Ведомственная структура расходов бюджета г.Томска на 2007г. по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации. | |||||||||||
(руб.) | |||||||||||
№ | Перечень распорядителей | Код | Раз- | Под- | Целевая статья | Вид расхо- | Эконом. статья | Утверждено реш.Думы г.Томска от 27.02.2007 №373 | Уточнение | Перераспре- | ИТОГО с уточнением |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Дума города Томска | 908 |
|
|
|
|
| 55 184 250,00 | 0,00 | 0,00 | 55 184 250,00 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 55 184 250,00 |
|
| 55 184 250,00 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 01 | 03 | 001 00 00 | 005 | 000 | 47 352 000,00 |
|
| 47 352 000,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 01 | 03 | 001 00 01 | 000 | 000 | 47 339 000,00 |
|
| 47 339 000,00 |
| - за счет субвенции |
| 01 | 03 | 001 00 01 | 005 | 000 | 13 000,00 |
|
| 13 000,00 |
| оплата услуг средств массовой информации, типографские расходы по тиражированию решений Думы г.Томска |
| 01 | 15 | 092 00 01 | 216 | 000 | 7 832 250,00 |
|
| 7 832 250,00 |
2 | Счетная палата города Томска | 909 |
|
|
|
|
| 14 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 590 000,00 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 14 590 000,00 |
|
| 14 590 000,00 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 01 | 06 | 001 00 00 | 005 | 000 | 14 590 000,00 |
|
| 14 590 000,00 |
3 | Администрация г.Томска | 901 |
|
|
|
|
| 132 754 264,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 136 754 264,00 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 119 330 264,00 |
| -1 000 000,00 | 118 330 264,00 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 01 | 02 | 001 00 00 | 000 | 000 | 102 217 400,00 |
|
| 102 217 400,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 01 | 02 | 001 00 01 | 005 | 000 | 102 213 400,00 |
|
| 102 213 400,00 |
| - за счет субвенции |
| 01 | 04 | 001 00 01 | 005 | 000 | 4 000,00 |
|
| 4 000,00 |
| судебная система |
| 01 | 05 | 519 00 06 | 070 | 000 | 80 614,00 |
|
| 80 614,00 |
| другие общегосударственные вопросы |
| 01 | 15 | 000 00 00 | 000 | 000 | 17 032 250,00 |
| -1 000 000,00 | 16 032 250,00 |
| оплата услуг и другие расходы в области средств массовой информации |
| 01 | 15 | 092 00 01 | 216 | 000 | 9 832 250,00 |
|
| 9 832 250,00 |
| субвенция атомному подводному крейсеру "Томск" |
| 01 | 15 | 092 00 06 | 216 | 000 | 1 000 000,00 |
| -1 000 000,00 | 0,00 |
| целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г.Томске" на 2007г. |
| 01 | 15 | 795 00 02 | 216 | 000 | 6 200 000,00 |
|
| 6 200 000,00 |
| - Национальная оборона |
| 02 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 2 424 000,00 |
|
| 2 424 000,00 |
| мобилизационная подготовка экономики |
| 02 | 03 | 209 00 00 | 237 | 000 | 2 424 000,00 |
|
| 2 424 000,00 |
| - Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 11 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| другие вопросы в области национальной экономики |
| 04 | 11 | 000 00 00 | 000 | 000 | 11 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| разработка "Стратегии совершенствования промышленной политики на территории МО "Город Томск" и подготовки документации на создание промышленно-производственной зоны в г.Томcке" |
| 04 | 11 | 000 00 00 | 000 | 000 |
| 4 000 000,00 |
| 4 000 000,00 |
| целевая инновационная программа муниципального образования "Город Томск" на 2007год |
| 04 | 11 | 795 00 03 | 216 | 000 | 6 000 000,00 |
|
| 6 000 000,00 |
| целевая программа "Поддержка и развитие малого предпринимательства г. Томске на 2007-2010годы" |
| 04 | 11 | 795 00 04 | 521 | 000 | 5 000 000,00 |
|
| 5 000 000,00 |
| Другие вопросы в области образования |
| 07 | 09 | 000 00 00 | 000 | 000 | 0,00 |
| 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| Целевая программа "Военно-патриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" |
| 07 | 09 | 795 00 10 | 447 | 000 | 0,00 |
| 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
4 | Администрация Кировского района г.Томска | 904 |
|
|
|
|
| 78 045 821,00 | 0,00 | 290 300,00 | 78 336 121,00 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 31 999 750,00 |
|
| 31 999 750,00 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 01 | 04 | 001 00 00 | 000 | 000 | 31 749 750,00 |
|
| 31 749 750,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 01 | 04 | 001 00 01 | 005 | 000 | 31 263 500,00 |
|
| 31 263 500,00 |
| - за счет субвенции |
| 01 | 04 | 001 00 01 | 005 | 000 | 486 250,00 |
|
| 486 250,00 |
| Другие общегосударственные вопросы |
| 01 | 15 | 000 00 00 | 000 | 000 | 250 000,00 |
|
| 250 000,00 |
| Демонтаж самовольно установленных средств наружной рекламы, снос киосков мелкорозничной торговли, снос гаражей |
| 01 | 15 | 092 00 04 | 216 | 000 | 250 000,00 |
|
| 250 000,00 |
| - Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 33 017 100,00 |
| 290 300,00 | 33 307 400,00 |
| возмещение расходов по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда |
| 05 | 01 | 350 00 04 | 410 | 000 |
|
| 290 300,00 | 290 300,00 |
| благоустройство |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 000 | 000 | 32 267 100,00 |
|
| 32 267 100,00 |
| - за счет средств местного бюджета, в т. ч. |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 000 | 000 | 16 538 600,00 |
|
| 16 538 600,00 |
| прочие мероприятия по |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 225 | 13 622 600,00 |
|
| 13 622 600,00 |
| строительство и содержание |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 225 | 2 916 000,00 |
|
| 2 916 000,00 |
| - содержание, реконструкция, ремонт |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 000 | 000 | 15 728 500,00 |
|
| 15 728 500,00 |
| прочие мероприятия по |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 225 | 1 350 000,00 |
|
| 1 350 000,00 |
| строительство и содержание |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 225 | 14 378 500,00 |
|
| 14 378 500,00 |
| целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов на 2006 - 2010 годы" |
| 05 | 04 | 795 00 14 | 807 | 225 | 750 000,00 |
|
| 750 000,00 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1 861 000,00 |
|
| 1 861 000,00 |
| Общее образование |
| 07 | 02 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1 604 000,00 |
|
| 1 604 000,00 |
| Содержание приемных семей |
| 07 | 02 | 519 00 04 | 422 | 000 | 1 604 000,00 |
|
| 1 604 000,00 |
| Молодежная политика |
| 07 | 07 | 000 00 00 | 000 | 000 | 257 000,00 |
|
| 257 000,00 |
| - Культура |
| 08 | 01 | 450 00 00 | 453 | 000 | 255 000,00 |
|
| 255 000,00 |
| - Спорт и физическая культура |
| 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | 000 | 604 100,00 |
|
| 604 100,00 |
| - Социальная политика |
| 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 200 | 10 308 871,00 |
|
| 10 308 871,00 |
| Борьба с беспризорностью, опека и попечительство |
| 10 | 04 | 000 00 00 | 000 | 000 | 9 331 371,00 |
|
| 9 331 371,00 |
| выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
| 10 | 04 | 519 00 05 | 423 | 262 | 8 910 121,00 |
|
| 8 910 121,00 |
| выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
| 10 | 04 | 519 00 07 | 424 | 262 | 421 250,00 |
|
| 421 250,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики |
| 10 | 06 | 000 00 00 | 000 | 000 | 977 500,00 |
|
| 977 500,00 |
| целевая программа "Старшее поколение" на 2006-2007 годы |
| 10 | 06 | 795 00 05 | 482 | 262 | 977500 |
|
| 977500 |
5 | Администрация Ленинского района г.Томска | 905 |
|
|
|
|
| 86 323 550,00 | 0,00 | 485 100,00 | 86 808 650,00 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 25 567 550,00 |
|
| 25 567 550,00 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 01 | 04 | 001 00 00 | 000 | 000 | 25 317 550,00 |
|
| 25 317 550,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 01 | 04 | 001 00 01 | 005 | 000 | 24 831 300,00 |
|
| 24 831 300,00 |
| - за счет субвенции |
| 01 | 04 | 001 00 01 | 005 | 000 | 486 250,00 |
|
| 486 250,00 |
| Другие общегосударственные вопросы |
| 01 | 15 | 000 00 00 | 000 | 000 | 250 000,00 |
|
| 250 000,00 |
| Демонтаж самовольно установленных средств наружной рекламы, снос киосков мелкорозничной торговли, снос гаражей |
| 01 | 15 | 092 00 04 | 216 | 000 | 250 000,00 |
|
| 250 000,00 |
| - Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 41 942 500,00 |
| 485 100,00 | 42 427 600,00 |
| возмещение расходов по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда |
| 05 | 01 | 350 00 04 | 410 | 000 |
|
| 485 100,00 | 485 100,00 |
| благоустройство |
| 05 | 02 | 351 00 00 | 000 | 000 | 41 192 500,00 |
|
| 41 192 500,00 |
| - за счет средств местного бюджета, в т. ч. |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 000 | 000 | 24 664 000,00 |
|
| 24 664 000,00 |
| прочие мероприятия по |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 225 | 21 100 000,00 |
|
| 21 100 000,00 |
| строительство и содержание |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 225 | 3 564 000,00 |
|
| 3 564 000,00 |
| - содержание, реконструкция, ремонт |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 000 | 000 | 16 528 500,00 |
|
| 16 528 500,00 |
| прочие мероприятия по |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 225 | 2 150 000,00 |
|
| 2 150 000,00 |
| строительство и содержание |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 225 | 14 378 500,00 |
|
| 14 378 500,00 |
| целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов на 2006 - 2010 годы" |
| 05 | 04 | 795 00 14 | 807 | 225 | 750 000,00 |
|
| 750 000,00 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 2 421 000,00 |
|
| 2 421 000,00 |
| Общее образование |
| 07 | 02 | 000 00 00 | 000 | 000 | 2 162 000,00 |
|
| 2 162 000,00 |
| Содержание приемных семей |
| 07 | 02 | 519 00 04 | 422 | 000 | 2 162 000,00 |
|
| 2 162 000,00 |
| Молодежная политика |
| 07 | 07 | 000 00 00 | 000 | 000 | 259 000,00 |
|
| 259 000,00 |
| - Культура |
| 08 | 01 | 450 00 00 | 453 | 000 | 464 000,00 |
|
| 464 000,00 |
| - Спорт и физическая культура |
| 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | 000 | 633 800,00 |
|
| 633 800,00 |
| - Социальная политика |
| 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 200 | 15 294 700,00 |
|
| 15 294 700,00 |
| Борьба с беспризорностью, опека и попечительство |
| 10 | 04 | 000 00 00 | 000 | 000 | 14 317 200,00 |
|
| 14 317 200,00 |
| выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
| 10 | 04 | 519 00 05 | 423 | 262 | 13 895 950,00 |
|
| 13 895 950,00 |
| выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
| 10 | 04 | 519 00 07 | 424 | 262 | 421 250,00 |
|
| 421 250,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики |
| 10 | 06 | 000 00 00 | 000 | 000 | 977 500,00 |
|
| 977 500,00 |
| целевая программа "Старшее поколение" на 2006-2007 годы |
| 10 | 06 | 795 00 05 | 482 | 262 | 977 500,00 |
|
| 977 500,00 |
6 | Администрация Октябрьского района г.Томска | 906 |
|
|
|
|
| 86 660 290,00 | 0,00 | 532 900,00 | 87 193 190,00 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 29 631 050,00 |
|
| 29 631 050,00 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 01 | 04 | 001 00 00 | 000 | 000 | 29 381 050,00 |
|
| 29 381 050,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 01 | 04 | 001 00 01 | 005 | 000 | 28 894 800,00 |
|
| 28 894 800,00 |
| - за счет субвенции |
| 01 | 04 | 001 00 01 | 005 | 000 | 486 250,00 |
|
| 486 250,00 |
| Другие общегосударственные вопросы |
| 01 | 15 | 000 00 00 | 000 | 000 | 250 000,00 |
|
| 250 000,00 |
| Демонтаж самовольно установленных средств наружной рекламы, снос киосков мелкорозничной торговли, снос гаражей |
| 01 | 15 | 092 00 04 | 216 | 000 | 250 000,00 |
|
| 250 000,00 |
| -Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 320 000,00 |
|
| 320 000,00 |
| предоставление субсидий на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (на поддержку реализации сельскохозяйственной продукции (молоко и молочная продукция) за счет субвенции |
| 04 | 05 | 260 00 00 | 342 | 241 | 320 000,00 |
|
| 320 000,00 |
| - Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 35 100 200,00 |
| 532 900,00 | 35 633 100,00 |
| возмещение расходов по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда |
| 05 | 01 | 350 00 04 | 410 | 000 |
|
| 532 900,00 | 532 900,00 |
| благоустройство |
| 05 | 02 | 351 00 00 | 000 | 000 | 34 350 200,00 |
|
| 34 350 200,00 |
| - за счет средств местного бюджета, в т. ч. |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 000 | 000 | 18 121 700,00 |
|
| 18 121 700,00 |
| прочие мероприятия по |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 225 | 14 557 700,00 |
|
| 14 557 700,00 |
| строительство и содержание |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 225 | 3 564 000,00 |
|
| 3 564 000,00 |
| в т. ч. кредиторская задолженность |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 225 |
|
| 257 542,00 | 257 542,00 |
| - содержание, реконструкция, ремонт |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 000 | 000 | 16 228 500,00 |
|
| 16 228 500,00 |
| прочие мероприятия по |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 225 | 1 850 000,00 |
|
| 1 850 000,00 |
| строительство и содержание |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 225 | 14 378 500,00 |
|
| 14 378 500,00 |
| целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов на 2006 - 2010 годы" |
| 05 | 04 | 795 00 14 | 807 | 225 | 750 000,00 |
|
| 750 000,00 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1 225 000,00 |
|
| 1 225 000,00 |
| Общее образование |
| 07 | 02 | 000 00 00 | 000 | 000 | 966 000,00 |
|
| 966 000,00 |
| Содержание приемных семей |
| 07 | 02 | 519 00 04 | 422 | 000 | 966 000,00 |
|
| 966 000,00 |
| Молодежная политика |
| 07 | 07 | 000 00 00 | 000 | 000 | 259 000,00 |
|
| 259 000,00 |
| - Культура |
| 08 | 01 | 450 00 00 | 453 | 000 | 464 000,00 |
|
| 464 000,00 |
| - Спорт и физическая культура |
| 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | 000 | 633 800,00 |
|
| 633 800,00 |
| - Социальная политика |
| 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 200 | 19 286 240,00 |
|
| 19 286 240,00 |
| Борьба с беспризорностью, опека и попечительство |
| 10 | 04 | 000 00 00 | 000 | 000 | 18 308 740,00 |
|
| 18 308 740,00 |
| выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
| 10 | 04 | 519 00 05 | 423 | 262 | 17 887 490,00 |
|
| 17 887 490,00 |
| выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
| 10 | 04 | 519 00 07 | 424 | 262 | 421 250,00 |
|
| 421 250,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики |
| 10 | 06 | 000 00 00 | 000 | 000 | 977 500,00 |
|
| 977 500,00 |
| целевая программа "Старшее поколение" на 2006-2007 годы |
| 10 | 06 | 795 00 05 | 482 | 262 | 977 500,00 |
|
| 977 500,00 |
7 | Администрация Советского района г.Томска | 907 |
|
|
|
|
| 75 672 090,00 | 0,00 | 601 700,00 | 76 273 790,00 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 30 651 201,00 |
|
| 30 651 201,00 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 01 | 04 | 001 00 00 | 000 | 000 | 30 401 201,00 |
|
| 30 401 201,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 01 | 04 | 001 00 01 | 005 | 000 | 29 914 951,00 |
|
| 29 914 951,00 |
| - за счет субвенции |
| 01 | 04 | 001 00 01 | 005 | 000 | 486 250,00 |
|
| 486 250,00 |
| Другие общегосударственные вопросы |
| 01 | 15 | 000 00 00 | 000 | 000 | 250 000,00 |
|
| 250 000,00 |
| Демонтаж самовольно установленных средств наружной рекламы, снос киосков мелкорозничной торговли, снос гаражей |
| 01 | 15 | 092 00 04 | 216 | 000 | 250 000,00 |
|
| 250 000,00 |
| - Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 33 977 600,00 |
| 601 700,00 | 34 579 300,00 |
| возмещение расходов по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда |
| 05 | 01 | 350 00 04 | 410 | 000 |
|
| 601 700,00 | 601 700,00 |
| благоустройство |
| 05 | 02 | 351 00 00 | 000 | 000 | 33 227 600,00 |
|
| 33 227 600,00 |
| - за счет средств местного бюджета, в т. ч. |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 000 | 000 | 17 699 100,00 |
|
| 17 699 100,00 |
| прочие мероприятия по |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 225 | 14 783 100,00 |
|
| 14 783 100,00 |
| строительство и содержание |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 225 | 2 916 000,00 |
|
| 2 916 000,00 |
| - содержание, реконструкция, ремонт |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 000 | 000 | 15 528 500,00 |
|
| 15 528 500,00 |
| прочие мероприятия по |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 225 | 1 150 000,00 |
|
| 1 150 000,00 |
| строительство и содержание |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 225 | 14 378 500,00 |
|
| 14 378 500,00 |
| целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов на 2006 - 2010 годы" |
| 05 | 04 | 795 00 14 | 807 | 225 | 750 000,00 |
|
| 750 000,00 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1 446 000,00 |
|
| 1 446 000,00 |
| Общее образование |
| 07 | 02 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1 189 000,00 |
|
| 1 189 000,00 |
| Содержание приемных семей |
| 07 | 02 | 519 00 04 | 422 | 000 | 1 189 000,00 |
|
| 1 189 000,00 |
| Молодежная политика |
| 07 | 07 | 000 00 00 | 000 | 000 | 257 000,00 |
|
| 257 000,00 |
| - Культура |
| 08 | 01 | 450 00 00 | 453 | 000 | 255 000,00 |
|
| 255 000,00 |
| - Спорт и физическая культура |
| 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | 000 | 604 100,00 |
|
| 604 100,00 |
| - Социальная политика |
| 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 8 738 189,00 |
|
| 8 738 189,00 |
| Борьба с беспризорностью, опека и попечительство |
| 10 | 04 | 000 00 00 | 000 | 000 | 7 760 689,00 |
|
| 7 760 689,00 |
| выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
| 10 | 04 | 519 00 05 | 423 | 262 | 7 339 439,00 |
|
| 7 339 439,00 |
| выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
| 10 | 04 | 519 00 07 | 424 | 262 | 421 250,00 |
|
| 421 250,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики |
| 10 | 06 | 000 00 00 | 000 | 000 | 977 500,00 |
|
| 977 500,00 |
| целевая программа "Старшее поколение" на 2006-2007 годы |
| 10 | 06 | 795 00 05 | 482 | 262 | 977 500,00 |
|
| 977 500,00 |
8 | Департамент образования | 920 |
|
|
|
|
| 237 494 465,96 | 0,00 | 0,00 | 237 494 465,96 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 237 494 465,96 |
| 0,00 | 237 494 465,96 |
| Учреждения и мероприятия |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 216 552 465,96 |
| 0,00 | 216 552 465,96 |
| -за счет областного бюджета |
|
|
| 000 00 00 |
|
| 82 558 665,96 |
|
| 82 558 665,96 |
| -за счет местного бюджета |
|
|
| 000 00 00 |
|
| 133 993 800,00 |
| 0,00 | 133 993 800,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 000 00 00 |
| 210 | 74 807 400,00 |
|
| 74 807 400,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 000 00 00 |
| 220 | 40 979 400,00 |
|
| 40 979 400,00 |
| в том числе обеспечение питанием отдельных категорий учащихся образовательных учреждений |
|
|
| 000 00 00 |
| 220 | 345 000,00 |
|
| 345 000,00 |
| социальное обеспечение |
|
|
| 000 00 00 |
| 260 | 7 700,00 |
|
| 7 700,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 000 00 00 |
| 290 | 2 046 600,00 |
|
| 2 046 600,00 |
| в т.ч. компенсация удорожания питания |
|
|
| 000 00 00 |
| 290 | 0,00 |
|
| 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 000 00 00 |
| 310 | 5 159 100,00 |
|
| 5 159 100,00 |
| из них: за счет отчислений от арендной платы |
|
|
| 000 00 00 |
| 310 | 43 737,00 |
|
| 43 737,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 000 00 00 |
| 340 | 10 993 600,00 |
|
| 10 993 600,00 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 07 | 09 | 000 00 00 | 000 | 000 | 20 942 000,00 |
|
| 20 942 000,00 |
| дошкольное образование |
| 07 | 01 | 420 00 00 | 327 | 000 | 10 272 500,00 |
|
| 10 272 500,00 |
| -за счет областного бюджета |
|
|
| 420 00 00 |
| 000 | 428 000,00 |
|
| 428 000,00 |
| -за счет местного бюджета |
|
|
| 420 00 00 |
| 000 | 9 844 500,00 |
|
| 9 844 500,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 420 00 00 |
| 210 | 7 578 300,00 |
|
| 7 578 300,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 420 00 00 |
| 220 | 1 869 900,00 |
|
| 1 869 900,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 420 00 00 |
| 290 | 10 000,00 |
|
| 10 000,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 420 00 00 |
| 310 | 60 000,00 |
|
| 60 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 420 00 00 |
| 340 | 326 300,00 |
|
| 326 300,00 |
| общее образование |
| 07 | 02 | 000 00 00 | 327 | 000 | 152 764 065,96 |
|
| 152 764 065,96 |
| Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
| 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 000 | 73 425 500,00 |
|
| 73 425 500,00 |
| -за счет областного бюджета |
|
|
| 421 00 00 |
| 000 | 57 375 600,00 |
|
| 57 375 600,00 |
| -за счет местного бюджета |
|
|
| 421 00 00 |
| 000 | 16 049 900,00 |
|
| 16 049 900,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 421 00 00 |
| 210 | 5 305 800,00 |
|
| 5 305 800,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 421 00 00 |
| 220 | 9 834 200,00 |
|
| 9 834 200,00 |
| в том числе обеспечение питанием отдельных категорий учащихся образовательных учреждений |
|
|
| 421 00 00 |
| 220 | 345 000,00 |
|
| 345 000,00 |
| социальное обеспечение |
|
|
| 422 00 00 |
| 260 | 7 700,00 |
|
| 7 700,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 421 00 00 |
| 290 | 61 000,00 |
|
| 61 000,00 |
| в т.ч. компенсация удорожания питания |
|
|
| 421 00 00 |
| 290 | 0,00 |
|
| 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 421 00 00 |
| 310 | 500 000,00 |
|
| 500 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 421 00 00 |
| 340 | 341 200,00 |
|
| 341 200,00 |
| Школы-интернаты |
| 07 | 02 | 422 00 00 | 327 | 000 | 19 663 200,00 |
|
| 19 663 200,00 |
| -за счет областного бюджета |
|
|
| 422 00 00 |
| 000 | 7 692 000,00 |
|
| 7 692 000,00 |
| -за счет местного бюджета |
|
|
| 422 00 00 |
| 000 | 11 971 200,00 |
|
| 11 971 200,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 422 00 00 |
| 210 | 4 756 200,00 |
|
| 4 756 200,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 422 00 00 |
| 220 | 3 364 500,00 |
|
| 3 364 500,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 422 00 00 |
| 290 | 53 000,00 |
|
| 53 000,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 422 00 00 |
| 310 | 193 800,00 |
|
| 193 800,00 |
| из них: за счет отчислений от арендной платы |
|
|
| 422 00 00 |
| 310 | 43 737,00 |
|
| 43 737,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 422 00 00 |
| 340 | 3 603 700,00 |
|
| 3 603 700,00 |
| Учреждения по внешкольной работе с детьми |
| 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 000 | 45 286 300,00 |
|
| 45 286 300,00 |
| -за счет областного бюджета |
|
|
| 423 00 00 |
| 000 | 2 674 000,00 |
|
| 2 674 000,00 |
| -за счет местного бюджета |
|
|
| 423 00 00 |
| 000 | 42 612 300,00 |
|
| 42 612 300,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 423 00 00 |
| 210 | 37 273 800,00 |
|
| 37 273 800,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 423 00 00 |
| 220 | 4 632 600,00 |
|
| 4 632 600,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 423 00 00 |
| 290 | 75 000,00 |
|
| 75 000,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 423 00 00 |
| 310 | 225 300,00 |
|
| 225 300,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 423 00 00 |
| 340 | 405 600,00 |
|
| 405 600,00 |
| Специальные (коррекционные) учреждения |
| 07 | 02 | 433 00 00 | 327 | 000 | 10 861 000,00 |
|
| 10 861 000,00 |
| -за счет областного бюджета |
|
|
| 433 00 00 |
| 000 | 10 861 000,00 |
|
| 10 861 000,00 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
| 07 | 02 | 520 00 00 | 623 | 210 | 3 528 065,96 |
|
| 3 528 065,96 |
| молодежная политика и оздоровление детей |
| 07 | 07 | 000 00 00 | 000 | 000 | 27 973 900,00 |
|
| 27 973 900,00 |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
|
|
| 432 00 00 | 452 | 000 | 27 973 900,00 |
|
| 27 973 900,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 432 00 00 |
| 210 | 4 608 000,00 |
|
| 4 608 000,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 432 00 00 |
| 220 | 16 818 400,00 |
|
| 16 818 400,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 432 00 00 |
| 290 | 36 200,00 |
|
| 36 200,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 432 00 00 |
| 310 | 843 200,00 |
|
| 843 200,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 432 00 00 |
| 340 | 5 668 100,00 |
|
| 5 668 100,00 |
| другие вопросы в области образования |
| 07 | 09 | 000 00 00 | 000 | 000 | 46 484 000,00 |
|
| 46 484 000,00 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 07 | 09 | 001 00 00 | 000 | 000 | 20 942 000,00 |
|
| 20 942 000,00 |
| Мероприятия в области образования |
| 07 | 09 | 436 00 00 | 447 | 000 | 3 841 000,00 |
|
| 3 841 000,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 436 00 00 |
| 220 | 1 527 800,00 |
|
| 1 527 800,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 436 00 00 |
| 290 | 1 778 600,00 |
|
| 1 778 600,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 436 00 00 |
| 310 | 62 800,00 |
|
| 62 800,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 436 00 00 |
| 340 | 471 800,00 |
|
| 471 800,00 |
| Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки. |
| 07 | 09 | 452 00 00 | 327 | 000 | 19 201 000,00 |
|
| 19 201 000,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 452 00 00 |
| 210 | 15 285 300,00 |
|
| 15 285 300,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 452 00 00 |
| 220 | 2 932 000,00 |
|
| 2 932 000,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 452 00 00 |
| 290 | 32 800,00 |
|
| 32 800,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 452 00 00 |
| 310 | 774 000,00 |
|
| 774 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 452 00 00 |
| 340 | 176 900,00 |
|
| 176 900,00 |
| Целевая программа "Дошкольник" на 2006-2010 г.г. |
| 07 | 09 | 795 00 11 | 327 | 310 | 2 500 000,00 |
|
| 2 500 000,00 |
9 | Управление образования Кировского и Советского районов | 921 |
|
|
|
|
| 609 947 854,00 | 0,00 | 3 041 000,00 | 612 988 854,00 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 609 947 854,00 |
| 3 041 000,00 | 612 988 854,00 |
| -за счет средств областного бюджета |
|
|
| 000 00 00 |
| 000 | 280 501 354,00 |
| 2 518 000,00 | 283 019 354,00 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 000 00 00 |
| 000 | 329 446 500,00 |
| 523 000,00 | 329 969 500,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 000 00 00 |
| 210 | 208 286 900,00 |
| 130 000,00 | 208 416 900,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 000 00 00 |
| 220 | 98 818 000,00 |
| 214 000,00 | 99 032 000,00 |
| в том числе обеспечение питанием отдельных категорий учащихся образовательных учреждений |
|
|
| 000 00 00 |
| 220 | 9 268 500,00 |
| 112 000,00 | 9 380 500,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 000 00 00 |
| 290 | 1 819 000,00 |
| 5 000,00 | 1 824 000,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 000 00 00 |
| 310 | 7 881 700,00 |
| 35 000,00 | 7 916 700,00 |
| в том числе за счет арендной платы |
|
|
| 000 00 00 |
| 310 | 413 000,00 |
|
| 413 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 000 00 00 |
| 340 | 12 640 900,00 |
| 139 000,00 | 12 779 900,00 |
| дошкольное образование |
| 07 | 01 | 420 00 00 | 327 | 000 | 179 141 800,00 |
|
| 179 141 800,00 |
| -за счет средств областного бюджета |
|
|
| 420 00 00 |
| 000 | 6 842 000,00 |
|
| 6 842 000,00 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 420 00 00 |
| 000 | 172 299 800,00 |
|
| 172 299 800,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 420 00 00 |
| 210 | 122 356 600,00 |
|
| 122 356 600,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 420 00 00 |
| 220 | 41 238 800,00 |
|
| 41 238 800,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 420 00 00 |
| 290 | 559 400,00 |
|
| 559 400,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 420 00 00 |
| 310 | 2 009 100,00 |
|
| 2 009 100,00 |
| в том числе за счет арендной платы |
|
|
| 420 00 00 |
| 310 | 105 500,00 |
|
| 105 500,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 420 00 00 |
| 340 | 6 135 900,00 |
|
| 6 135 900,00 |
| общее образование |
| 07 | 02 | 000 00 00 | 327 | 000 | 406 645 754,00 |
| 3 041 000,00 | 409 686 754,00 |
| Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
| 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 000 | 303 707 700,00 |
| 2 998 000,00 | 306 705 700,00 |
| -за счет средств областного бюджета |
|
|
| 421 00 00 |
| 000 | 233 857 000,00 |
| 2 475 000,00 | 236 332 000,00 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 421 00 00 |
| 000 | 69 850 700,00 |
| 523 000,00 | 70 373 700,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 421 00 00 |
| 210 | 7 606 000,00 |
| 130 000,00 | 7 736 000,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 421 00 00 |
| 220 | 52 145 900,00 |
| 214 000,00 | 52 359 900,00 |
| в том числе обеспечение питанием отдельных категорий учащихся образовательных учреждений |
|
|
| 421 00 00 |
| 220 | 9 268 500,00 |
| 112 000,00 | 9 380 500,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 421 00 00 |
| 290 | 1 059 300,00 |
| 5 000,00 | 1 064 300,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 421 00 00 |
| 310 | 4 701 900,00 |
| 35 000,00 | 4 736 900,00 |
| в том числе за счет арендной платы |
|
|
| 421 00 00 |
| 310 | 196 100,00 |
|
| 196 100,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 421 00 00 |
| 340 | 4 337 600,00 |
| 139 000,00 | 4 476 600,00 |
| Учреждения по внешкольной работе с детьми |
| 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 000 | 65 615 300,00 |
|
| 65 615 300,00 |
| -за счет средств областного бюджета |
|
|
| 423 00 00 |
| 000 | 2 591 000,00 |
|
| 2 591 000,00 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 423 00 00 |
| 000 | 63 024 300,00 |
|
| 63 024 300,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 423 00 00 |
| 210 | 58 492 700,00 |
|
| 58 492 700,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 423 00 00 |
| 220 | 2 915 500,00 |
|
| 2 915 500,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 423 00 00 |
| 290 | 176 500,00 |
|
| 176 500,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 423 00 00 |
| 310 | 530 700,00 |
|
| 530 700,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 423 00 00 |
| 340 | 908 900,00 |
|
| 908 900,00 |
| Специальные (коррекционные) учреждения |
| 07 | 02 | 433 00 00 | 327 | 000 | 21 044 400,00 |
|
| 21 044 400,00 |
| -за счет средств областного бюджета |
|
|
| 433 00 00 |
| 000 | 20 933 000,00 |
|
| 20 933 000,00 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 433 00 00 |
| 000 | 111 400,00 |
|
| 111 400,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 433 00 00 |
| 310 | 111 400,00 |
|
| 111 400,00 |
| в том числе за счет арендной платы |
|
|
| 433 00 00 |
| 310 | 111 400,00 |
|
| 111 400,00 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
| 07 | 02 | 520 00 00 | 623 | 210 | 16 278 354,00 |
| 43 000,00 | 16 321 354,00 |
| другие вопросы в области образования |
| 07 | 09 | 000 00 00 | 327 | 000 | 24 160 300,00 |
|
| 24 160 300,00 |
| Централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания |
| 07 | 09 | 452 00 00 | 327 | 000 | 24 160 300,00 |
|
| 24 160 300,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 452 00 00 |
| 210 | 19 831 600,00 |
|
| 19 831 600,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 452 00 00 |
| 220 | 2 517 800,00 |
|
| 2 517 800,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 452 00 00 |
| 290 | 23 800,00 |
|
| 23 800,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 452 00 00 |
| 310 | 528 600,00 |
|
| 528 600,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 452 00 00 |
| 340 | 1 258 500,00 |
|
| 1 258 500,00 |
10 | Управление образования Ленинского и Октябрьского районов | 922 |
|
|
|
|
| 821 296 221,00 | 0,00 | -3 087 958,00 | 818 208 263,00 |
| - Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 55 642,00 | 55 642,00 |
| Расходы на внедрение и сопровождение информационных технологий по исполнению бюджета и организацию работы по реформированию бюджетного процесса |
| 04 | 09 | 330 00 01 | 381 | 000 | 0,00 |
| 55 642,00 | 55 642,00 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 821 296 221,00 |
| -3 143 600,00 | 818 152 621,00 |
| -за счет областного бюджета |
|
|
| 000 00 00 |
| 000 | 357 117 521,00 |
| -2 518 000,00 | 354 599 521,00 |
| -за счет местного бюджета |
|
|
| 000 00 00 |
| 000 | 464 178 700,00 |
| -625 600,00 | 463 553 100,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 000 00 00 |
| 210 | 290 074 300,00 |
| -130 000,00 | 289 944 300,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 000 00 00 |
| 220 | 141 092 900,00 |
| -434 300,00 | 140 658 600,00 |
| в том числе обеспечение питанием отдельных категорий учащихся образовательных учреждений |
|
|
| 000 00 00 |
| 220 | 15 940 600,00 |
| -112 000,00 | 15 828 600,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 000 00 00 |
| 290 | 1 386 900,00 |
| 2 400,00 | 1 389 300,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 000 00 00 |
| 310 | 9 937 800,00 |
| -66 800,00 | 9 871 000,00 |
| в том числе за счет арендной платы |
|
|
| 000 00 00 |
| 310 | 157 300,00 |
|
| 157 300,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 000 00 00 |
| 340 | 21 686 800,00 |
| 3 100,00 | 21 689 900,00 |
| дошкольное образование |
| 07 | 01 | 000 00 00 | 327 | 000 | 264 669 800,00 |
| -84 271,00 | 264 585 529,00 |
| -за счет областного бюджета |
|
|
| 420 00 00 |
| 000 | 10 512 000,00 |
|
| 10 512 000,00 |
| -за счет местного бюджета |
|
|
| 420 00 00 |
| 000 | 254 157 800,00 |
| -84 271,00 | 254 073 529,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 420 00 00 |
| 210 | 177 733 000,00 |
|
| 177 733 000,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 420 00 00 |
| 220 | 60 702 000,00 |
| -247 071,00 | 60 454 929,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 420 00 00 |
| 290 | 378 000,00 |
| 7 400,00 | 385 400,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 420 00 00 |
| 310 | 3 562 300,00 |
| 73 200,00 | 3 635 500,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 420 00 00 |
| 340 | 11 782 500,00 |
| 82 200,00 | 11 864 700,00 |
| общее образование |
| 07 | 02 | 000 00 00 | 327 | 000 | 521 045 521,00 |
| -3 202 769,00 | 517 842 752,00 |
| Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
| 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 000 | 383 143 300,00 |
| -3 147 218,00 | 379 996 082,00 |
| -за счет областного бюджета |
|
|
| 421 00 00 |
| 000 | 304 358 400,00 |
| -2 475 000,00 | 301 883 400,00 |
| -за счет местного бюджета |
|
|
| 421 00 00 |
| 000 | 78 784 900,00 |
| -672 218,00 | 78 112 682,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 421 00 00 |
| 210 | 926 000,00 |
| -130 000,00 | 796 000,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 421 00 00 |
| 220 | 65 256 400,00 |
| -298 118,00 | 64 958 282,00 |
| в том числе обеспечение питанием отдельных категорий учащихся образовательных учреждений |
|
|
| 421 00 00 |
| 220 | 15 940 600,00 |
| -112 000,00 | 15 828 600,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 421 00 00 |
| 290 | 589 400,00 |
| -5 000,00 | 584 400,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 421 00 00 |
| 310 | 5 046 100,00 |
| -140 000,00 | 4 906 100,00 |
| в том числе за счет арендной платы |
|
|
| 421 00 00 |
| 310 | 138 800,00 |
|
| 138 800,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 421 00 00 |
| 340 | 6 967 000,00 |
| -99 100,00 | 6 867 900,00 |
| Учреждения по внешкольной работе с детьми |
| 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 000 | 99 260 100,00 |
| -12 551,00 | 99 247 549,00 |
| -за счет областного бюджета |
|
|
| 423 00 00 |
| 000 | 3 285 000,00 |
|
| 3 285 000,00 |
| -за счет местного бюджета |
|
|
| 423 00 00 |
| 000 | 95 975 100,00 |
| -12 551,00 | 95 962 549,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 423 00 00 |
| 210 | 81 017 900,00 |
|
| 81 017 900,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 423 00 00 |
| 220 | 12 465 200,00 |
| -12 551,00 | 12 452 649,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 423 00 00 |
| 290 | 378 000,00 |
|
| 378 000,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 423 00 00 |
| 310 | 745 800,00 |
|
| 745 800,00 |
| в том числе за счет арендной платы |
|
|
| 423 00 00 |
| 310 | 18 500,00 |
|
| 18 500,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 423 00 00 |
| 340 | 1 368 200,00 |
|
| 1 368 200,00 |
| Специальные (коррекционные) учреждения |
| 07 | 02 | 433 00 00 | 327 | 000 | 17 080 000,00 |
|
| 17 080 000,00 |
| -за счет областного бюджета |
|
|
| 433 00 00 |
| 000 | 17 080 000,00 |
|
| 17 080 000,00 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
| 07 | 02 | 520 00 00 | 623 | 210 | 21 562 121,00 |
| -43 000,00 | 21 519 121,00 |
| другие вопросы в области образования |
| 07 | 09 | 000 00 00 | 327 | 000 | 35 580 900,00 |
| 143 440,00 | 35 724 340,00 |
| Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
| 07 | 09 | 435 00 00 | 327 | 000 | 5 458 700,00 |
|
| 5 458 700,00 |
| -за счет областного бюджета |
|
|
| 435 00 00 |
| 000 | 320 000,00 |
|
| 320 000,00 |
| -за счет местного бюджета |
|
|
| 435 00 00 |
| 000 | 5 138 700,00 |
|
| 5 138 700,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 435 00 00 |
| 210 | 4 384 700,00 |
|
| 4 384 700,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 435 00 00 |
| 220 | 484 500,00 |
|
| 484 500,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 435 00 00 |
| 290 | 6 500,00 |
|
| 6 500,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 435 00 00 |
| 310 | 45 400,00 |
|
| 45 400,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 435 00 00 |
| 340 | 217 600,00 |
|
| 217 600,00 |
| Централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания |
| 07 | 09 | 452 00 00 | 327 | 000 | 30 122 200,00 |
| 143 440,00 | 30 265 640,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 452 00 00 |
| 210 | 26 012 700,00 |
|
| 26 012 700,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 452 00 00 |
| 220 | 2 184 800,00 |
| 123 440,00 | 2 308 240,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 452 00 00 |
| 290 | 35 000,00 |
|
| 35 000,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 452 00 00 |
| 310 | 538 200,00 |
|
| 538 200,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 452 00 00 |
| 340 | 1 351 500,00 |
| 20 000,00 | 1 371 500,00 |
11 | Управление культуры | 911 |
|
|
|
|
| 126 219 400,00 | 0,00 | 102 600,00 | 126 322 000,00 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 40 275 800,00 |
| 102 600,00 | 40 378 400,00 |
| Учреждения по внешкольной работе с детьми |
| 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 000 | 40 275 800,00 |
| 102 600,00 | 40 378 400,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 423 00 00 |
| 210 | 37 881 000,00 |
|
| 37 881 000,00 |
| в т. ч. за счет областного бюджета |
|
|
| 423 00 00 |
| 210 | 2 490 000,00 |
|
| 2 490 000,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 423 00 00 |
| 220 | 2 155 000,00 |
| 102 600,00 | 2 257 600,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 423 00 00 |
| 290 | 7 600,00 |
|
| 7 600,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 423 00 00 |
| 340 | 232 200,00 |
|
| 232 200,00 |
| - Культура, кинематография и средства массовой информации |
| 08 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 85 943 600,00 |
| 0,00 | 85 943 600,00 |
| Культура |
| 08 | 01 | 000 00 00 | 000 | 000 | 70 870 300,00 |
|
| 70 870 300,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 000 00 00 |
| 210 | 35 144 900,00 |
|
| 35 144 900,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 000 00 00 |
| 220 | 24 228 700,00 |
|
| 24 228 700,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 000 00 00 |
| 290 | 4 335 500,00 |
|
| 4 335 500,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 000 00 00 |
| 310 | 4 747 900,00 |
|
| 4 747 900,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 000 00 00 |
| 340 | 2 413 300,00 |
|
| 2 413 300,00 |
| Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
| 08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 000 | 27 773 400,00 |
| 0,00 | 27 773 400,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
| 08 | 01 | 440 00 00 |
| 210 | 17 182 600,00 |
|
| 17 182 600,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 440 00 00 |
| 220 | 7 578 000,00 |
| -20 000,00 | 7 558 000,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 440 00 00 |
| 290 | 85 500,00 |
| 2 000,00 | 87 500,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 440 00 00 |
| 310 | 2 207 300,00 |
| -15 000,00 | 2 192 300,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 440 00 00 |
| 340 | 720 000,00 |
| 33 000,00 | 753 000,00 |
| Библиотеки |
| 08 | 01 | 442 00 00 | 327 | 000 | 28 651 900,00 |
|
| 28 651 900,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
| 08 | 01 | 442 00 00 |
| 210 | 17 962 300,00 |
|
| 17 962 300,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 442 00 00 |
| 220 | 6 369 000,00 |
|
| 6 369 000,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 442 00 00 |
| 290 | 260 000,00 |
|
| 260 000,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 442 00 00 |
| 310 | 2 540 600,00 |
|
| 2 540 600,00 |
| в т. ч. за счет арендной платы |
|
|
| 442 00 00 |
| 310 | 335 449,00 |
|
| 335 449,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 442 00 00 |
| 340 | 1 520 000,00 |
|
| 1 520 000,00 |
| Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
| 08 | 01 | 450 00 00 | 453 | 000 | 14 445 000,00 |
|
| 14 445 000,00 |
| в т. ч. общегородские мероприятия |
|
|
| 450 00 00 |
|
| 13 110 000,00 |
|
| 13 110 000,00 |
| расходы |
|
|
| 450 00 00 |
| 200 | 14 271 700,00 |
|
| 14 271 700,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 450 00 00 |
| 220 | 10 281 700,00 |
|
| 10 281 700,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 450 00 00 |
| 290 | 3 990 000,00 |
|
| 3 990 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 450 00 00 |
| 340 | 173 300,00 |
|
| 173 300,00 |
| Другие вопросы в области культуры,кинематографии и средств массовой информации |
| 08 | 06 | 000 00 00 | 000 | 000 | 15 073 300,00 |
|
| 15 073 300,00 |
| Централизованная бухгалтерия |
| 08 | 06 | 452 00 00 | 327 | 000 | 8 624 300,00 |
|
| 8 624 300,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
| 08 | 06 | 452 00 00 |
| 210 | 7 147 300,00 |
|
| 7 147 300,00 |
|
|
|
|
| 452 00 00 |
| 220 | 952 000,00 |
|
| 952 000,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 452 00 00 |
| 290 | 5 000,00 |
|
| 5 000,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 452 00 00 |
| 310 | 250 000,00 |
|
| 250 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 452 00 00 |
| 340 | 270 000,00 |
|
| 270 000,00 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций |
| 08 | 06 | 001 00 00 | 005 | 000 | 6 449 000,00 |
|
| 6 449 000,00 |
12 | Департамент социальной политики | 923 |
|
|
|
|
| 160 964 310,00 | 0,00 | 0,00 | 160 964 310,00 |
| Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 81 309 700,00 |
| 0,00 | 81 309 700,00 |
| Учреждения по внешкольной работе с детьми |
| 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 000 | 69 906 100,00 |
| 0,00 | 69 906 100,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 423 00 00 |
| 210 | 50 489 000,00 |
|
| 50 489 000,00 |
| в т. ч. за счет областного бюджета |
|
|
| 423 00 00 |
| 210 | 2 900 000,00 |
|
| 2 900 000,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 423 00 00 |
| 220 | 14 130 000,00 |
| -13 500,00 | 14 116 500,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 423 00 00 |
| 290 | 124 300,00 |
| 14 500,00 | 138 800,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 423 00 00 |
| 310 | 3 765 200,00 |
| -432 000,00 | 3 333 200,00 |
| в том числе за счет арендной платы |
|
|
| 423 00 00 |
| 310 | 11 026,00 |
|
| 11 026,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 423 00 00 |
| 340 | 1 397 600,00 |
| 431 000,00 | 1 828 600,00 |
| Организационно-воспитательная работа с молодежью |
| 07 | 07 | 431 00 00 | 000 | 000 | 3 860 600,00 |
|
| 3 860 600,00 |
| в том числе субвенция некоммерческой организации "Команда КВН "МаксимуМ" |
|
|
| 431 00 00 | 000 | 000 | 1 000 000,00 |
|
| 1 000 000,00 |
| Другие вопросы в области образования |
| 07 | 09 | 000 00 00 | 000 | 000 | 7 543 000,00 |
| 0,00 | 7 543 000,00 |
| Централизованная бухгалтерия |
| 07 | 09 | 452 00 00 | 327 | 000 | 6 543 000,00 |
| 0,00 | 6 543 000,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 452 00 00 |
| 210 | 6 062 000,00 |
|
| 6 062 000,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 452 00 00 |
| 220 | 131 000,00 |
| -3 400,00 | 127 600,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 452 00 00 |
| 310 | 190 000,00 |
|
| 190 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 452 00 00 |
| 340 | 160 000,00 |
| 3 400,00 | 163 400,00 |
| Целевая программа "Военно-патриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" |
| 07 | 09 | 795 00 10 | 447 | 000 | 1 000 000,00 |
|
| 1 000 000,00 |
| Спорт и физическая культура |
| 09 | 02 | 000 00 00 | 000 | 000 | 15 882 600,00 |
| 0,00 | 15 882 600,00 |
| Центры спортивной подготовки (Томский центр туризма) |
| 09 | 02 | 482 00 00 | 327 | 000 | 8 491 500,00 |
| 0,00 | 8 491 500,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 482 00 00 |
| 210 | 2 837 500,00 |
|
| 2 837 500,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 482 00 00 |
| 220 | 350 900,00 |
|
| 350 900,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 482 00 00 |
| 290 | 20 800,00 |
|
| 20 800,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 482 00 00 |
| 310 | 4 898 900,00 |
|
| 4 898 900,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 482 00 00 |
| 340 | 383 400,00 |
|
| 383 400,00 |
| Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
| 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | 000 | 7 391 100,00 |
| 0,00 | 7 391 100,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 512 00 00 |
| 220 | 1 549 100,00 |
| 25 000,00 | 1 574 100,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 512 00 00 |
| 290 | 4 960 000,00 |
| -25 000,00 | 4 935 000,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 512 00 00 |
| 310 | 216 000,00 |
|
| 216 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 512 00 00 |
| 340 | 666 000,00 |
|
| 666 000,00 |
| Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
| 09 | 04 | 000 00 00 | 000 | 000 | 14 545 710,00 |
|
| 14 545 710,00 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 09 | 04 | 001 00 00 | 005 | 000 | 13 545 710,00 |
|
| 13 545 710,00 |
| целевая программа "Поддержка и развитие подводных видов спорта" |
| 09 | 04 | 795 00 09 | 000 | 000 | 1 000 000,00 |
|
| 1 000 000,00 |
| - Социальная политика |
| 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 49 226 300,00 |
|
| 49 226 300,00 |
| Социальное обеспечение населения |
| 10 | 03 | 000 00 00 | 000 | 000 | 45 741 100,00 |
|
| 45 741 100,00 |
| реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы за счет субсидии |
| 10 | 03 | 104 20 00 | 661 | 262 | 3 502 440,00 |
|
| 3 502 440,00 |
| Меры социальной поддержки граждан |
| 10 | 03 | 505 00 00 | 000 | 000 | 21 129 000,00 |
|
| 21 129 000,00 |
| пособие по договорам пожизненной ренты |
| 10 | 03 | 505 00 07 | 483 | 262 | 1 029 000,00 |
|
| 1 029 000,00 |
| оказание муниципальной материальной помощи |
| 10 | 03 | 505 00 10 | 483 | 262 | 4 500 000,00 |
|
| 4 500 000,00 |
| выплата ежемесячной дополнительной негосударственной пенсии работникам бюджетной сферы |
| 10 | 03 | 505 00 15 | 483 | 263 | 9 600 000,00 |
|
| 9 600 000,00 |
| реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по проезду на железнодорожном транспорте пригородного сообщения и водном транспорте городского сообщения, включая возмещение стоимости расходных материалов по изготовлению талонов |
| 10 | 03 | 505 00 09 | 483 | 000 | 6 000 000,00 |
|
| 6 000 000,00 |
| Реализация государственных функций в области социальной политики |
| 10 | 03 | 514 00 00 | 000 | 000 | 1 000 000,00 |
|
| 1 000 000,00 |
| субвенция городскому Совету ветеранов |
| 10 | 03 | 514 00 02 | 482 | 242 | 1 000 000,00 |
|
| 1 000 000,00 |
| реализация областной целевой программы "Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории Томской области на 2006-2010 годы" за счет субсидии |
| 10 | 03 | 522 00 02 | 661 | 262 | 5 253 660,00 |
|
| 5 253 660,00 |
| Целевые программы муниципальных образований |
| 10 | 03 | 795 00 00 | 000 | 000 | 14 856 000,00 |
|
| 14 856 000,00 |
| целевая программа "Предоставление молодым семьям муниципальной поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории муниципального образования "город Томск" на 2006-2010 годы" |
| 10 | 03 | 795 00 17 | 661 | 262 | 14 856 000,00 |
|
| 14 856 000,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики |
| 10 | 06 | 000 00 00 | 000 | 000 | 3 485 200,00 |
|
| 3 485 200,00 |
| целевая программа "Старшее поколение" на 2006-2007 годы |
| 10 | 06 | 795 00 05 | 482 | 262 | 3 485 200,00 |
|
| 3 485 200,00 |
| целевая программа "Предоставление молодым семьям муниципальной поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории муниципального образования "город Томск" на 2006-2010 годы" |
| 10 | 06 | 795 00 17 | 482 | 262 | 0,00 |
|
| 0,00 |
13 | Управление здравоохранения | 912 |
|
|
|
|
| 358 978 094,00 | 0,00 | 0,00 | 358 978 094,00 |
| Здравоохранение |
| 09 | 01 | 000 00 00 | 000 | 000 | 299 116 500,00 |
| 18 500 000,00 | 317 616 500,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 000 00 00 |
| 210 | 255 196 068,00 |
| -15 050,00 | 255 181 018,00 |
| в т. ч. за счет субвенции |
|
|
| 000 00 00 |
| 210 | 35 584 000,00 |
|
| 35 584 000,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 000 00 00 |
| 220 | 12 530 612,00 |
| 11 000,00 | 12 541 612,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 000 00 00 |
| 290 | 5 079,00 |
| 15 050,00 | 20 129,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 000 00 00 |
| 310 | 4 181 775,00 |
| 18 489 000,00 | 22 670 775,00 |
| в т. ч. за счет арендной платы |
|
|
| 000 00 00 |
| 310 | 1 174 299,00 |
|
| 1 174 299,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 000 00 00 |
| 340 | 27 202 966,00 |
|
| 27 202 966,00 |
| Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
| 09 | 01 | 469 00 00 | 327 | 000 | 4 075 025,00 | 0,00 | 0,00 | 4 075 025,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 469 00 00 |
| 210 | 3 360 642,00 |
|
| 3 360 642,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 469 00 00 |
| 220 | 361 725,00 |
| 11 000,00 | 372 725,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 469 00 00 |
| 290 | 167,00 |
|
| 167,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 469 00 00 |
| 310 | 232 308,00 |
| -11 000,00 | 221 308,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 469 00 00 |
| 340 | 120 183,00 |
|
| 120 183,00 |
| Больницы,клиники,госпитали,медико-санитарные части |
| 09 | 01 | 470 00 00 | 327 | 000 | 55 991 258,00 | 0,00 | 18 500 000,00 | 74 491 258,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 470 00 00 |
| 210 | 47 626 087,00 |
|
| 47 626 087,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 470 00 00 |
| 220 | 5 094 294,00 |
|
| 5 094 294,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 470 00 00 |
| 310 | 624 774,00 |
| 18 500 000,00 | 19 124 774,00 |
| в т. ч. за счет арендной платы |
|
|
| 470 00 00 |
| 310 | 504 774,00 |
|
| 504 774,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 470 00 00 |
| 340 | 2 646 103,00 |
|
| 2 646 103,00 |
| Поликлиники, амбулатории,диагностические центры |
| 09 | 01 | 471 00 00 | 327 | 000 | 17 730 916,00 | 0,00 | 0,00 | 17 730 916,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 471 00 00 |
| 210 | 15 782 562,00 |
| -15 050,00 | 15 767 512,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 471 00 00 |
| 220 | 1 190 863,00 |
|
| 1 190 863,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 471 00 00 |
| 290 | 0,00 |
| 15 050,00 | 15 050,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 471 00 00 |
| 310 | 322 060,00 |
|
| 322 060,00 |
| в т. ч. за счет арендной платы |
|
|
| 471 00 00 |
| 310 | 321 344,00 |
|
| 321 344,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 471 00 00 |
| 340 | 435 431,00 |
|
| 435 431,00 |
| Родильные дома |
| 09 | 01 | 476 00 00 | 327 | 000 | 5 622 642,00 | 0,00 | 0,00 | 5 622 642,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 476 00 00 |
| 210 | 3 589 536,00 |
|
| 3 589 536,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 476 00 00 |
| 220 | 130 489,00 |
|
| 130 489,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 476 00 00 |
| 310 | 1 898 181,00 |
|
| 1 898 181,00 |
| в т. ч. за счет арендной платы |
|
|
| 476 00 00 |
| 310 | 348 181,00 |
|
| 348 181,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 476 00 00 |
| 340 | 4 436,00 |
|
| 4 436,00 |
| Станция скорой и неотложной помощи |
| 09 | 01 | 477 00 00 | 327 | 000 | 164 182 848,00 | 0,00 | 0,00 | 164 182 848,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 477 00 00 |
| 210 | 135 852 437,00 |
|
| 135 852 437,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 477 00 00 |
| 220 | 4 603 602,00 |
|
| 4 603 602,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 477 00 00 |
| 290 | 4 912,00 |
|
| 4 912,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 477 00 00 |
| 310 | 1 017 892,00 |
|
| 1 017 892,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 477 00 00 |
| 340 | 22 704 005,00 |
|
| 22 704 005,00 |
| Фельдшерско-акушерские пункты |
| 09 | 01 | 478 00 00 | 327 | 000 | 910 072,00 | 0,00 | 0,00 | 910 072,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 478 00 00 |
| 210 | 785 953,00 |
|
| 785 953,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 478 00 00 |
| 220 | 67 432,00 |
|
| 67 432,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 478 00 00 |
| 340 | 56 687,00 |
|
| 56 687,00 |
| Дом ребенка |
| 09 | 01 | 486 00 00 | 327 | 000 | 15 019 739,00 | 0,00 | 0,00 | 15 019 739,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 486 00 00 |
| 210 | 12 614 851,00 |
|
| 12 614 851,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 486 00 00 |
| 220 | 1 082 207,00 |
|
| 1 082 207,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 486 00 00 |
| 310 | 86 560,00 |
|
| 86 560,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 486 00 00 |
| 340 | 1 236 121,00 |
|
| 1 236 121,00 |
| Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов,врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" за счет субвенции |
| 09 | 01 | 520 00 03 | 624 | 210 | 35 584 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 584 000,00 |
| Другие вопросы в области здравоохранения и |
| 09 | 04 | 000 00 00 | 000 | 000 | 59 756 794,00 |
| -18 500 000,00 | 41 256 794,00 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций |
| 09 | 04 | 001 00 00 | 005 | 000 | 14 103 594,00 |
|
| 14 103 594,00 |
| Группы хозяйственного обслуживания |
| 09 | 04 | 452 00 00 | 327 | 000 | 19 653 200,00 |
|
| 19 653 200,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 452 00 00 |
| 210 | 672 350,00 |
|
| 672 350,00 |
| приобретение услуг |
|
|
|
|
| 220 | 4 781 200,00 |
|
| 4 781 200,00 |
| прочие расходы (обеспечение детей 1-2 года жизни специальными продуктами детского питания) |
|
|
|
|
| 290 | 12 984 000,00 |
|
| 12 984 000,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
| 310 | 20 500,00 |
|
| 20 500,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
|
|
| 1 195 150,00 |
|
| 1 195 150,00 |
| Целевые программы муниципальных образований |
| 09 | 04 | 795 00 00 | 000 |
| 26 000 000,00 |
| -18 500 000,00 | 7 500 000,00 |
| целевая программа "Создание городской больницы скорой помощи" на 2007-2009 годы" |
|
|
| 795 00 06 | 000 | 000 | 18 500 000,00 |
| -18 500 000,00 | 0,00 |
| целевая программа "Модернизация и внедрение новых автоматизированных систем МЛПУ" |
|
|
| 795 00 07 | 000 | 000 | 7 000 000,00 |
|
| 7 000 000,00 |
| целевая программа "Меры профилактики употребления наркотических средств,алкоголя, табакокурения и других видов зависимости у детей, подростков и молодежи на 2007-2008 годы" |
|
|
| 795 00 08 | 000 | 000 | 500 000,00 |
|
| 500 000,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики |
| 10 | 06 | 000 00 00 | 000 | 000 | 104 800,00 |
|
| 104 800,00 |
| целевая программа "Старшее поколение" на 2006-2007 годы |
| 10 | 06 | 795 00 05 | 482 | 262 | 104 800,00 |
|
| 104 800,00 |
14 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | 903 |
|
|
|
|
| 795 044 752,00 | 46 357 522,60 | -1 910 000,00 | 839 492 274,60 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 2 669 000,00 |
|
| 2 669 000,00 |
| обеспечение предоставления субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет субвенции |
| 01 | 15 | 092 00 03 | 216 | 226 | 2 669 000,00 |
|
| 2 669 000,00 |
| - Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 611 967 252,00 | 46 357 522,60 | -1 910 000,00 | 656 414 774,60 |
| капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности |
| 05 | 01 | 350 00 01 | 410 | 225 | 40 000 000,00 |
| 907 421,45 | 40 907 421,45 |
| в т.ч. кредиторская задолженность |
| 05 | 01 | 350 00 01 | 410 | 225 |
|
| 907 421,45 | 907 421,45 |
| субсидия на капитальный ремонт многоквартирных домов (решение Думы г. Томска от 31.10.2006 № 298) |
| 05 | 01 | 350 00 03 | 410 | 225 | 64 608 600,00 |
| -907 421,45 | 63 701 178,55 |
| в т.ч. кредиторская задолженность |
| 05 | 01 | 350 00 03 | 410 | 225 |
|
| 8 858 030,04 | 8 858 030,04 |
| субсидия на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
| 05 | 01 | 350 00 02 | 801 | 241, | 44 000 000,00 |
| -1 910 000,00 | 42 090 000,00 |
| содержание общих отделений бань |
| 05 | 02 | 351 00 01 | 197 | 241,242 | 5 551 742,00 |
|
| 5 551 742,00 |
| капитальный ремонт бань |
| 05 | 02 | 351 00 02 | 411 | 225 | 819 058,00 |
|
| 819 058,00 |
| субсидия на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (приборы учета) |
| 05 | 02 | 351 00 03 | 803 | 241, | 9 511 400,00 |
|
| 9 511 400,00 |
| субсидия на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек по 30.06.2007 |
| 05 | 02 | 351 00 04 | 803 | 241, | 15 000 000,00 |
|
| 15 000 000,00 |
| за счет субвенции на возмещение расходов при установлении уровня оплаты населением услуг по горячему водоснабжению, отоплению в размере 90% с 01.01.2007 по 30.06.2007 |
| 05 | 02 | 351 00 05 | 803 | 241, | 92 587 000,00 |
|
| 92 587 000,00 |
| субсидия на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек по 30.06.2007 |
| 05 | 02 | 351 00 06 | 804 | 241, | 5 000 000,00 |
|
| 5 000 000,00 |
| инвестиция в уставный капитал УМП "Городское жилищное хозяйство" |
| 05 | 02 | 351 00 07 | 411 | 241 | 3 000 000,00 |
|
| 3 000 000,00 |
| разработка программы-схемы развития инженерной инфраструктуры г.Томска |
| 05 | 02 | 351 00 21 | 411 | 226 | 20 000 000,00 |
|
| 20 000 000,00 |
| уличное освещение |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 806 | 225 | 53 747 000,00 |
|
| 53 747 000,00 |
| целевая программа "Развитие канализационных очистных сооружений г. Томска на 2007 год" |
| 05 | 02 | 795 00 18 | 213 | 310 | 7 556 000,00 |
|
| 7 556 000,00 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 05 | 04 | 001 00 00 | 005 | 000 | 17 336 452,00 |
|
| 17 336 452,00 |
| cодержание МУ "Оперативно-дежурная служба города Томска" |
| 05 | 04 | 001 00 00 | 327 | 000 | 3 250 000,00 |
|
| 3 250 000,00 |
| целевая программа "Капитальные вложения, капитальный ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города Томска на 2007 год" |
| 05 | 04 | 795 00 01 | 000 | 000 | 170 000 000,00 | 46 357 522,60 |
| 216 357 522,60 |
| целевая программа "Модернизация пассажирских лифтов жилищного фонда города Томска на 2007-2020 годы" |
| 05 | 04 | 795 00 16 | 410 | 310 | 20 000 000,00 |
|
| 20 000 000,00 |
| реализация мероприятий областной целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010 годах" за счет субвенции |
| 05 | 04 | 522 00 04 | 411 | 226 | 40 000 000,00 |
|
| 40 000 000,00 |
| - Социальная политика |
| 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 180 408 500,00 |
|
| 180 408 500,00 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| за счет субвенции на предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
| 10 | 03 | 519 00 03 | 572 | 262 | 152 476 000,00 |
|
| 152 476 000,00 |
| льготное обслуживание отдельных категорий граждан в общих отделениях бань |
| 10 | 03 | 505 00 02 | 483 | 262 | 1 949 700,00 |
|
| 1 949 700,00 |
| меры социальной поддержки по оплате жилищно - коммунальных услуг |
| 10 | 03 | 505 00 03 | 483 | 262 | 25 982 800,00 |
|
| 25 982 800,00 |
15 | Департамент дорожного строительства, благоустройства и транспорта | 914 |
|
|
|
|
| 564 139 365,00 | 0,00 | 0,00 | 564 139 365,00 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 |
|
| 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы |
| 01 | 15 | 000 00 00 | 000 | 000 |
|
| 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| инвентаризация объектов коммунального хозяйства |
| 01 | 15 | 090 00 03 | 200 | 226 |
|
| 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| - Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 146 602 600,00 |
| 0,00 | 146 602 600,00 |
| транспорт |
| 04 | 08 | 000 00 00 | 000 | 000 | 141 800 000,00 |
| 0,00 | 141 800 000,00 |
| в т.ч. развитие городского электрического транспорта за счет субвенции |
| 04 | 08 | 317 00 00 | 366 | 310 | 50 000 000,00 |
|
| 50 000 000,00 |
| целевая программа "Развитие общественного пассажирского транспорта муниципального образования "Город Томск" на период с 2007 г. до 2020 г." Подпрограмма Развитие и поддержка городского электрического транспорта на 2007 - 2009 гг." |
| 04 | 08 | 795 00 12 | 366 | 000 | 91 800 000,00 |
| -91 800 000,00 | 0,00 |
| субсидия на обеспечение транспортного обслуживания населения городским электрическим транспортом |
| 04 | 08 | 317 00 00 | 366 | 000 |
|
| 91 800 000,00 | 91 800 000,00 |
| содержание МУ "Служба заказчика перевозок" |
| 04 | 11 | 340 00 00 | 327 | 000 | 4 802 600,00 |
|
| 4 802 600,00 |
| - Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 417 536 765,00 |
| -1 400 000,00 | 416 136 765,00 |
| строительство объектов общегражданского назначения, в т.ч. |
| 05 | 02 | 102 00 00 | 214 | 310 | 71 970 000,00 |
|
| 71 970 000,00 |
| подготовка ПСД дороги "Аэропорт-Академгородок" за счет субвенции |
| 05 | 02 | 102 00 00 | 214 | 310 | 59 000 000,00 |
|
| 59 000 000,00 |
| содержание, реконструкция, ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений и благоустройство территорий поселений за счет субвенции |
| 05 | 02 | 102 00 00 | 214 | 310 | 12 970 000,00 |
|
| 12 970 000,00 |
| областная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на 2007-2009 годы" за счет субвенции |
| 05 | 02 | 522 00 03 | 807 | 310 | 2 231 000,00 |
|
| 2 231 000,00 |
| благоустройство, всего |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 000 | 000 | 324 182 100,00 |
| -1 400 000,00 | 322 782 100,00 |
| - за счет средств местного бюджета, в т. ч. |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 000 | 000 | 131 911 100,00 |
| -1 400 000,00 | 130 511 100,00 |
| прочие мероприятия по |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 225, | 33 026 628,00 |
| -5 586 160,00 | 27 440 468,00 |
| строительство и содержание |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 225, | 82 814 300,00 |
| 4 198 616,00 | 87 012 916,00 |
| в т. ч. погашение задолженности перед ОГУП ПИ "Томскгражданпроект" по решению Арбитражного суда |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 225, |
|
| 809 086,38 | 809 086,38 |
| озеленение |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 808 | 225, | 10 387 172,00 |
| 528 474,00 | 10 915 646,00 |
| организация и содержание мест |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 809 | 225, | 5 683 000,00 |
| -540 930,00 | 5 142 070,00 |
| - за счет субвенции, выделенной г. Томску на |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 000 | 000 | 76 700 000,00 |
|
| 76 700 000,00 |
| прочие мероприятия по |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 225 | 40 000 000,00 |
|
| 40 000 000,00 |
| строительство и содержание |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 225 | 23 100 000,00 |
|
| 23 100 000,00 |
| озеленение |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 808 | 225 | 6 600 000,00 |
|
| 6 600 000,00 |
| организация и содержание мест |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 809 | 225 | 7 000 000,00 |
|
| 7 000 000,00 |
| - содержание, реконструкция, ремонт и |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 000 | 000 | 115 571 000,00 |
| 0,00 | 115 571 000,00 |
| прочие мероприятия по |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 000 | 21 500 000,00 |
| 730 000,00 | 22 230 000,00 |
| строительство и содержание |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 225, | 72 099 000,00 |
|
| 72 099 000,00 |
| озеленение |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 808 | 225 | 14 972 000,00 |
| -730 000,00 | 14 242 000,00 |
| организация и содержание мест |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 809 | 225, | 7 000 000,00 |
|
| 7 000 000,00 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 05 | 04 | 001 00 00 | 005 | 000 | 17 153 665,00 |
|
| 17 153 665,00 |
| целевая программа "Проведение мероприятий по рекультивации на городском полигоне твердых бытовых отходов и увеличению сроков его эксплуатации на 2006 - 2007 годы" |
| 05 | 04 | 795 00 13 | 412 | 225 | 2 000 000,00 |
|
| 2 000 000,00 |
16 | Департамент недвижимости | 915 |
|
|
|
|
| 134 131 500,00 | 0,00 | 4 132 200,00 | 138 263 700,00 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 112 578 700,00 |
|
| 112 578 700,00 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 01 | 15 | 001 00 00 | 005 | 000 | 60 361 000,00 |
|
| 60 361 000,00 |
| обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
| 01 | 15 | 001 00 00 | 327 | 000 | 39 717 700,00 |
|
| 39 717 700,00 |
| в т.ч. за счет субвенции г. Томску на осуществление им функций областного центра - сохранение деревянного зодчества |
| 01 | 15 | 001 00 00 | 327 | 225 | 6 000 000,00 |
|
| 6 000 000,00 |
| за счет средств местного бюджета капитальный ремонт объектов деревянного зодчества (сохранение деревянного зодчества), в т.ч. подготовка проектно-сметной документации |
| 01 | 15 | 001 00 00 | 327 | 225 | 14 000 000,00 |
|
| 14 000 000,00 |
| оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
| 01 | 15 | 090 00 00 | 200 | 226 | 3 000 000,00 |
|
| 3 000 000,00 |
| расходы на инвентаризацию объектов муниципального имущества |
| 01 | 15 | 090 00 01 | 200 | 226 | 3 500 000,00 |
| -140 000,00 | 3 360 000,00 |
| проведение мероприятий по ликвидации МУ ЦДЗиД "Сказка" |
| 01 | 15 | 090 00 02 | 200 | 290 |
|
| 140 000,00 | 140 000,00 |
| за счет субвенции г.Томску на осуществление им функций областного центра, в т.ч.: |
| 01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 242 | 6 000 000,00 |
|
| 6 000 000,00 |
| субвенция Местной религиозной организации "Красная Соборная мечеть" Томской областной Центральной религиозной организации "Духовное управление мусульман АЗИАТСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ" на капитальный ремонт Красной мечети (включая функции заказчика, технического и авторского надзора и проведение экспертиз) |
| 01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 242 | 2 300 000,00 |
|
| 2 300 000,00 |
| субвенция Томской Епархии Русской Православной Церкви на капитальный ремонт Храма Святого Благоверного князя А. Невского и Церкви Святых первоапостолов Петра и Павла (включая функции заказчика, технического и авторского надзора и проведение экспертиз) |
| 01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 242 | 3 100 000,00 |
|
| 3 100 000,00 |
| субвенция Местной религиозной организации "Старообрядческая община г. Томска Русской Православной Старообрядческой Церкви" на капитальный ремонт Старообрядческой Церкви (включая функции заказчика, технического и авторского надзора и проведение экспертиз) |
| 01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 242 | 600 000,00 |
|
| 600 000,00 |
| - Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 20 315 200,00 |
| 4 132 200,00 | 24 447 400,00 |
| мероприятия по землеустройству и землепользованию, в т.ч. работа по внедрению принципа "единого окна" |
| 04 | 11 | 340 00 00 | 406 | 226 | 20 315 200,00 |
|
| 20 315 200,00 |
| мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства (подготовительные мероприятия и проведение торгов по продаже земельных участков, права их аренды) |
| 04 | 11 | 338 00 00 | 406 | 226 |
|
| 4 132 200,00 | 4 132 200,00 |
| - Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1 237 600,00 |
|
| 1 237 600,00 |
| мероприятия по благоустройству (использование и охрана городских лесов) |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 808 | 226, 310, | 1 237 600,00 |
|
| 1 237 600,00 |
17 | Департамент финансов | 910 |
|
|
|
|
| 54 456 600,00 | 0,00 | 1 144 358,00 | 55 600 958,00 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 42 876 600,00 |
|
| 42 876 600,00 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 01 | 06 | 001 00 00 | 005 | 000 | 42 876 600,00 |
|
| 42 876 600,00 |
| - Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 11 580 000,00 | 0,00 | 1 144 358,00 | 12 724 358,00 |
| Расходы на внедрение и сопровождение информационных технологий по исполнению бюджета и организацию работы по реформированию бюджетного процесса |
| 04 | 09 | 330 00 01 | 381 | 000 | 11 580 000,00 |
| 1 144 358,00 | 12 724 358,00 |
18 | Департамент архитектуры и градостроительства | 902 |
|
|
|
|
| 36 639 387,00 | 0,00 | 0,00 | 36 639 387,00 |
| - Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 36 639 387,00 |
|
| 36 639 387,00 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 04 | 11 | 001 00 00 | 005 | 000 | 16 739 387,00 |
|
| 16 739 387,00 |
| содержание МУ "Архитектурно-планировочное управление" |
| 04 | 11 | 001 00 00 | 327 | 000 | 3 500 000,00 |
|
| 3 500 000,00 |
| мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
| 04 | 11 | 338 00 00 | 405 | 226 | 16 400 000,00 |
|
| 16 400 000,00 |
| в т.ч. за счет субвенции г.Томску на осуществление им функций областного центра |
| 04 | 11 | 338 00 00 | 405 | 226 | 11 400 000,00 |
|
| 11 400 000,00 |
| за счет средств местного бюджета |
| 04 | 11 | 338 00 00 | 405 | 226 | 5 000 000,00 |
|
| 5 000 000,00 |
19 | Департамент градостроительства и перспективного развития | 916 |
|
|
|
|
| 163 878 000,00 | 0,00 | -3 132 200,00 | 160 745 800,00 |
| - Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 36 278 000,00 |
| 867 800,00 | 37 145 800,00 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 04 | 11 | 001 00 00 | 005 | 000 | 11 278 000,00 |
|
| 11 278 000,00 |
| мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства (подготовка земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства, разработка проектной документации опорной сети газоснабжения г. Томска) |
| 04 | 11 | 338 00 00 | 405 | 226 | 25 000 000,00 |
| 867 800,00 | 25 867 800,00 |
| - Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 127 600 000,00 |
| -5 000 000,00 | 122 600 000,00 |
| Поддержка жилищного хозяйства (обследование аварийных жилых домов) |
| 05 | 01 | 350 00 00 | 410 | 226 | 500 000,00 |
|
| 500 000,00 |
| расселение из аварийного и ветхого жилья за счет субвенции |
| 05 | 01 | 350 00 00 | 666 | 310 | 33 884 000,00 |
|
| 33 884 000,00 |
| областная целевая программа "Строительство жилья социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в Томской области в 2006-2010 годах с прогнозом до 2020 года" |
| 05 | 01 | 522 00 01 | 000 | 000 | 32 216 000,00 |
|
| 32 216 000,00 |
| в т.ч. за счет средств местного бюджета |
| 05 | 01 | 522 00 01 | 213 | 310 | 16 100 000,00 |
|
| 16 100 000,00 |
| за счет субсидии из областного бюджета |
| 05 | 01 | 522 00 01 | 213 | 310 | 16 116 000,00 |
|
| 16 116 000,00 |
| строительство объектов общегражданского назначения |
| 05 | 02 | 102 00 00 | 214 | 310 | 6 000 000,00 |
|
| 6 000 000,00 |
| организация водоснабжения населения поселка Психбольница в рамках проекта "Водоснабжение п. Психбольница (организация пуска станции водоподготовки)" за счет субвенции |
| 05 | 02 | 102 00 00 | 214 | 310 | 50 000 000,00 |
|
| 50 000 000,00 |
| целевая программа "Газификация города Томска" |
| 05 | 04 | 795 00 19 | 213 | 310 | 5 000 000,00 |
| -5 000 000,00 | 0,00 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 |
|
| 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| строительство объектов общегражданского назначения (ПСД комплекса малых трамплинов "Степановка") |
| 07 | 09 | 102 00 00 | 214 | 226 |
|
| 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
20 | УМП " Центр муниципального заказа" | 913 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 153 300 000,00 | 0,00 | 516 120,32 | 153 816 120,32 |
| Средства местного бюджета |
| 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 49 400 000,00 |
| 516 120,32 | 49 916 120,32 |
| - Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 |
|
| 1 516 120,32 | 1 516 120,32 |
| капитальный ремонт жилищного фонда |
| 05 | 01 | 350 00 00 | 410 | 225, |
|
| 1 501 657,00 | 1 501 657,00 |
| поддержка коммунального хозяйства |
| 05 | 02 | 351 00 00 | 411 | 225 |
|
| 14 463,32 | 14 463,32 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 22 300 000,00 |
| 8 847 767,39 | 31 147 767,39 |
| детские дошкольные учреждения |
| 07 | 01 | 420 00 00 | 327 | 225 | 2 400 000,00 |
| 261 178,78 | 2 661 178,78 |
| школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
| 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 225 | 2 120 000,00 |
| 1 723 844,04 | 3 843 844,04 |
| учреждения по внешкольной работе с детьми |
| 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 225 | 3 080 000,00 |
| 6 505 344,57 | 9 585 344,57 |
| специальные (коррекционные) школы |
| 07 | 02 | 433 00 00 | 327 | 225 | 200 000,00 |
| -152 600,00 | 47 400,00 |
| целевая программа "Дошкольник" на 2006-2010 г.г. |
| 07 | 09 | 795 00 11 | 327 | 225 | 14 500 000,00 |
| 510 000,00 | 15 010 000,00 |
| - Культура |
| 08 | 01 | 000 00 00 | 000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 5 034 760,95 | 5 034 760,95 |
| дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры |
| 08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 225 | 0,00 |
| 3 305 574,27 | 3 305 574,27 |
| библиотеки |
| 08 | 01 | 442 00 00 | 327 | 225 | 0,00 |
| 1 729 186,68 | 1 729 186,68 |
| - Здравоохранение |
| 09 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 20 000 000,00 | 0,00 | -15 222 009,93 | 4 777 990,07 |
| больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
| 09 | 01 | 470 00 00 | 327 | 225 | 0,00 |
| 2 221 807,25 | 2 221 807,25 |
| поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
| 09 | 01 | 471 00 00 | 327 | 225 | 0,00 |
| 2 543 760,63 | 2 543 760,63 |
| родильные дома |
| 09 | 01 | 476 00 00 | 327 | 225 | 0,00 |
| 12 422,19 | 12 422,19 |
| целевая программа "Создание городской больницы скорой помощи" на 2007-2009 годы" |
| 09 | 04 | 795 00 06 | 000 | 000 | 20 000 000,00 |
| -20 000 000,00 | 0,00 |
| Спорт и физическая культура |
| 09 | 02 | 000 00 00 | 000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 331 200,00 | 331 200,00 |
| центры спортивной подготовки (Томский центр туризма) |
| 09 | 02 | 482 00 00 | 327 | 225 | 0,00 |
| 331 200,00 | 331 200,00 |
| - Социальная политика |
| 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 7 100 000,00 |
| 8 281,59 | 7 108 281,59 |
| целевая программа "Старшее поколение" на 2006-2007годы (в том числе услуги технического надзора) |
| 10 | 06 | 795 00 05 | 482 | 262 | 7 100 000,00 |
| 8 281,59 | 7 108 281,59 |
| замена газовых и электрических плит |
| 10 | 06 | 795 00 05 | 482 | 262 | 3 450 000,00 |
| 5 700,20 | 3 455 700,20 |
| установка телефонов |
| 10 | 06 | 795 00 05 | 482 | 262 | 150 000,00 |
| 482,10 | 150 482,10 |
| капитальный ремонт жилья |
| 10 | 06 | 795 00 05 | 482 | 262 | 3 500 000,00 |
| 2 099,29 | 3 502 099,29 |
| Средства областного бюджета |
| 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 103 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 103 900 000,00 |
| - Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 103 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 103 900 000,00 |
| строительство объектов общегражданского назначения за счет субвенции г.Томску на осуществление им функций областного центра |
| 05 | 02 | 102 00 00 | 214 | 310 | 3 900 000,00 |
|
| 3 900 000,00 |
| ремонт муниципальных объектов социальной сферы за счет субсидии |
| 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 100 000 000,00 |
|
| 100 000 000,00 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 49 600 000,00 | 0,00 | -35 400 000,00 | 14 200 000,00 |
| школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
| 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 225 | 41 200 000,00 |
| -28 200 000,00 | 13 000 000,00 |
| учреждения по внешкольной работе с детьми |
| 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 225 | 8 400 000,00 |
| -7 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| - Культура |
| 08 | 01 | 000 00 00 | 000 | 000 | 6 000 000,00 | 0,00 | -6 000 000,00 | 0,00 |
| дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры |
| 08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 225 | 4 000 000,00 |
| -4 000 000,00 | 0,00 |
| - библиотеки |
| 08 | 01 | 442 00 00 | 327 | 225 | 2 000 000,00 |
| -2 000 000,00 | 0,00 |
| - Здравоохранение |
| 09 | 01 | 000 00 00 | 000 | 000 | 44 400 000,00 | 0,00 | 41 400 000,00 | 85 800 000,00 |
| больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
| 09 | 01 | 470 00 00 | 327 | 225 | 5 000 000,00 |
| 41 199 900,00 | 46 199 900,00 |
| поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
| 09 | 01 | 471 00 00 | 327 | 225 | 20 200 000,00 |
| 100 100,00 | 20 300 100,00 |
| родильные дома |
| 09 | 01 | 476 00 00 | 327 | 225 | 19 200 000,00 |
|
| 19 200 000,00 |
| аптечные учреждения |
| 09 | 04 | 469 00 00 | 327 | 225 |
|
| 100 000,00 | 100 000,00 |
21 | Комитет по охране окружающей среды | 919 |
|
|
|
|
| 4 311 941,00 | 0,00 | 0,00 | 4 311 941,00 |
| - Охрана окружающей среды |
| 06 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 4 311 941,00 |
|
| 4 311 941,00 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 06 | 04 | 001 00 00 | 005 | 000 | 4 311 941,00 |
|
| 4 311 941,00 |
22 | Управление по делам ГО и ЧС | 917 |
|
|
|
|
| 6 264 400,00 | 0,00 | 0,00 | 6 264 400,00 |
| - Национальная безопасность и |
| 03 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 6 264 400,00 |
|
| 6 264 400,00 |
| Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий, гражданская оборона |
| 03 | 09 | 202 00 01 | 000 | 000 | 6 264 400,00 |
|
| 6 264 400,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
| 03 | 09 | 202 00 01 | 240 | 210 | 5 417 876,20 |
|
| 5 417 876,20 |
23 | Томская городская муниципальная избирательная комиссия | 918 |
|
|
|
|
| 3 404 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3 404 100,00 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 3 404 100,00 |
|
| 3 404 100,00 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 01 | 07 | 001 00 00 | 005 | 000 | 3 404 100,00 |
|
| 3 404 100,00 |
24 | МУ "Муниципальные информационные технологии" | 926 |
|
|
|
|
| 8 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 107 000,00 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 8 107 000,00 |
|
| 8 107 000,00 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 01 | 15 | 001 00 00 | 327 | 000 | 8 107 000,00 |
|
| 8 107 000,00 |
25 | Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства | 910 |
|
|
|
|
| 153 074 000,00 | 12 000 000,00 | -2 716 120,32 | 162 357 879,68 |
| - Общегосударственные вопросы: |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 136 495 000,00 | 12 000 000,00 | -2 716 120,32 | 145 778 879,68 |
| обслуживание муниципального долга |
| 01 | 12 | 065 00 00 | 152 | 231 | 87 730 000,00 | -3 000 000,00 |
| 84 730 000,00 |
| резервные фонды |
| 01 | 13 | 070 00 00 | 184 | 290 | 40 241 100,00 | 15 000 000,00 | -1 516 120,32 | 53 724 979,68 |
| ФНР, в т.ч. |
| 01 | 13 | 070 00 00 | 184 | 290 | 27 420 600,00 |
| 0,00 | 27 420 600,00 |
| ФНР администрации г.Томска |
| 01 | 13 | 070 00 01 | 184 | 290 | 27 420 600,00 |
| -2 000 000,00 | 25 420 600,00 |
| ФНР администрации Кир.района |
| 01 | 13 | 070 00 02 | 184 | 290 | 0,00 |
| 500 000,00 | 500 000,00 |
| ФНР администрации Лен.района |
| 01 | 13 | 070 00 03 | 184 | 290 | 0,00 |
| 500 000,00 | 500 000,00 |
| ФНР администрации Окт.района |
| 01 | 13 | 070 00 04 | 184 | 290 | 0,00 |
| 500 000,00 | 500 000,00 |
| ФНР администрации Сов.района |
| 01 | 13 | 070 00 05 | 184 | 290 | 0,00 |
| 500 000,00 | 500 000,00 |
| ФЧС |
| 01 | 13 | 070 00 00 | 184 | 290 | 12 820 500,00 | 15 000 000,00 | -1 516 120,32 | 26 304 379,68 |
| другие общегосударственные вопросы |
| 01 | 15 | 000 00 00 | 000 | 000 | 8 523 900,00 |
| -1 200 000,00 | 7 323 900,00 |
| обеспечение мероприятий по реформированию муниципальной службы |
| 01 | 15 | 092 00 00 | 211 | 000 | 3 000 000,00 |
| -1 200 000,00 | 1 800 000,00 |
| выполнение других обязательств государства |
| 01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 000 | 5 523 900,00 |
|
| 5 523 900,00 |
| -Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
| 03 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 5 000 000,00 |
|
| 5 000 000,00 |
| Целевая программа «О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск" в 2006-2007г.г.» |
| 03 | 13 | 795 00 15 | 216 | 000 | 5 000 000,00 |
|
| 5 000 000,00 |
| - Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 11 579 000,00 |
|
| 11 579 000,00 |
| Другие вопросы в области информатики |
| 04 | 09 | 330 00 02 | 381 | 000 | 11 579 000,00 |
|
| 11 579 000,00 |
| Всего расходов |
|
|
|
|
|
| 4 920 881 654,96 | 62 357 522,60 | 0,00 | 4 983 239 177,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Председатель | Первый заместитель | ||||||||||
Думы города Томска | Мэра города Томска | ||||||||||
______________ Н.А.Николайчук | _________________ И.Н.Шатурный |