Наименование программы | Долгосрочная целевая программа «Дети Кольского Заполярья» на 2011 - 2014 годы (далее - Программа) | |||||||||||
Дата принятия решения о разработке Программы | ||||||||||||
Государственные заказчики Программы (позиция с дополнениями постановления Правительства Мурманской области от 30.05.2011 № 263-ПП) | - Министерство труда и социального развития Мурманской области; - Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области | |||||||||||
Государственный заказчик - координатор Программы | Министерство труда и социального развития Мурманской области | |||||||||||
Основные разработчики Программы (позиция с дополнениями постановления Правительства Мурманской области от 30.05.2011 № 263-ПП) | - Министерство труда и социального развития Мурманской области; - Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Мурманской области | |||||||||||
Цели и задачи Программы | Основные цели: - создание условий для эффективной социальной реабилитации несовершеннолетних; - развитие и совершенствование форм работы с детьми и семьями, имеющими детей, оказавшимися в трудной жизненной ситуации; - формирование здорового образа жизни, привлечение детей и подростков к спорту; - исполнение публичных обязательств по государственной поддержке семей, имеющих детей; - расширение и совершенствование социальных психолого-медико-педагогических и других видов помощи семьям | |||||||||||
Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Целевые индикаторы и показатели | Ед. изм. | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||||||
| ||||||||||||
Удельный вес безнадзорных детей в общей численности детского населения | % | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | |||||||
Удельный вес детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, в общем числе безнадзорных и беспризорных детей | % | 77,5 | 78,0 | 78,5 | 78,5 | |||||||
Количество преступлений с участием несовершеннолетних | в % к предыдущему году | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | |||||||
Количество несовершеннолетних участников преступлений | в % к предыдущему году | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,4 | |||||||
Число учреждений, оказывающих социальную помощь семье и детям, укрепивших материально-техническую базу | Ед. | 4 | 9 | 4 | 4 | |||||||
Число подростков, обеспеченных временной занятостью | Чел. | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | |||||||
Число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления | Чел. | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |||||||
| ||||||||||||
Число открытых отделений семьи и детей в учреждениях социального обслуживания | Ед. | - | - | 1 | 1 | |||||||
Число введенных в действие новых детских амбулаторно-поликлинических учреждений | Ед. | - | - | - | 1 | |||||||
Число капитально отремонтированных и реконструированных помещений детских учреждений | Ед. | 1 | - | - | 1 | |||||||
| ||||||||||||
Удельный вес детей-инвалидов в общей численности детского населения | % | 1,47 | 1,45 | 1,43 | 1,4 | |||||||
Удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, в общем количестве семей с детьми-инвалидами, нуждающихся в услугах | % | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | |||||||
Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, в общем количестве нуждающихся в услугах детей-инвалидов | % | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 38,0 | |||||||
Число учреждений (отделений), оказывающих услуги семьям с детьми-инвалидами, укрепивших материально-техническую базу | Ед. | 3 | 8 | 11 | 9 | |||||||
Количество специалистов, осуществляющих комплексную реабилитацию детей-инвалидов, повысивших квалификацию | Чел. | 20 | 25 | 25 | 35 | |||||||
| ||||||||||||
Доля детей, устроенных на воспитание в семью, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||||
| ||||||||||||
Количество образовательных учреждений, спортивных клубов, участвующих в смотрах-конкурсах, направленных на развитие физической культуры и спорта | Ед. | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | в % к предыдущему году | 105 | 107 | 110 | 113 | |||||||
Доля детей, участвующих в региональных мероприятиях, направленных на выявление и поддержку одаренных детей, в общем числе обучающихся общеобразовательных школ | % | 0,49 | 0,55 | 0,59 | 0,68 | |||||||
Количество одаренных детей и учащейся молодежи, получающих премии и стипендии Губернатора Мурманской области | Чел. | 135 | 135 | 135 | 135 | |||||||
| ||||||||||||
Коэффициент рождаемости | Чел. на 1000 населения | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | |||||||
Показатель младенческой смертности | На 1000 родившихся живыми | 7,8 | 7,6 | 7,4 | 7,2 | |||||||
Удельный вес повторных рождений | % от числа родившихся | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | |||||||
Число разводов на 1000 заключенных браков | Ед. | 780 | 775 | 775 | 770 | |||||||
Расходы областного бюджета на предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей | Млн. рублей | 18,1 | 17,7 | 19,9 | 20,2 | |||||||
Число малообеспеченных семей с детьми | в % к предыдущему году | 97 | 97 | 97 | 97 | |||||||
Число семей, обслуженных в учреждениях социальной помощи семье и детям | в % к предыдущему году | 103 | 103 | 103 | 103 | |||||||
Сроки и этапы реализации Программы | - 2011 - 2014 годы без выделения этапов | |||||||||||
Объемы и источники финансирования | Общие затраты на реализацию Программы за счет всех источников финансирования составят 4422617,4 тыс. руб., в том числе за счет средств: внебюджетных источников - 3812,0 тыс. руб. (тыс. руб.) | |||||||||||
Источник финансирования | Всего за 2011 - 2014 годы | По годам реализации Программы | ||||||||||
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | |||||||||
Федеральный бюджет | 295992,6 | 77407,8 | 72861,6 | 72861,6 | 72861,6 | |||||||
Областной бюджет | 4118396,8 | 365143,7 | 302494,5 | 2122878,8 | 1327879,8 | |||||||
Внебюджетные источники | 3812,0 | 800,0 | 1005,0 | 1000,0 | 1007,0 | |||||||
ИТОГО: | 4422617,4 | 447767,5 | 376361,1 | 2196740,4 | 1401748,4» | |||||||
Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели социально- экономической эффективности | - улучшение демографических показателей, в том числе рождаемости; - совершенствование системы социального обслуживания семьи и детей, расширение сети учреждений различной ведомственной принадлежности, оказывающих услуги семье и детям; - повышение качества и расширение спектра социальных услуг семье и детям; - создание условий по обеспечению равных возможностей для детей с ограниченными возможностями здоровья и интеграции их в общество; - совершенствование профессиональной подготовки специалистов, работающих с семьями и детьми в учреждениях различной ведомственной принадлежности; - совершенствование системы социальной поддержки нуждающихся семей с детьми; - развитие форм семейного устройства детей-сирот; - совершенствование системы выявления и поддержки одаренных детей, реализации их способностей и получения образования в соответствии с образовательными потребностями и запросами; - привлечение детей и семей с детьми к участию в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях; - усиление мер профилактики негативных явлений в молодежной среде, расширение видов помощи молодой семье, повышение престижности брака среди молодежи; - привлечение внимания научного сообщества, общественности и СМИ к проблемам детей и семьи |