 | 285 | 225 |
| 4 730 000,00 |
|
| 4 730 000,00 |
21 | Комитет по охране окружающей среды | 919 |
|
|
|
|
| 4 311 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 311 941,00 |
| - Охрана окружающей среды |
| 06 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 4 311 941,00 |
|
|
| 4 311 941,00 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 06 | 04 | 001 00 00 | 005 | 000 | 4 311 941,00 |
|
|
| 4 311 941,00 |
22 | Управление по делам ГО и ЧС | 917 |
|
|
|
|
| 6 591 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 591 085,00 |
| - Национальная безопасность и |
| 03 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 6 591 085,00 |
|
|
| 6 591 085,00 |
| Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий, гражданская оборона |
| 03 | 09 | 000 00 00 | 000 | 000 | 6 591 085,00 |
|
|
| 6 591 085,00 |
| обеспечение функционирования в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
| 03 | 09 | 202 00 01 | 000 | 000 | 6 264 400,00 |
|
|
| 6 264 400,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
| 03 | 09 | 202 00 01 | 240 | 210 | 5 417 876,20 |
|
|
| 5 417 876,20 |
| резервные фонды органов местного самоуправления |
| 03 | 09 | 070 00 00 | 184 | 000 | 326 685,00 |
|
|
| 326 685,00 |
23 | Томская городская муниципальная избирательная комиссия | 918 |
|
|
|
|
| 3 404 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 404 100,00 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 3 404 100,00 |
|
|
| 3 404 100,00 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 01 | 07 | 001 00 00 | 005 | 000 | 3 404 100,00 |
|
|
| 3 404 100,00 |
24 | МУ "Муниципальные информационные технологии" | 926 |
|
|
|
|
| 8 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 107 000,00 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 8 107 000,00 |
|
|
| 8 107 000,00 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 01 | 15 | 001 00 00 | 327 | 000 | 8 107 000,00 |
|
|
| 8 107 000,00 |
25 | Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства | 910 |
|
|
|
|
| 139 231 317,62 | 0,00 | 5 192 200,00 | -5 108 279,60 | 139 315 238,02 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 139 231 317,62 |
| 5 192 200,00 | -5 108 279,60 | 139 315 238,02 |
| обслуживание муниципального долга |
| 01 | 12 | 000 00 00 | 000 | 000 | 80 730 000,00 |
| ########## |
| 70 922 200,00 |
| Процентные платежи по долговым обязательствам |
| 01 | 12 | 065 00 00 | 152 | 231 | 74 674 190,00 |
| ########## |
| 67 566 390,00 |
| Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
| 01 | 12 | 092 00 00 | 216 | 226 | 6 055 810,00 |
| ########## |
| 3 355 810,00 |
| резервные фонды |
| 01 | 13 | 070 00 00 | 184 | 290 | 46 643 458,58 |
| ########## |
| 61 643 458,58 |
| ФНР, в т.ч. |
| 01 | 13 | 070 00 00 | 184 | 290 | 22 665 763,90 |
|
|
| 22 665 763,90 |
| ФНР администрации г.Томска |
| 01 | 13 | 070 00 01 | 184 | 290 | 20 665 763,90 |
|
|
| 20 665 763,90 |
| ФНР администрации Кир.района |
| 01 | 13 | 070 00 02 | 184 | 290 | 500 000,00 |
|
|
| 500 000,00 |
| ФНР администрации Лен.района |
| 01 | 13 | 070 00 03 | 184 | 290 | 500 000,00 |
|
|
| 500 000,00 |
| ФНР администрации Окт.района |
| 01 | 13 | 070 00 04 | 184 | 290 | 500 000,00 |
|
|
| 500 000,00 |
| ФНР администрации Сов.района |
| 01 | 13 | 070 00 05 | 184 | 290 | 500 000,00 |
|
|
| 500 000,00 |
| ФЧС |
| 01 | 13 | 070 00 00 | 184 | 290 | 23 977 694,68 |
| 15 000 000,00 |
| 38 977 694,68 |
| другие общегосударственные вопросы |
| 01 | 15 | 000 00 00 | 000 | 000 | 11 857 859,04 |
|
| -5 108 279,60 | 6 749 579,44 |
| обеспечение мероприятий по реформированию муниципальной службы |
| 01 | 15 | 092 00 00 | 211 | 000 | 1 800 000,00 |
|
|
| 1 800 000,00 |
| выполнение других обязательств государства |
| 01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 000 | 5 057 859,04 |
|
| -108 279,60 | 4 949 579,44 |
| целевая программа «О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск" на 2007г.» |
| 01 | 15 | 795 00 15 | 216 | 000 | 5 000 000,00 |
|
| -5 000 000,00 | 0,00 |
| Всего расходов |
|
|
|
|
|
| 5 318 934 302,56 | ########## | ########## | 0,00 | 5 553 838 764,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Заместитель председателя Думы города Томска | Первый заместитель Мэра города Томска | |||||||||||
_____________________ Ю.П.Исаев | ______________________Н.А. Николайчук |