Действующий

Об уточнении бюджета г.Томска на 2007 год



Приложение 7
к решению Думы города Томска
от 27.02.2007 № 373




Ведомственная структура расходов бюджета г.Томска на 2007г. по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации.

(руб.)


п/п

Перечень распорядителей
и получателей бюджетных средств

Код
главы

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья

Вид расхо-
дов

Эконом. статья

Утверждено реш.Думы г.Томска от 19.12.2006 №346

Безвозмездные поступления из обл.бюджета

Перераспре-
деление

ИТОГО с уточнением

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Дума города Томска

908

 

 

 

 

 

55 184 250,00

0,00

0,00

55 184 250,00

 

- Общегосударственные вопросы

 

01

00

000 00 00

000

000

55 184 250,00

 

 

55 184 250,00

 

руководство и управление в сфере установленных функций

 

01

03

001 00 00

005
026
027

000

47 352 000,00

 

 

47 352 000,00

 

- за счет местного бюджета

 

01

03

001 00 01

000

000

47 339 000,00

 

 

47 339 000,00

 

- за счет субвенции

 

01

03

001 00 01

005

000

13 000,00

 

 

13 000,00

 

оплата услуг средств массовой информации, типографские расходы по тиражированию решений Думы г.Томска

 

01

15

092 00 01

216

000

7 832 250,00

 

 

7 832 250,00

2

Счетная палата города Томска

909

 

 

 

 

 

14 590 000,00

0,00

0,00

14 590 000,00

 

- Общегосударственные вопросы

 

01

00

000 00 00

000

000

14 590 000,00

 

 

14 590 000,00

 

руководство и управление в сфере установленных функций

 

01

06

001 00 00

005
083

000

14 590 000,00

 

 

14 590 000,00

3

Администрация г.Томска

901

 

 

 

 

 

132 673 650,00

80 614,00

0,00

132 754 264,00

 

- Общегосударственные вопросы

 

01

00

000 00 00

000

000

119 249 650,00

80 614,00

0,00

119 330 264,00

 

руководство и управление в сфере установленных функций

 

01

02
04

001 00 00

000

000

102 217 400,00

0,00

0,00

102 217 400,00

 

- за счет местного бюджета

 

01

02
04

001 00 01

005
010

000

102 213 400,00

 

 

102 213 400,00

 

- за счет субвенции

 

01

04

001 00 01

005

000

4 000,00

 

 

4 000,00

 

судебная система

 

01

05

519 00 06

070

000

 

80 614,00

 

80 614,00

 

другие общегосударственные вопросы

 

01

15

000 00 00

000

000

17 032 250,00

 

 

17 032 250,00

 

оплата услуг и другие расходы в области средств массовой информации

 

01

15

092 00 01

216

000

9 832 250,00

 

 

9 832 250,00

 

субвенция атомному подводному крейсеру "Томск"

 

01

15

092 00 06

216

000

1 000 000,00

 

 

1 000 000,00

 

целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г.Томске" на 2007г.

 

01

15

795 00 02

216

000

6 200 000,00

 

 

6 200 000,00

 

- Национальная оборона

 

02

00

000 00 00

000

000

2 424 000,00

 

 

2 424 000,00

 

мобилизационная подготовка экономики

 

02

03

209 00 00

237

000

2 424 000,00

 

 

2 424 000,00

 

- Национальная экономика

 

04

00

000 00 00

000

000

11 000 000,00

 

 

11 000 000,00

 

другие вопросы в области национальной экономики

 

04

11

000 00 00

000

000

11 000 000,00

 

 

11 000 000,00

 

целевая инновационная программа муниципального образования "Город Томск" на 2007год

 

04

11

795 00 03

216

000

6 000 000,00

 

 

6 000 000,00

 

целевая программа "Поддержка и развитие малого предпринимательства г. Томске на 2007-2010годы"

 

04

11

795 00 04

521

000

5 000 000,00

 

 

5 000 000,00

4

Администрация Кировского района г.Томска

904

 

 

 

 

 

74 707 066,00

3 338 755,00

0,00

78 045 821,00

 

- Общегосударственные вопросы

 

01

00

000 00 00

000

000

31 999 750,00

 

 

31 999 750,00

 

руководство и управление в сфере установленных функций

 

01

04

001 00 00

000

000

31 749 750,00

 

 

31 749 750,00

 

- за счет местного бюджета

 

01

04

001 00 01

005

000

31 263 500,00

 

 

31 263 500,00

 

- за счет субвенции

 

01

04

001 00 01

005

000

486 250,00

 

 

486 250,00

 

Другие общегосударственные вопросы

 

01

15

000 00 00

000

000

250 000,00

 

 

250 000,00

 

Демонтаж самовольно установленных средств наружной рекламы, снос киосков мелкорозничной торговли, снос гаражей

 

01

15

092 00 04

216

000

250 000,00

 

 

250 000,00

 

- Жилищно-коммунальное хозяйство

 

05

00

000 00 00

000

000

33 017 100,00

0,00

0,00

33 017 100,00

 

благоустройство

 

05

02

600 00 00

000

000

32 267 100,00

 

 

32 267 100,00

 

   - за счет средств местного бюджета

 

05

02

600 00 00

000

000

16 538 600,00

 

 

16 538 600,00

 

               прочие мероприятия по благоустройству

 

05

02

600 00 00

412

225

13 622 600,00

 

 

13 622 600,00

 

               строительство и содержание автомобильных
               дорог и инженерных сооружений на них

 

05

02

600 00 00

807

225

2 916 000,00

 

 

2 916 000,00

 

    - содержание, реконструкция, ремонт
      и строительство автомобильных дорог
      общего пользования, мостов и иных транспортных
      инженерных сооружений и благоустройство
      территорий за счет субвенции, в т. ч.

 

05

02

600 00 00

000

000

15 728 500,00

 

 

15 728 500,00

 

               прочие мероприятия по благоустройству

 

05

02

600 00 00

412

225

1 350 000,00

 

 

1 350 000,00

 

               строительство и содержание автомобильных
               дорог и инженерных сооружений на них

 

05

02

600 00 00

807

225

14 378 500,00

 

 

14 378 500,00

 

целевая программа  "Благоустройство внутриквартальных проездов на 2006 - 2010 годы"

 

05

04

795 00 14

807

225

750 000,00

 

 

750 000,00

 

- Образование

 

07

00

000 00 00

000

000

1 861 000,00

 

 

1 861 000,00

 

  Общее образование

 

07

02

000 00 00

000

000

1 604 000,00

 

 

1 604 000,00

 

  Содержание приемных семей

 

07

02

519 00 04

422

000

1 604 000,00

 

 

1 604 000,00

 

  Молодежная политика

 

07

07

000 00 00

000

000

257 000,00

 

 

257 000,00

 

- Культура

 

08

01

450 00 00

000

000

255 000,00

 

 

255 000,00

 

- Спорт и физическая культура

 

09

02

512 00 00

455

000

604 100,00

 

 

604 100,00

 

- Социальная политика

 

10

00

000 00 00

000

200

6 970 116,00

3 338 755,00

 

10 308 871,00

 

Борьба с беспризорностью, опека и попечительство

 

10

04

000 00 00

000

000

5 992 616,00

3 338 755,00

 

9 331 371,00

 

выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей

 

10

04

519 00 05

423

262

5 992 616,00

2 917 505,00

 

8 910 121,00

 

выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

 

10

04

519 00 07

424

262

0,00

421 250,00

 

421 250,00

 

Другие вопросы  в области социальной политики

 

10

06

000 00 00

000

000

977 500,00

 

 

977 500,00

 

целевая программа "Старшее поколение" на 2006-2007 годы

 

10

06

795 00 05

482

262

977 500,00

 

 

977 500,00


5

Администрация Ленинского района г.Томска

905

 

 

 

 

 

80 315 242,00

6 008 308,00

0,00

86 323 550,00

 

- Общегосударственные вопросы

 

01

00

000 00 00

000

000

25 567 550,00

 

 

25 567 550,00

 

руководство и управление в сфере установленных функций

 

01

04

001 00 00

000

000

25 317 550,00

 

 

25 317 550,00

 

- за счет местного бюджета

 

01

04

001 00 01

005

000

24 831 300,00

 

 

24 831 300,00

 

- за счет субвенции

 

01

04

001 00 01

005

000

486 250,00

 

 

486 250,00

 

Другие общегосударственные вопросы

 

01

15

000 00 00

000

000

250 000,00

 

 

250 000,00

 

Демонтаж самовольно установленных средств наружной рекламы, снос киосков мелкорозничной торговли, снос гаражей

 

01

15

092 00 04

216

000

250 000,00

 

 

250 000,00

 

- Жилищно-коммунальное хозяйство

 

05

00

000 00 00

000

000

41 942 500,00

0,00

0,00

41 942 500,00

 

благоустройство

 

05

02

351 00 00

000

000

41 192 500,00

 

 

41 192 500,00

 

   - за счет средств местного бюджета

 

05

02

600 00 00

000

000

24 664 000,00

 

 

24 664 000,00

 

               прочие мероприятия по благоустройству

 

05

02

600 00 00

412

225

21 100 000,00

 

 

21 100 000,00

 

               строительство и содержание автомобильных
               дорог и инженерных сооружений на них

 

05

02

600 00 00

807

225

3 564 000,00

 

 

3 564 000,00

 

    - содержание, реконструкция, ремонт
      и строительство автомобильных дорог
      общего пользования, мостов и иных транспортных
      инженерных сооружений и благоустройство
      территорий за счет субвенции, в т. ч.

 

05

02

600 00 00

000

000

16 528 500,00

 

 

16 528 500,00

 

               прочие мероприятия по благоустройству

 

05

02

600 00 00

412

225

2 150 000,00

 

 

2 150 000,00

 

               строительство и содержание автомобильных
               дорог и инженерных сооружений на них

 

05

02

600 00 00

807

225

14 378 500,00

 

 

14 378 500,00

 

целевая программа  "Благоустройство внутриквартальных проездов на 2006 - 2010 годы"

 

05

04

795 00 14

807

225

750 000,00

 

 

750 000,00

 

- Образование

 

07

00

000 00 00

000

000

1 703 000,00

718 000,00

 

2 421 000,00

 

  Общее образование

 

07

02

000 00 00

000

000

1 444 000,00

718 000,00

 

2 162 000,00

 

  Содержание приемных семей

 

07

02

519 00 04

422

000

1 444 000,00

718 000,00

 

2 162 000,00

 

  Молодежная политика

 

07

07

000 00 00

000

000

259 000,00

 

 

259 000,00

 

- Культура

 

08

01

450 00 00

000

000

464 000,00

 

 

464 000,00

 

- Спорт и физическая культура

 

09

02

512 00 00

455

000

633 800,00

 

 

633 800,00

 

- Социальная политика

 

10

00

000 00 00

000

200

10 004 392,00

5 290 308,00

 

15 294 700,00

 

Борьба с беспризорностью, опека и попечительство

 

10

04

000 00 00

000

000

9 026 892,00

5 290 308,00

 

14 317 200,00

 

выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей

 

10

04

519 00 05

423

262

9 026 892,00

4 869 058,00

 

13 895 950,00

 

выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

 

10

04

519 00 07

424

262

0,00

421 250,00

 

421 250,00

 

Другие вопросы  в области социальной политики

 

10

06

000 00 00

000

000

977 500,00

 

 

977 500,00

 

целевая программа "Старшее поколение" на 2006-2007 годы

 

10

06

795 00 05

482

262

977 500,00

 

 

977 500,00

6

Администрация Октябрьского района г.Томска

906

 

 

 

 

 

80 056 650,00

6 603 640,00

0,00

86 660 290,00

 

- Общегосударственные вопросы

 

01

00

000 00 00

000

000

29 631 050,00

 

 

29 631 050,00

 

руководство и управление в сфере установленных функций

 

01

04

001 00 00

000

000

29 381 050,00

 

 

29 381 050,00

 

- за счет местного бюджета

 

01

04

001 00 01

005

000

28 894 800,00

 

 

28 894 800,00

 

- за счет субвенции

 

01

04

001 00 01

005

000

486 250,00

 

 

486 250,00

 

Другие общегосударственные вопросы

 

01

15

000 00 00

000

000

250 000,00

 

 

250 000,00

 

Демонтаж самовольно установленных средств наружной рекламы, снос киосков мелкорозничной торговли, снос гаражей

 

01

15

092 00 04

216

000

250 000,00

 

 

250 000,00

 

-Национальная экономика

 

04

00

000 00 00

000

000

320 000,00

 

 

320 000,00

 

предоставление субсидий на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (на поддержку реализации сельскохозяйственной продукции (молоко и молочная продукция) за счет субвенции

 

04

05

260 00 00

342

241

320 000,00

 

 

320 000,00

 

- Жилищно-коммунальное хозяйство

 

05

00

000 00 00

000

000

35 100 200,00

0,00

0,00

35 100 200,00

 

благоустройство

 

05

02

351 00 00

000

000

34 350 200,00

0,00

0,00

34 350 200,00

 

   - за счет средств местного бюджета

 

05

02

600 00 00

000

000

18 121 700,00

 

 

18 121 700,00

 

               прочие мероприятия по благоустройству

 

05

02

600 00 00

412

225

14 557 700,00

 

 

14 557 700,00

 

               строительство и содержание автомобильных
               дорог и инженерных сооружений на них

 

05

02

600 00 00

807

225

3 564 000,00

 

 

3 564 000,00

 

    - содержание, реконструкция, ремонт
      и строительство автомобильных дорог
      общего пользования, мостов и иных транспортных
      инженерных сооружений и благоустройство
      территорий за счет субвенции, в т. ч.

 

05

02

600 00 00

000

000

16 228 500,00

 

 

16 228 500,00

 

               прочие мероприятия по благоустройству

 

05

02

600 00 00

412

225

1 850 000,00

 

 

1 850 000,00

 

               строительство и содержание автомобильных
               дорог и инженерных сооружений на них

 

05

02

600 00 00

807

225

14 378 500,00

 

 

14 378 500,00

 

целевая программа  "Благоустройство внутриквартальных проездов на 2006 - 2010 годы"

 

05

04

795 00 14

807

225

750 000,00

 

 

750 000,00

 

- Образование

 

07

00

000 00 00

000

000

986 000,00

239 000,00

 

1 225 000,00

 

  Общее образование

 

07

02

000 00 00

000

000

727 000,00

239 000,00

 

966 000,00

 

  Содержание приемных семей

 

07

02

519 00 04

422

000

727 000,00

239 000,00

 

966 000,00

 

   Молодежная политика

 

07

07

000 00 00

000

000

259 000,00

 

 

259 000,00

 

- Культура

 

08

01

450 00 00

000

000

464 000,00

 

 

464 000,00

 

- Спорт и физическая культура

 

09

02

512 00 00

455

000

633 800,00

 

 

633 800,00

 

- Социальная политика

 

10

00

000 00 00

000

200

12 921 600,00

6 364 640,00

 

19 286 240,00

 

Борьба с беспризорностью, опека и попечительство

 

10

04

000 00 00

000

000

11 944 100,00

6 364 640,00

 

18 308 740,00

 

выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей

 

10

04

519 00 05

423

262

11 944 100,00

5 943 390,00

 

17 887 490,00

 

выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

 

10

04

519 00 07

424

262

0,00

421 250,00

 

421 250,00

 

Другие вопросы  в области социальной политики

 

10

06

000 00 00

000

000

977 500,00

 

 

977 500,00

 

целевая программа "Старшее поколение" на 2006-2007 годы

 

10

06

795 00 05

482

262

977 500,00

 

 

977 500,00


7

Администрация Советского района г.Томска

907

 

 

 

 

 

72 587 793,00

3 084 297,00

0,00

75 672 090,00

 

- Общегосударственные вопросы

 

01

00

000 00 00

000

000

30 651 201,00

 

 

30 651 201,00

 

руководство и управление в сфере установленных функций

 

01

04

001 00 00

000

000

30 401 201,00

 

 

30 401 201,00

 

- за счет местного бюджета

 

01

04

001 00 01

005

000

29 914 951,00

 

 

29 914 951,00

 

- за счет субвенции

 

01

04

001 00 01

005

000

486 250,00

 

 

486 250,00

 

Другие общегосударственные вопросы

 

01

15

000 00 00

000

000

250 000,00

 

 

250 000,00

 

Демонтаж самовольно установленных средств наружной рекламы, снос киосков мелкорозничной торговли, снос гаражей

 

01

15

092 00 04

216

000

250 000,00

 

 

250 000,00

 

- Жилищно-коммунальное хозяйство

 

05

00

000 00 00

000

000

33 977 600,00

0,00

0,00

33 977 600,00

 

благоустройство

 

05

02

351 00 00

000

000

33 227 600,00

0,00

0,00

33 227 600,00

 

   - за счет средств местного бюджета

 

05

02

600 00 00

000

000

17 699 100,00

 

 

17 699 100,00

 

               прочие мероприятия по благоустройству

 

05

02

600 00 00

412

225

14 783 100,00

 

 

14 783 100,00

 

               строительство и содержание автомобильных
               дорог и инженерных сооружений на них

 

05

02

600 00 00

807

225

2 916 000,00

 

 

2 916 000,00

 

    - содержание, реконструкция, ремонт
      и строительство автомобильных дорог
      общего пользования, мостов и иных транспортных
      инженерных сооружений и благоустройство
      территорий за счет субвенции, в т. ч.

 

05

02

600 00 00

000

000

15 528 500,00

 

 

15 528 500,00

 

               прочие мероприятия по благоустройству

 

05

02

600 00 00

412

225

1 150 000,00

 

 

1 150 000,00

 

               строительство и содержание автомобильных
               дорог и инженерных сооружений на них

 

05

02

600 00 00

807

225

14 378 500,00

 

 

14 378 500,00

 

целевая программа  "Благоустройство внутриквартальных проездов на 2006 - 2010 годы"

 

05

04

795 00 14

807

225

750 000,00

 

 

750 000,00

 

- Образование

 

07

00

000 00 00

000

000

1 446 000,00

 

 

1 446 000,00

 

  Общее образование

 

07

02

000 00 00

000

000

1 189 000,00

 

 

1 189 000,00

 

  Содержание приемных семей

 

07

02

519 00 04

422

000

1 189 000,00

 

 

1 189 000,00

 

  Молодежная политика

 

07

07

000 00 00

000

000

257 000,00

 

 

257 000,00

 

- Культура

 

08

01

450 00 00

000

000

255 000,00

 

 

255 000,00

 

- Спорт и физическая культура

 

09

02

512 00 00

455

000

604 100,00

 

 

604 100,00

 

- Социальная политика

 

10

00

000 00 00

000

000

5 653 892,00

3 084 297,00

 

8 738 189,00

 

Борьба с беспризорностью, опека и попечительство

 

10

04

000 00 00

000

000

4 676 392,00

3 084 297,00

 

7 760 689,00

 

выплаты семьям опекунов на содержание подопечных  детей

 

10

04

519 00 05

423

262

4 676 392,00

2 663 047,00

 

7 339 439,00

 

выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

 

10

04

519 00 07

424

262

0,00

421 250,00

 

421 250,00

 

Другие вопросы  в области социальной политики

 

10

06

000 00 00

000

000

977 500,00

 

 

977 500,00

 

целевая программа "Старшее поколение" на 2006-2007 годы

 

10

06

795 00 05

482

262

977 500,00

 

 

977 500,00

8

Департамент образования

920

 

 

 

 

 

237 208 800,00

285 665,96

0,00

237 494 465,96

 

- Образование

 

07

00

000 00 00

000

000

237 208 800,00

285 665,96

0,00

237 494 465,96

 

Учреждения и мероприятия

 

07

00

000 00 00

000

000

216 266 800,00

285 665,96

0,00

216 552 465,96

 

    -за счет областного бюджета

 

 

 

000 00 00

 

 

82 273 000,00

285 665,96

 

82 558 665,96

 

    -за счет местного бюджета

 

 

 

000 00 00

 

 

133 993 800,00

 

0,00

133 993 800,00

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

000 00 00

 

210

74 807 400,00

 

 

74 807 400,00

 

 приобретение услуг

 

 

 

000 00 00

 

220

40 777 100,00

 

202 300,00

40 979 400,00

 

   в том числе обеспечение питанием отдельных категорий учащихся образовательных учреждений

 

 

 

000 00 00

 

220

 

 

345 000,00

345 000,00

 

 социальное обеспечение

 

 

 

000 00 00

 

260

 

 

7 700,00

7 700,00

 

 прочие расходы

 

 

 

000 00 00

 

290

2 375 600,00

 

-329 000,00

2 046 600,00

 

     в т.ч. компенсация удорожания питания

 

 

 

000 00 00

 

290

345 000,00

 

-345 000,00

0,00

 

  увеличение стоимости основных средств

 

 

 

000 00 00

 

310

5 085 100,00

 

74 000,00

5 159 100,00

 

     из них: за счет отчислений от арендной платы

 

 

 

000 00 00

 

310

43 737,00

 

 

43 737,00

 

  увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

000 00 00

 

340

10 948 600,00

 

45 000,00

10 993 600,00

 

руководство и управление в сфере установленных функций

 

07

09

000 00 00

000

000

20 942 000,00

 

 

20 942 000,00

 

дошкольное образование

 

07

01

420 00 00

327

000

10 272 500,00

 

 

10 272 500,00

 

    -за счет областного бюджета

 

 

 

420 00 00

 

000

428 000,00

 

 

428 000,00

 

    -за счет местного бюджета

 

 

 

420 00 00

 

000

9 844 500,00

 

 

9 844 500,00

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

420 00 00

 

210

7 578 300,00

 

 

7 578 300,00

 

 приобретение услуг

 

 

 

420 00 00

 

220

1 869 900,00

 

 

1 869 900,00

 

 прочие расходы

 

 

 

420 00 00

 

290

10 000,00

 

 

10 000,00

 

  увеличение стоимости основных средств

 

 

 

420 00 00

 

310

60 000,00

 

 

60 000,00

 

  увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

420 00 00

 

340

326 300,00

 

 

326 300,00

 

общее образование

 

07

02

000 00 00

327

000

152 478 400,00

285 665,96

0,00

152 764 065,96

 

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

 

07

02

421 00 00

327

000

73 340 900,00

84 600,00

0,00

73 425 500,00

 

    -за счет областного бюджета

 

 

 

421 00 00

 

000

57 291 000,00

84 600,00

 

57 375 600,00

 

    -за счет местного бюджета

 

 

 

421 00 00

 

000

16 049 900,00

 

0,00

16 049 900,00

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

421 00 00

 

210

5 305 800,00

 

 

5 305 800,00

 

 приобретение услуг

 

 

 

421 00 00

 

220

9 496 900,00

 

337 300,00

9 834 200,00

 

   в том числе обеспечение питанием отдельных категорий учащихся образовательных учреждений

 

 

 

421 00 00

 

220

0,00

 

345 000,00

345 000,00

 

 социальное обеспечение

 

 

 

422 00 00

 

260

0,00

 

7 700,00

7 700,00

 

 прочие расходы

 

 

 

421 00 00

 

290

406 000,00

 

-345 000,00

61 000,00

 

     в т.ч. компенсация удорожания питания

 

 

 

421 00 00

 

290

345 000,00

 

-345 000,00

0,00

 

 увеличение стоимости основных средств

 

 

 

421 00 00

 

310

500 000,00

 

 

500 000,00

 

 увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

421 00 00

 

340

341 200,00

 

 

341 200,00

 

Школы-интернаты

 

07

02

422 00 00

327

000

19 663 200,00

 

0,00

19 663 200,00

 

    -за счет областного бюджета

 

 

 

422 00 00

 

000

7 692 000,00

 

 

7 692 000,00

 

    -за счет местного бюджета

 

 

 

422 00 00

 

000

11 971 200,00

 

0,00

11 971 200,00

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

422 00 00

 

210

4 756 200,00

 

 

4 756 200,00

 

 приобретение услуг

 

 

 

422 00 00

 

220

3 364 500,00

 

 

3 364 500,00

 

 прочие расходы

 

 

 

422 00 00

 

290

28 000,00

 

25 000,00

53 000,00

 

  увеличение стоимости основных средств

 

 

 

422 00 00

 

310

193 800,00

 

 

193 800,00

 

     из них: за счет отчислений от арендной платы

 

 

 

422 00 00

 

310

43 737,00

 

 

43 737,00

 

  увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

422 00 00

 

340

3 628 700,00

 

-25 000,00

3 603 700,00

 

Учреждения по внешкольной работе с детьми

 

07

02

423 00 00

327

000

45 286 300,00

 

 

45 286 300,00

 

    -за счет областного бюджета

 

 

 

423 00 00

 

000

2 674 000,00

 

 

2 674 000,00

 

    -за счет местного бюджета

 

 

 

423 00 00

 

000

42 612 300,00

 

 

42 612 300,00

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

423 00 00

 

210

37 273 800,00

 

 

37 273 800,00

 

 приобретение услуг

 

 

 

423 00 00

 

220

4 632 600,00

 

 

4 632 600,00

 

 прочие расходы

 

 

 

423 00 00

 

290

75 000,00

 

 

75 000,00

 

  увеличение стоимости основных средств

 

 

 

423 00 00

 

310

225 300,00

 

 

225 300,00

 

  увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

423 00 00

 

340

405 600,00

 

 

405 600,00

 

Специальные (коррекционные) учреждения

 

07

02

433 00 00

327

000

10 861 000,00

 

 

10 861 000,00

 

    -за счет областного бюджета

 

 

 

433 00 00

 

000

10 861 000,00

 

 

10 861 000,00

 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

 

07

02

520 00 00

623

210

3 327 000,00

201 065,96

 

3 528 065,96

 

молодежная политика и оздоровление детей

 

07

07

000 00 00

000

000

27 973 900,00

 

0,00

27 973 900,00

 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

 

 

 

432 00 00

452

000

27 973 900,00

 

 

27 973 900,00

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

432 00 00

 

210

4 608 000,00

 

 

4 608 000,00

 

 приобретение услуг

 

 

 

432 00 00

 

220

16 818 400,00

 

 

16 818 400,00

 

  прочие расходы

 

 

 

432 00 00

 

290

36 200,00

 

 

36 200,00

 

  увеличение стоимости основных средств

 

 

 

432 00 00

 

310

843 200,00

 

 

843 200,00

 

  увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

432 00 00

 

340

5 668 100,00

 

 

5 668 100,00

 

другие вопросы в области образования

 

07

09

000 00 00

000

000

46 484 000,00

 

0,00

46 484 000,00

 

руководство и управление в сфере установленных функций

 

07

09

001 00 00

000

000

20 942 000,00

 

 

20 942 000,00

 

Мероприятия в области образования

 

07

09

436 00 00

447

000

3 841 000,00

 

0,00

3 841 000,00

 

 приобретение услуг

 

 

 

436 00 00

 

220

1 517 800,00

 

10 000,00

1 527 800,00

 

  прочие расходы

 

 

 

436 00 00

 

290

1 788 600,00

 

-10 000,00

1 778 600,00

 

  увеличение стоимости основных средств

 

 

 

436 00 00

 

310

62 800,00

 

 

62 800,00

 

  увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

436 00 00

 

340

471 800,00

 

 

471 800,00

 

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки.

 

07

09

452 00 00

327

000

19 201 000,00

 

0,00

19 201 000,00

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

452 00 00

 

210

15 285 300,00

 

 

15 285 300,00

 

 приобретение услуг

 

 

 

452 00 00

 

220

3 077 000,00

 

-145 000,00

2 932 000,00

 

 прочие расходы

 

 

 

452 00 00

 

290

31 800,00

 

1 000,00

32 800,00

 

 увеличение стоимости основных средств

 

 

 

452 00 00

 

310

700 000,00

 

74 000,00

774 000,00

 

 увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

452 00 00

 

340

106 900,00

 

70 000,00

176 900,00

 

Целевая программа "Дошкольник" на 2006-2010 г.г.

 

07

09

795 00 11

327

310

2 500 000,00

 

 

2 500 000,00


9

Управление образования Кировского и Советского районов

921

 

 

 

 

 

607 669 500,00

2 278 354,00

0,00

609 947 854,00

 

- Образование

 

07

00

000 00 00

000

000

607 669 500,00

2 278 354,00

0,00

609 947 854,00

 

    -за счет средств областного бюджета

 

 

 

000 00 00

 

000

278 223 000,00

2 278 354,00

 

280 501 354,00

 

    -за счет средств местного бюджета

 

 

 

000 00 00

 

000

329 446 500,00

 

0,00

329 446 500,00

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

000 00 00

 

210

208 286 900,00

 

 

208 286 900,00

 

 приобретение услуг

 

 

 

000 00 00

 

220

89 549 500,00

 

9 268 500,00

98 818 000,00

 

   в том числе обеспечение питанием отдельных категорий учащихся образовательных учреждений

 

 

 

000 00 00

 

220

0,00

 

9 268 500,00

9 268 500,00

 

  прочие расходы

 

 

 

000 00 00

 

290

11 087 500,00

 

-9 268 500,00

1 819 000,00

 

     в т.ч. компенсация удорожания питания

 

 

 

000 00 00

 

290

9 268 500,00

 

-9 268 500,00

0,00

 

 увеличение стоимости основных средств

 

 

 

000 00 00

 

310

7 881 700,00

 

 

7 881 700,00

 

     в том числе за счет арендной платы

 

 

 

000 00 00

 

310

413 000,00

 

 

413 000,00

 

  увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

000 00 00

 

340

12 640 900,00

 

 

12 640 900,00

 

дошкольное образование

 

07

01

420 00 00

327

000

179 141 800,00

 

 

179 141 800,00

 

    -за счет средств областного бюджета

 

 

 

420 00 00

 

000

6 842 000,00

 

 

6 842 000,00

 

    -за счет средств местного бюджета

 

 

 

420 00 00

 

000

172 299 800,00

 

 

172 299 800,00

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

420 00 00

 

210

122 356 600,00

 

 

122 356 600,00

 

 приобретение услуг

 

 

 

420 00 00

 

220

41 238 800,00

 

 

41 238 800,00

 

  прочие расходы

 

 

 

420 00 00

 

290

559 400,00

 

 

559 400,00

 

  увеличение стоимости основных средств

 

 

 

420 00 00

 

310

2 009 100,00

 

 

2 009 100,00

 

     в том числе за счет арендной платы

 

 

 

420 00 00

 

310

105 500,00

 

 

105 500,00

 

  увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

420 00 00

 

340

6 135 900,00

 

 

6 135 900,00

 

общее образование

 

07

02

000 00 00

327

000

404 367 400,00

2 278 354,00

0,00

406 645 754,00

 

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

 

07

02

421 00 00

327

000

302 317 700,00

1 390 000,00

0,00

303 707 700,00

 

    -за счет средств областного бюджета

 

 

 

421 00 00

 

000

232 467 000,00

1 390 000,00

 

233 857 000,00

 

    -за счет средств местного бюджета

 

 

 

421 00 00

 

000

69 850 700,00

 

0,00

69 850 700,00

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

421 00 00

 

210

7 606 000,00

 

 

7 606 000,00

 

 приобретение услуг

 

 

 

421 00 00

 

220

42 877 400,00

 

9 268 500,00

52 145 900,00

 

   в том числе обеспечение питанием отдельных категорий учащихся образовательных учреждений

 

 

 

421 00 00

 

220

0,00

 

9 268 500,00

9 268 500,00

 

 прочие расходы

 

 

 

421 00 00

 

290

10 327 800,00

 

-9 268 500,00

1 059 300,00

 

     в т.ч. компенсация удорожания питания

 

 

 

421 00 00

 

290

9 268 500,00

 

-9 268 500,00

0,00

 

  увеличение стоимости основных средств

 

 

 

421 00 00

 

310

4 701 900,00

 

 

4 701 900,00

 

     в том числе за счет арендной платы

 

 

 

421 00 00

 

310

196 100,00

 

 

196 100,00

 

  увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

421 00 00

 

340

4 337 600,00

 

 

4 337 600,00

 

Учреждения по внешкольной работе с детьми

 

07

02

423 00 00

327

000

65 615 300,00

 

 

65 615 300,00

 

    -за счет средств областного бюджета

 

 

 

423 00 00

 

000

2 591 000,00

 

 

2 591 000,00

 

    -за счет средств местного бюджета

 

 

 

423 00 00

 

000

63 024 300,00

 

 

63 024 300,00

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

423 00 00

 

210

58 492 700,00

 

 

58 492 700,00

 

 приобретение услуг

 

 

 

423 00 00

 

220

2 915 500,00

 

 

2 915 500,00

 

  прочие расходы

 

 

 

423 00 00

 

290

176 500,00

 

 

176 500,00

 

  увеличение стоимости основных средств

 

 

 

423 00 00

 

310

530 700,00

 

 

530 700,00

 

  увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

423 00 00

 

340

908 900,00

 

 

908 900,00

 

Специальные (коррекционные) учреждения

 

07

02

433 00 00

327

000

21 044 400,00

 

 

21 044 400,00

 

    -за счет средств областного бюджета

 

 

 

433 00 00

 

000

20 933 000,00

 

 

20 933 000,00

 

    -за счет средств местного бюджета

 

 

 

433 00 00

 

000

111 400,00

 

 

111 400,00

 

 увеличение стоимости основных средств

 

 

 

433 00 00

 

310

111 400,00

 

 

111 400,00

 

     в том числе за счет арендной платы

 

 

 

433 00 00

 

310

111 400,00

 

 

111 400,00

 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

 

07

02

520 00 00

623

210

15 390 000,00

888 354,00

 

16 278 354,00

 

другие вопросы в области образования

 

07

09

000 00 00

327

000

24 160 300,00

 

 

24 160 300,00

 

Централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания

 

07

09

452 00 00

327

000

24 160 300,00

 

 

24 160 300,00

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

452 00 00

 

210

19 831 600,00

 

 

19 831 600,00

 

 приобретение услуг

 

 

 

452 00 00

 

220

2 517 800,00

 

 

2 517 800,00

 

 прочие расходы

 

 

 

452 00 00

 

290

23 800,00

 

 

23 800,00

 

 увеличение стоимости основных средств

 

 

 

452 00 00

 

310

528 600,00

 

 

528 600,00

 

 увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

452 00 00

 

340

1 258 500,00

 

 

1 258 500,00

10

Управление образования Ленинского и Октябрьского районов

922

 

 

 

 

 

816 645 400,00

4 650 821,00

0,00

821 296 221,00

 

- Образование

 

07

00

000 00 00

000

000

816 645 400,00

4 650 821,00

0,00

821 296 221,00

 

    -за счет областного бюджета

 

 

 

000 00 00

 

000

352 466 700,00

4 650 821,00

0,00

357 117 521,00

 

    -за счет местного бюджета

 

 

 

000 00 00

 

000

464 178 700,00

 

0,00

464 178 700,00

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

000 00 00

 

210

290 074 300,00

 

 

290 074 300,00

 

 приобретение услуг

 

 

 

000 00 00

 

220

125 152 300,00

 

15 940 600,00

141 092 900,00

 

   в том числе обеспечение питанием отдельных категорий учащихся образовательных учреждений

 

 

 

000 00 00

 

220

0,00

 

15 940 600,00

15 940 600,00

 

  прочие расходы

 

 

 

000 00 00

 

290

17 327 500,00

 

-15 940 600,00

1 386 900,00

 

     в т.ч. компенсация удорожания питания

 

 

 

000 00 00

 

290

15 940 600,00

 

-15 940 600,00

0,00

 

  увеличение стоимости основных средств

 

 

 

000 00 00

 

310

9 937 800,00

 

 

9 937 800,00

 

   в том числе за счет арендной платы

 

 

 

000 00 00

 

310

157 300,00

 

 

157 300,00

 

  увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

000 00 00

 

340

21 686 800,00

 

 

21 686 800,00

 

дошкольное образование

 

07

01

000 00 00

327

000

264 669 800,00

 

 

264 669 800,00

 

    -за счет областного бюджета

 

 

 

420 00 00

 

000

10 512 000,00

 

 

10 512 000,00

 

    -за счет местного бюджета

 

 

 

420 00 00

 

000

254 157 800,00

 

 

254 157 800,00

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

420 00 00

 

210

177 733 000,00

 

 

177 733 000,00

 

 приобретение услуг

 

 

 

420 00 00

 

220

60 702 000,00

 

 

60 702 000,00

 

 прочие расходы

 

 

 

420 00 00

 

290

378 000,00

 

 

378 000,00

 

  увеличение стоимости основных средств

 

 

 

420 00 00

 

310

3 562 300,00

 

 

3 562 300,00

 

  увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

420 00 00

 

340

11 782 500,00

 

 

11 782 500,00

 

общее образование

 

07

02

000 00 00

327

000

516 394 700,00

4 650 821,00

0,00

521 045 521,00

 

Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

 

07

02

421 00 00

327

000

379 704 900,00

3 438 400,00

0,00

383 143 300,00

 

    -за счет областного бюджета

 

 

 

421 00 00

 

000

300 920 000,00

3 438 400,00

 

304 358 400,00

 

    -за счет местного бюджета

 

 

 

421 00 00

 

000

78 784 900,00

 

0,00

78 784 900,00

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

421 00 00

 

210

926 000,00

 

 

926 000,00

 

 приобретение услуг

 

 

 

421 00 00

 

220

49 315 800,00

 

15 940 600,00

65 256 400,00

 

   в том числе обеспечение питанием отдельных категорий учащихся образовательных учреждений

 

 

 

421 00 00

 

220

0,00

 

15 940 600,00

15 940 600,00

 

  прочие расходы

 

 

 

421 00 00

 

290

16 530 000,00

 

-15 940 600,00

589 400,00

 

     в т.ч. компенсация удорожания питания

 

 

 

421 00 00

 

290

15 940 600,00

 

-15 940 600,00

0,00

 

  увеличение стоимости основных средств

 

 

 

421 00 00

 

310

5 046 100,00

 

 

5 046 100,00

 

   в том числе за счет арендной платы

 

 

 

421 00 00

 

310

138 800,00

 

 

138 800,00

 

  увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

421 00 00

 

340

6 967 000,00

 

 

6 967 000,00

 

Учреждения по внешкольной работе с детьми

 

07

02

423 00 00

327

000

99 260 100,00

 

 

99 260 100,00

 

    -за счет областного бюджета

 

 

 

423 00 00

 

000

3 285 000,00

 

 

3 285 000,00

 

    -за счет местного бюджета

 

 

 

423 00 00

 

000

95 975 100,00

 

 

95 975 100,00

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

423 00 00

 

210

81 017 900,00

 

 

81 017 900,00

 

 приобретение услуг

 

 

 

423 00 00

 

220

12 465 200,00

 

 

12 465 200,00

 

  прочие расходы

 

 

 

423 00 00

 

290

378 000,00

 

 

378 000,00

 

  увеличение стоимости основных средств

 

 

 

423 00 00

 

310

745 800,00

 

 

745 800,00

 

   в том числе за счет арендной платы

 

 

 

423 00 00

 

310

18 500,00

 

 

18 500,00

 

  увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

423 00 00

 

340

1 368 200,00

 

 

1 368 200,00

 

Специальные (коррекционные) учреждения

 

07

02

433 00 00

327

000

17 080 000,00

 

 

17 080 000,00

 

    -за счет областного бюджета

 

 

 

433 00 00

 

000

17 080 000,00

 

 

17 080 000,00

 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

 

07

02

520 00 00

623

210

20 349 700,00

1 212 421,00

 

21 562 121,00

 

другие вопросы в области образования

 

07

09

000 00 00

327

000

35 580 900,00

 

 

35 580 900,00

 

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

 

07

09

435 00 00

327

000

5 458 700,00

 

 

5 458 700,00

 

    -за счет областного бюджета

 

 

 

435 00 00

 

000

320 000,00

 

 

320 000,00

 

    -за счет местного бюджета

 

 

 

435 00 00

 

000

5 138 700,00

 

 

5 138 700,00

 

оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

435 00 00

 

210

4 384 700,00

 

 

4 384 700,00

 

 приобретение услуг

 

 

 

435 00 00

 

220

484 500,00

 

 

484 500,00

 

  прочие расходы

 

 

 

435 00 00

 

290

6 500,00

 

 

6 500,00

 

  увеличение стоимости основных средств

 

 

 

435 00 00

 

310

45 400,00

 

 

45 400,00

 

  увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

435 00 00

 

340

217 600,00

 

 

217 600,00

 

Централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания

 

07

09

452 00 00

327

000

30 122 200,00

 

 

30 122 200,00

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

452 00 00

 

210

26 012 700,00

 

 

26 012 700,00

 

 приобретение услуг

 

 

 

452 00 00

 

220

2 184 800,00

 

 

2 184 800,00

 

  прочие расходы

 

 

 

452 00 00

 

290

35 000,00

 

 

35 000,00

 

  увеличение стоимости основных средств

 

 

 

452 00 00

 

310

538 200,00

 

 

538 200,00

 

  увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

452 00 00

 

340

1 351 500,00

 

 

1 351 500,00

11

Управление культуры

911

 

 

 

 

 

126 219 400,00

0,00

0,00

126 219 400,00

 

- Образование

 

07

00

000 00 00

000

000

40 275 800,00

 

 

40 275 800,00

 

Учреждения по внешкольной работе с детьми

 

07

02

423 00 00

327

000

40 275 800,00

 

 

40 275 800,00

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

423 00 00

 

210

37 881 000,00

 

 

37 881 000,00

 

 в т. ч. за счет  областного бюджета

 

 

 

423 00 00

 

210

2 490 000,00

 

 

2 490 000,00

 

  приобретение услуг

 

 

 

423 00 00

 

220

2 155 000,00

 

 

2 155 000,00

 

  прочие расходы

 

 

 

423 00 00

 

290

7 600,00

 

 

7 600,00

 

  увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

423 00 00

 

340

232 200,00

 

 

232 200,00

 

- Культура, кинематография и средства массовой информации

 

08

00

000 00 00

000

000

85 943 600,00

 

 

85 943 600,00

 

Культура

 

08

01

000 00 00

000

000

70 870 300,00

 

 

70 870 300,00

 

  оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

000 00 00

 

210

35 144 900,00

 

 

35 144 900,00

 

  приобретение услуг

 

 

 

000 00 00

 

220

24 228 700,00

 

 

24 228 700,00

 

  прочие расходы

 

 

 

000 00 00

 

290

4 335 500,00

 

 

4 335 500,00

 

   увеличение стоимости основных средств

 

 

 

000 00 00

 

310

4 747 900,00

 

 

4 747 900,00

 

   увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

000 00 00

 

340

2 413 300,00

 

 

2 413 300,00

 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации

 

08

01

440 00 00

327

000

27 773 400,00

 

 

27 773 400,00

 

  оплата труда и начисления на оплату труда

 

08

01

440 00 00

 

210

17 182 600,00

 

 

17 182 600,00

 

  приобретение услуг

 

 

 

440 00 00

 

220

7 578 000,00

 

 

7 578 000,00

 

 прочие расходы

 

 

 

440 00 00

 

290

85 500,00

 

 

85 500,00

 

  увеличение стоимости основных средств

 

 

 

440 00 00

 

310

2 207 300,00

 

 

2 207 300,00

 

  увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

440 00 00

 

340

720 000,00

 

 

720 000,00

 

Библиотеки

 

08

01

442 00 00

327

000

28 651 900,00

 

 

28 651 900,00

 

  оплата труда и начисления на оплату труда

 

08

01

442 00 00

 

210

17 962 300,00

 

 

17 962 300,00

 

 приобретение услуг

 

 

 

442 00 00

 

220

6 369 000,00

 

 

6 369 000,00

 

 прочие расходы

 

 

 

442 00 00

 

290

260 000,00

 

 

260 000,00

 

  увеличение стоимости основных средств

 

 

 

442 00 00

 

310

2 540 600,00

 

 

2 540 600,00

 

    в т. ч. за счет арендной платы

 

 

 

442 00 00

 

310

335 449,00

 

 

335 449,00

 

  увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

442 00 00

 

340

1 520 000,00

 

 

1 520 000,00

 

Мероприятия в  сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации

 

08

01

450 00 00

453

000

14 445 000,00

 

 

14 445 000,00

 

в т. ч. общегородские мероприятия

 

 

 

450 00 00

 

 

13 110 000,00

 

 

13 110 000,00

 

расходы

 

 

 

450 00 00

 

200

14 271 700,00

 

 

14 271 700,00

 

 приобретение услуг

 

 

 

450 00 00

 

220

10 281 700,00

 

 

10 281 700,00

 

 прочие расходы

 

 

 

450 00 00

 

290

3 990 000,00

 

 

3 990 000,00

 

  увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

450 00 00

 

340

173 300,00

 

 

173 300,00

 

Другие вопросы в области культуры,кинематографии и средств массовой информации

 

08

06

000 00 00

000

000

15 073 300,00

 

 

15 073 300,00

 

Централизованная бухгалтерия

 

08

06

452 00 00

327

000

8 624 300,00

 

 

8 624 300,00

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

08

06

452 00 00

 

210

7 147 300,00

 

 

7 147 300,00

 

 

 

 

 

452 00 00

 

220

952 000,00

 

 

952 000,00

 

 прочие расходы

 

 

 

452 00 00

 

290

5 000,00

 

 

5 000,00

 

  увеличение стоимости основных средств

 

 

 

452 00 00

 

310

250 000,00

 

 

250 000,00

 

  увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

452 00 00

 

340

270 000,00

 

 

270 000,00

 

Руководство и управление в сфере установленных функций

 

08

06

001 00 00

005

000

6 449 000,00

 

 

6 449 000,00


12

Департамент социальной политики

923

 

 

 

 

 

149 874 210,00

11 090 100,00

0,00

160 964 310,00

 

Образование

 

07

00

000 00 00

000

000

81 309 700,00

 

 

81 309 700,00

 

Учреждения по внешкольной работе с детьми

 

07

02

423 00 00

327

000

69 906 100,00

 

 

69 906 100,00

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

423 00 00

 

210

50 489 000,00

 

 

50 489 000,00

 

   в т. ч. за счет областного бюджета

 

 

 

423 00 00

 

210

2 900 000,00

 

 

2 900 000,00

 

 приобретение услуг

 

 

 

423 00 00

 

220

14 130 000,00

 

 

14 130 000,00

 

 прочие расходы

 

 

 

423 00 00

 

290

124 300,00

 

 

124 300,00

 

 увеличение стоимости основных средств

 

 

 

423 00 00

 

310

3 765 200,00

 

 

3 765 200,00

 

   в том числе за счет арендной платы

 

 

 

423 00 00

 

310

11 026,00

 

 

11 026,00

 

  увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

423 00 00

 

340

1 397 600,00

 

 

1 397 600,00

 

Организационно-воспитательная работа с молодежью

 

07

07

431 00 00

000

000

3 860 600,00

 

 

3 860 600,00

 

в том числе субвенция некоммерческой организации "Команда КВН "МаксимуМ"

 

 

 

431 00 00

000

000

1 000 000,00

 

 

1 000 000,00

 

Другие вопросы в области образования

 

07

09

000 00 00

000

000

7 543 000,00

 

 

7 543 000,00

 

Централизованная бухгалтерия

 

07

09

452 00 00

327

000

6 543 000,00

 

 

6 543 000,00

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

452 00 00

 

210

6 062 000,00

 

 

6 062 000,00

 

 приобретение услуг

 

 

 

452 00 00

 

220

131 000,00

 

 

131 000,00

 

 увеличение стоимости основных средств

 

 

 

452 00 00

 

310

190 000,00

 

 

190 000,00

 

 увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

452 00 00

 

340

160 000,00

 

 

160 000,00

 

Целевая программа "Военно-патриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот"

 

07

09

795 00 10

447

000

1 000 000,00

 

 

1 000 000,00

 

Спорт и физическая культура

 

09

02

000 00 00

000

000

13 548 600,00

2 334 000,00

 

15 882 600,00

 

Центры спортивной подготовки (Томский центр туризма)

 

09

02

482 00 00

327

000

6 157 500,00

2 334 000,00

 

8 491 500,00

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

482 00 00

 

210

1 536 500,00

1 301 000,00

 

2 837 500,00

 

 приобретение услуг

 

 

 

482 00 00

 

220

350 900,00

 

 

350 900,00

 

 прочие расходы

 

 

 

482 00 00

 

290

20 800,00

 

 

20 800,00

 

 увеличение стоимости основных средств

 

 

 

482 00 00

 

310

3 885 900,00

1 013 000,00

 

4 898 900,00

 

 увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

482 00 00

 

340

363 400,00

20 000,00

 

383 400,00

 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия

 

09

02

512 00 00

455

000

7 391 100,00

 

 

7 391 100,00

 

 приобретение услуг

 

 

 

512 00 00

 

220

1 549 100,00

 

 

1 549 100,00

 

 прочие расходы

 

 

 

512 00 00

 

290

4 960 000,00

 

 

4 960 000,00

 

 увеличение стоимости основных средств

 

 

 

512 00 00

 

310

216 000,00

 

 

216 000,00

 

 увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

512 00 00

 

340

666 000,00

 

 

666 000,00

 

Другие вопросы в области здравоохранения и спорта

 

09

04

000 00 00

000

000

14 545 710,00

 

 

14 545 710,00

 

руководство и управление в сфере установленных функций

 

09

04

001 00 00

005

000

13 545 710,00

 

 

13 545 710,00

 

целевая программа "Поддержка и развитие подводных видов спорта"

 

09

04

795 00 09

000

000

1 000 000,00

 

 

1 000 000,00

 

- Социальная политика

 

10

00

000 00 00

000

000

40 470 200,00

8 756 100,00

0,00

49 226 300,00

 

Социальное обеспечение населения

 

10

03

000 00 00

000

000

22 129 000,00

8 756 100,00

14 856 000,00

45 741 100,00

 

реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы за счет субсидии

 

10

03

104 20 00

661

262

 

3 502 440,00

 

3 502 440,00

 

Меры социальной поддержки граждан

 

10

03

505 00 00

000

000

21 129 000,00

 

 

21 129 000,00

 

пособие  по договорам пожизненной ренты

 

10

03

505 00 07

483

262

1 029 000,00

 

 

1 029 000,00

 

оказание муниципальной материальной помощи

 

10

03

505 00 10

483

262

4 500 000,00

 

 

4 500 000,00

 

выплата ежемесячной  дополнительной негосударственной пенсии работникам бюджетной сферы

 

10

03

505 00 15

483

263

9 600 000,00

 

 

9 600 000,00

 

реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по проезду на железнодорожном транспорте пригородного сообщения и водном транспорте городского сообщения, включая возмещение  стоимости расходных материалов  по изготовлению талонов

 

10

03

505 00 09

483

000

6 000 000,00

 

 

6 000 000,00

 

Реализация государственных функций в области социальной политики

 

10

03

514 00 00

000

000

1 000 000,00

 

 

1 000 000,00

 

субвенция городскому Совету ветеранов

 

10

03

514 00 02

482

242

1 000 000,00

 

 

1 000 000,00

 

реализация областной целевой программы "Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории Томской области на 2006-2010 годы" за счет субсидии

 

10

03

522 00 02

661

262

 

5 253 660,00

 

5 253 660,00

 

Целевые программы муниципальных образований

 

10

03

795 00 00

000

000

 

 

14 856 000,00

14 856 000,00

 

целевая программа "Предоставление молодым семьям муниципальной поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории  муниципального образования "город Томск" на 2006-2010 годы"

 

10

03

795 00 17

661

262

 

 

14 856 000,00

14 856 000,00

 

Другие вопросы  в области социальной политики

 

10

06

000 00 00

000

000

18 341 200,00

 

-14 856 000,00

3 485 200,00

 

целевая программа "Старшее поколение" на 2006-2007 годы

 

10

06

795 00 05

482

262

3 485 200,00

 

 

3 485 200,00

 

целевая программа "Предоставление молодым семьям муниципальной поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории  муниципального образования "город Томск" на 2006-2010 годы"

 

10

06

795 00 17

482

262

14 856 000,00

 

-14 856 000,00

0,00

13

Управление здравоохранения

912

 

 

 

 

 

354 170 094,00

4 808 000,00

0,00

358 978 094,00

 

Здравоохранение

 

09

01

000 00 00

000

000

294 308 500,00

4 808 000,00

 

299 116 500,00

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

000 00 00

 

210

250 388 068,00

4 808 000,00

 

255 196 068,00

 

    в т. ч. за счет субвенции

 

 

 

000 00 00

 

210

30 776 000,00

4 808 000,00

 

35 584 000,00

 

 приобретение услуг

 

 

 

000 00 00

 

220

12 530 612,00

 

 

12 530 612,00

 

 прочие расходы

 

 

 

000 00 00

 

290

5 079,00

 

 

5 079,00

 

  увеличение стоимости основных средств

 

 

 

000 00 00

 

310

4 181 775,00

 

 

4 181 775,00

 

    в т. ч. за счет арендной платы

 

 

 

000 00 00

 

310

1 174 299,00

 

 

1 174 299,00

 

  увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

000 00 00

 

340

27 202 966,00

 

 

27 202 966,00

 

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

 

09

01

469 00 00

327

000

4 075 025,00

 

 

4 075 025,00

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

469 00 00

 

210

3 360 642,00

 

 

3 360 642,00

 

 приобретение услуг

 

 

 

469 00 00

 

220

361 725,00

 

 

361 725,00

 

прочие расходы

 

 

 

469 00 00

 

290

167,00

 

 

167,00

 

  увеличение стоимости основных средств

 

 

 

469 00 00

 

310

232 308,00

 

 

232 308,00

 

  увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

469 00 00

 

340

120 183,00

 

 

120 183,00

 

Больницы,клиники,госпитали,медико-санитарные части

 

09

01

470 00 00

327

000

55 991 258,00

 

 

55 991 258,00

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

470 00 00

 

210

47 626 087,00

 

 

47 626 087,00

 

 приобретение услуг

 

 

 

470 00 00

 

220

5 094 294,00

 

 

5 094 294,00

 

  увеличение стоимости основных средств

 

 

 

470 00 00

 

310

624 774,00

 

 

624 774,00

 

    в т. ч. за счет арендной платы

 

 

 

470 00 00

 

310

504 774,00

 

 

504 774,00

 

  увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

470 00 00

 

340

2 646 103,00

 

 

2 646 103,00

 

Поликлиники, амбулатории,диагностические центры

 

09

01

471 00 00

327

000

17 730 916,00

 

 

17 730 916,00

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

471 00 00

 

210

15 782 562,00

 

 

15 782 562,00

 

 приобретение услуг

 

 

 

471 00 00

 

220

1 190 863,00

 

 

1 190 863,00

 

  увеличение стоимости основных средств

 

 

 

471 00 00

 

310

322 060,00

 

 

322 060,00

 

    в т. ч. за счет арендной платы

 

 

 

471 00 00

 

310

321 344,00

 

 

321 344,00

 

  увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

471 00 00

 

340

435 431,00

 

 

435 431,00

 

Родильные дома

 

09

01

476 00 00

327

000

5 622 642,00

 

 

5 622 642,00

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

476 00 00

 

210

3 589 536,00

 

 

3 589 536,00

 

 приобретение услуг

 

 

 

476 00 00

 

220

130 489,00

 

 

130 489,00

 

 увеличение стоимости основных средств

 

 

 

476 00 00

 

310

1 898 181,00

 

 

1 898 181,00

 

    в т. ч. за счет арендной платы

 

 

 

476 00 00

 

310

348 181,00

 

 

348 181,00

 

 увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

476 00 00

 

340

4 436,00

 

 

4 436,00

 

Станция скорой и неотложной помощи

 

09

01

477 00 00

327

000

194 693 848,00

 

-30 511 000,00

164 182 848,00

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

477 00 00

 

210

166 363 437,00

 

-30 511 000,00

135 852 437,00

 

    в т. ч. за счет субвенции

 

 

 

477 00 00

 

210

30 511 000,00

 

-30 511 000,00

0,00

 

 приобретение услуг

 

 

 

477 00 00

 

220

4 603 602,00

 

 

4 603 602,00

 

 прочие расходы

 

 

 

477 00 00

 

290

4 912,00

 

 

4 912,00

 

  увеличение стоимости основных средств

 

 

 

477 00 00

 

310

1 017 892,00

 

 

1 017 892,00

 

  увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

477 00 00

 

340

22 704 005,00

 

 

22 704 005,00

 

Фельдшерско-акушерские пункты

 

09

01

478 00 00

327

000

1 175 072,00

 

-265 000,00

910 072,00

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

478 00 00

 

210

1 050 953,00

 

-265 000,00

785 953,00

 

    в т. ч. за счет субвенции

 

 

 

478 00 00

 

210

265 000,00

 

-265 000,00

0,00

 

 приобретение услуг

 

 

 

478 00 00

 

220

67 432,00

 

 

67 432,00

 

 увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

478 00 00

 

340

56 687,00

 

 

56 687,00

 

Дом ребенка

 

09

01

486 00 00

327

000

15 019 739,00

 

 

15 019 739,00

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

486 00 00

 

210

12 614 851,00

 

 

12 614 851,00

 

 приобретение услуг

 

 

 

486 00 00

 

220

1 082 207,00

 

 

1 082 207,00

 

 увеличение стоимости основных средств

 

 

 

486 00 00

 

310

86 560,00

 

 

86 560,00

 

 увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

486 00 00

 

340

1 236 121,00

 

 

1 236 121,00

 

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов,врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" за счет субвенции

 

09

01

520 00 03

624

210

0,00

4 808 000,00

30 776 000,00

35 584 000,00

 

Другие вопросы в области здравоохранения и
спорта

 

09

04

000 00 00

000

000

59 756 794,00

 

 

59 756 794,00

 

Руководство и управление в сфере установленных функций

 

09

04

001 00 00

005

000

14 103 594,00

 

 

14 103 594,00

 

Группы хозяйственного обслуживания

 

09

04

452 00 00

327

000

19 653 200,00

 

 

19 653 200,00

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

452 00 00

 

210

672 350,00

 

 

672 350,00

 

 приобретение услуг

 

 

 

 

 

220

4 781 200,00

 

 

4 781 200,00

 

прочие расходы (обеспечение детей 1-2 года жизни специальными продуктами детского питания)

 

 

 

 

 

290

12 984 000,00

 

 

12 984 000,00

 

 увеличение стоимости основных средств

 

 

 

 

 

310

20 500,00

 

 

20 500,00

 

 увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

 

 


340


1 195 150,00

 

 

1 195 150,00

 

Целевые программы муниципальных образований

 

09

04

795 00 00

000

 

26 000 000,00

 

 

26 000 000,00

 

      целевая программа "Создание городской больницы скорой помощи" на 2007-2009 годы"

 

 

 

795 00 06

000

000

18 500 000,00

 

 

18 500 000,00

 

      целевая программа "Модернизация и внедрение новых автоматизированных систем МЛПУ"

 

 

 

795 00 07

000

000

7 000 000,00

 

 

7 000 000,00

 

      целевая программа "Меры профилактики употребления наркотических средств,алкоголя, табакокурения и других видов зависимости у детей, подростков и молодежи на 2007-2008 годы"

 

 

 

795 00 08

000

000

500 000,00

 

 

500 000,00

 

Другие вопросы  в области социальной политики

 

10

06

000 00 00

000

000

104 800,00

 

 

104 800,00

 

целевая программа "Старшее поколение" на 2006-2007 годы

 

10

06

795 00 05

482

262

104 800,00

 

 

104 800,00

14

Департамент жилищно-коммунального хозяйства

903

 

 

 

 

 

780 951 752,00

11 093 000,00

3 000 000,00

795 044 752,00

 

- Общегосударственные вопросы

 

01

00

000 00 00

000

000

2 669 000,00

 

 

2 669 000,00

 

обеспечение предоставления субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет субвенции

 

01

15

092 00 03

216

226

2 669 000,00

 

 

2 669 000,00

 

- Жилищно-коммунальное хозяйство

 

05

00

000 00 00

000

000

568 967 252,00

40 000 000,00

3 000 000,00

611 967 252,00

 

капитальный ремонт жилищного фонда

 

05

01

350 00 00

410

241,242

104 608 600,00

 

-104 608 600,00

0,00

 

капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности

 

05

01

350 00 01

410

225

 

 

40 000 000,00

40 000 000,00

 

субсидия на капитальный ремонт многоквартирных домов (решение Думы г. Томска от 31.10.2006 № 298)

 

05

01

350 00 03

410

225

 

 

64 608 600,00

64 608 600,00

 

субсидия  на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

 

05

01

350 00 02

801

241,
242

44 000 000,00

 

 

44 000 000,00

 

содержание общих отделений бань

 

05

02

351 00 01

197

241,242

5 551 742,00

 

 

5 551 742,00

 

капитальный ремонт бань

 

05

02

351 00 02

411

225

819 058,00

 

 

819 058,00

 

субсидия на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (приборы учета)

 

05

02

351 00 03

803

241,
242

9 511 400,00

 

 

9 511 400,00

 

субсидия на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек по 30.06.2007

 

05

02

351 00 04

803

241,
242

15 000 000,00

 

 

15 000 000,00

 

за счет субвенции на возмещение расходов при установлении уровня оплаты населением услуг по горячему водоснабжению, отоплению в размере 90% с 01.01.2007 по 30.06.2007

 

05

02

351 00 05

803

241,
242

92 587 000,00

 

 

92 587 000,00

 

субсидия на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек по 30.06.2007

 

05

02

351 00 06

804

241,
242

5 000 000,00

 

 

5 000 000,00

 

инвестиция в уставный капитал УМП "Городское жилищное хозяйство"

 

05

02

351 00 07

411

241

 

 

3 000 000,00

3 000 000,00

 

разработка программы-схемы развития инженерной  инфраструктуры г.Томска

 

05

02

351 00 21

411

226

20 000 000,00

 

 

20 000 000,00

 

уличное освещение

 

05

02

600 00 00

806

225

53 747 000,00

 

 

53 747 000,00

 

целевая программа "Развитие канализационных очистных сооружений г. Томска на 2007 год"

 

05

02

795 00 18

213

310

 

 

7 556 000,00

7 556 000,00

 

руководство и управление в сфере установленных функций

 

05

04

001 00 00

005

000

17 336 452,00

 

 

17 336 452,00

 

cодержание МУ "Оперативно-дежурная служба города Томска"

 

05

04

001 00 00

327

000

3 250 000,00

 

 

3 250 000,00

 

целевая программа "Капитальные вложения, капитальный ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города Томска на 2007 год"

 

05

04

795 00 01

000

000

170 000 000,00

 

 

170 000 000,00

 

целевая программа "Модернизация пассажирских лифтов жилищного фонда города Томска на 2007-2020 годы"

 

05

04

795 00 16

410

310

20 000 000,00

 

 

20 000 000,00

 

целевая программа "Развитие канализационных очистных сооружений г. Томска. Строительство узла обработки осадков сточных вод на 2004-2008 годы"

 

05

04

795 00 18

213

310

7 556 000,00

 

-7 556 000,00

0,00

 

реализация мероприятий областной целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010 годах" за счет субвенции

 

05

04

522 00 04

411

226

 

40 000 000,00

 

40 000 000,00

 

- Социальная политика

 

10

00

000 00 00

000

000

209 315 500,00

-28 907 000,00

 

180 408 500,00

 

  в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет субвенции на предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

 

10

03

519 00 03

572

262

152 476 000,00

 

 

152 476 000,00

 

льготное обслуживание отдельных категорий граждан в общих отделениях бань

 

10

03

505 00 02

483

262

1 949 700,00

 

 

1 949 700,00

 

меры социальной поддержки по оплате жилищно - коммунальных услуг

 

10

03

505 00 03

483

262

25 982 800,00

 

 

25 982 800,00

 

осуществление отдельных гос.полномочий по расчету и предоставлению ежемесячной компенсационной выплаты на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодной денежной выплаты на приобретение и доставку твердого топлива за счет субвенции

 

10

03

505 00 04

483

262

28 907 000,00

-28 907 000,00

 

0,00


15

Департамент дорожного строительства, благоустройства и транспорта

914

 

 

 

 

 

561 908 365,00

2 231 000,00

0,00

564 139 365,00

 

- Национальная экономика

 

04

00

000 00 00

000

000

146 602 600,00

 

 

146 602 600,00

 

транспорт

 

04

08

000 00 00

000

000

141 800 000,00

 

 

141 800 000,00

 

в т.ч. развитие городского электрического транспорта за счет субвенции

 

04

08

317 00 00

366

310

50 000 000,00

 

 

50 000 000,00

 

           целевая программа "Развитие общественного пассажирского транспорта муниципального образования "Город Томск" на период с 2007 г. до 2020 г." Подпрограмма Развитие и поддержка городского электрического транспорта  на 2007 - 2009 гг."

 

04

08

795 00 12

366

000

91 800 000,00

 

 

91 800 000,00

 

содержание МУ  "Служба заказчика перевозок"

 

04

11

340 00 00

327

000

4 802 600,00

 

 

4 802 600,00

 

- Жилищно-коммунальное хозяйство

 

05

00

000 00 00

000

000

415 305 765,00

2 231 000,00

0,00

417 536 765,00

 

строительство объектов общегражданского назначения, в т.ч.

 

05

02

102 00 00

214

310

71 970 000,00

 

 

71 970 000,00

 

    подготовка ПСД дороги "Аэропорт-Академгородок" за счет субвенции

 

05

02

102 00 00

214

310

59 000 000,00

 

 

59 000 000,00

 

    содержание, реконструкция, ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений и благоустройство территорий поселений за счет субвенции

 

05

02

102 00 00

214

310

12 970 000,00

 

 

12 970 000,00

 

областная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на 2007-2009 годы" за счет субвенции

 

05

02

522 00 03

807

310

 

2 231 000,00

 

2 231 000,00

 

благоустройство, всего

 

05

02

600 00 00

000

000

324 182 100,00

0,00

0,00

324 182 100,00

 

  - за счет средств местного бюджета, в т. ч.

 

05

02

600 00 00

000

000

131 911 100,00

0,00

0,00

131 911 100,00

 

               прочие мероприятия по благоустройству

 

05

02

600 00 00

412

225,
310

33 026 628,00

 

 

33 026 628,00

 

               строительство и содержание автомобильных
               дорог и инженерных сооружений на них

 

05

02

600 00 00

807

225,
226

82 814 300,00

 

 

82 814 300,00

 

               озеленение

 

05

02

600 00 00

808

225,
310

10 387 172,00

 

 

10 387 172,00

 

               организация и содержание мест захоронения

 

05

02

600 00 00

809

225,
310

5 683 000,00

 

 

5 683 000,00

 

  - за счет субвенции, выделенной г. Томску на
     осуществление им функций областного центра,
     в т. ч.

 

05

02

600 00 00

000

000

76 700 000,00

0,00

0,00

76 700 000,00

 

               прочие мероприятия по благоустройству

 

05

02

600 00 00

412

225

40 000 000,00

 

 

40 000 000,00

 

               строительство и содержание автомобильных
               дорог и инженерных сооружений на них

 

05

02

600 00 00

807

225

23 100 000,00

 

 

23 100 000,00

 

               озеленение

 

05

02

600 00 00

808

225

6 600 000,00

 

 

6 600 000,00

 

               организация и содержание мест захоронения

 

05

02

600 00 00

809

225

7 000 000,00

 

 

7 000 000,00

 

 -  содержание, реконструкция, ремонт
    и строительство автомобильных дорог
    общего пользования, мостов и иных транспортных
    инженерных сооружений и благоустройство
    территорий за счет субвенции, в т. ч.

 

05

02

600 00 00

000

000

115 571 000,00

0,00

0,00

115 571 000,00

 

               прочие мероприятия по благоустройству

 

05

02

600 00 00

412

225

21 500 000,00

 

 

21 500 000,00

 

               строительство и содержание автомобильных
               дорог и инженерных сооружений на них

 

05

02

600 00 00

807

225,
226

72 099 000,00

 

 

72 099 000,00

 

               озеленение

 

05

02

600 00 00

808

225

14 972 000,00

 

 

14 972 000,00

 

               организация и содержание мест захоронения

 

05

02

600 00 00

809

225

7 000 000,00

 

 

7 000 000,00

 

руководство и управление в сфере установленных функций

 

05

04

001 00 00

005

000

17 153 665,00

 

 

17 153 665,00

 

          целевая программа  "Проведение мероприятий по рекультивации на городском полигоне твердых бытовых отходов и увеличению сроков его эксплуатации на 2006 - 2007 годы"

 

05

04

795 00 13

412

225

2 000 000,00

 

 

2 000 000,00

16

Департамент недвижимости

915

 

 

 

 

 

134 131 500,00

0,00

0,00

134 131 500,00

 

- Общегосударственные вопросы

 

01

00

000 00 00

000

000

112 578 700,00

 

 

112 578 700,00

 

руководство и управление в сфере установленных функций

 

01

15

001 00 00

005

000

60 361 000,00

 

 

60 361 000,00

 

обеспечение деятельности подведомственных учреждений

 

01

15

001 00 00

327

000

39 717 700,00

 

 

39 717 700,00

 

в т. ч. капитальный ремонт, из них

 

01

15

001 00 00

327

225

20 000 000,00

 

 

20 000 000,00

 

         - за счет субвенции г. Томску на осуществление им        
          функций областного центра

 

01

15

001 00 00

327

225

6 000 000,00

 

 

6 000 000,00

 

         - за счет средств местного бюджета

 

01

15

001 00 00

327

225

14 000 000,00

 

 

14 000 000,00

 

оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

 

01

15

090 00 00

200

226

3 000 000,00

 

 

3 000 000,00

 

расходы на инвентаризацию объектов муниципального имущества

 

01

15

090 00 01

200

226

3 500 000,00

 

 

3 500 000,00

 

за счет субвенции г.Томску на осуществление им функций областного центра на капитальный ремонт 4-х храмов (включая функции заказчика, технического и авторского надзора и проведение экспертиз), в т.ч. Красная мечеть, Храм Святого Благоверного князя А.Невского, церковь Святых Первоапостолов Петра и Павла, Старообрядческая церковь

 

01

15

092 00 00

216

242

6 000 000,00

 

 

6 000 000,00

 

- Национальная экономика

 

04

00

000 00 00

000

000

20 315 200,00

 

 

20 315 200,00

 

мероприятия по землеустройству и землепользованию, в т.ч. работа по внедрению принципа "единого окна"

 

04

11

340 00 00

406

226

20 315 200,00

 

 

20 315 200,00

 

- Жилищно-коммунальное хозяйство

 

05

00

000 00 00

000

000

1 237 600,00

 

 

1 237 600,00

 

мероприятия по благоустройству (использование и охрана городских лесов)

 

05

02

600 00 00

412

226, 310,
340

1 237 600,00

 

 

1 237 600,00

17

Департамент финансов

910

 

 

 

 

 

54 456 600,00

0,00

0,00

54 456 600,00

 

- Общегосударственные вопросы

 

01

00

000 00 00

000

000

54 456 600,00

0,00

-11 580 000,00

42 876 600,00

 

руководство и управление в сфере установленных функций

 

01

06

001 00 00

005

000

42 876 600,00

 

 

42 876 600,00

 

Расходы на внедрение и сопровождение информационных технологий по исполнению бюджета и организацию работы по реформированию бюджетного процесса

 

01

06

001 00 03

005

000

11 580 000,00

 

-11 580 000,00

0,00

 

- Национальная экономика

 

04

00

000 00 00

000

000

0,00

0,00

11 580 000,00

11 580 000,00

 

Расходы на внедрение и сопровождение информационных технологий по исполнению бюджета и организацию работы по реформированию бюджетного процесса

 

04

09

330 00 01

381

000

0,00

 

11 580 000,00

11 580 000,00

18

Департамент архитектуры и градостроительства

902

 

 

 

 

 

36 639 387,00

0,00

0,00

36 639 387,00

 

- Национальная экономика

 

04

00

000 00 00

000

000

36 639 387,00

 

 

36 639 387,00

 

руководство и управление в сфере установленных функций

 

04

11

001 00 00

005

000

16 739 387,00

 

 

16 739 387,00

 

содержание МУ "Архитектурно-планировочное управление"

 

04

11

001 00 00

327

000

3 500 000,00

 

 

3 500 000,00

 

мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

 

04

11

338 00 00

405

226

16 400 000,00

 

 

16 400 000,00

 

  в т.ч. за счет субвенции г.Томску на осуществление
             им функций областного центра

 

04

11

338 00 00

405

226

11 400 000,00

 

 

11 400 000,00

 

            за счет средств местного бюджета

 

04

11

338 00 00

405

226

5 000 000,00

 

 

5 000 000,00

19

Департамент градостроительства и перспективного развития

916

 

 

 

 

 

163 878 000,00

0,00

0,00

163 878 000,00

 

- Национальная экономика

 

04

00

000 00 00

000

000

36 278 000,00

 

 

36 278 000,00

 

руководство и управление в сфере установленных функций

 

04

11

001 00 00

005

000

11 278 000,00

 

 

11 278 000,00

 

мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства (подготовка земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства)

 

04

11

338 00 00

405

226

25 000 000,00

 

 

25 000 000,00

 

- Жилищно-коммунальное хозяйство

 

05

00

000 00 00

000

000

127 600 000,00

 

 

127 600 000,00

 

Поддержка жилищного хозяйства (обследование аварийных жилых домов)

 

05

01

350 00 00

410

226

500 000,00

 

 

500 000,00

 

расселение из аварийного и ветхого жилья за счет субвенции

 

05

01

350 00 00

666

310

33 884 000,00

 

 

33 884 000,00

 

областная целевая программа "Строительство жилья социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в Томской области в 2006-2010 годах с прогнозом до 2020 года"

 

05

01

522 00 01

000

000

32 216 000,00

 

 

32 216 000,00

 

  в т.ч. за счет средств местного бюджета

 

05

01

522 00 01

213

310

16 100 000,00

 

 

16 100 000,00

 

           за счет субсидии из областного бюджета

 

05

01

522 00 01

213

310

16 116 000,00

 

 

16 116 000,00

 

строительство объектов общегражданского назначения

 

05

02

102 00 00

214

310

6 000 000,00

 

 

6 000 000,00

 

организация водоснабжения населения поселка Психбольница в рамках проекта "Водоснабжение п. Психбольница (организация пуска станции водоподготовки)" за счет субвенции

 

05

02

102 00 00

214

310

50 000 000,00

 

 

50 000 000,00

 

целевая программа "Газификация города Томска"

 

05

04

795 00 19

213

310

5 000 000,00

 

 

5 000 000,00

20

УМП " Центр муниципального заказа"

913

00

00

000 00 00

000

000

153 300 000,00

0,00

0,00

153 300 000,00

 

Средства местного бюджета

 

00

00

000 00 00

000

000

49 400 000,00

 

 

49 400 000,00

 

- Образование

 

07

00

000 00 00

000

000

22 300 000,00

 

 

22 300 000,00

 

     детские дошкольные учреждения

 

07

01

420 00 00

327

225

2 400 000,00

 

 

2 400 000,00

 

      школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

 

07

02

421 00 00

327

225

2 120 000,00

 

 

2 120 000,00

 

     учреждения по внешкольной работе с детьми

 

07

02

423 00 00

327

225

3 080 000,00

 

 

3 080 000,00

 

    специальные (коррекционные) школы

 

07

02

433 00 00

327

225

200 000,00

 

 

200 000,00

 

   целевая программа "Дошкольник" на 2006-2010 г.г.

 

07

09

795 00 11

327

225

14 500 000,00

 

 

14 500 000,00

 

- Здравоохранение

 

09

00

000 00 00

000

000

20 000 000,00

 

 

20 000 000,00

 

      целевая программа "Создание городской больницы скорой помощи" на 2007-2009 годы"

 

09

04

795 00 06

000

000

20 000 000,00

 

 

20 000 000,00

 

 - Социальная политика

 

10

00

000 00 00

000

000

7 100 000,00

 

 

7 100 000,00

 

целевая программа "Старшее поколение" на 2006-2007годы (в том числе услуги технического надзора)

 

10

06

795 00 05

482

262

7 100 000,00

 

 

7 100 000,00

 

замена газовых и электрических плит

 

10

06

795 00 05

482

262

3 450 000,00

 

 

3 450 000,00

 

установка телефонов

 

10

06

795 00 05

482

262

150 000,00

 

 

150 000,00

 

капитальный ремонт жилья

 

10

06

795 00 05

482

262

3 500 000,00

 

 

3 500 000,00

 

Средства областного  бюджета

 

00

00

000 00 00

000

000

103 900 000,00

 

 

103 900 000,00

 

- Жилищно-коммунальное хозяйство

 

05

00

000 00 00

000

000

3 900 000,00

 

 

3 900 000,00

 

строительство объектов общегражданского назначения за счет субвенции г.Томску на осуществление им функций областного центра

 

05

02

102 00 00

214

310

3 900 000,00

 

 

3 900 000,00

 

ремонт муниципальных объектов социальной сферы за счет субсидии

 

00

00

000 00 00

000

000

100 000 000,00

 

 

100 000 000,00

 

- Образование

 

07

00

000 00 00

000

000

49 600 000,00

 

 

49 600 000,00

 

      школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

 

07

02

421 00 00

327

225

41 200 000,00

 

 

41 200 000,00

 

     учреждения по внешкольной работе с детьми

 

07

02

423 00 00

327

225

8 400 000,00

 

 

8 400 000,00

 

- Культура

 

08

01

000 00 00

000

000

6 000 000,00

 

 

6 000 000,00

 

       дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры

 

08

01

440 00 00

327

225

4 000 000,00

 

 

4 000 000,00

 

- библиотеки

 

08

01

442 00 00

327

225

2 000 000,00

 

 

2 000 000,00

 

- Здравоохранение

 

09

01

000 00 00

000

000

44 400 000,00

 

 

44 400 000,00

 

       больницы, клиники,  госпитали, медико-санитарные части

 

09

01

470 00 00

327

225

5 000 000,00

 

 

5 000 000,00

 

       поликлиники, амбулатории, диагностические центры

 

09

01

471 00 00

327

225

20 200 000,00

 

 

20 200 000,00

 

       родильные дома

 

09

01

476 00 00

327

225

19 200 000,00

 

 

19 200 000,00

21

Комитет по охране окружающей среды

919

 

 

 

 

 

4 311 941,00

0,00

0,00

4 311 941,00

 

- Охрана окружающей среды

 

06

00

000 00 00

000

000

4 311 941,00

 

 

4 311 941,00

 

руководство и управление в сфере установленных функций

 

06

04

001 00 00

005

000

4 311 941,00

 

 

4 311 941,00

22

Управление по делам ГО и ЧС

917

 

 

 

 

 

6 264 400,00

0,00

0,00

6 264 400,00

 

- Национальная безопасность и
  правоохранительная деятельность

 

03

00

000 00 00

000

000

6 264 400,00

 

 

6 264 400,00

 

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий, гражданская оборона

 

03

09

202 00 01

000

000

6 264 400,00

 

 

6 264 400,00

 

   оплата труда и начисления на оплату труда

 

03

09

202 00 01

240

210

5 417 876,20

 

 

5 417 876,20

23

Томская городская муниципальная избирательная комиссия

918

 

 

 

 

 

3 404 100,00

0,00

0,00

3 404 100,00

 

- Общегосударственные вопросы

 

01

00

000 00 00

000

000

3 404 100,00

 

 

3 404 100,00

 

руководство и управление в сфере установленных функций

 

01

07

001 00 00

005
092

000

3 404 100,00

 

 

3 404 100,00

24

МУ  "Муниципальные информационные технологии"

926

 

 

 

 

 

8 107 000,00

0,00

0,00

8 107 000,00

 

- Общегосударственные вопросы

 

01

00

000 00 00

000

000

8 107 000,00

 

 

8 107 000,00

 

руководство и управление в сфере установленных функций

 

01

15

001 00 00

327

000

8 107 000,00

 

 

8 107 000,00

25

Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства

910

 

 

 

 

 

156 074 000,00

0,00

-3 000 000,00

153 074 000,00

 

- Общегосударственные вопросы:

 

01

00

000 00 00

000

000

139 495 000,00

 

-3 000 000,00

136 495 000,00

 

обслуживание муниципального долга

 

01

12

065 00 00

152

231

87 730 000,00

 

 

87 730 000,00

 

резервные фонды

 

01

13

070 00 00

184

290

43 241 100,00

 

-3 000 000,00

40 241 100,00

 

   ФНР, в т.ч.

 

01

13

070 00 00

184

290

27 420 600,00

 

0,00

27 420 600,00

 

     ФНР администрации г.Томска

 

01

13

070 00 01

184

290

27 420 600,00

 

 

27 420 600,00

 

     ФНР администрации Кир.района

 

01

13

070 00 02

184

290

 

 

 

0,00

 

     ФНР администрации Лен.района

 

01

13

070 00 03

184

290

 

 

 

0,00

 

     ФНР администрации Окт.района

 

01

13

070 00 04

184

290

 

 

 

0,00

 

     ФНР администрации Сов.района

 

01

13

070 00 05

184

290

 

 

 

0,00

 

   ФЧС

 

01

13

070 00 00

184

290

15 820 500,00

 

-3 000 000,00

12 820 500,00

 

другие общегосударственные вопросы

 

01

15

000 00 00

000

000

8 523 900,00

 

0,00

8 523 900,00

 

обеспечение мероприятий по реформированию муниципальной службы

 

01

15

092 00 00

211

000

3 000 000,00

 

0,00

3 000 000,00

 

выполнение других обязательств государства

 

01

15

092 00 00

216

000

5 523 900,00

 

 

5 523 900,00

 

-Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

 

03

00

000 00 00

000

000

5 000 000,00

0,00

0,00

5 000 000,00

 

Целевая программа  «О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск" в 2006-2007г.г.»

 

03

13

795 00 15

216

000

5 000 000,00

 

 

5 000 000,00

 

- Национальная экономика

 

04

00

000 00 00

000

000

11 579 000,00

0,00

0,00

11 579 000,00

 

Другие вопросы в области информатики

 

04

09

330 00 02

381

000

11 579 000,00

 

 

11 579 000,00

 

Всего расходов

 

 

 

 

 

 

4 865 329 100,00

55 552 554,96

0,00

4 920 881 654,96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Думы города Томска

Первый заместитель Мэра города Томска

________________ Н.А.Николайчук

_________________И.Н. Шатурный