Недействующий

ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 октября 2012 года N 478-ПП

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.09.2011 N 483-ПП

{Утратил силу - постановление Правительства Мурманской Области от 31.12.2013 N 783-ПП}


Правительство Мурманской области постановляет:

внести в постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2011 N 483-ПП "О долгосрочной целевой программе "Модернизация системы социального обслуживания населения" на 2012-2014 годы" (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 28.05.2012 N 237-ПП) следующие изменения:

1. В наименовании и пункте 1 постановления слова "на 2012-2014 годы" заменить словами "на 2012-2016 годы".

2. Долгосрочную целевую программу "Модернизация системы социального обслуживания населения" на 2012-2016 годы, изложить в новой редакции согласно приложению.

Губернатор

Мурманской области М. Ковтун


Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 01.10.2012 N 478-ПП

Долгосрочная целевая программа "Модернизация системы социального обслуживания населения" на 2012-2016 годы

Паспорт долгосрочной целевой программы "Модернизация системы социального обслуживания населения" на 2012-2016 годы

(далее - Программа)

---------------------------T----------------------------------------------------------------------¬

¦Основание для разработки  ¦- постановление Правительства Мурманской области от 03.08.2011 N      ¦

¦Программы (наименование,  ¦385-ПП "О разработке долгосрочных целевых программ в сфере социальной ¦

¦номер и дата нормативного ¦защиты населения Мурманской области на 2012 - 2014 годы"              ¦

¦правового акта о          ¦                                                                      ¦

¦разработке ДЦП)           ¦                                                                      ¦

+--------------------------+----------------------------------------------------------------------+

¦Тактическая цель          ¦- укрепление семьи и усиление защиты социально уязвимых слоев         ¦

¦социально-экономического  ¦населения, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации          ¦

¦развития, достижению      ¦                                                                      ¦

¦которой способствует      ¦                                                                      ¦

¦Программа                 ¦                                                                      ¦

+--------------------------+----------------------------------------------------------------------+

¦Государственный заказчик -¦- Министерство труда и социального развития Мурманской области        ¦

¦координатор Программы     ¦                                                                      ¦

+--------------------------+----------------------------------------------------------------------+

¦Государственные заказчики ¦- Министерство труда и социального развития Мурманской области;       ¦

¦Программы                 ¦- Министерство строительства и территориального развития Мурманской   ¦

¦                          ¦области;                                                              ¦

+--------------------------+----------------------------------------------------------------------+

¦Цель Программы            ¦- модернизация системы социального обслуживания населения             ¦

+--------------------------+----------------------------------------------------------------------+

¦Задачи Программы          ¦- развитие инфраструктуры учреждений социального обслуживания;        ¦

¦                          ¦- повышение доступности и качества предоставляемых социальных услуг   ¦

¦                          ¦населению Мурманской области                                          ¦

+--------------------------+----------------------------------------------------------------------+

¦Целевые показатели        ¦- доля учреждений социального обслуживания населения, осуществивших   ¦

¦(индикаторы) реализации   ¦модернизацию материально-технической базы, от общего числа учреждений ¦

¦Программы                 ¦социального обслуживания, нуждающихся в модернизации МТБ;             ¦

¦                          ¦- доля учреждений социального обслуживания, внедривших новые формы и  ¦

¦                          ¦технологии работы, от общего числа учреждений;                        ¦

¦                          ¦- темп роста числа вновь созданных отделений и служб в учреждениях    ¦

¦                          ¦социального обслуживания населения по отношению к базовому показателю ¦

¦                          ¦(2011 г. - 3 отделения);                                              ¦

¦                          ¦- обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания  ¦

¦                          ¦престарелых и инвалидов (взрослых и детей) на 10 тыс. населения;      ¦

¦                          ¦- количество граждан, охваченных новыми формами социального           ¦

¦                          ¦обслуживания населения                                                ¦

+--------------------------+----------------------------------------------------------------------+

¦Сроки и этапы реализации  ¦- 2012 - 2016 годы                                                    ¦

¦Программы                 ¦                                                                      ¦

+--------------------------+----------------------------------------------------------------------+

¦Перечень Подпрограмм      ¦- "Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания";  ¦

¦                          ¦- "Развитие системы социального обслуживания населения Мурманской     ¦

¦                          ¦области"                                                              ¦

+--------------------------+----------------------------------------------------------------------+

¦Краткая характеристика    ¦Мероприятия Программы направлены на создание новых мест в действующих ¦

¦программных мероприятий   ¦и открытие новых учреждений системы социальной защиты, внедрение новых¦

¦                          ¦форм социального обслуживания населения, укрепление                   ¦

¦                          ¦материально-технической базы учреждений                               ¦

+--------------------------+----------------------------------------------------------------------+

¦Объемы и источники        ¦Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного    ¦

¦финансирования (всего, в  ¦бюджета и средств государственного внебюджетного фонда (ПФ РФ). Общие ¦

¦том числе по              ¦затраты на реализацию Программы составят 738471,8 тыс. рублей         ¦

¦подпрограммам, годам      ¦----------------T---------T------------------------------------------¬¦

¦реализации, тыс. рублей)  ¦¦   Источник    ¦  Всего  ¦      По годам реализации Программы       ¦¦

¦                          ¦¦финансирования ¦на 2012 -+--------T--------T-------T-------T--------+¦

¦                          ¦¦               ¦2016 годы¦2012 г. ¦2013 г. ¦2014 г.¦2015 г.¦2016 г. ¦¦

¦                          ¦+---------------+---------+--------+--------+-------+-------+--------+¦

¦                          ¦¦ИТОГО:         ¦ 738471,8¦218739,7¦252914,2¦68507,9¦ 5250,0¦193060,0¦¦

¦                          ¦+---------------+---------+--------+--------+-------+-------+--------+¦

¦                          ¦¦Областной      ¦ 738276,0¦218543,9¦252914,2¦68507,9¦ 5250,0¦193060,0¦¦

¦                          ¦¦бюджет         ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦        ¦¦

¦                          ¦+---------------+---------+--------+--------+-------+-------+--------+¦

¦                          ¦¦Средства       ¦    195,8¦   195,8¦     0,0¦    0,0¦    0,0¦     0,0¦¦

¦                          ¦¦государственных¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦        ¦¦

¦                          ¦¦внебюджетных   ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦        ¦¦

¦                          ¦¦фондов         ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦        ¦¦

¦                          ¦+---------------+---------+--------+--------+-------+-------+--------+¦

¦                          ¦¦Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов социального    ¦¦

¦                          ¦¦обслуживания"                                                       ¦¦

¦                          ¦+---------------T---------T--------T--------T-------T-------T--------+¦

¦                          ¦¦ИТОГО:         ¦ 608780,0¦201030,0¦210620,0¦34930,0¦    0,0¦162200,0¦¦

¦                          ¦+---------------+---------+--------+--------+-------+-------+--------+¦

¦                          ¦¦Областной      ¦ 608780,0¦201030,0¦210620,0¦34930,0¦    0,0¦162200,0¦¦

¦                          ¦¦бюджет         ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦        ¦¦

¦                          ¦+---------------+---------+--------+--------+-------+-------+--------+¦

¦                          ¦¦Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения   ¦¦

¦                          ¦¦Мурманской области"                                                 ¦¦

¦                          ¦+---------------T---------T--------T--------T-------T-------T--------+¦

¦                          ¦¦ИТОГО:         ¦ 129691,8¦ 17709,7¦ 42294,2¦33577,9¦ 5250,0¦ 30860,0¦¦

¦                          ¦+---------------+---------+--------+--------+-------+-------+--------+¦

¦                          ¦¦Областной      ¦ 129496,0¦ 17513,9¦ 42294,2¦33577,9¦ 5250,0¦ 30860,0¦¦

¦                          ¦¦бюджет         ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦        ¦¦

¦                          ¦+---------------+---------+--------+--------+-------+-------+--------+¦

¦                          ¦¦Средства       ¦    195,8¦   195,8¦     0,0¦    0,0¦    0,0¦     0,0¦¦

¦                          ¦¦государственных¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦        ¦¦

¦                          ¦¦внебюджетных   ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦        ¦¦

¦                          ¦¦фондов         ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦        ¦¦

¦                          ¦L---------------+---------+--------+--------+-------+-------+---------¦

+--------------------------+----------------------------------------------------------------------+

¦Ожидаемые конечные        ¦Реализация мероприятий Программы позволит к 2016 году:                ¦

¦результаты реализации     ¦- достичь доли учреждений социального обслуживания населения,         ¦

¦Программы и показатели    ¦осуществивших модернизацию материально-технической базы, от общего    ¦

¦социально-экономической   ¦числа учреждений социального обслуживания, нуждающихся в модернизации ¦

¦эффективности             ¦МТБ, до 94,3 %;                                                       ¦

¦                          ¦- достичь доли учреждений социального обслуживания, внедривших новые  ¦

¦                          ¦формы и технологии работы, от общего числа учреждений до 31,4 %;      ¦

¦                          ¦- увеличить число вновь созданных отделений и служб в учреждениях     ¦

¦                          ¦социального обслуживания населения по отношению к базовому показателю ¦

¦                          ¦(2011 г. - 3 отделения) на 15 %;                                      ¦

¦                          ¦- увеличить обеспеченность стационарными учреждениями социального     ¦

¦                          ¦обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей) на 10 тыс.    ¦

¦                          ¦населения до 29,5 %;                                                  ¦

¦                          ¦- увеличить количество граждан, охваченных новыми формами социального ¦

¦                          ¦обслуживания населения, до 3226 человек                               ¦

+--------------------------+----------------------------------------------------------------------+

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»