_____________________________________________________
Утратил силу с 3 октября 2003 года на основании:
Закона Пермской области от 15 сентября 2003 года № 954-189.
_____________________________________________________
Принят
Законодательным Собранием
Пермской области
16 августа 2001 года
Внести в Закон Пермской области «О нормативах минимальной бюджетной обеспеченности Пермской области» от 25.08.2000 № 1092-160 (Бюллетень Законодательного Собрания и администрации Пермской области, 2000, № 8 (II часть), № 11) следующие изменения и дополнения:
1. Из абзаца четвертого статьи 2 исключить слова: «централизованные бухгалтерии отделов образования», далее дополнить статью новыми абзацами в следующей редакции:
«содержание централизованных бухгалтерий отраслей бюджетной сферы;
содержание бюджетных учреждений сельского хозяйства, по которым не установлены нормативы минимальной бюджетной обеспеченности».
Абзац пятый статьи 2 изложить в следующей редакции: «расходы жилищно-коммунального хозяйства и других отраслей по предоставлению льгот по оплате жилищно-коммунальных и других услуг в соответствии с федеральными и областными законами ветеранам, инвалидам и другим категориям льготников».
2. Абзац второй статьи 3 после слов: «вновь принятой сети» дополнить словами: «штатов и контингентов».
3. Внести изменения в приложения к Закону, изложив их в редакции приложений 1_16 к настоящему Закону.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Пермской области
Ю.П. Трутнев
от 31 августа 2001 года
№ 1674-292
|
| Приложение 1 |
| ||||
|
|
| к Закону Пермской области | ||||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
Минимальные социальные нормы и нормативы минимальной | |||||||
бюджетной обеспеченности Пермской области | |||||||
|
|
|
|
|
| ||
Наименование показателей | Минимальная социальная норма | Нормативы минимальной бюджетной обеспеченности (рублей) | Примечание | ||||
| Наименование | Размер | Наименование | Размер |
| ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
0100 | Государственное управление и местное самоуправление | ||||||
|
|
|
|
| В скобках | ||
Функционирование | Норматив численности | 1,9 чел. | на содержание одного | 142800 (71%) | указан | ||
законодательных | гос.служащих аппарата | на 1 депутата | государственного |
| удельный | ||
(представительных) | Законодательного |
| служащего Законодатель- |
| вес опла- | ||
и исполнительных | Собрания |
| ного Собрания в год |
| ты труда | ||
органов государст- |
|
|
|
|
| ||
венной власти |
|
|
| 384100 (55%) |
| ||
| Норматив численности |
| На одного депутата, |
|
| ||
| депутатов, в т.ч. на ос- |
| работающего на осво- |
|
| ||
| вобожденной основе |
| божденной основе |
|
| ||
| устанавливается |
|
|
|
| ||
| уставом Пермской |
|
|
|
| ||
| области, другими |
|
|
|
| ||
| нормативными право- |
| На одного депутата, | 108300 |
| ||
| выми актами Пермской |
| работающего на неос- |
|
| ||
| области |
| вобожденной основе |
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| Норматив численности | не установ- | Фонд заработной платы | 138277 (100%) |
| ||
| помощников депутата | лен | помощников депутата в |
|
| ||
|
|
| год |
|
| ||
| Норматив численности | 0,48 государ- | на содержание одного | 118460(67%) |
| ||
| государственных слу- | ственных | государственного служа- |
|
| ||
| жащих и других работ- | служащих | щего и иного работника |
|
| ||
| ников органов исполни- |
| органов исполнительной |
|
| ||
| тельной власти на 1 |
| власти |
|
| ||
| тыс.жителей Пермской |
|
|
|
| ||
| области |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
0105 | Норматив численности | 1,1 госу- | на содержание одного | 165200 (80%) |
| ||
Прочие расходы на | государственных слу- | дарственных | государственного служа- |
|
| ||
общегосударствен- | жащих и лиц, заме- | служащих | щего и лиц, замещающих |
|
| ||
ное управление | щающих государствен- |
| государственную |
|
| ||
| ную должность конт- |
| должность |
|
| ||
| рольно-счетной палаты |
|
|
|
| ||
| на 100 тыс.чел. населе- |
|
|
|
| ||
| ния |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
Государственная | Норматив численнос- |
| на содержание |
|
| ||
поддержка архив- | ти работников госар- |
| одного работника |
|
| ||
ной службы | хивов на 10 тыс.чел. |
|
|
|
| ||
| населения | 0,59 |
| 78900 (82%) |
| ||
| Норматив численности |
| на содержание одного |
|
| ||
| аппарата уполномочен- |
| работника аппарата |
|
| ||
| ного по правам человека |
| уполномоченного по |
|
| ||
| на 100 тыс.чел. |
| правам человека | 189700(78%) |
| ||
| населения | 0,27 |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
Функционирование | Норматив численности |
| на содержание одного | 44509(83%) |
| ||
органов местного | муниципальных служа- |
| муниципального служа- | Повышающий |
| ||
самоуправления | щих и других работни- |
| щего и другого работника | коэффициент |
| ||
| ков аппарата на 1 тыс. |
| в год | для муници- |
| ||
| жителей по группам |
|
| льных образо- |
| ||
| территорий: |
|
| ваний (райо- |
| ||
| 1 группа: города с чис- | Не более 2,4 |
| нов) с населе |
| ||
| ленностью населения | служащих и |
| нием: от 20 до |
| ||
| от 25 до 90 тыс.чел. | других работ- |
| 40 тыс.чел. - |
| ||
|
| ников |
| 1,12; для се- |
| ||
|
|
|
| верных терри- |
| ||
|
|
|
| торий - 1,16; |
| ||
|
|
|
| от 40 до 90 |
| ||
|
|
|
| тыс.чел. - 1,16 |
| ||
| II группа: города с чис- | Не более 1,66 |
| Повышающий |
| ||
| ленностью населения | служащих |
| коэффициент |
| ||
| от 90 до 200 тыс.чел. |
|
| для муници- |
| ||
|
|
|
| пальных обра- |
| ||
|
|
|
| зований (горо- |
| ||
|
|
|
| дов) с населе- |
| ||
|
|
|
| нием: |
| ||
| III группа: г.Пермь | Не более 1,4 |
| от 25 до 90 |
| ||
|
| служащих |
| тыс.чел. и |
| ||
|
|
|
| районов с на- |
| ||
|
|
|
| селением |
| ||
|
|
|
| свыше 90 тыс. |
| ||
|
|
|
| чел. - 1,29 |
| ||
| IY группа: районы с | Не более 6,27 |
| от 90 до 200 |
| ||
| численностью населе- | служащих |
| тыс.чел. - 1,42 |
| ||
| ния до 20 тыс.чел. |
|
|
|
| ||
| Y группа: районы с | Не более 4,02 |
| более 1000 |
| ||
| численностью населе- | служащих |
| тыс.чел. - 1,92 |
| ||
| ния от 20 до 40 тыс. |
|
|
|
| ||
| чел. |
|
|
|
| ||
| YI группа: районы с | Не более 3,09 |
| Повышающий |
| ||
| численностью населе- | служащих |
| коэффициент |
| ||
| ния от 40 до 100 тыс. |
|
| по районам |
| ||
| чел. |
|
| г.Перми 1,52 |
| ||
| Кроме того, планирует- |
|
|
|
| ||
| ся по 2 служащих на |
|
|
|
| ||
| каждый административ- |
|
|
|
| ||
| ный населенный пункт, |
|
|
|
| ||
| имеющий органы мест- |
|
|
|
| ||
| ного самоуправления, |
|
|
|
| ||
| входящий в состав му- |
|
|
|
| ||
| ниципального образо- |
|
|
|
| ||
| вания |
|
|
|
| ||
| Для районов области |
|
|
|
| ||
| используется попра- |
|
|
|
| ||
| вочный коэффициент, |
|
|
|
| ||
| корректирующий нор- |
|
|
|
| ||
| мативную численность |
|
|
|
| ||
| муниципальных служа- |
|
|
|
| ||
| щих в зависимости от |
|
|
|
| ||
| плотности населения в |
|
|
|
| ||
| соответствии с Методи- |
|
|
|
| ||
| кой формирования бюд- |
|
|
|
| ||
| жетов |
|
|
|
| ||
| Норматив численности |
|
|
|
| ||
| увеличивается на 1 |
|
|
|
| ||
| единицу в связи с вве- |
|
|
|
| ||
| дением в штаты орга- |
|
|
|
| ||
| нов местного самоуп- |
|
|
|
| ||
| равления городов и |
|
|
|
| ||
| районов специалиста |
|
|
|
| ||
| по обслуживанию ком- |
|
|
|
| ||
| пьютерной техники |
|
|
|
| ||
| Норматив численности |
| на содержание депутатов | Устанавлива- |
| ||
| корректируется в связи с |
| на постоянной основе | ется в крат- |
| ||
| реорганизацией органов |
| представительных органов | ности 1,7 от |
| ||
| пенсионного обеспече- |
| местного самоуправ- | норматива |
| ||
| ния и охраны окружаю- |
| ления | бюджетных |
| ||
| щей среды, а также отме- |
|
| расходов на |
| ||
| ной закона о передаче |
|
| содержание |
| ||
| полномочий по органам |
|
| одного муни- |
| ||
| ЗАГС |
|
| ципального |
| ||
|
|
|
| служащего и |
| ||
|
|
|
| другого работ- |
| ||
|
|
|
| ника по соот- |
| ||
|
|
|
| ветствующей |
| ||
|
|
|
| группе терри- |
| ||
|
|
|
| торий |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| на содержание одного | 29% от норма- |
| ||
|
|
| депутата, работающего | тива бюджет- |
| ||
|
|
| на неосвобожденной | ных расходов |
| ||
|
|
| основе | на содержа- |
| ||
|
|
|
| ние депутата, |
| ||
|
|
|
| работающего |
| ||
|
|
|
| на постоянной |
| ||
|
|
|
| основе |
| ||
|
|
| на одного помощника | 18,8% от нор- |
| ||
|
|
| депутата | матива бюд- |
| ||
|
|
|
| жетных расхо- |
| ||
|
|
|
| дов, опреде- |
| ||
|
|
|
| ленного на со- |
| ||
|
|
|
| держание де- |
| ||
|
|
|
| путата, рабо- |
| ||
|
|
|
| тающего на |
| ||
|
|
|
| постоянной |
| ||
|
|
|
| основе |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| на выплату доплаты к |
|
| ||
|
|
| государственной пенсии в |
|
| ||
|
|
| год на одного государствен- |
|
| ||
|
|
| ного служащего | 32200 |
| ||
|
|
| одного муниципального |
|
| ||
|
|
| служащего | 6246 |
| ||
|
|
|
| Повышающий |
| ||
|
|
|
| коэффициент |
| ||
|
|
|
| для муници- |
| ||
|
|
|
| пальных обра- |
| ||
|
|
|
| зований (райо- |
| ||
|
|
|
| нов) с населе- |
| ||
|
|
|
| нием: от 20 до |
| ||
|
|
|
| 40 тыс.чел. - |
| ||
|
|
|
| 1,37; для север- |
| ||
|
|
|
| ных террито- |
| ||
|
|
|
| рий - 1,52; от |
| ||
|
|
|
| 40 до 100 тыс. |
| ||
|
|
|
| чел. - 1,69. |
| ||
|
|
|
| Повышающий |
| ||
|
|
|
| коэффициент |
| ||
|
|
|
| для муници- |
| ||
|
|
|
| пальных обра- |
| ||
|
|
|
| зований (горо- |
| ||
|
|
|
| дов) с населе- |
| ||
|
|
|
| нием: от 25 до |
| ||
|
|
|
| 90 тыс.чел. - |
| ||
|
|
|
| 1,75; от 90 до |
| ||
|
|
|
| 200 тыс.чел. - |
| ||
|
|
|
| 2,31; более |
| ||
|
|
|
| 1000 тыс.чел. - |
| ||
|
|
|
| 3,41 |
| ||
|
|
|
| Повышающий |
| ||
|
|
|
| коэффициент |
| ||
|
|
|
| по районам |
| ||
|
|
|
| г.Перми - 2,14 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
0200 | Судебная власть | ||||||
0201 |
|
|
|
|
| ||
Федеральная | Норматив численности |
| на содержание одного |
|
| ||
судебная система | аппарата управления |
| работника управления ми- |
|
| ||
| мировых судей на 1 тыс. |
| ровых судей | 64800(80%) |
| ||
| жителей Пермской |
|
|
|
| ||
| области | 0,15 |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
0300 | Международная деятельность | ||||||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| на международную | 1000 руб. на |
| ||
|
|
| деятельность | одного госу- |
| ||
|
|
|
| дарственного |
| ||
|
|
|
| служащего |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
0500 | Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | ||||||
|
|
|
|
|
| ||
0501 Управление |
|
| Расходы на содержа- | 63225 |
| ||
внутренних дел |
|
| ние одного сотрудни- |
|
| ||
|
|
| ка, работника |
|
| ||
|
|
| коэффициент по ГУВД | 1,07 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| Патрульно-постовая | 1 работник на |
|
|
| ||
| служба (ППС) | 1,25 тыс.чел. |
|
|
| ||
|
| городского |
|
|
| ||
|
| населения |
|
|
| ||
|
| или на 135 |
|
|
| ||
|
| дворов в |
|
|
| ||
|
| сельской |
|
|
| ||
|
| местности |
|
|
| ||
| Участковый инспектор | 1 участковый |
|
|
| ||
|
| на 3,25 тыс. |
|
|
| ||
|
| жител. город- |
|
|
| ||
|
| ского населе- |
|
|
| ||
|
| ния |
|
|
| ||
|
| 1 участковый |
|
|
| ||
|
| инспектор на |
|
|
| ||
|
| сельскую или |
|
|
| ||
|
| поселковую |
|
|
| ||
|
| администра- |
|
|
| ||
|
| цию |
|
|
| ||
| Государственная инс- | 1 инспектор |
|
|
| ||
| пекция безопасности | на 10 тыс.ед. |
|
|
| ||
| дорожного движения | поставленно- |
|
|
| ||
|
| го на учет |
|
|
| ||
|
| автотранспор- |
|
|
| ||
|
| та в год |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| Дорожно-патрульная | Устанавлива- |
|
|
| ||
| служба государствен- | ется согласно |
|
|
| ||
| ной инспекции безопас- | Указа прези- |
|
|
| ||
| ности дорожного дви- | дента от |
|
|
| ||
| жения (ДПС) | 12.02.93 |
|
|
| ||
|
| № 209 (в ре- |
|
|
| ||
|
| дакции Указа |
|
|
| ||
|
| президента от |
|
|
| ||
|
| 02.12.98 № |
|
|
| ||
|
| 1454) |
|
|
| ||
| Инспектор по делам | 1 инспектор |
|
|
| ||
| несовершеннолетних | на 4,5 тыс. |
|
|
| ||
|
| несовершен- |
|
|
| ||
|
| нолетних |
|
|
| ||
| Подразделения по ис- | 1 инспектор |
|
|
| ||
| полнению администра- | из расчета на |
|
|
| ||
| тивного Законодатель- | 5 тыс.адми- |
|
|
| ||
| ства Российской Феде- | нистративных |
|
|
| ||
| рации | материалов |
|
|
| ||
|
| в год |
|
|
| ||
| Специальные приемни- | Штатная чис- |
|
|
| ||
| ки для лиц, подвергну- | ленность ус- |
|
|
| ||
| тых административно- | танавливает- |
|
|
| ||
| му аресту | ся в зависи- |
|
|
| ||
|
| мости от коли- |
|
|
| ||
|
| чества мест, |
|
|
| ||
|
| согласно Ука- |
|
|
| ||
|
| за президен- |
|
|
| ||
|
| та от 12.02.93 |
|
|
| ||
|
| № 209 (в ре- |
|
|
| ||
|
| дакции Указа |
|
|
| ||
|
| президента от |
|
|
| ||
|
| 02.12.98 № |
|
|
| ||
|
| 1454) |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| Прочие службы | 10% от норма- |
|
|
| ||
|
| тивной числен- |
|
|
| ||
|
| ности, по |
|
|
| ||
|
| г.Перми - 25% |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
Специализирован- |
| 6 работников | Расходы на одного |
|
| ||
ное монтажно-эксп- |
| на 100 тыс. | работника | 54652 |
| ||
луатационное уп- |
| жителей |
|
|
| ||
равление внутрен- |
|
|
|
|
| ||
них дел |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
0501 Войсковая часть |
|
| Расходы на содержание |
|
| ||
5437 |
|
| одного военнослужащего | 5640 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
0509 Управление |
|
| Расходы на содержа- | 42625 |
| ||
государственной |
|
| ние одного сотрудни- |
|
| ||
противопожарной |
|
| ка, работника |
|
| ||
службы |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
Муниципальная |
| Один пожар- | Расходы на содержание |
|
| ||
противопожарная |
| ный на 650 | одного пожарного | 24444 |
| ||
служба |
| жителей сель- |
|
|
| ||
|
| ской (поселко- |
|
|
| ||
|
| вой) админист- |
|
|
| ||
|
| рации, на ба- |
|
|
| ||
|
| лансе которой |
|
|
| ||
|
| имеется по- |
|
|
| ||
|
| жарное депо, |
|
|
| ||
|
| пожарный или |
|
|
| ||
|
| приспособлен- |
|
|
| ||
|
| ный для целей |
|
|
| ||
|
| пожаротуше- |
|
|
| ||
|
| ния автомо- |
|
|
| ||
|
| биль |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
0700 | Промышленность, энергетика и строительство | ||||||
|
|
|
|
|
| ||
0701 | Топливно-энергетический комплекс | ||||||
|
|
|
|
|
| ||
| Возмещение разницы в |
|
|
|
| ||
| цене на твердое топливо, |
|
|
|
| ||
| скидка в оплате твердого |
|
|
|
| ||
| топлива планируется на |
|
|
|
| ||
| количество домовладе- |
|
|
|
| ||
| ний для лиц, фактически |
|
|
|
| ||
| пользующихся льготой |
|
|
|
| ||
| по оплате твердого топ- |
|
|
|
| ||
| лива соответствии с фе- |
|
|
|
| ||
| деральным и областным |
|
|
|
| ||
| законодательствами |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| Нормы отпуска твердо- |
|
|
|
| ||
| го топлива населению |
|
|
|
| ||
| на 1 домовладение в |
|
|
|
| ||
| год: |
|
|
|
| ||
| Дрова: |
| Дрова: |
|
| ||
| - при занимаемой по- | 5 скл. | 1.Средняя по области |
|
| ||
| лезной площади до 20 | куб.м. | стоимость 1 куб.м. без | 181 |
| ||
| кв.м. |
| НДС, в т.ч. по группам |
|
| ||
| - при занимаемой по- | 10 скл. | территорий: |
| Приложе- | ||
| лезной площади свы- | куб.м. | 1 группа | 134 | ние № 2 | ||
| ше 20 кв.м. |
| 2 группа | 226 |
| ||
|
|
| 2.Средняя по области |
|
| ||
|
|
| 50% скидка в оплате |
|
| ||
|
|
| транспортных услуг |
|
| ||
|
|
| по доставке 1 куб.м. |
|
| ||
|
|
| до дома | 18 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| Уголь: |
| Уголь: |
|
| ||
| - при занимаемой по- | 2,5 тонны | 1.Средняя по области |
|
| ||
| лезной площади до 25 |
| стоимость 1 тонны без |
|
| ||
| кв.м. |
| НДС | 731 |
| ||
| - при занимаемой по- |
| 2.Средняя по области |
|
| ||
| лезной площади свы- | 3,5 тонны | 50% скидка в оплате |
|
| ||
| ше 25 кв.м. |
| транспортных услуг |
|
| ||
|
|
| по доставке 1 тонны |
|
| ||
|
|
| до дома | 26 |
| ||
| Предельный уровень |
|
|
|
| ||
| платежей граждан в |
|
|
|
| ||
| процентах от стоимости |
|
|
|
| ||
| твердого топлива: |
|
|
|
| ||
| 2000 год | 56% |
|
|
| ||
| 2001 год | 61% |
|
|
| ||
| 2002 год | 66% |
|
|
| ||
| 2003 год | 71% |
|
|
| ||
| 2004 год | 76% |
|
|
| ||
| 2005 год | 81% |
|
|
| ||
| 2006 год | 86% |
|
|
| ||
| 2007 год | 91% |
|
|
| ||
| 2008 год | 100% |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
0800 | Сельское хозяйство и рыболовство (при формировании бюджетов территорий) | ||||||
0801 | Сельскохозяйственное производство | ||||||
|
|
|
|
|
| ||
Дотация на сельско- |
|
| На 1 тн. реализованной |
|
| ||
хозяйственную про- |
|
| сельскохозяйственной |
|
| ||
дукцию |
|
| продукции в пересчете |
|
| ||
|
|
| на условное зерно | 112 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| На 1000 чел. постоян- |
|
| ||
Содержание госу- |
|
| ного населения г.Пер- |
|
| ||
дарственной вете- |
|
| ми | 1814(61,5%) |
| ||
ринарной сети уч- |
|
| На 1 условную голову КРС | 101(61,5%) |
| ||
реждений |
|
| Коэффициент по группам |
|
| ||
|
|
| территорий: |
|
| ||
|
|
| 1 группа | 0,3 | Прило- | ||
|
|
| 2 группа | 0,7 | жение № 3 | ||
|
|
| 3 группа | 1 |
| ||
|
|
| 4 группа | 1,5 |
| ||
|
|
| 5 группа | 2,4 |
| ||
|
|
| 6 группа | 3,7 |
| ||
Содержание госу- |
|
| На 1 условную пробу | 104 (64,4%) |
| ||
дарственной семен- |
|
| Коэффициент по группам |
|
| ||
ной инспекции |
|
| территорий: |
|
| ||
|
|
| 1 группа | 1 | Прило- | ||
|
|
| 2 группа | 1,45 | жение № 4 | ||
|
|
| 3 группа | 4,5 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
Содержание объек- |
|
| На 1000 работающих | 409091 |
| ||
тов социальной |
|
| в сельском хозяйстве |
|
| ||
инфраструктуры се- |
|
| района, имеющего |
|
| ||
ла, находящихся на |
|
| объекты социальной инф- |
|
| ||
балансе сельскохо- |
|
| раструктуры села на ба- |
|
| ||
зяйственных пред- |
|
| лансе сельскохозяй- |
|
| ||
приятий |
|
| ственных предприятий |
|
| ||
|
|
| Коэффициент по |
|
| ||
|
|
| группам территорий: |
|
| ||
|
|
| 1 группа | 3,35 | Приложе- | ||
|
|
| 2 группа | 0,30 | ние № 5 | ||
|
|
| 3 группа | 0,15 |
| ||
|
|
| 4 группа | 0,11 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
Мероприятия по |
|
| На 1 стоящую на учете |
|
| ||
надзору за техни- |
|
| машину: |
|
| ||
ческим состоянием |
|
| -для районов и городов, | 42 |
| ||
самоходных машин |
|
| где в инспекции Гос- |
|
| ||
и механизмов |
|
| технадзора зарегист- |
|
| ||
|
|
| рировано 1000 и более |
|
| ||
|
|
| самоходных машин |
|
| ||
|
|
| -для районов и городов, | 68 |
| ||
|
|
| где в инспекции Гос- |
|
| ||
|
|
| технадзора зарегистриро- |
|
| ||
|
|
| вано менее 1000 самоход- |
|
| ||
|
|
| ных машин |
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
0802 | Земельные ресурсы | ||||||
|
|
|
|
|
| ||
Текущие расходы |
|
| на 1 га пашни | 64 |
| ||
по повышению пло- |
|
|
|
|
| ||
дородия почв |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
Мероприятия по |
|
| В процентах от плановой |
|
| ||
землеустройству, |
|
| суммы платы за землю | до 44% |
| ||
ведению земельно- |
|
|
|
|
| ||
го кадастра и мони- |
|
|
|
|
| ||
торингу земель |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
0800 | Сельское хозяйство и рыболовство (при формировании областного бюджета) | ||||||
0801 | Сельскохозяйственное производство | ||||||
|
|
|
|
|
| ||
Государственная |
|
| на главу крестьянс- |
|
| ||
поддержка кресть- |
|
| кого (фермерского) | Устанавливает- |
| ||
янских (фермерс- |
|
| хозяйства | ся постановле- |
| ||
ких) хозяйств - еди- |
|
| на члена семьи главы | нием |
| ||
новременные посо- |
|
| крестьянского (фермер- | Правительства |
| ||
бия семьям, пере- |
|
| ского) хозяйства | РФ |
| ||
селяющимся в |
|
|
|
|
| ||
сельскую местность |
|
|
|
|
| ||
для создания крес- |
|
|
|
|
| ||
тьянских (фермерс- |
|
|
|
|
| ||
ких) хозяйств |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
Подготовка кадров |
|
| В процентах от норма- |
|
| ||
и опытно-производ- |
|
| тивных расходов на |
|
| ||
ственные работы |
|
| сельское хозяйство | до 1% |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
Финансирование |
|
| В процентах от норма- |
|
| ||
проекта "АРИС" |
|
| тивных расходов на |
|
| ||
|
|
| сельское хозяйство | до 1% |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
Противоэпизооти- |
|
| На 1000 усл. голов КРС, |
|
| ||
ческие мероприятия |
|
| подвергнутых исследова- | 776 |
| ||
|
|
| ниям и обработке |
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
Государственная |
|
| На 1 тн. реализованной |
|
| ||
поддержка сельско- |
|
| сельскохозяйственной | 238 |
| ||
хозяйственных това- |
|
| продукции в пересчете на |
|
| ||
ропроизводителей |
|
| условное зерно |
|
| ||
(с последующим |
|
|
|
|
| ||
распределением |
|
|
|
|
| ||
средств по направле- |
|
|
|
|
| ||
ниям бюджетного |
|
|
|
|
| ||
финансирования) |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
0802 | Земельные ресурсы |
| |||||
|
|
|
|
|
| ||
Текущие расходы |
|
| В процентах от плано- |
|
| ||
по повышению пло- |
|
| вой суммы платы за |
|
| ||
дородия почв (при- |
|
| землю | до 50% |
| ||
обретение мине- |
|
|
|
|
| ||
ральных удобрений) |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
Мероприятия по |
|
| В процентах от плано- |
|
| ||
землеустройству, |
|
| вой суммы платы за |
|
| ||
ведению земель- |
|
| землю | до 44% |
| ||
ного кадастра и мо- |
|
|
|
|
| ||
ниторингу земель |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
0900 | Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, | ||||||
| картография и геодезия | ||||||
0901 | Водные ресурсы | ||||||
|
|
|
|
|
| ||
Охрана водных |
|
| Норматив текущих расхо- |
|
| ||
объектов |
|
| дов областного бюджета на |
|
| ||
|
|
| охрану водных объектов на |
|
| ||
|
|
| одного жителя в год в |
|
| ||
|
|
| целом по области из числа |
|
| ||
|
|
| постоянного населения | 0,58 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
0903 | Охрана окружающей природной среды, животного и растительного мира | ||||||
|
|
|
|
|
| ||
Содержание област- |
|
| На 1000 чел. постоянного |
|
| ||
ного государственно- |
|
| населения Пермской |
|
| ||
го учреждения |
|
| области | 206 |
| ||
"Аналитический |
|
|
|
|
| ||
центр" |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
0904 | Гидрометеорология | ||||||
|
|
|
|
|
| ||
Гидрометеорологи- |
|
| На 1000 чел. постоянного |
|
| ||
ческое обеспече- |
|
| населения Пермской |
|
| ||
ние и мониторинг |
|
| области | 637 |
| ||
загрязнения окру- |
|
|
|
|
| ||
жающей среды в |
|
|
|
|
| ||
интересах народно- |
|
|
|
|
| ||
го хозяйства Перм- |
|
|
|
|
| ||
ской области |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
0906 | Прочие расходы в области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов | ||||||
|
|
|
|
|
| ||
Содержание |
|
| На 1000 чел. постоянного |
|
| ||
государственной |
|
| населения Пермской |
|
| ||
инспекции по |
|
| области | 347 |
| ||
маломерным судам |
|
|
|
|
| ||
Пермской области |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
1000 | Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика | ||||||
1001 | Автомобильный транспорт | ||||||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| Норматив покрытия убыт- |
| Прило- | ||
|
|
| ков от городских, приго- |
| жение № 6 | ||
|
|
| родных и внутрирайонных, протяженностью свыше 50 км, пассажирских пе- |
|
| ||
|
|
| ревозок, в т.ч. компенсации |
|
| ||
|
|
| выпадающих доходов в |
|
| ||
|
|
| связи с реализацией ФЗ |
|
| ||
|
|
| "О ветеранах", ФЗ "О со- |
|
| ||
|
|
| циальной защите инвалидов |
|
| ||
|
|
| в РФ", Закона Пермской |
|
| ||
|
|
| области "О социальной |
|
| ||
|
|
| поддержке пенсионеров, |
|
| ||
|
|
| имеющих большой трудо- |
|
| ||
|
|
| вой стаж", на автомобиль- |
|
| ||
|
|
| ном транспорте на 1 муни- |
|
| ||
|
|
| ципального жителя в год |
|
| ||
|
|
| в среднем по области, | 135 |
| ||
|
|
| в т.ч. по группам: |
|
| ||
|
|
| 1 группа | 127 |
| ||
|
|
| 2 группа | 222 |
| ||
|
|
| 3 группа | 149 |
| ||
|
|
| 4 группа | 103 |
| ||
|
|
| 5 группа | 57 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| Норматив приобрете- |
| Прило- | ||
|
|
| ния подвижного соста- |
| жение № 7 | ||
|
|
| ва пассажирского ав- |
|
| ||
|
|
| томобильного транс- |
|
| ||
|
|
| порта на 1 муници- |
|
| ||
|
|
| пального жителя в год |
|
| ||
|
|
| в среднем по области, | 42 |
| ||
|
|
| в т.ч. по группам: |
|
| ||
|
|
| 1 группа | 54 |
| ||
|
|
| 2 группа | 48 |
| ||
|
|
| 3 группа | 18 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
1004 | Водный транспорт | ||||||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| Норматив возмещения |
|
| ||
|
|
| расходов по пассажирс- |
|
| ||
|
|
| ким перевозкам на речном |
|
| ||
|
|
| транспорте (включая |
|
| ||
|
|
| убытки от перевозки пас- |
|
| ||
|
|
| сажиров водным транс- |
|
| ||
|
|
| портом в местном сооб- |
|
| ||
|
|
| щении и на переправах, |
|
| ||
|
|
| в том числе убытки, полу- |
|
| ||
|
|
| ченные от перевозки граж- |
|
| ||
|
|
| дан, пользующихся льго- |
|
| ||
|
|
| тами в соответствии с фе- |
|
| ||
|
|
| деральными законами |
|
| ||
|
|
| "О ветеранах" и "О со- |
|
| ||
|
|
| циальной защите инвали- |
|
| ||
|
|
| дов в Российской Федера- |
|
| ||
|
|
| ции") на 1 жителя в год |
|
| ||
|
|
| г.Пермь | 0,05 |
| ||
|
|
| г.Березники | 0,91 |
| ||
|
|
| г.Добрянка | 6,45 |
| ||
|
|
| Чердынский район | 1,14 |
| ||
|
|
| ООО "КСК" | 0,95 |
| ||
|
|
| ОАО "Порт Левшино" | 0,75 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
1005 | Прочие виды транспорта | ||||||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| Норматив покрытия убыт- |
|
| ||
|
|
| ков от пассажирских пере- |
|
| ||
|
|
| возок, компенсации выпа- |
|
| ||
|
|
| дающих доходов в связи с |
|
| ||
|
|
| реализацией ФЗ "О ветера- |
|
| ||
|
|
| нах", ФЗ "О социальной |
|
| ||
|
|
| защите инвалидов в РФ", |
|
| ||
|
|
| Закона Пермской области |
|
| ||
|
|
| "О социальной поддержке |
|
| ||
|
|
| пенсионеров, имеющих |
|
| ||
|
|
| большой трудовой стаж", |
|
| ||
|
|
| на горэлектротранспорте |
|
| ||
|
|
| на 1 муниципального жи- |
|
| ||
|
|
| теля в год |
|
| ||
|
|
| г.Пермь | 49 |
| ||
|
|
| г.Березники | 57 |
| ||
|
|
| Норматив приобретения |
|
| ||
|
|
| подвижного состава пас- |
|
| ||
|
|
| сажирского горэлектро- |
|
| ||
|
|
| транспорта на 1 муници- |
|
| ||
|
|
| пального жителя в год | 35 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
1200 | Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||||
|
|
|
|
|
| ||
1201 | Предельный уровень |
| Предельная стоимость |
|
| ||
Жилищное хозяйст- | платежей граждан в |
| предоставляемых жи- |
|
| ||
во | процентах от стоимости |
| лищно-коммунальных |
|
| ||
| жилищно-коммуналь- |
| услуг на 1 кв.м. общей |
|
| ||
| ных услуг: |
| площади жилья в месяц |
|
| ||
| 2000 год | 56% | в среднем по области, | 15,42 |
| ||
| 2001 год | 61% | в том числе |
|
| ||
| 2002 год | 66% | - содержание и ремонт |
|
| ||
| 2003 год | 71% | жилищного фонда в |
|
| ||
| 2004 год | 76% | среднем по области, | 4,14 |
| ||
| 2005 год | 81% | в том числе по группам |
|
| ||
| 2006 год | 86% | 1 группа | 5,52 | Приложе- | ||
| 2007 год | 91% | 2 группа | 3,43 | ние № 8 | ||
| 2008 год | 100% | 3 группа | 2,41 |
| ||
|
|
| 4 группа | 1,77 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| Максимально допусти- |
| - капитальный ремонт | 4,07 |
| ||
| мая доля собственных |
| жилищного фонда |
|
| ||
| расходов граждан на |
|
|
|
| ||
| оплату жилья |
| - отопление и горячее |
|
| ||
| 2000 год | 18% | водоснабжение в среднем | 7,21 | Приложе- | ||
| 2001 год | 19% | по области, |
| ние № 9 | ||
| 2002 год | 20% | в том числе по группам |
|
| ||
| 2003 год | 21% | 1 группа | 7,62 |
| ||
| 2004 год | 22% | 2 группа | 6,69 |
| ||
| 2005 год | 23% | 3 группа | 7,62 |
| ||
| 2006 год | 24% | 4 группа | 11,98 |
| ||
| 2007 год | 25% | 5 группа | 5,98 |
| ||
| 2008 год | 25% | 6 группа | 4,02 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| Размер социальной |
|
|
|
| ||
| нормы площади жилья |
|
|
|
| ||
| -на одного члена |
|
|
|
| ||
| семьи,состоящей из |
|
|
|
| ||
| трех и более человек - |
|
|
|
| ||
| 18 кв.м. |
|
|
|
| ||
| -на семью из двух |
|
|
|
| ||
| человек - 42 кв.м. |
|
|
|
| ||
| -на одиноко проживаю- |
|
|
|
| ||
| щих граждан - 33 кв.м. |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
Субсидии на оплату | Количество граждан, |
| Норматив бюджетных |
|
| ||
жилья и коммуналь- | проживающих в госу- |
| затрат на выплату суб- |
|
| ||
ных услуг | дарственном, муници- |
| сидий по оплате жи- |
|
| ||
| пальном (в т.ч. общежи- |
| лищно-коммунальных |
|
| ||
| тиях) частном жилищном |
| услуг на 1 жителя в |
|
| ||
| фонде, ЖСК и ТСЖ |
| год | 108,9 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
1202 | Содержание и ремонт |
| Норматив возмещения |
|
| ||
Коммунальное | объектов внешнего |
| из бюджета расходов |
|
| ||
хозяйство | благоустройства: |
| на благоустройство го- |
|
| ||
| а) дороги |
| родов и населенных |
|
| ||
| б) мосты |
| пунктов в расчете на |
|
| ||
| в) городские зеленые |
| 1 жителя в год в сред- |
| Прило- | ||
| насаждения |
| нем по области, | 190,0 | жение № 8 | ||
| г) кладбища |
| в т.ч. по группам |
|
| ||
| д) гидросооружения |
|
|
|
| ||
| е) уличное освещение |
|
|
|
| ||
| ж) прочие объекты |
| 1 группа | 260,1 |
| ||
| Приобретение оборудо- |
| 2 группа | 168,5 |
| ||
| вания для работ по |
| 3 группа | 177,6 |
| ||
| благоустройству |
| 4 группа | 74,4 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| Предельный уровень |
| Предельная стоимость |
| Приложе- | ||
| платежей граждан в |
| 1 куб.м. воды в сред- |
| ние № 10 | ||
| процентах от стоимости |
| нем по области, | 3,90 |
| ||
| услуг по водоснабже- |
| в т.ч. по группам: |
|
| ||
| нию и водоотведению: |
|
|
|
| ||
| 2000 год | 56% | 1 группа - г.Пермь | 4,87 |
| ||
| 2001 год | 61% | 2 группа | 3,05 |
| ||
| 2002 год | 66% | 3 группа | 3,45 |
| ||
| 2003 год | 71% | 4 группа | 4,22 |
| ||
| 2004 год | 76% | Предельная стоимость |
| Приложе- | ||
| 2005 год | 81% | 1 куб.м. сточных вод в |
| ние № 10 | ||
| 2006 год | 86% | среднем по области, | 3,45 |
| ||
| 2007 год | 91% | в т.ч. по группам: |
|
| ||
| 2008 год | 100% |
|
|
| ||
| Нормы водопотребле- |
| 1 группа - г.Пермь | 4,84 |
| ||
| ния в сутки на 1 чело- |
| 2 группа | 2,5 |
| ||
| века |
| 3 группа | 2,28 |
| ||
|
|
| 4 группа | 4,39 |
| ||
| а) г.Пермь, города об- |
|
|
|
| ||
| ластного значения | 200 л. |
|
|
| ||
| б) другие города и |
|
|
|
| ||
| населенные пункты | 175 л. |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| Возмещению подле- |
|
|
|
| ||
| жат: |
|
|
|
| ||
| - убытки от реализации |
|
|
|
| ||
| услуг по основному ви- |
|
|
|
| ||
| ду деятельности, полу- |
|
|
|
| ||
| ченные муниципальны- |
|
|
|
| ||
| ми предприятиями, ока- |
|
|
|
| ||
| зывающими услуги во- |
|
|
|
| ||
| доснабжения и водоотве- |
|
|
|
| ||
| дения в территориях, где |
|
|
|
| ||
| удельный вес объема |
|
|
|
| ||
| воды, стоков, реализо- |
|
|
|
| ||
| ванных населению, в |
|
|
|
| ||
| общем объеме реали- |
|
|
|
| ||
| зации составляет 60% |
|
|
|
| ||
| и более |
|
|
|
| ||
| - разница в тарифах на |
|
|
|
| ||
| услуги водоснабжения |
|
|
|
| ||
| и водоотведения, ока- |
|
|
|
| ||
| зываемых ведомства- |
|
|
|
| ||
| ми для населения |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
1203 |
|
| Норматив возмещения |
| Приложе- | ||
Прочие структуры |
|
| из бюджета убытков по |
| ние № 10 | ||
коммунального |
|
| эксплуатации бань на |
|
| ||
хозяйства |
|
| 1 жителя в год в сред- |
|
| ||
|
|
| нем по области, | 11,0 |
| ||
|
|
| в т.ч. по группам: |
|
| ||
|
|
| 1 группа - г.Пермь | 6,7 |
| ||
|
|
| 2 группа | 17,6 |
| ||
|
|
| 3 группа | 11,5 |
| ||
|
|
| 4 группа | 7,9 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| Расходы БТИ на прове- | 20% от обще- | Норматив возмещения |
| Приложе- | ||
| дение оценки объектов | го числа | расходов на проведе- |
| ние № 10 | ||
| недвижимости | объектов | ние оценки объектов |
|
| ||
| При расчете учиты- |
| недвижимости, при- |
|
| ||
| вается нормативное |
| надлежащих гражда- |
|
| ||
| количество объектов |
| нам на праве собствен- |
|
| ||
| недвижимости, подле- |
| ности в расчете на 1 жите- |
|
| ||
| жащей инвентаризации |
| ля в год |
|
| ||
| в год |
| в среднем по области, | 1,64 |
| ||
|
|
| в т.ч. по группам |
|
| ||
|
|
| 1 группа - г.Пермь | 0,33 |
| ||
|
|
| 2 группа | 1,74 |
| ||
|
|
| 3 группа | 4,14 |
| ||
|
|
| 4 группа | 2,02 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
1300 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | ||||||
| и стихийных бедствий | ||||||
2300 | Мобилизационная подготовка экономики | ||||||
| Главное управление | 1 учреждение | Норматив бюджетных рас- |
| По норма- | ||
| по делам ГО и ЧС |
| ходов в год по главному |
| тивам зат- | ||
| на область |
| управлению на 1 жителя | 4,59(52%) | рат по бюд- | ||
|
|
|
|
| жетным уч- | ||
| Спецпредприятие "Щит" | 1 учреждение | По специпредприятию |
| реждениям | ||
| на область |
| "Щит" на 1 жителя | 0,72(89%) | в скобках | ||
|
|
|
|
| показан | ||
| Управления и штабы | 1 учреждение | По управлениям ГО горо- |
| удельный | ||
| гражданской обороны в | на город с на- | дов на 1 учреждение | 606000(81%) | вес фонда | ||
| городах | селением |
|
| оплаты тру- | ||
|
| свыше 75 |
|
| да и отчис- | ||
|
| тыс.чел. |
|
| лений во | ||
|
|
|
|
| внебюджет- | ||
| Служба спасения |
| Норматив по содержанию |
| ные фонды | ||
|
|
| службы спасения в руб- |
| в общей | ||
|
|
| лях на год на 1 жителя | 10,11(65%) | сумме нор- | ||
|
|
|
|
| матива | ||
|
|
|
|
|
| ||
1400 | Образование | ||||||
1401 |
|
| Норматив затрат на те- |
|
| ||
Дошкольное |
|
| кущее содержание 1 |
|
| ||
образование |
|
| учащегося (воспитан- |
|
| ||
|
|
| ника) в год: |
|
| ||
| Детские дошкольные |
|
|
|
| ||
| учреждения: |
|
|
|
| ||
| наполнямость групп: |
| По детским дошколь- |
|
| ||
| дошкольного возраста | 20 чел. | ным учреждениям: |
|
| ||
| ясельного возраста |
| для городской местности | 10657(49%) |
| ||
| от 1 до 3 лет | 15 чел. | для сельской местности | 12203(51%) |
| ||
| от 3 до 7 лет | 20 чел. | С круглосуточным |
|
| ||
|
|
| пребываением детей: |
|
| ||
|
|
| для городской местности | 13829(54%) |
| ||
|
|
| для сельской местности | 15813(56%) |
| ||
| Специализированные |
|
|
|
| ||
| дошкольные учреж- |
| По специализированным |
|
| ||
| дения для детей, сос- |
| дошкольным учрежде- |
|
| ||
| тоящих на учете с ту- |
| ниям: |
|
| ||
| бекулезной интокси- |
| для городской местности | 15237(51%) |
| ||
| кацией |
| для сельской местности | 15850(51%) |
| ||
| Наполнямость групп: |
|
|
|
| ||
| возраст до 3 лет | до 10 чел. |
|
|
| ||
| свыше 3 лет | до 15 чел. |
|
|
| ||
|
|
| Увеличение норматива |
|
| ||
|
|
| затрат по детским дош- |
|
| ||
|
|
| кольным учреждениям, |
|
| ||
|
|
| расположенным в рабочих |
|
| ||
|
|
| поселках, на 3,5 % |
|
| ||
1402 | Общеобразователь- |
|
|
|
| ||
Общее образование | ные школы (влючая |
|
|
|
| ||
| негосударственные) |
|
|
|
| ||
|
|
| По начальным школам: |
|
| ||
| Наполняемость классов: |
| для городской местности | 6819(64%) |
| ||
| в городской местности | 25 чел. | для сельской местности | 9374(64%) |
| ||
| в сельской местности | 20 чел. | По основным школам: |
|
| ||
|
|
| для городской местности | 7766(64%) |
| ||
| Наполняемость групп |
| для сельской местности | 11632(75%) |
| ||
| продленного дня: |
| По средним школам: |
|
| ||
| в городской местности | до 25 чел. | для городской местности | 4562(64%) |
| ||
| в сельской местности | до 20 чел. | для сельской местности | 7733(56%) |
| ||
|
|
| По гимназиям, лицеям: |
|
| ||
| Площадь кабинетов на |
| для городской местности | 5897(62%) |
| ||
| 1 учащегося: | 2,5 кв.м. | для сельской местности | 8779(63%) |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| Наполняемость групп |
| По пришкольным |
|
| ||
| по пришкольным |
| интернатам: | 6813(43%) |
| ||
| интернатам: | до 40 чел. |
|
|
| ||
|
|
| Увеличение норматива |
|
| ||
|
|
| затрат по общеобразо- |
|
| ||
|
|
| вательным школам, рас- |
|
| ||
|
|
| положенным в рабочих |
|
| ||
|
|
| поселках, на 4% |
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| Наполняемость классов |
| Увеличение норматива |
|
| ||
| в малокомплектных |
| затрат на текущее содер- |
|
| ||
| школах: |
| жание 1 учащегося для |
|
| ||
| при объединении 2-х | не более 25 | малокомплектных школ: |
|
| ||
| классов | чел. | - по начальным школам с |
|
| ||
| при объединении 3-4 | не более 15 | числом учащихся до 40 |
|
| ||
| классов | чел. | чел. для сельской мест- |
|
| ||
|
|
| ности на 15%; |
|
| ||
|
|
| - по основным школам с |
|
| ||
|
|
| числом учащихся до 160 |
|
| ||
|
|
| чел. для сельской мест- |
|
| ||
|
|
| ности на 15%; |
|
| ||
|
|
| - по средним школам с |
|
| ||
|
|
| числом учащихся до 200 |
|
| ||
|
|
| чел. для сельской мест- |
|
| ||
|
|
| ности на 15%. |
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| Увеличение норматива |
|
| ||
|
|
| затрат на текущее со- |
|
| ||
|
|
| держание 1 учащегося |
|
| ||
|
|
| в общеобразовательных |
|
| ||
|
|
| школах с углубленным |
|
| ||
|
|
| изучением различных |
|
| ||
|
|
| предметов: |
|
| ||
|
|
| для городской местности |
|
| ||
|
|
| на 16%; |
|
| ||
|
|
| для сельской местности |
|
| ||
|
|
| на 18% |
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| Затраты по фонду всеобу- |
|
| ||
|
|
| ча - 1% текущих затрат по |
|
| ||
|
|
| общеобразовательным |
|
| ||
|
|
| школам |
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| Затраты на курсовую под- |
|
| ||
|
|
| готовку педагогических |
|
| ||
|
|
| работников -1% текущих |
|
| ||
|
|
| затрат по образовательным |
|
| ||
|
|
| учреждениям |
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| Увеличение норматива |
|
| ||
|
|
| затрат по детским дош- |
|
| ||
|
|
| кольным учреждениям, |
|
| ||
|
|
| общеобразовательным |
|
| ||
|
|
| школам и детским домам, |
|
| ||
|
|
| имеющим бассейны, на 1% |
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| Специальные школы |
| по специальным школам |
|
| ||
| и специальные |
| и специальным профес- |
|
| ||
| профессионально- |
| сионально-техническим |
|
| ||
| технические училища |
| училищам для детей с |
|
| ||
|
|
| девиантным поведением: |
|
| ||
| Наполняемость клас- |
| - закрытого типа | 54080(63%) |
| ||
| сов и групп: | 8-10 чел. | - открытого типа | 22931(61%) |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| Вечерние и заочные |
| по вечерним и заочным |
|
| ||
| средние общеобразо- |
| школам: |
|
| ||
| вательные средние |
| для городской местности | 3354(71%) |
| ||
| школы |
| для сельской местности | 2753(85%) |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| Школы-интернаты |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| Наполняемость групп: | до 20 чел. | По школам-интернатам |
|
| ||
| в т.ч. для детей-сирот | до 10 чел. | общего типа: |
|
| ||
|
|
| для городской местности | 23227(52%) |
| ||
|
|
| для детей-сирот | 41545(36%) |
| ||
| Наполняемость групп: | до 12 чел. | По коррекционным шко- |
|
| ||
|
|
| лам и школам-интернатам |
|
| ||
|
|
| (приходящие дети): |
|
| ||
|
|
| для городской местности | 14119(63%) |
| ||
|
|
| для сельской местности | 14391(62%) |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| Наполняемость групп: | 12 чел. | По коррекционным шко- |
|
| ||
| в т.ч. для детей-сирот | до 10 чел. | лам - интернатам (прожи- |
|
| ||
|
|
| вающие дети): |
|
| ||
|
|
| для городской местности | 28188(49%) |
| ||
|
|
| для сельской местности | 31123(56%) |
| ||
|
|
| По коррекционным шко- |
|
| ||
|
|
| лам-интернатам для де- |
|
| ||
|
|
| тей-сирот: |
|
| ||
|
|
| для городской местности | 40400(44%) |
| ||
|
|
| для сельской местности | 48879(45%) |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| Наполняемость клас- | до 6 чел. | Повышающий коэффи- |
|
| ||
| сов и групп: |
| цинет по областным |
|
| ||
|
|
| коррекционным школам- | 1,3 |
| ||
|
|
| интернатам |
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| Учреждения дополни- |
| По учреждениям допол- |
|
| ||
| тельного образования |
| нительного образования: | 1166(69%) |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| Охват не менее 50 % |
| Повышающий коэффици- |
|
| ||
| учащихся общеобра- |
| ент по учреждениям |
|
| ||
| зовательных школ |
| спортивной, музыкаль- |
|
| ||
|
|
| ной и технической |
|
| ||
|
|
| направленности | 1,3 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| Норматив затрат на 1 |
|
| ||
|
|
| учащегося общеобразо- |
|
| ||
|
|
| вательных школ для про- |
|
| ||
|
|
| ведения мероприятий | 4,1 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| По музыкальным школам |
|
| ||
|
|
| и школам искусств: |
|
| ||
|
|
| для городской местности | 4923(74%) |
| ||
|
|
| для сельской местности | 5052(74%) |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| Повышающий коэффи- |
|
| ||
|
|
| циент по областным уч- |
|
| ||
|
|
| реждениям дополнитель- |
|
| ||
|
|
| ного образования | 1,3 |
| ||
| Детские дома |
|
|
|
| ||
| Наполняемость групп: | до 10 чел. | По детским домам: |
|
| ||
|
|
| для городской местности | 48201(41%) |
| ||
|
|
| для сельской местности | 52359(44%) |
| ||
|
|
| По детским домам сана- |
|
| ||
|
|
| торного типа: |
|
| ||
|
|
| для городской местности | 60991(42%) |
| ||
|
|
| Увеличение норматива |
|
| ||
|
|
| затрат на текущее содер- |
|
| ||
|
|
| жание 1 воспитанника |
|
| ||
|
|
| для малокомплектных |
|
| ||
|
|
| детских домов с числом |
|
| ||
|
|
| детей до 30 чел. на 15% |
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| Повышающий коэффи- |
|
| ||
|
|
| циент по детским домам |
|
| ||
|
|
| профильного типа | 1,2 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| Приемные и патронат- |
| По приемным и патронат- |
|
| ||
| ные семьи |
| ным семьям: |
|
| ||
|
|
| для городской местности | 27980(38%) |
| ||
|
|
| для сельской местности | 30615(43%) |
| ||
| Дети, находящиеся |
|
|
|
| ||
| под опекой |
| По опекаемым детям: | 15942 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| Пособия детям-сиротам |
| На выплату пособия де- |
|
| ||
|
|
| тям-сиротам: |
|
| ||
|
|
| - при выпуске из образо- | 6663 |
| ||
|
|
| вательных учреждений |
|
| ||
|
|
| - при трудоустройстве | 15012 |
| ||
1402 |
|
|
|
|
| ||
Лицей милиции при |
|
| Расходы на содержание | 39186 |
| ||
ГУВД Пермской |
|
| одного лицеиста |
|
| ||
области |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
1403 | Профессионально- |
| По профессионально- |
|
| ||
Начальное профес- | технические училища |
| техническим училищам: | 10858(56%) |
| ||
сиональное |
|
|
|
|
| ||
образование |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
1404 | Средние специаль- |
| По средним специаль- |
|
| ||
Среднее профессио- | ные учебные заведе- |
| ным учебным заведениям |
|
| ||
нальное образование | ния |
| - педагогического и ме- |
|
| ||
|
|
| дицинского профиля | 10858(56%) |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| - культуры | 26622(80%) |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| Повышающий коэффи- |
|
| ||
|
|
| циент по колледжам | 1,1 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| Увеличение норматива на |
|
| ||
|
|
| текущее содержание 1 |
|
| ||
|
|
| обучающегося в учреж- |
|
| ||
|
|
| дениях начального и |
|
| ||
|
|
| среднего профессиональ- |
|
| ||
|
|
| ного образования из |
|
| ||
|
|
| числа детей-сирот | 18043 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| Норматив затрат на 1 обу- |
|
| ||
|
|
| чающегося в общеобра- |
|
| ||
|
|
| зовательных учрежде- |
|
| ||
|
|
| ниях, учреждениях на- |
|
| ||
|
|
| чального и среднего про- | в соответствии |
| ||
|
|
| фессионального образо- | с федеральным |
| ||
|
|
| вания по компенсацион- | законодатель- |
| ||
|
|
| ным выплатам на питание | ством |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| Норматив затрат по вып- |
|
| ||
|
|
| лате компенсации на кни- |
|
| ||
|
|
| гоиздательскую продук- |
|
| ||
|
|
| цию на 1 педагогического |
|
| ||
|
|
| работника (учтен в финан- |
|
| ||
|
|
| совом нормативе по ви- | в соответствии |
| ||
|
|
| дам учреждений) | с федеральным |
| ||
|
|
|
| законодатель- |
| ||
|
|
|
| ством |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| Норматив обеспечения | не менее 1 | Норматив затрат на феде- |
|
| ||
| учебниками на 1 учаще- | учебника по | ральный комплект учебни- |
|
| ||
| гося | предмету ин- | ков и приобретение учеб- |
|
| ||
|
| вариантной и | но-наглядных пособий от |
|
| ||
|
| вариативной | текущих расходов на |
|
| ||
|
| частей базис- | образование | 2,6% |
| ||
|
| ного учебного |
|
|
| ||
|
| плана |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
1405 |
|
|
|
|
| ||
Переподготовка и |
|
|
|
|
| ||
повышение квали- |
|
|
|
|
| ||
фикации |
|
|
|
|
| ||
Училище повыше- |
|
| Норматив затрат на |
|
| ||
ния квалификации |
|
| содержание 1 слушателя |
|
| ||
медицинских и |
|
| в год | 5170(77%) |
| ||
фармацевтических |
|
|
|
|
| ||
работников |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
Учебно-методичес- |
| 1 учреждение | Норматив бюджетного фи- |
|
| ||
кий центр ГО и ЧС |
|
| нансирования по учебно- |
|
| ||
на область |
|
| методическому центру в |
|
| ||
|
|
| гражданской обороне на 1 |
|
| ||
|
|
| жителя в год | 0,62(85%) |
| ||
1407 |
|
|
|
|
| ||
Прочие расходы |
|
|
|
|
| ||
в области образо- |
|
|
|
|
| ||
вания |
|
|
|
|
| ||
Школа высшего |
|
| Норматив затрат на содер- | 26660(52%) |
| ||
спортивного |
|
| жание 1 учащегося в год |
|
| ||
мастерства |
|
|
|
|
| ||
| Расходы на организа- | Охват не ни- | Норматив затрат на оздо- |
|
| ||
| цию оздоровительной | же 70% от | ровление и отдых в кани- |
|
| ||
| кампании для детей | общего числа | кулярное время на 1 уча- |
|
| ||
|
| школьников | щегося, подлежащего |
|
| ||
|
| 1-10 классов | оздоровлению: |
|
| ||
|
|
| в бюджетах муниципаль- |
|
| ||
|
|
| ных образований | 362 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| в областном бюджете от |
|
| ||
|
|
| объема программы по |
|
| ||
|
|
| территориям | 20% |
| ||
|
| Число детей, | Норматив затрат на теку- |
|
| ||
|
| подлежащих | щее содержание 1 ребен- |
|
| ||
|
| оздоровле- | ка в загородном оздоро- |
|
| ||
|
| нию, исходя | вительном лагере, финан- |
|
| ||
|
| из количества | сируемом за счет средств |
|
| ||
|
| мест и режи- | бюджета в год | 1537 |
| ||
|
| ма работы уч- |
|
|
| ||
|
| реждения |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
1500 | Культура, искусство и кинематография | ||||||
|
|
|
|
|
| ||
1501 | Культура и искусство | ||||||
Клубы и учрежде- |
|
|
|
|
| ||
ния клубного типа | Зрительские места | 50-150 мест в | Норматив затрат на теку- |
|
| ||
|
| населенных | щее содержание 1 учреж- |
|
| ||
|
| пунктах с чис- | дения клубного типа | 118200(57%) |
| ||
|
| лом жителей |
|
|
| ||
|
| до 500 чел. |
|
|
| ||
|
| 150-200 мест | Поправочные коэффици- |
|
| ||
|
| населенных | енты: |
|
| ||
|
| пунктах с чис- | для сельской местности | 1,0 |
| ||
|
| лом жителей | для сельской местности |
|
| ||
|
| от 500 до | с числом зрительских |
|
| ||
|
| 1000 чел. | мест от 200 и выше | 1,75 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| Зрительские места на | 150 мест в на- | для сельской местности с |
|
| ||
| 1 тыс.жителей | сел. пунктах с | числом зрительских мест |
|
| ||
|
| числом жите- | от 400 и выше | 3,0 |
| ||
|
| лей от 1 до 3 | для сельской местнос- |
|
| ||
|
| тыс.чел. | ти с числом зритель- |
|
| ||
|
|
| ских мест от 500 и выше | 13,0 |
| ||
|
| 100 мест в на- | для городской местности |
|
| ||
|
| сел. пунктах с | и районных центров | 5,3 |
| ||
|
| числом жите- | для городской местнос- |
|
| ||
|
| лей от 3 до 10 | ти и районных центров |
|
| ||
|
| тыс.чел. | с числом зрительских |
|
| ||
|
|
| мест от 500 и выше | 13,0 |
| ||
|
| 70 мест в на- | для областных учрежде- |
|
| ||
|
| сел. пунктах с | ний и муниципал. Дворца |
|
| ||
|
| числом жите- | культуры г.Перми |
|
| ||
|
| лей от 20 тыс. |
|
|
| ||
|
| чел. |
| 26,0 |
| ||
|
| 50 мест в на- |
|
|
| ||
|
| сел. пунктах с |
|
|
| ||
|
| числом жите- |
|
|
| ||
|
| лей от 20 до |
|
|
| ||
|
| 50 тыс.чел. |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| 30 мест в на- |
|
|
| ||
|
| сел. пунктах с |
|
|
| ||
|
| числом жите- |
|
|
| ||
|
| лей от 50 до |
|
|
| ||
|
| 100 тыс.чел. |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| 25 мест в го- |
|
|
| ||
|
| родах с чис- |
|
|
| ||
|
| лом жителей |
|
|
| ||
|
| от 100 до 250 |
|
|
| ||
|
| тыс.чел. |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| 20 мест в го- |
|
|
| ||
|
| родах с чис- |
|
|
| ||
|
| лом жителей |
|
|
| ||
|
| от 250 до 500 |
|
|
| ||
|
| тыс.чел. |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| 15 мест в го- |
|
|
| ||
|
| родах с чис- |
|
|
| ||
|
| лом жителей |
|
|
| ||
|
| свыше 500 |
|
|
| ||
|
| тыс.чел. |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
Музеи | Учреждение культуры | 1 учрежд. в | Норматив затрат на теку- |
|
| ||
|
| населенном | щее содержание 1 музея | 235300(51%) |
| ||
|
| пункте с чис- | Поправочные коэффици- |
| Приложе- | ||
|
| лом жителей | енты: |
| ние к пос- | ||
|
| до 20 тыс. | для муниципальных уч- |
| тановле- | ||
|
| чел., являю- | реждений: |
| нию колле- | ||
|
| щееся цент- | в неисторическ. местности | 1,0 | гии Минис- | ||
|
| ром муниц. | в исторической местности | 3,0 | терства | ||
|
| образован. |
|
| культуры | ||
|
|
|
|
| РСФСР от | ||
|
|
|
|
| 19.02.90 | ||
|
|
|
|
| № 12 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| 1-2 учрежд. в | для областных учрежде- |
|
| ||
|
| населенных | ний | 5,0 |
| ||
|
| пунктах с чис- |
|
|
| ||
|
| лом жителей |
|
|
| ||
|
| от 20 до 50 |
|
|
| ||
|
| тыс.чел. |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| Музеи на 10 тыс.жите- | 0,8 учрежде- |
|
|
| ||
| лей | ния для горо- |
|
|
| ||
|
| дов - район- |
|
|
| ||
|
| ных центров с |
|
|
| ||
|
| числом жите- |
|
|
| ||
|
| лей от 50 до |
|
|
| ||
|
| 100 тыс.чел. |
|
|
| ||
|
| 0,4 учрежде- |
|
|
| ||
|
| ния для горо- |
|
|
| ||
|
| дов с числом |
|
|
| ||
|
| жителей от 50 |
|
|
| ||
|
| до 100 тыс. |
|
|
| ||
|
| чел. |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| 0,24 учрежде- |
|
|
| ||
|
| ния для горо- |
|
|
| ||
|
| дов с числом |
|
|
| ||
|
| жителей от |
|
|
| ||
|
| 100 до 250 |
|
|
| ||
|
| тыс.чел., не |
|
|
| ||
|
| являющихся |
|
|
| ||
|
| администр. |
|
|
| ||
|
| центрами |
|
|
| ||
|
| субъектов РФ |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| 0,17 учрежде- |
|
|
| ||
|
| ния для горо- |
|
|
| ||
|
| дов с числом |
|
|
| ||
|
| жителей от |
|
|
| ||
|
| 250 до 500 |
|
|
| ||
|
| тыс.чел., не |
|
|
| ||
|
| являющихся |
|
|
| ||
|
| администр. |
|
|
| ||
|
| центрами |
|
|
| ||
|
| субъектов РФ |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
Парки культуры и | Учреждение культуры | 1 парк культу- | Норматив затрат на теку- |
|
| ||
отдыха |
| ры и отдыха в | щее содержание 1 парка | 222900 |
| ||
|
| насел. пункте |
|
|
| ||
|
| с числом жи- |
|
|
| ||
|
| телей от 10 до |
|
|
| ||
|
| 100 тыс.чел. | Поправочные коэф-ты: |
|
| ||
|
|
| для муниц.учреждений | 1,0 |
| ||
|
| 1 парк культу- | для учрежд. г.Перми | 1,2 |
| ||
|
| ры и отдыха |
|
|
| ||
|
| на каждые |
|
|
| ||
|
| 100-200 тыс. |
|
|
| ||
|
| жителей в го- |
|
|
| ||
|
| родах с чис- |
|
|
| ||
|
| лом жителей |
|
|
| ||
|
| свыше 100 |
|
|
| ||
|
| тыс.чел. |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
Профессиональные | Места на тысячу жите- | 4-5 мест в го- | Норматив затрат на содер- |
|
| ||
театры | лей | родах с чис- | жание 1 посадочного мес- |
|
| ||
|
| лом жителей | та в театрах | 9032(62%) |
| ||
|
| свыше 100 | Поправочные коэф-ты: |
|
| ||
|
| тыс.чел. | для муниц. театров | 1,0 |
| ||
|
|
| для обл. театров | 1,83 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
Библиотеки | Учреждение культуры | 1 библиотека | Норматив затрат на теку- |
|
| ||
|
| на населен- | щее содержание 1 биб- |
|
| ||
|
| ный пункт с | лиотеки | 59800(51%) |
| ||
|
| числом жите- |
|
|
| ||
|
| лей от 500 до | Поправочные коэф-ты: |
|
| ||
|
| 3 тыс.жител., | для сельских библиотек | 1,0 |
| ||
|
| включая фи- | для городских, централ. |
|
| ||
|
| лиалы | библиотек | 6,0 |
| ||
|
|
| для библиотек г.Перми | 6,0 |
| ||
|
| 1 библиотека | для обл. библиотек | 102,0 |
| ||
|
| на 3-5 тыс. |
|
|
| ||
|
| жител. муниц. |
|
|
| ||
|
| образован. |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
Библиотеки городс- | Учреждение культуры | 1 библиотека |
|
|
| ||
кие |
| на 20 тыс. |
|
|
| ||
|
| жител. в го- |
|
|
| ||
|
| родских райо- |
|
|
| ||
|
| нах с многоэ- |
|
|
| ||
|
| тажной заст- |
|
|
| ||
|
| ройкой (8 и |
|
|
| ||
|
| более этажей) |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| 1 библиотека |
|
|
| ||
|
| на 10-12 тыс. |
|
|
| ||
|
| жителей в го- |
|
|
| ||
|
| родских райо- |
|
|
| ||
|
| нах со сред- |
|
|
| ||
|
| неэтажной |
|
|
| ||
|
| застройкой |
|
|
| ||
|
| (4-5 этажей) |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
Специализирован- | Учреждение культуры | 1 библиотека |
|
|
| ||
ные детские биб- |
| в муниципа- |
|
|
| ||
лиотеки |
| льном обра- |
|
|
| ||
|
| зовании с |
|
|
| ||
|
| числом жите- |
|
|
| ||
|
| лей до 50 |
|
|
| ||
|
| тыс.чел. |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| 1 библиотека |
|
|
| ||
|
| на 6-10 школ |
|
|
| ||
|
| (4-7 тыс.уча- |
|
|
| ||
|
| щихся и дош- |
|
|
| ||
|
| кольников) в |
|
|
| ||
|
| муниципаль- |
|
|
| ||
|
| ном образова- |
|
|
| ||
|
| нии с числом |
|
|
| ||
|
| жителей 50 и |
|
|
| ||
|
| более тыс. |
|
|
| ||
|
| чел. |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| 1 библиотека |
|
|
| ||
|
| в каждом ад- |
|
|
| ||
|
| минимстр. |
|
|
| ||
|
| районе горо- |
|
|
| ||
|
| да, имеюще- |
|
|
| ||
|
| го районное |
|
|
| ||
|
| деление |
|
|
| ||
|
| 1 библиотека |
|
|
| ||
|
| в городе, яв- |
|
|
| ||
|
| ляющемся |
|
|
| ||
|
| администр. |
|
|
| ||
|
| центром |
|
|
| ||
|
| субъекта РФ |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
Библиотеки для | Учреждение культуры | 1 библиоте - |
|
|
| ||
обслуживания |
| ка филиал в |
|
|
| ||
юношества |
| мун. образо- |
|
|
| ||
|
| вании - рай- |
|
|
| ||
|
| онном центре |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| 1 обл.юно- |
|
|
| ||
|
| шеская биб- |
|
|
| ||
|
| лиотека в го- |
|
|
| ||
|
| роде, являю- |
|
|
| ||
|
| щемся адм. |
|
|
| ||
|
| центром |
|
|
| ||
|
| субъекта РФ |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
Специализирован- | Учреждение культуры | 1 спец. биб- |
|
|
| ||
ная библиотека для |
| лиотека для |
|
|
| ||
слепых |
| слевых в го- |
|
|
| ||
|
| роде, являю- |
|
|
| ||
|
| щемся адм. |
|
|
| ||
|
| центром |
|
|
| ||
|
| субъекта РФ |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
Прочие учреждения |
|
| Норматив затрат на теку- |
|
| ||
культуры |
|
| щее содержание прочих |
|
| ||
|
|
| учреждений культуры | 136700(79%) |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| Поправочные коэф-ты: |
|
| ||
|
|
| для муниц. учреждений | 1,0 |
| ||
|
|
| для учреждений г.Перми | 5,0 |
| ||
|
|
| для областных учрежд. | 15,9 |
| ||
|
|
| Норматив затрат на теку- |
|
| ||
|
|
| щее содержание: |
|
| ||
|
|
| зоосада г.Перми | 5387000(31%) |
| ||
|
|
| планетария г.Перми | 848000(51%) |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| Норматив затрат на |
|
| ||
|
|
| проведение реновацион- |
|
| ||
|
|
| ных и ремонтно-реставра- |
|
| ||
|
|
| ционных работ на 1 па- |
|
| ||
|
|
| мятник истории и культуры |
|
| ||
|
|
| - для памятников, находя- |
|
| ||
|
|
| щихся на балансе област- |
|
| ||
|
|
| ных и муниципальных |
|
| ||
|
|
| учреждений | 172600 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| - для памятников, нахо- |
|
| ||
|
|
| дящихся на балансе про- |
|
| ||
|
|
| чих пользователей | 48600 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| Норматив затрат на про- |
|
| ||
|
|
| ведение культурно-мас- |
|
| ||
|
|
| совых мероприятий в |
|
| ||
|
|
| расчете на 1 жителя в |
|
| ||
|
|
| год из числа постоян- |
|
| ||
|
|
| ного населения | 8 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
1502 | Кинематография | ||||||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| Норматив бюджетных |
| Приложе- | ||
|
|
| затрат на возмещение |
| ние № 13 | ||
|
|
| убытков по обслуживанию |
|
| ||
|
|
| детских и сельских кино- |
|
| ||
|
|
| установок, приходящихся |
|
| ||
|
|
| на 1 жителя в год |
|
| ||
|
|
| в среднем по области, | 7,31 |
| ||
|
|
| в т.ч. по группам террито- |
|
| ||
|
|
| рий: |
|
| ||
|
|
| 1 группа | 1,14 |
| ||
|
|
| 2 группа | 7,88 |
| ||
|
|
| 3 группа | 23,35 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| Норматив бюджетных зат- |
|
| ||
|
|
| рат на возмещение убыт- |
|
| ||
|
|
| ков, связанных с приобре- |
|
| ||
|
|
| тением, печатанием и дос- |
|
| ||
|
|
| тавкой фильмокопий на |
|
| ||
|
|
| 1 жителя области |
|
| ||
|
|
| (областной бюджет) | 2,08 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
1600 | Средства массовой информации | ||||||
1601 | Телевидение и радиовещание | ||||||
|
|
|
|
|
| ||
| Норматив бюджетных |
| Норматив бюджетных зат- |
|
| ||
| затрат планируется по |
| рат на возмещение расхо- |
|
| ||
| территориям на 1 редак- |
| дов на выплату заработной |
|
| ||
| цию теле(радио) компа- |
| платы сотрудникам редак- |
|
| ||
| нии, учредителями кото- |
| ций теле (радио) компаний, |
|
| ||
| рых являются органы |
| учредителями которых яв- |
|
| ||
| местного самоуправле- |
| ляются органы местного |
|
| ||
| ния и доля(пай) муници- |
| самоуправления по груп- |
|
| ||
| пальной собственности |
| пам территорий на 1 мину- |
|
| ||
| в уставном капитале ко- |
| ту годового вещания за |
|
| ||
| торых составляет не ме- |
| предшествующий плани- |
|
| ||
| нее 50% |
| руемого год в пределах |
|
| ||
|
|
| установленного норматива |
| Прило- | ||
|
|
| вещания |
| жение № 14 | ||
|
|
|
|
|
| ||
| Норматив теле(радио) |
|
|
|
| ||
| вещания в сутки |
|
|
|
| ||
| 1 группа | 30 минут | 1 группа | 14 |
| ||
| 2 группа | 48 минут | 2 группа | 15 |
| ||
| 3 группа | 90 минут | 3 группа | 10 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| Норматив бюджетных |
| Норматив бюджетных |
|
| ||
| затрат планируется по |
| затрат на возмещение |
|
| ||
| территориям на 1 редак- |
| расходов на выплату зара- |
|
| ||
| цию радиокомпании, |
| ботной платы сотрудникам |
|
| ||
| учредителями которых |
| редакций радиокомпаний, |
|
| ||
| являются органы местно- |
| учредителями которых |
|
| ||
| го самоуправления и до- |
| являются органы местного |
|
| ||
| ля (пай) муниципальной |
| самоуправления, на 1 ми- |
|
| ||
| собственности в устав- |
| нуту годового вещания за |
|
| ||
| ном капитале которых |
| предшествующий плани- |
|
| ||
| составляет не менее 50% |
| руемому год в пределах |
|
| ||
|
|
| установленного норматива |
| Приложе- | ||
|
|
| радиовещания | 16 | ние № 15 | ||
| Норматив радиовещания |
|
|
|
| ||
| в сутки | 15 минут |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
1602 | Периодическая печать и издательства | ||||||
|
|
|
|
|
| ||
| Норматив бюджетных затрат планируется по территориям на 1 редакцию, являющуюся официальным изданием органа местного самоуправления |
| Норматив бюджетных затрат на возмещение полиграфических расходов и расходов на бумагу на 1 экземпляр газеты годового тиража за предшествующий планируемому год (4 полосы формата А3) по редакциям местных газет, являющихся официальными изданиями органов местного самоуправления по группам территорий |
| Приложе- | ||
|
|
| 1 группа | 0,2 | ние № 11 | ||
|
|
| 2 группа | 0,25 |
| ||
|
|
| 3 группа | 0,31 |
| ||
|
|
| 4 группа | 0,33 |
| ||
|
|
| 5 группа | 0,66 |
| ||
|
|
| 6 группа | 0,71 |
| ||
|
|
| 7 группа | 0,74 |
| ||
|
|
| 8 группа | 1,125 |
| ||
|
|
| Норматив бюджетных затрат на возмещение расходов на распространение газет и приобретение оборудования на 1 экземпляр газеты годового тиража за предшествующий планируемому год (4 полосы формата А3) по редакциям местных газет, являющихся официальными изданиями органов местного самоуправления по группам территорий |
|
| ||
|
|
| 1 группа | 0,04 | Приложе- | ||
|
|
| 2 группа | 0,062 | ние № 12 | ||
|
|
| 3 группа | 0,066 |
| ||
|
|
| 4 группа | 0,39 |
| ||
|
|
| Годовой тираж газеты: для городских газет - годовой подписной тираж + 20% продажи в розницу; для районных газет - годовой подписной тираж + 10% продажи в розницу |
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
1700 | Здравоохранение и физическая культура | ||||||
1701 | Здравоохранение | ||||||
|
|
|
|
|
| ||
Медицинская по- |
|
| Норматив затрат на теку- |
|
| ||
мощь, оказываемая |
|
| щее содержание област- |
|
| ||
за счет средств |
|
| ных учреждений здраво- |
|
| ||
субъектов Федера- |
|
| охранения в расчете на 1 |
|
| ||
ции и муниципаль- |
|
| жителя постоянного насе- |
|
| ||
ных образований |
|
| ления в год | 274(46%) |
| ||
|
|
| в т.ч.: |
|
| ||
|
|
| -на централ. мероприятия | 71 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
Стационарная по- | Число к\дней на 1000 | 809,7 | Норматив затрат на теку- | 414(39%) |
| ||
мощь | жителей |
| щее содержание муници- |
|
| ||
|
|
| пальных объектов здраво- |
|
| ||
Стациопарозамещ. | Число к\дней на 1000 |
| охранения в расчете на 1 |
|
| ||
помощь | жителей | 122 | жителя постоянного насе- |
|
| ||
|
|
| ления (без учета оплаты |
|
| ||
Амбулаторно-по- | Число посещений на |
| страховых взносов за не- |
|
| ||
ликлин. помощь | 1000 жителей | 2430 | работающее население, |
|
| ||
|
|
| расходов на выполнение |
|
| ||
|
|
| гос.функций, содержание |
|
| ||
Скорая медицинс- | Число вызовов на 1000 |
| санаториев, домов ребен- |
|
| ||
кая помощь | жителей | 340 | ка и возмещения затрат |
|
| ||
|
|
| на содержание ЛПУ, не во- |
|
| ||
|
|
| шедших в норматив зат- |
|
| ||
|
|
| рат на обязательное меди- |
|
| ||
|
|
| цинское страхование в |
|
| ||
|
|
| расчете на одного нерабо- |
|
| ||
|
|
| тающего жителя) с учетом |
|
| ||
|
|
| поправочных коэффициен- |
|
| ||
|
|
| тов, учитывающих осо- |
|
| ||
|
|
| бенности демографичес- |
|
| ||
|
|
| кого состава населения |
|
| ||
|
|
| территорий. |
|
| ||
|
|
| Повышающий коэффи- |
|
| ||
|
|
| циент для муниципаль- |
|
| ||
|
|
| ных образований, ока- |
|
| ||
|
|
| зывающих: |
|
| ||
|
|
| психиатрическую по- |
|
| ||
|
|
| мощь - 1,044; |
|
| ||
|
|
| стационарную помощь |
|
| ||
|
|
| по СПИД - 1,026 (г.Пермь- |
|
| ||
|
|
| 1,031) |
|
| ||
|
|
| Предусмотреть повышаю- |
|
| ||
|
|
| щий коэффициент для |
|
| ||
|
|
| муниципальных образова- |
|
| ||
|
|
| ний, имеющих на террито- |
|
| ||
|
|
| рии медицинские учрежде- |
|
| ||
|
|
| ния (отделения), выпол- |
|
| ||
|
|
| няющие функции меж- |
|
| ||
|
|
| районных центров и |
|
| ||
|
|
| клинических баз - 1,04 |
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| Норматив возмещения |
|
| ||
|
|
| затрат на содержание |
|
| ||
|
|
| муниципальных объек- |
|
| ||
|
|
| тов здравоохранения в |
|
| ||
|
|
| расчете на 1 жителя |
|
| ||
|
|
| пос. населения, не |
|
| ||
|
|
| вошедших в "норматив |
|
| ||
|
|
| затрат на ОМС в расче- |
|
| ||
|
|
| те на одного нерабо- |
|
| ||
|
|
| тающего жителя" | 159 |
| ||
Дома ребенка | Число мест | 400 | Норматив затрат на теку- |
|
| ||
|
|
| щее содержание домов |
|
| ||
|
|
| ребенка в расчете на 1 |
|
| ||
|
|
| место в год | 53503(53%) |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
Санатории | Число к\дней | 575400 | Норматив затрат на теку- |
|
| ||
|
|
| щее содержание санато- |
|
| ||
|
|
| риев в расчете на 1 к\дней | 135(46%) |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
Льготный отпуск | В соответствии с феде- |
| Норматив затрат на 1 |
|
| ||
медикаментов, | ральными законами: |
| льготника в год по меди- |
|
| ||
зубопротезироова- | от 12.01.95 № 5-ФЗ "О |
| каментам, зубопротезиро- |
|
| ||
ние | ветеранах |
| ванию | 202 |
| ||
| от 24.11.95 № 181-ФЗ |
|
|
|
| ||
| "О социальной защите |
|
|
|
| ||
| инвалидов в РФ" |
|
| 750 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| Постановление Прави- |
| Норматив затрат на 1 жи- |
|
| ||
| тельства РФ от |
| теля в год | 35 |
| ||
| 30.07.94 № 890 |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| Закон Пермской области |
| Норматив затрат на 1 |
|
| ||
|
| льготника | 110 |
| |||
| "О социальной поддержке |
|
|
|
| ||
| пенисонеров, имеющих |
|
|
|
| ||
| большой трудовой стаж" |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
Бесплатное слухо- | Инструкция "О порядке |
| Норматив затрат на 1 |
|
| ||
протезирование | обеспечения населения |
| льготника | 380 |
| ||
| протезно-ортопедичес- |
|
|
|
| ||
| кими изделиями, сред- |
|
|
|
| ||
| ствами передвижения и |
|
|
|
| ||
| средствами облегчаю- |
|
|
|
| ||
| щими жизнь инвали- |
|
|
|
| ||
| дов" утв.приказом МСО |
|
|
|
| ||
| РСФСР № 35 от |
|
|
|
| ||
| 15.02.91 |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
Глазное протезиро- | В соответствии с Феде- |
| Норматив затрат на 1 |
|
| ||
вание | ральным законом от |
| льготника | 603 |
| ||
| 24.11.95 № 181-ФЗ |
|
|
|
| ||
| "О социальной защите |
|
|
|
| ||
| инвалидов в РФ" |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
Страхование мед. | Закон Пермской облас- |
| Норматив затрат на 1 мед. |
| до выхода | ||
работников | ти "Об охране здоровья |
| работника с вредными |
| федераль- | ||
| населения Пермской |
| условиями труда | 1812 | ного закона | ||
| области" |
|
|
| расходы | ||
|
|
|
|
| планируют- | ||
|
|
|
|
| ся в резерве | ||
|
|
|
|
| областного | ||
|
|
|
|
| бюджета | ||
|
|
|
|
|
| ||
Льготный отпуск | В соответствии поста- |
| Норматив затрат на обес- |
|
| ||
молочных смесей | новления Правительст- |
| печение молочн. смесями |
|
| ||
| ва РФ от 21.08.92 №610 |
| детей до 2-х лет | 1606 |
| ||
Программа ОМС |
|
|
|
|
| ||
Стационарная | Число к\дней на 1000 |
| Норматив затрат на обя- |
|
| ||
помощь | жителей | 1766,5 | зательное мед. страхова- | 280(68%) |
| ||
|
|
| ние в расчете на 1 нерабо- |
|
| ||
Стационаро-замещ. | Число к\дней на 1000 |
| тающего жителя в год с |
|
| ||
помощь | жителей | 538 | учетом поправочных коэф- |
|
| ||
|
|
| фициентов, учитывающих |
|
| ||
|
|
| особенности демографи- |
|
| ||
|
|
| ческого состава населе- |
|
| ||
|
|
| ния территорий |
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
Амбулаторно-полик- | Число посещений на |
|
|
|
| ||
лин. помощь | 1000 жителей | 8886 |
|
|
| ||
|
|
| Норматив затрат на курсо- | 1,3 |
| ||
|
|
| вую подготовку медицинс- |
|
| ||
|
|
| ких работников в процентах |
|
| ||
|
|
| от текущих затрат |
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
1703 | Физическая культура и спорт | ||||||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| Норматив затрат на меро- |
|
| ||
|
|
| приятия по физической |
|
| ||
|
|
| культуре и спорту в расче- |
|
| ||
|
|
| те на 1 жителя в год из |
|
| ||
|
|
| числа постоянного насе- |
|
| ||
|
|
| ления по муниципальным |
|
| ||
|
|
| образованиям | 15 |
| ||
|
|
| по областному бюджету | 15 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| Норматив обеспечен- |
|
|
|
| ||
| ности спортивными со- |
|
|
|
| ||
| оружениями по видам: |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
Лыжные базы |
|
| Норматив затрат на содер- | 855445(62%) |
| ||
|
|
| жание 1 базы в год |
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
Плавательные | кв.м. зеркала воды на |
| Норматив затрат на содер- | 793635(62%) |
| ||
бассейны | 10000 населения | 750 | жание 1 бассейна в год |
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
Стадион | Количество мест на | 1500 мест и | Норматив затрат на содер- |
|
| ||
| трибунах | более | жание 1 места в год |
|
| ||
|
|
| при вместимости: |
|
| ||
|
|
| от 1500 до 5000 мест | 238(62%) |
| ||
|
|
| от 5001 до 15000 мест | 168(62%) |
| ||
|
|
| свыше 15000 мест | 364(47%) |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
Плоскостные спор- |
|
| Норматив затрат на содер- |
|
| ||
тивные сооружения |
|
| жание 1 плоскостного |
|
| ||
|
|
| спортивного сооружения |
|
| ||
|
|
| в год | 10602(67%) |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
Прочие учреждения |
|
| Норматив затрат на содер- |
|
| ||
физической культу- |
|
| жание 1 учреждения в год | 749000(62%) |
| ||
ры и спорта |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
1800 | Социальная политика | ||||||
| Норма обслуживаемых в учреждениях социальной защиты населения, финансируемых из бюджета области, не должна превышать установленной нормы обслуживания населения на 100 жителей по группам территорий: | 1 группа - 1,2 чел. обслуживаемых; | |||||
|
|
|
|
| 2 группа - 1,6; | ||
|
|
|
|
| 3 группа - 2,4; | ||
|
|
|
|
| 4 группа - 2,6; | ||
|
|
|
|
| согласно приложе- нию № 16 | ||
1801 | Дома-интернаты для | 30 мест на 10 | Норматив затрат на содер- |
|
| ||
Учреждения | престарелых и инвали- | тыс.жителей | жание 1 места в год | 27205(49%) |
| ||
социального | дов |
|
|
|
| ||
обеспечения | Дома-интернаты для | 20 мест на 10 | Норматив затрат на содер- |
|
| ||
| детей-инвалидов | тыс.детей | жание 1 места в год | 34927(49%) |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| Центр психолого-педа- | Областной - 1 | Норматив затрат на 1 кон- |
|
| ||
| гогической помощи | консульта- | сультацию в год | 77(88%) |
| ||
| населению | ция на 150 |
|
|
| ||
|
| жителей; |
|
|
| ||
|
| 1 консульта- |
|
|
| ||
|
| ция на 23 жи- |
|
|
| ||
|
| теля - в горо- |
|
|
| ||
|
| дах с населе- |
|
|
| ||
|
| нием свыше |
|
|
| ||
|
| 50 тыс.чел. |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| Социально-реабилита- | 25 мест на 10 | Норматив затрат на 1 |
|
| ||
| ционный центр для | тыс.детей. | койко-место в год |
|
| ||
| несовершеннолетних | Центр созда- | с круглосуточным |
|
| ||
| со стационаром | ется в муниц. | пребыванием | 52894(68%) |
| ||
|
| образовании |
|
|
| ||
|
| с населением | с дневным пребыванием | 30321(68%) |
| ||
|
| свыше 50тыс. |
|
|
| ||
|
| чел., при на- | Повышающий коэффици- |
|
| ||
|
| личии более | ент по областному |
|
| ||
|
| 5 тыс. детей | учреждению - | 1,3 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| Социально-реабилита- | 1 центр на 10 | Норматив затрат на 1 по- |
|
| ||
| ционный центр для не- | тыс.детей, | сещение в год | 82(78%) |
| ||
| совершеннолетних без | 1 посещение |
|
|
| ||
| стационара | на 30 детей |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| Социальный приют для | 1 приют в му- | Норматив затрат на теку- |
|
| ||
| детей и подростков | ниципальном | щее содержание 1 места |
|
| ||
|
| образовании | в год | 53393(64%) |
| ||
|
| на 5 тыс.де- |
|
|
| ||
|
| тей, с коли- |
|
|
| ||
|
| чеством не менее 30 | Повышающий коэффициент по г.Перми | 1,3 |
| ||
|
| мест до 50 |
|
|
| ||
|
| тыс.населения, |
|
|
| ||
|
| не менее 50 мест свы- |
|
|
| ||
|
| ше 50 тыс. |
|
|
| ||
|
| населения |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| Бюро медико-социаль- | 1 учрежде- | Норматив затрат на теку- |
|
| ||
| ной экспертизы | ние на 70-90 | щее содержание 1 соста- |
|
| ||
|
| тыс.чел. (при | ва бюро в год |
|
| ||
|
| условии осви- | первичное | 278438(78%) |
| ||
|
| детельство- | областное | 370879(78%) |
| ||
|
| вания 1,8-2 тыс. чел. в |
|
|
| ||
|
| год) |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| Центр социального обс- | 1 центр в му- | Норматив затрат на 1 мес- |
|
| ||
| луживания населения | ниц. образо- | то в год |
|
| ||
|
| вании, в г.Перми 1 центр на район, при на- |
|
|
| ||
|
| личии не ме- |
|
|
| ||
|
| нее 150 обс- |
|
|
| ||
|
| луживаемых |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| без стационара |
|
| 4837(78%) |
| ||
| со стационаром |
|
| 8917(59%) |
| ||
| Отделение социального | 240 обслужи- |
|
|
| ||
| обслуживания на дому | ваемых на 10 |
|
|
| ||
| при отделе социаль- | тыс.пенсионе- |
|
|
| ||
| ной защиты населе- | ров |
|
|
| ||
| ния | 1 отделение | Норматив затрат на 1 об- |
|
| ||
|
| на 120 обслу- | служиваемого в год | 3175(88%) |
| ||
|
| живаемых |
|
|
| ||
|
| граждан в го- |
|
|
| ||
|
| родах и 60 |
|
|
| ||
|
| чел. в райо- |
|
|
| ||
|
| нах и частном |
|
|
| ||
|
| секторе го- |
|
|
| ||
|
| родов |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| Специализированное | 70 обслужи- | Норматив затрат на 1 об- |
|
| ||
| отделение социально- | ваемых на 10 | служиваемого в год | 3358(88%) |
| ||
| медицинского обслужи- | тыс.пенсионе- |
|
|
| ||
| вания на дому | ров |
|
|
| ||
| при отделе социаль- |
|
|
|
| ||
| ной защиты населе- | 1 отд. на 60 |
|
|
| ||
| ния | обслуж. граж- |
|
|
| ||
|
| дан в горо |
|
|
| ||
|
| дах, 30 чел. в |
|
|
| ||
|
| районах и |
|
|
| ||
|
| в частном |
|
|
| ||
|
| секторе |
|
|
| ||
|
| городов |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| Отделение срочного | Отделение в | Норматив затрат на 1 по- |
|
| ||
| социального обслужи- | муниципальн. | сещение в год | 55(87%) |
| ||
| вания | образовании |
|
|
| ||
| при отделе социаль- | с населением |
|
|
| ||
| ной защиты населе- | до 400 тыс. |
|
|
| ||
| ния | чел. |
|
|
| ||
|
| 3 отделения - |
|
|
| ||
|
| от 400 до |
|
|
| ||
|
| 1000 тыс.чел. |
|
|
| ||
|
| 7 отделений - |
|
|
| ||
|
| свыше 1000 |
|
|
| ||
|
| тыс.чел. |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| Специальный дом для |
| Норматив затрат на 1 мес- |
|
| ||
| одиноких престарелых |
| то в год | 3110(88%) |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
1802 | Единовременное де- |
| Расходы на 1человека | 2667 |
| ||
Социальная помощь | нежное пособие сиротам |
| в год |
|
| ||
| 14-23 лет |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| Курсовое обучение ин- | 1 обучаемый | Норматив затрат на 1 обу- |
|
| ||
| валидов вождению | на 40 инвали- | чаемого в год | 4389 |
| ||
| транспорта | дов, имею- |
|
|
| ||
|
| щий право на |
|
|
| ||
|
| спецавтотран- |
|
|
| ||
|
| спорт |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| Санаторно-курортная |
|
|
|
| ||
| помощь: |
|
|
|
| ||
| приобретение путевок | 1 путевка на | Норматив бюджетных рас- |
|
| ||
| для инвалидов | 50 нерабо- | ходов на 1 инвалида в год | 6500 |
| ||
|
| тающих инва- |
|
|
| ||
|
| лидов |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| Денежная компенсация | на 1 инвалида | Норматив расходов на 1 | В соответст- |
| ||
| на санаторно-курортное | 1 раз в 2 года | получателя | вии с поста- |
| ||
| лечение из расчета 50% |
|
| новлением |
| ||
| численности инвалидов |
|
| правительства |
| ||
| войны |
|
| от 10.07.95 |
| ||
| и категорий граждан, |
|
| № 701 |
| ||
| имеющих на это |
|
|
|
| ||
| право |
|
|
|
| ||
| Приобретение тран- |
| Норматив расходов на 1 |
|
| ||
| спортных средств для |
| инвалида |
|
| ||
| инвалидов |
|
|
|
| ||
| автомашины бесплатно | 1 на 10 лет- |
| 58000 |
| ||
|
| ний срок экс- |
|
|
| ||
|
| плуатации |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| автомашины с зачетом | 1 на 7 летний |
|
|
| ||
| стоимости мотоколяски | срок эксплуа- |
|
|
| ||
|
| тации |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| вело-и кресло коляски | 1 на 4,6 лет- |
| 3500 |
| ||
|
| ний срок экс- |
|
|
| ||
|
| плуатации |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| малогабаритные коляс- | 1 на 1,5 лет- |
| 3500 |
| ||
| ки | ний срок экс- |
|
|
| ||
|
| плуатации |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| Денежная компенсация | Ежегодно | Норматив бюджетных рас- |
|
| ||
| расходов на бензин, |
| ходов на 1 инвалида | 1600 |
| ||
| ремонт, техническое |
| в год |
|
| ||
| обслуживание транс- |
|
|
|
| ||
| портных средств на |
|
|
|
| ||
| запасные части к ним |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| Социальное пособие на |
| Норматив расходов на | Согласно ФЗ |
| ||
| погребение |
| умершего безработного и | "О погребении |
| ||
|
|
| не являющегося пенсио- | и похоронном |
| ||
|
|
| нером | деле" от |
| ||
|
|
|
| 12.01.96 № 8-ФЗ |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| Персональная доплата |
| Норматив расходов на 1 | В соответст- |
| ||
| к пенсиям |
| человека в год | вии с законом |
| ||
|
|
|
| Пермской обл. |
| ||
|
|
|
| от 07.10.96 |
| ||
|
|
|
| № 568-88 "О |
| ||
|
|
|
| персональных |
| ||
|
|
|
| доплатах к |
| ||
|
|
|
| гос.пенсиям |
| ||
|
|
|
| из средств |
| ||
|
|
|
| обл.бюджета" |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| Компенсация за наем |
| Возмещение расходов на | В соответст- |
| ||
| жилых помещений |
| семью военнослужащего | вии с постан. |
| ||
| военнослужащих, уво- |
|
| Правительства |
| ||
| ленных в запас |
|
| от 26.06.95 |
| ||
|
|
|
| № 604 "О по- |
| ||
|
|
|
| рядке оказа- |
| ||
|
|
|
| ния безвоз- |
| ||
|
|
|
| мездной фи- |
| ||
|
|
|
| нансовой по- |
| ||
|
|
|
| мощи на ст- |
| ||
|
|
|
| роительство |
| ||
|
|
|
| (покупку) |
| ||
|
|
|
| жилья и вып- |
| ||
|
|
|
| латы денеж- |
| ||
|
|
|
| ной компенс. |
| ||
|
|
|
| за наем (под- |
| ||
|
|
|
| наем) жилых |
| ||
|
|
|
| помещений |
| ||
|
|
|
| гражданам, |
| ||
|
|
|
| уволен. с во- |
| ||
|
|
|
| енной службы" |
| ||
|
|
|
| с последую- |
| ||
|
|
|
| щими измен. |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| Доплата к пенсиям |
| Норматив расходов на | В соответст- |
| ||
| гражданам из числа |
| 1 человека в год | вии с Законом |
| ||
| бывших военнослужа- |
|
| Пермской об- |
| ||
| щих |
|
| ласти от |
| ||
|
|
|
| 07.03.00 |
| ||
|
|
|
| № 840-130 |
| ||
|
|
|
| "О доплатах к |
| ||
|
|
|
| госпенсиям |
| ||
|
|
|
| отдельным ка- |
| ||
|
|
|
| тегориям |
| ||
|
|
|
| пенсионеров |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| Ежемесячное пособие |
| Расходы на 1 ребенка до | Согласно |
| ||
| на ребенка |
| 16 лет, на учащегося в | Постановления |
| ||
|
|
| общеобразовательной | Правительства |
| ||
|
|
| школе - до 18 лет в зави- | от 04.09.95 |
| ||
|
|
| симости от среднедушево- | № 883 "Об |
| ||
|
|
| го дохода на члена семьи | утверждении |
| ||
|
|
|
| Положения о |
| ||
|
|
|
| порядке назна- |
| ||
|
|
|
| чения и выпла- |
| ||
|
|
|
| ты государст- |
| ||
|
|
|
| венных посо- |
| ||
|
|
|
| бий гражданам, |
| ||
|
|
|
| имеющим |
| ||
|
|
|
| детей" |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| Ежемесячная доплата |
| Норматив расходов на | В соответствии |
| ||
| отдельным категориям |
| одного человека в год | с Законом |
| ||
| малоимущих неработаю- |
|
| Пермской об- |
| ||
| щих пенсионеров |
|
| ласти от |
| ||
|
|
|
| 08.06.01 |
| ||
|
|
|
| № 1536-248 "О |
| ||
|
|
|
| ежемесячной |
| ||
|
|
|
| доплате отдель- |
| ||
|
|
|
| ным катеро- |
| ||
|
|
|
| риям малоиму- |
| ||
|
|
|
| щих неработаю- |
| ||
|
|
|
| щих пенсионе- |
| ||
|
|
|
| ров" |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
1803 | Молодежная политика | ||||||
|
|
|
|
|
| ||
| Подростково-молодеж- |
| Норматив затрат на теку- |
|
| ||
| ные клубы по месту жи- |
| щее содержание 1 зани- |
|
| ||
| тельства: |
| мающегося в год | 1172(68%) |
| ||
| охват не менее 15% |
|
|
|
| ||
| молодежи от 14-30 лет |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| Социально-реабилита- | Центр созда- | Норматив затрат на теку- |
|
| ||
| ционный центр со ста- | ется при на- | щее содержание одного |
|
| ||
| ционаром | личии в МО | места в год | 52894(68%) |
| ||
|
| более 19000 |
|
|
| ||
|
| чел. от 14 до |
|
|
| ||
|
| 30 лет |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| Социально-реабилита- | 1 центр на 5 | Норматив затрат на одно |
|
| ||
| ционный центр без | тыс.чел. от 14 | посещение | 82(78%) |
| ||
| стационара | до 30 лет при |
|
|
| ||
|
| условии посе- |
|
|
| ||
|
| щений: |
|
|
| ||
|
| в МО - не ме- |
|
|
| ||
|
| нее 1 тыс. в |
|
|
| ||
|
| год |
|
|
| ||
|
| Обл. - не ме- |
|
|
| ||
|
| нее 6 тыс. в |
|
|
| ||
|
| год |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| Мероприятия по реали- |
| Норматив затрат в расчете |
|
| ||
| зации молодежной по- |
| на год на 1 чел. в возрас- |
|
| ||
| литики |
| те от 14-30 лет | 6 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| Молодежный информа- | 1 на МО с на- | Норматив на одну |
|
| ||
| ционный центр | селением не | консультацию | 77(74%) |
| ||
|
| менее 30 тыс. |
|
|
| ||
|
| человек |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| Дворец молодежи | 1 на МО с на- | Норматив на одно | 1537(57%) |
| ||
|
| селением не | учреждение |
|
| ||
|
| менее 20 тыс. |
|
|
| ||
|
| человек | Повышающие коэффи- |
|
| ||
|
|
| циенты: |
|
| ||
|
|
| для МО с населением |
|
| ||
|
|
| свыше 100 тыс. человек | 1,5 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| для областного | 2 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
Увеличение норматива бюджетной обеспеченности по учреждениям бюджетной сферы | |||||||
на расходы, связанные с приобретением оборудования | |||||||
и капитальным ремонтом - на 15% | |||||||
|
|
|
|
|
| ||
3000 | Прочие расходы | ||||||
|
|
|
|
|
| ||
| Военкомат областной | 1 учреждение | Норматив бюджетных рас- |
|
| ||
|
|
| ходов в год по областному |
|
| ||
|
|
| военкомату на 1 жителя | 1,07(24%) |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| Военкоматы в городах | 1 учрежде- | По городам областного |
|
| ||
| и районах | ние на город | подчинения на 1 жителя | 5,61(19%) |
| ||
|
| и район | по районам на 1 жителя | 15,45(19%) |
| ||
|
|
| по районам с населением |
|
| ||
|
|
| менее 15 тыс.человек на |
|
| ||
|
|
| 1 жителя | 25,94(22%) |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
3000 | Расходы на проведе- |
| на проведение выборов |
|
| ||
| ние выборов в органы |
| на одного избирателя |
|
| ||
| государственной |
| в органы государственной |
|
| ||
| власти и местного |
| власти | 8 |
| ||
| самоуправления |
| в органы местного |
|
| ||
|
|
| самоуправления | 10 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
3000 | Расходы на проведе- |
|
|
|
| ||
| ние мероприятий по |
| в год на 1000 работающих | 300 |
| ||
| управлению охраной |
|
|
|
| ||
| труда |
|
|
|
| ||
| Норматив численности |
| На содержание одного |
|
| ||
| работников учреждения |
| работника учреждения |
|
| ||
| "Имущественное |
| "Имущественное |
|
| ||
| казначейство" на |
| казначейство" | 62500(56%) |
| ||
| 1 млн.чел. | 2,88 |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
3001 | Резервные фонды му- |
| В процентах от расходов, |
|
| ||
| ниципальных образова- |
| рассчитанных по нормати- |
|
| ||
| ний |
| вам минимальной бюджет- |
|
| ||
|
|
| ной обеспеченности, и |
|
| ||
|
|
| приравненных к ним рас- |
|
| ||
|
|
| ходов | 0,5 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| Резервный фонд об- |
| В процентах от объема |
|
| ||
| ластной администрации |
| доходов областного бюд- |
|
| ||
|
|
| жета | 0,4 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| Норматив бюджетных |
| В процентах от объема |
|
| ||
| расходов на реализацию |
| нормативных и прирав- |
|
| ||
| муниципальных |
| ненных к ним расходов на |
|
| ||
| социальных программ |
| текущее содержание уч- |
|
| ||
|
|
| реждений и мероприятий |
|
| ||
|
|
| социально-культурной | 1 |
| ||
|
|
| сферы |
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
Нормативы затрат на текущее содержание по Чердынскому и Красновишерскому районам увеличиваются на 5%, | |||||||
по общеобразовательным школам, расположенным в сельской местности | |||||||
по Чердынскому и Красновишерскому районам, увеличиваются на 10% | |||||||
(за исключением отраслевых нормативов, определенных по группам территорий) |