Недействующий

ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 сентября 2010 года № 402-ПП/14


О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Социальное развитие села Мурманской области» на 2009 - 2012 годы

____________________________________________________________________
Утратил силу на основании постановления Правительства Мурманской области от 24.03.2015 N 108-ПП.
____________________________________________________________________

(с изменениями на 12 января 2011 года)

______________________________________________________________________________

Документ с изменениями, внесенными:           

постановлением Правительства Мурманской области от 12 января 2011 года № 2-ПП

______________________________________________________________________________    

                

В целях оптимизации расходов областного бюджета Правительство Мурманской области постановляет:

 

внести изменения в долгосрочную целевую программу  «Социальное развитие села Мурманской области» на 2009 - 2012 годы, утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 10.04.2009  № 166-ПП/8 (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 23.06.2010 №  281-ПП), согласно приложению.

Губернатор Мурманской области
Д. Дмитриенко


Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 13.09.2010 № 402-ПП/14
(с изменениями постановления Правительства
Мурманской области от 12.01.2011 № 2-ПП
)

Изменения в долгосрочную целевую программу «Социальное развитие села Мурманской области» на 2009 - 2012 годы


        1. По всему тексту долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села Мурманской области» на 2009 - 2012 годы (далее - Программа) слова «Комитет сельского хозяйства Мурманской области» заменить словами «Комитет по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку Мурманской области».


     2. В паспорте Программы:

     2.1. Позицию «Важнейшие целевые индикаторы и показатели» изложить в редакции:


« - ввод и приобретение 2,7 тыс.кв. метров жилья для граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, за 4 года реализации Программы;

- количество семей, улучшивших жилищные условия, - 48, в том числе 14 молодых семей (молодых специалистов);

- улучшение условий обслуживания в 1 фельдшерско-акушерском пункте;

- оснащение сельских учреждений культуры современными автоклубами и библиобусами;

- строительство 19,9 км линий электропередачи».

2.2. Позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в редакции:

«- общие затраты на реализацию Программы за счет всех источников финансирования составят 107236,6 тыс. руб.

Источники финансирования

2009-2012 (тыс. руб.)

в том числе по годам:

2009

2010

2011

2012

Всего

107236,6

29025,8

14523,0

29961,5

33726,3

в том числе:

федеральный бюджет

24929,3

3017,5

3802,0

12997,3

5112,5

областной бюджет

62972,9

22445,0

6111,0

11233,9

23183,0

местные бюджеты

4471,0

300,0

1645,0

1079,0

1447,0

внебюджетные средства

14863,4

3263,3

2965,0

4651,3

3983,8»


2.3. Позицию «Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности» изложить в редакции:

«- улучшить жилищные условия более 34 сельских семей;     


- закрепить или привлечь для проживания на селе 14 молодых семей и молодых специалистов, обеспечив их доступным жильем;

- улучшить снабжение сельских потребителей электроэнергией в одном населенном пункте;

- привести в соответствие с лицензионными требованиями материально-техническую базу фельдшерско-акушерского пункта в одном населенном пункте;

- обеспечить равный доступ жителей села к услугам культуры».

3. Таблицу раздела 2 «Основные цели и задачи Программы» изложить в редакции:

«Целевые индикаторы и показатели

ед. изм.

2009 год

2010 год

2011 год

2012
год

Количество граждан, которые улучшат жилищные условия в рамках реализации  данной Программы

Приобретение (строительство) жилья  гражданами в рамках реализации  Программы

чел.

кв. м

7

420

11

600

9

540

7

445

Количество молодых семей и молодых специалистов,  обеспеченных жильем в рамках реализации  Программы

Приобретение (строительство) жилья в рамках реализации  Программы

чел.

кв. м

3

160

4

210

4

160

3

160

Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов

ед.

1

Приобретение автоклубов и библиобуса

ед.

4

Ввод в действие электрических сетей

км

19,9»


4. В разделе 3 «Основные мероприятия Программы»:


4.1. Абзац одиннадцатый пункта 3.1 изложить в редакции:

«- улучшить жилищные условия 48 сельских семей, в том числе 14 молодых семей и молодых специалистов;».

4.2. Абзац шестой пункта 3.2 исключить.

5. Абзацы третий - седьмой раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в редакции:

«Общий объем финансирования Программы на 2009 - 2012 годы составит 107236,6 тыс. рублей, в том числе за счет:

федерального бюджета - 24929,3 тыс. рублей;

бюджета Мурманской области -62972,9 тыс. рублей;

местных бюджетов - 4471,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников - 14863,4 тыс. рублей.».

6. Разделы 3 и 4 приложения № 1 к Программе «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции:

"3. Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности

3.1.

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской области

2009-2012

34189,9

13240,8

10344,9

0

10604,2

Улучшение жилищных условий 28 семей

Комитет по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку Мурманской области, органы местного самоуправления муниципальных образований

2009

6136,2

2440,2

1508,3

0

2187,7

2010

7182

2765

2262,0

0

2155,0

2011

11219

4319,3

3534

0

3365,7

2012

9652,7

3716,3

3040,6

0

2895,8

3.2.

Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе

2009-2012

12762,7

4660,5

3843

0

4259,2

Обеспечение жильем 12 семей

Комитет по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку Мурманской области, органы местного самоуправления муниципальных образований

2009

2154,6

577,3

501,7

0

1075,6

2010

2696,0

1037,0

849,0

810,0

2011

4285,5

1650

1349,9

1285,6

2012

3626,6

1396,2

1142,4

1088,0

 

ИТОГО

2009-2012

46952,6

17901,3

14187,9

0

14863,4

 

 

2009

8290,8

3017,5

2010,0

0

3263,3

2010

9878,0

3802,0

3111,0

0

2965,0

2011

15504,5

5969,3

4883,9

0

4651,3

2012

13279,3

5112,5

4183,0

0

3983,8


4. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности

4.1.

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Краснощелье

2009-2012

4889

0

4600

289

0

Повышение качества обслуживания

Минтерразвития Мурманской области, орган местного самоуправления муниципального образования Ловозерский район

2009

0

2010

0

2011

679

600

79

2012

4210

4000

210

4.2.

Оснащение  клубов и библиотек специализированными комплексами (автоклубами и библиобусами)

2009-2012

20930

0

19435

1495

0

Повышение качества культурного обслуживания сельских жителей

Комитет по культуре и искусству Мурманской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Кольский район, с.п. Варзуга, с.п.Ловозеро, г.п. Зеленоборский

2009

19435

19435

2010

1495

1495

2011

0

2012

0

4.3.

Реконструкция энергообеспечения с. Краснощелье, Каневка, Сосновка

2009-2012

4450

0

4000

450

0

ВЛ 0,38 кВ в с.Сосновка и с. Каневка - 2 км

Минтерразвития Мурманской области, орган местного самоуправления муниципального образования с.п. Ловозеро

2009

1300

1000

300

2010

3150

3000

150

2011

0

2012

0

4.4.

ЛЭП 10 кВ от с. Варзуга до с. Кузомень

2009-2012

30015,0

7028,0

20750,0

2237,0

0

ЛЭП 10 кВ - 19,9 км

Минтерразвития Мурманской области, орган местного самоуправления муниципального образования с.п. Варзуга

2009

2010

2011

13778,0

7028,0

5750,0

1000,0

2012

16237,0

0,0

15000,0

1237,0

 

ИТОГО

2009-2012

60284,0

7028,0

48785,0

4471,0

0,0

 

 

2009

20735

0

20435

300

0

2010

4645

0

3000

1645

0

2011

14457,0

7028,0

6350,0

1079,0

0

2012

20447,0

0,0

19000,0

1447,0

0

 

ВСЕГО по Программе

2009-2012

107236,6

24929,3

62972,9

4471,0

14863,4

 

 

2009

29025,8

3017,5

22445

300

3263,3

2010

14523

3802,0

6111,0

1645,0

2965,0

2011

29961,5

12997,3

11233,9

1079,0

4651,3

2012

33726,3

5112,5

23183,0

1447,0

3983,8

 

в том числе: на увеличение основных фондов; всего

2009-2012

60284,0

7028,0

48785,0

4471,0

0,0

 

 

2009

20735,0

0,0

20435,0

300,0

0,0

2010

4645,0

0,0

3000,0

1645,0

0,0

2011

14457,0

7028,0

6350,0

1079,0

0,0

2012

20447,0

0,0

19000,0

1447,0

0,0

 

из них: Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

2009-2012

39354

7028

29350

2976

0

 

 

2009

1300

0

1000

300

0

2010

3150

0

3000

150

0

2011

14457

7028

6350

1079

0

2012

20447

0

19000

1447

0

 

        Комитет по культуре и искусству Мурманской области

2009-2012

20930

0

19435

1495

0

 

 

2009

19435

19435

2010

1495

1495

2011

0

2012

0

 

прочие затраты: Комитет по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку Мурманской области

2009-2012

46952,6

17901,3

14187,9

0

14863,4

 

 

2009

8290,8

3017,5

2010

0

3263,3

2010

9878

3802,0

3111

0

2965

2011

15504,5

5969,3

4883,9

0

4651,3

2012

13279,3

5112,5

4183

0

3983,8"

  

Редакция документа с учетом

     изменений и дополнений,
     выполнена ООО "Юрсервис"

     



Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»