ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 2009 года № 89-ПП
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
«Дети Кольского Заполярья» на 2007-2010 годы
Правительство Мурманской области постановляет:
внести в долгосрочную целевую программу «Дети Кольского Заполярья» на 2007-2010 годы, утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 13.07.2006 № 274-ПП/7 «О долгосрочной целевой программе «Дети Кольского Заполярья» на 2007-2010 годы» (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 28.10.2008 № 519-ПП/18), изменения согласно приложению.
Губернатор Мурманской области
Ю.А.ЕВДОКИМОВ
Приложение
Изменения в долгосрочную целевую программу
«Дети Кольского Заполярья» на 2007-2010 годы
1. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в редакции:
«Объемы и источники финансирования | - общие затраты на реализацию Программы за счет всех источников финансирования составят 1606357,9 тыс. руб., в том числе за счет средств: |
2. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения» Программы изложить в редакции:
«Раздел 4. «Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств.
Объемы финансирования Программы на 2007 - 2010 годы определяются при рассмотрении проекта областного бюджета на соответствующий финансовый год, с учетом возможностей областного бюджета.
Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке.
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Программы за счет всех источников финансирования составит 1606357,9 тыс. руб., в том числе за счет средств:
областного бюджета - 970154,2 тыс. руб.;
федерального бюджета - 525585,7 тыс. руб.;
бюджетов муниципальных образований - 97858,0 тыс. руб.;
внебюджетных источников -12760,0 тыс. руб.
Финансовые и имущественные взаимоотношения участников Программы регулируются договорами о совместной деятельности по реализации Программы, являющимися неотъемлемой частью Программы.
Имущество, приобретаемое и создаваемое (реконструкция, строительство объектов) в рамках Программы для муниципальных организаций, относится к собственности соответствующего муниципального образования.
Имущество, приобретаемое и создаваемое (реконструкция, строительство объектов) в рамках Программы для областных организаций, относится к государственной собственности Мурманской области и подлежит учету в реестре государственного имущества Мурманской области.
Подпрограмма
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 233559,9 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Источник финансирования | Всего за | По годам реализации Программы | |||
2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||
Федеральный бюджет | 110085,7 | 27050,0 | 27154,7 | 27660,0 | 28221,0 |
Областной бюджет | 69374,7 | 7592,5 | 21372,9 | 19946,0 | 20463,3 |
Муниципальный бюджет | 46099,5 | 46099,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Внебюджетные источники | 8000,0 | 5000,0 | 2000,0 | 1000,0 | 0,0 |
ИТОГО: | 233559,9 | 85742,0 | 50527,6 | 48606,0 | 48684,3 |
Подпрограмма
«Здоровое поколение»
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 1371768,9 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Источник финансирования | Всего за | По годам реализации Программы | |||
2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||
Федеральный бюджет | 415500,0 | 26500,0 | 389000,0 | 0,0 | 0,0 |
Областной бюджет | 884582,4 | 65171,8 | 323846,6 | 363889,6 | 131674,4 |
Муниципальный бюджет | 46786,5 | 21134,8 | 8458,2 | 8299,2 | 8894,3 |
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ИТОГО: | 1346868,9 | 112806,6 | 721304,8 | 372188,8 | 140568,7 |
Подпрограмма «Дети-сироты»
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 13975,0 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Источник финансирования | Всего за | По годам реализации Программы | |||
2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Областной бюджет | 4330,0 | 1202,0 | 1266,0 | 954,0 | 908,0 |
Муниципальный бюджет | 4972,0 | 4602,0 | 120,0 | 200,0 | 50,0 |
Внебюджетные источники | 4673,0 | 1167,0 | 1043,0 | 1207,0 | 1256,0 |
ИТОГО: | 13975,0 | 6971,0 | 2429,0 | 2361,0 | 2214,0 |
Подпрограмма
«Дети и творчество»
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования - 11953,9 тыс. руб., в том числе из средств:
(тыс. руб.)
Источник финансирования | Всего за | По годам реализации Программы | |||
2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Областной бюджет | 11867,1 | 2572,5 | 2810,0 | 2850,6 | 3634,0 |
Муниципальный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Внебюджетные источники | 87,0 | 40,0 | 25,0 | 22,0 | 0,0 |
ИТОГО: | 11954,1 | 2612,5 | 2835,0 | 2872,6 | 3634,0» |
3. В мероприятиях подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»:
3.1. Пункты 1.1, 2.11, 2.12, 3.2, 4.2 изложить в редакции:
«1.1. | Открытие отделения дневного пребывания детей в Кольском комплексном центре социального обслуживания населения | 2008 г. | комитет по труду | 220,0 | |||||||||||||||||
Всего: | 220,0 | 220,0 | |||||||||||||||||||
ст. 310 | |||||||||||||||||||||
прочие расходы | 220,0 | 220,0 | |||||||||||||||||||
2.11. | Ремонт канализации, системы водоснабжения, помещений в Апатитском социальном приюте для детей и подростков | 2008 - | комитет по труду | 500,0 | 400,0 | ||||||||||||||||
Всего: | 900,0 | 500,0 | 400,0 | ||||||||||||||||||
ст. 310 | |||||||||||||||||||||
прочие расходы | 900,0 | 500,0 | 400,0 | ||||||||||||||||||
2.12. | Ремонт кровли, тепло- и | 2009 г. | комитет по труду | 350,0 | |||||||||||||||||
Всего: | 350,0 | 350,0 | |||||||||||||||||||
ст. 310 | |||||||||||||||||||||
прочие расходы | 350,0 | 350,0 | |||||||||||||||||||
3.2. | Обучение специалистов детской службы ГУЗ МОНД | 2007 - | комитет по | 40,0 | 80,0 | 89,0 | 97,0 | ||||||||||||||
Всего: | 306,0 | 40,0 | 80,0 | 89,0 | 97,0 | ||||||||||||||||
ст. 310 | |||||||||||||||||||||
прочие расходы | 306,0 | 40,0 | 80,0 | 89,0 | 97,0 | ||||||||||||||||
4.2. | Организация профильной смены на базе ГОУ ДОД МОЗСООЛ «Гандвиг» для несовершеннолетних "группы риска" | 2008, | комитет по | 296,8 | 296,8 | ||||||||||||||||
Всего: | 593,6 | 296,8 | 296,8 | ||||||||||||||||||
ст. 310 | |||||||||||||||||||||
прочие расходы | 593,6 | 296,8 | 296,8» |
3.2. Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы изложить в редакции:
«Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс. руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||||||||||||||||||||||||||||
ФБ | ОБ | МБ | ВИ | ФБ | ОБ | МБ | ВИ | ФБ | ОБ | МБ | ВИ | ФБ | ОБ | МБ | ВИ | ||||||||||||||||
Всего: | 233559,9 | 27050,0 | 7592,5 | 46099,5 | 5000,0 | 27154,7 | 21372,9 | 2000,0 | 27660,0 | 19946,0 | 1000,0 | 28221,0 | 20463,3 | ||||||||||||||||||
ст. 310 | 2206,0 | 104,0 | 1148,0 | 702,0 | 252,0 | ||||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | 231353,9 | 27050,0 | 7488,5 | 46099,5 | 5000,0 | 27154,7 | 20224,9 | 2000,0 | 27660,0 | 19244,0 | 1000,0 | 28221,0 | 20211,3 | ||||||||||||||||||
2007 г.: | 2008 г.: | 2009 г.: | 2010 г.: | ||||||||||||||||||||||||||||
Всего: | 85742,0 | Всего: | 50527,6 | Всего: | 48606,0 | Всего: | 48684,3 | ||||||||||||||||||||||||
ст. 310 | 104,0 | ст. 310 | 1148,0 | ст. 310 | 702,0 | ст. 310 | 252,0 | ||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | 85638,0 | прочие расходы | 49379,6 | прочие расходы | 47904,0 | прочие расходы | 48432,3 |