Перечень мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | ||||||||||
Мероприятия, направления | 2011- | В том числе | Основные | |||||||
расходов, источники | 2018 | I этап | II этап | результаты | ||||||
финансирования | годы - всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
Общий объем финансирования - всего | 120670,3 | 8001,7 | 9564,9 | 11385,1 | 22356,6 | 20870,8 | 17928,5 | 14928,7 | 15634 | |
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 26719,8 | 2000 | 2500 | 2487,1 | 4640,2 | 4054,2 | 3905 | 3626,4 | 3506,9 | |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 8396,9 | 419,4 | 543,4 | 645,5 | 1297 | 1680,1 | 1416,1 | 1469,8 | 925,6 | |
внебюджетные источники | 85553,6 | 5582,3 | 6521,5 | 8252,5 | 16419,4 | 15136,5 | 12607,4 | 9832,5 | 11201,5 | |
Задача 1. "Развитие туристско-рекреационного комплекса Российской Федерации" |
Всего по задаче | 117292,9 | 7511,7 | 9120,8 | 11010,5 | 21922,4 | 20420,1 | 17425,4 | 14578,3 | 15303,7 | |
в том числе: | ||||||||||
капитальные вложения - всего | 117066,7 | 7438,2 | 9095 | 10989,6 | 21896 | 20390,2 | 17395,1 | 14568,6 | 15294 | |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 24521,4 | 1650 | 2220 | 2240 | 4359,2 | 3784,1 | 3613 | 3372,3 | 3282,8 | |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 7585,2 | 291,2 | 431,6 | 548,9 | 1177,8 | 1538,4 | 1251,9 | 1444,8 | 900,6 | |
внебюджетные источники | 84960,1 | 5497 | 6443,4 | 8200,7 | 16359 | 15067,7 | 12530,2 | 9751,5 | 11110,6 | |
прочие расходы (федеральный бюджет) - всего | 226,2 | 73,5 | 25,8 | 20,9 | 26,4 | 29,9 | 30,3 | 9,7 | 9,7 | |
в том числе субсидии юридическим лицам | 19,6 | - | - | - | - | - | 19,6 | - | - | |
1. Создание туристско- | 4377,3 | 1432 | 1047 | 915,2 | 983,1 | - | - | - | - | создан туристско- |
из них: | создано 250 дополнительных | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 367,1 | - | 295 | 25,5 | 46,6 | - | - | - | - | рабочих мест; увеличен туристский поток на 127 тыс. |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 163,2 | - | 52 | 54,7 | 56,5 | - | - | - | - | туристов в год |
внебюджетные источники | 3847 | 1432 | 700 | 835 | 880 | - | - | - | - | |
2. Создание туристско- | 7032,7 | 2416,9 | 1755,1 | 1099 | 912,8 | 751,9 | 85,8 | 11,2 | - | создан туристско- |
из них: | создано 390 дополнительных | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 1698,3 | 470 | 465 | 247,8 | 245,5 | 270 | - | - | - | рабочих мест; увеличен туристский поток на 218 тыс. |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 402,7 | 82,9 | 82,1 | 51,2 | 84,3 | 71,9 | 26,8 | 3,5 | - | туристов в год |
внебюджетные источники | 4931,7 | 1864 | 1208 | 800 | 583 | 410 | 59 | 7,7 | - | |
3. Создание туристско- | 4103,1 | 882,5 | 669,8 | 541,8 | 887,8 | 514,1 | 402,1 | 140 | 65 | создан туристско- |
из них: | создано 1169 дополнительных | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 888,1 | 320 | 175 | 180,4 | 102,8 | 89,9 | 20 | - | - | рабочих мест; увеличен туристский поток на 112,7 тыс. туристов в год |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 158,5 | 56,5 | 30,8 | 26,4 | 21 | 14,2 | 9,6 | - | - | |
внебюджетные источники | 3056,5 | 506 | 464 | 335 | 764 | 410 | 372,5 | 140 | 65 | |
4. Создание автотуристского кластера "Всплеск", Ростовская область, - капитальные вложения - всего | 705,1 | 337,3 | 367,8 | - | - | - | - | - | - | создание автотуристского кластера "Всплеск" |
из них: | году. Средства федерального | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 83 | 31,7 | 51,3 | - | - | - | - | - | - | бюджета, перечисленные ранее, возвращены |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 14,6 | 5,6 | 9 | - | - | - | - | - | - | в бюджет |
внебюджетные источники | 607,5 | 300 | 307,5 | - | - | - | - | - | - | |
5. Создание туристско- | 7030,3 | 1468,9 | 1706,1 | 579,2 | 705 | 932,8 | 752,3 | 886 | создан туристско- | |
область, - капитальные вложения - всего | "Псковский" в Псковской области; | |||||||||
из них: | создано 2,1 тыс. дополнительных | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 1640,1 | 547,3 | 415,7 | 174,5 | - | 55 | 46,7 | 190,9 | 210 | рабочих мест; увеличен туристский поток на 95 тыс. |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 469 | 96,6 | 73,4 | 70,6 | - | 100 | 27,4 | 45,2 | 55,8 | туристов в год |
внебюджетные источники | 4921,2 | 825 | 1217 | 334,1 | - | 550 | 858,7 | 516,2 | 620,2 | |
6. Создание туристско- | 7739,4 | 632,5 | 743,4 | 1951,6 | 1645 | 1587,1 | 1179,8 | - | - | создан туристско- |
из них: | создано 3322 дополнительных | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 1812,3 | 150 | 178 | 336,8 | 245,5 | 454,2 | 447,8 | - | - | рабочих места; увеличен туристский поток на 114,9 тыс. |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 391,1 | 26,5 | 31,4 | 51,8 | 86,5 | 82,9 | 112 | - | - | туристов в год |
внебюджетные источники | 5536 | 456 | 534 | 1563 | 1313 | 1050 | 620 | - | - | |
7. Создание автотуристского кластера "Золотые ворота", Алтайский край, - капитальные вложения - всего | 1314 | 268,1 | 135,9 | 293,9 | 296,2 | 206,1 | 45 | 31 | 37,8 | создан автотуристский кластер "Золотые ворота" в Алтайском крае; |
из них: | создано 528 дополнительных | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 319,6 | 131 | 25 | 52,6 | 87,4 | 23,6 | - | - | - | рабочих мест; увеличен туристский поток на 32,8 тыс. |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 74,6 | 23,1 | 4,4 | 7,8 | 13,1 | 4,4 | - | 8 | 13,8 | туристов в год |
внебюджетные источники | 919,8 | 114 | 106,5 | 233,5 | 195,7 | 178,1 | 45 | 23 | 24 | |
8. Создание туристско- | 3292,7 | - | 717,4 | 689,6 | 524,4 | 641,3 | 469,2 | 229,3 | 21,5 | создан туристско- |
из них: | создано 2145 дополнительных | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 765,8 | - | 165 | 123,1 | 57,7 | 150 | 160,2 | 109,8 | - | рабочих мест; увеличен туристский поток |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 222 | - | 38 | 36,6 | 23,6 | 36,3 | 48 | 39,5 | - | на 380 тыс. туристов в год |
внебюджетные источники | 2304,9 | - | 514,4 | 529,9 | 443,1 | 455 | 261 | 80 | 21,5 | |
9. Создание автотуристского кластера "Кяхта", Республика Бурятия, - капитальные вложения - всего | 966,2 | - | 217,1 | 238,4 | 489 | 21,7 | - | - | - | создан автотуристский кластер "Кяхта" в Республике Бурятия; |
из них: | создано 560 дополнительных | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 236,6 | - | 50 | 55 | 131,6 | - | - | - | - | рабочих мест; |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 72,7 | - | 12,1 | 13,3 | 40,8 | 6,5 | - | - | - | туристов в год |
внебюджетные источники | 656,9 | - | 155 | 170,1 | 316,6 | 15,2 | - | - | - | |
10. Создание автотуристского кластера "Байкальский", Республика Бурятия, - капитальные вложения - всего | 1710,3 | - | 260,5 | 303,2 | 587,7 | 483,4 | 40 | 35,5 | - | создан автотуристский кластер "Байкальский" в Республике Бурятия; создано 900 дополнительных |
из них: | рабочих мест; увеличен туристский | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 425,6 | - | 60 | 70 | 155,6 | 140 | - | - | - | поток на 300 тыс. туристов в год |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 87,5 | - | 14,5 | 16,9 | 24,9 | 31,2 | - | - | - |
|
внебюджетные источники | 1197,2 | - | 186 | 216,3 | 407,2 | 312,2 | 40 | 35,5 | - | |
11. Создание автотуристского кластера "Тункинская долина", Республика Бурятия, - капитальные вложения - всего | 983,2 | - | 217,1 | 186,7 | 552,1 | 27,3 | - | - | - | создан автотуристский кластер "Тункинская долина" в Республике Бурятия; |
из них: | создано 536 дополнительных | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 211,8 | - | 50 | - | 161,8 | - | - | - | - | рабочих мест; увеличен туристский поток на 160 тыс. туристов в год |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 48,6 | - | 12,1 | 13,5 | 14,8 | 8,2 | - | - | - | |
внебюджетные источники | 722,8 | - | 155 | 173,2 | 375,5 | 19,1 | - | - | - | |
12. Создание туристско- | 3841,6 | - | 911,7 | 909,8 | 1478,4 | 541,7 | - | - | - | создан туристско- |
область, - капитальные вложения - всего | Липецкой области; | |||||||||
из них: | рабочих мест; увеличен туристский | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 765,5 | - | 210 | 210 | 245,5 | 100 | - | - | - | поток на 135 тыс. туристов в год |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 310,9 | - | 50,7 | 50,7 | 147 | 62,5 | - | - | - | |
внебюджетные источники | 2765,2 | - | 651 | 649,1 | 1085,9 | 379,2 | - | - | - | |
13. Создание автотуристского кластера "Задонщина", Липецкая область, - капитальные вложения - всего | 2506,7 | - | 217,1 | 292,1 | 642,3 | 975,8 | 172 | 207,4 | - | создан автотуристский кластер "Задонщина" в Липецкой области; |
из них: | создано 843 дополнительных | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 567,4 | - | 50 | 125,5 | 180 | 160 | - | 51,9 | - | рабочих места; увеличен туристский поток на 126,4 тыс. |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 184,6 | - | 12,1 | 12,1 | 55,1 | 43,4 | 44,1 | 17,8 | - | туристов в год |
внебюджетные источники | 1754,7 | - | 155 | 154,5 | 407,2 | 772,4 | 127,9 | 137,7 | - | |
14. Создание туристско- | 3196,9 | - | 43 | 105,3 | 2195,2 | 853,4 | - | - | - | создан туристско- |
из них: | создано 1,7 тыс. дополнительных | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 645,9 | - | 10 | 50 | 385 | 200,9 | - | - | - | рабочих мест; увеличен туристский поток на 53,6 тыс. |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 205,7 | - | 3 | 12 | 121,6 | 69,1 | - | - | - | туристов в год |
внебюджетные источники | 2345,3 | - | 30 | 43,3 | 1688,6 | 583,4 | - | - | - | |
15. Создание туристско- | 1573,5 | - | 43 | - | 154,2 | 159,9 | 805,5 | 293,2 | 117,7 | создан туристско- |
из них: | создано 650 дополнительных рабочих мест; | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 355,7 | - | 10 | - | 27,4 | - | 187,7 | 50 | 80,6 | увеличен туристский поток на 32,7 тыс. туристов в год |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 79,5 | - | 3 | - | 4,8 | - | 63,4 | 3,2 | 5,1 | |
внебюджетные источники | 1138,3 | - | 30 | - | 122 | 159,9 | 554,4 | 240 | 32 | |
16. Поддержка проектов создания туристских кластеров в Республике Тыва, - капитальные вложения - всего | 235,2 | - | 43 | 83,3 | 108,9 | - | - | - | - | созданы туристские кластеры в Республике Тыва, |
из них: | туристский комплекс "Алдын-Булак", | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 94,6 | - | 10 | 29,7 | 54,9 | - | - | - | - | туристский центр "Силбир"; |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 15,6 | - | 3 | 6,6 | 6 | - | - | - | - | создано 280дополнительных рабочих мест; увеличен |
внебюджетные источники | 125 | - | 30 | 47 | 48 | - | - | - | - | туристский поток на 24,6 тыс. туристов в год |
17. Создание туристско- | 3229 | - | - | 442,4 | - | - | 81,3 | 1907,8 | 797,5 | создан туристско- |
комплекс "Манжерок" | ||||||||||
из них: | в Республике Алтай; | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 613,4 | - | - | 133,4 | - | - | - | 102,4 | 377,6 | создано 500 дополнительных рабочих мест; |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 34,3 | - | - | 9 | - | - | - | 5,4 | 19,9 | увеличен туристский поток на 140 тыс. туристов в год |
внебюджетные источники | 2581,3 | - | - | 300 | - | - | 81,3 | 1800 | 400 | создан туристско- |
18. Создание туристско- | 560,1 | - | - | 207,9 | 352,2 | - | - | - | - | кластер "Насон- |
из них: | увеличен туристский поток на 454,2 тыс. | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 156,2 | - | - | 100 | 56,2 | - | - | - | - | туристов в год |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 29,9 | - | - | 10 | 19,9 | - | - | - | - | |
внебюджетные источники | 374 | - | - | 97,9 | 276,1 | - | - | - | - | |
19. Создание туристско- | 261,4 | - | - | 43 | 218,4 | - | - | - | - | создан туристско- |
из них: | создано 846 дополнительных | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 56,2 | - | - | 10 | 46,2 | - | - | - | - | рабочих мест; увеличен туристский поток на 356 тыс. |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 15,2 | - | - | 3 | 12,2 | - | - | - | - | туристов в год |
внебюджетные источники | 190 | - | - | 30 | 160 | - | - | - | - | |
20. Создание туристско- | 1218,3 | - | - | 43 | 91 | 20 | 562,5 | 342,4 | 159,4 | создан туристско- |
из них: | создано 162 дополнительных | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 258,7 | - | - | 10 | 70 | - | - | 178,7 | - | рабочих места; увеличен туристский поток на 370 тыс. |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 106,8 | - | - | 3 | 21 | - | 46,4 | 36,4 | - | туристов в год |
внебюджетные источники | 852,8 | - | - | 30 | - | 20 | 516,1 | 127,3 | 159,4 |
21. Создание туристско- | 188,6 | - | - | 146,1 | 42,5 | - | - | - | - | создание туристско- |
из них: | году. Средства федерального | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 15,1 | - | - | 15,1 | - | - | - | - | - | бюджета, перечисленные ранее, возвращены |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 4,3 | - | - | 4,3 | - | - | - | - | - | в бюджет |
внебюджетные источники | 169,2 | - | - | 126,7 | 42,5 | - | - | - | - | |
22. Создание туристско- | 2709,3 | - | - | 193 | 252,7 | 979,5 | 686 | 305,2 | 292,9 | создан туристско- |
из них: | создано | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 589,3 | - | - | 70 | 70 | 201,3 | 248 | - | - | 1743 дополнительных рабочих места; увеличен туристский поток на 364 тыс. туристов в год |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 223,5 | - | - | 17,5 | 29,7 | 97,5 | 38 | 20 | 20,8 | |
внебюджетные источники | 1896,5 | - | - | 105,5 | 153 | 680,7 | 400 | 285,2 | 272,1 | |
23. Создание туристско- | 4706,4 | - | - | 796,1 | 818,8 | 912,7 | 663,8 | 757,5 | 757,5 | создан туристско- |
из них: | создано 1434 дополнительных рабочих места; | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 1155,1 | - | - | 59,6 | 245,5 | 250 | 200 | 200 | 200 | увеличен туристский поток на 225,4 тыс. туристов в год |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 195,6 | - | - | 9,9 | 33,3 | 22,7 | 54,7 | 37,5 | 37,5 | |
внебюджетные источники | 3355,7 | - | - | 726,6 | 540 | 640 | 409,1 | 520 | 520 | |
24. Создание туристско- | 1026,6 | - | - | - | 1026,6 | - | - | - | - | создан туристско- |
Чеченская Республика, - капитальные вложения - всего | Ам" в Чеченской Республике; | |||||||||
из них: | дополнительных рабочих мест; увеличен | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 82 | - | - | - | 82 | - | - | - | - | туристский поток на 65 тыс. туристов в год |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 6,6 | - | - | - | 6,6 | - | - | - | - | |
внебюджетные источники | 938 | - | - | - | 938 | - | - | - | - | |
25. Создание туристско- | 2591,2 | - | - | 929 | 1109,8 | 137,6 | 404,8 | 10 | - | создан туристско- |
из них: | области; | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 508,5 | - | - | 161 | 50 | 100 | 197,5 | - | - | рабочих мест; увеличен туристский поток на 250 тыс. |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 181,7 | - | - | 68 | 8,8 | 17,6 | 87,3 | - | - | туристов в год |
внебюджетные источники | 1901 | - | - | 700 | 1051 | 20 | 120 | 10 | - | |
26. Создание автотуристского кластера "Зарагиж", Кабардино- | 2877,5 | - | - | - | 1233,7 | 357,7 | 224,2 | 460,5 | 601,4 | создан автотуристский кластер "Зарагиж" |
из них: | создано 320 дополнительных рабочих мест; | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 587,4 | - | - | - | 292,4 | - | - | 160 | 135 | увеличен туристский поток на 55 тыс. туристов в год |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 222,3 | - | - | - | 77,7 | 35,2 | 49,3 | 49,9 | 10,2 | |
внебюджетные источники | 2067,8 | - | - | - | 863,6 | 322,5 | 174,9 | 250,6 | 456,2 | |
27. Создание туристско- | 6139,3 | - | - | - | 1637,5 | 40 | 1129,3 | 1112,8 | 2219,7 | создан туристско- |
из них: | создано 400 дополнительных рабочих мест; | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 1505,8 | - | - | - | 350 | - | 269,8 | 299 | 587 | увеличен туристский поток на 382,2 тыс. туристов в год |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 336 | - | - | - | 87,5 | - | 71,7 | 79,5 | 97,3 | |
внебюджетные источники | 4297,5 | - | - | - | 1200 | 40 | 787,8 | 734,3 | 1535,4 | |
28. Создание туристско- | 5217,8 | - | - | - | 1652,3 | 1940 | 1625,5 | - | - | создан туристско- |
из них: | создано 610 дополнительных | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 1078,9 | - | - | - | 380 | 318,9 | 380 | - | - | рабочих мест; увеличен туристский поток на 46,9 тыс. |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 486,5 | - | - | - | 115,7 | 263,1 | 107,7 | - | - | туристов в год |
внебюджетные источники | 3652,4 | - | - | - | 1156,6 | 1358 | 1137,8 | - | - | |
29. Создание туристско- | 3946,8 | - | - | - | - | 1380 | 1611,6 | 523,8 | 431,4 | создан туристско- |
из них: | создано 2,9 тыс. дополнительных | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 691,6 | - | - | - | - | 380 | 311,6 | - | - | рабочих мест; |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 492,4 | - | - | - | - | 100 | 100 | 192,4 | 100 | туристов в год |
внебюджетные источники | 2762,8 | - | - | - | - | 900 | 1200 | 331,4 | 331,4 | |
30. Создание автотуристского кластера "Самоцветное кольцо Урала", Свердловская область, - капитальные вложения - всего | 1568,3 | - | - | - | - | 697,4 | 870,9 | - | - | создан автотуристский кластер "Самоцветное кольцо Урала" в |
из них: | Свердловской области; | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 280 | - | - | - | - | 70 | 210 | - | - | создано 800 дополнительных рабочих мест; |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 187,3 | - | - | - | - | 150 | 37,3 | - | - | увеличен туристский поток на 427,3 тыс. туристов в год |
внебюджетные источники | 1101 | - | - | - | 477,4 | 623,6 | - | - | ||
31. Создание туристско- | 2109,1 | - | - | - | - | 488,1 | 307,2 | 923,5 | 390,3 | создан туристско- |
из них: | дополнительных рабочих мест; | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 465,4 | - | - | - | - | 95,2 | 66,4 | 216 | 87,8 | увеличен туристский поток на 281 тыс. туристов в год |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 167,4 | - | - | - | - | 42,9 | 23,1 | 72,1 | 29,3 | |
внебюджетные источники | 1476,3 | - | - | - | - | 350 | 217,7 | 635,4 | 273,2 | |
32. Создание туристско- | 836,7 | - | - | - | - | 269 | 174,1 | 280,2 | 113,4 | создан туристско- |
из них: | создано 105 дополнительных | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 71,1 | - | - | - | - | 71,1 | - | - | - | рабочих мест; увеличен туристский поток на 464,5 тыс. |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 7,9 | - | - | - | - | 7,9 | - | - | - | туристов в год |
внебюджетные источники | 757,7 | - | - | - | - | 190 | 174,1 | 280,2 | 113,4 | |
33. Создание туристско- | 3305,7 | - | - | - | 918,6 | 719,6 | 708,8 | 527 | 431,7 | создан туристско- |
из них: | создано 300 | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 870,8 | - | - | - | 468,3 | 204,1 | 198,4 | - | - | рабочих мест; увеличен туристский поток |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 120,9 | - | - | - | 20,3 | 12,6 | 10,4 | 77,6 | - | на 133,9 тыс. туристов в год |
внебюджетные источники | 2314 | - | - | - | 430 | 502,9 | 500 | 449,4 | 431,7 | |
34. Создание туристско- | 2776,9 | - | - | - | 105 | 439,5 | 540,2 | 920,2 | 772 | создан туристско- |
из них: | создано 916 дополни- | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 632,5 | - | - | - | - | - | 177 | 279,5 | 176 | мест; |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 199,8 | - | - | - | - | 16,5 | 38 | 89,7 | 55,6 | туристов в год |
внебюджетные источники | 1944,6 | - | - | - | 105 | 423 | 325,2 | 551 | 540,4 | |
35. Создание туристско- | 5462 | - | - | - | 697,8 | 2072,4 | 1041,4 | 895,8 | 754,6 | создан туристско- |
из них: | создано 925 дополнительных | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 1213,3 | - | - | - | 84,8 | 449,9 | 397,6 | 281 | - | рабочих мест; увеличен туристский поток |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 425,3 | - | - | - | 20,6 | 116 | 123,1 | 165,6 | - | на 134,4 тыс. туристов в год |
внебюджетные источники | 3823,4 | - | - | - | 592,4 | 1506,5 | 520,7 | 449,2 | 754,6 | |
36. Создание туристско- | 1176,7 | - | - | - | 282 | 20 | 220,9 | 291,3 | 362,5 | создан туристско- |
туристический центр "Ингушетия", Республика Ингушетия, - капитальные вложения - всего | "Всесезонный туристический центр "Ингушетия" в Республике Ингушетия; | |||||||||
из них: | создано 520 дополнительных | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 242,7 | - | - | - | 36,5 | - | - | 73,2 | 133 | рабочих мест; увеличен туристский поток на 29,2 тыс. |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 110,3 | - | - | - | 24,5 | - | 24,2 | 18,1 | 43,5 | туристов в год |
внебюджетные источники | 823,7 | - | - | - | 221 | 20 | 196,7 | 200 | 186 | |
37. Создание туристско- | 415 | - | - | - | - | 120 | 79,2 | 215,8 | - | создан туристско- |
из них: | создано 141 дополнительное | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 41,8 | - | - | - | - | - | - | 41,8 | - | рабочее место; увеличен туристский поток на 262 тыс. |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 71,2 | - | - | - | - | - | - | 71,2 | - | туристов в год |
внебюджетные источники | 302 | - | - | - | - | 120 | 79,2 | 102,8 | - | |
38. Создание туристско- | 500 | - | - | - | - | - | 15,4 | 334,6 | 150 | создан туристско- |
из них: | создано 60 дополнительных | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 132,4 | - | - | - | - | - | - | 132,4 | - | рабочих мест; увеличен туристский поток на 7,5 тыс. |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 17,6 | - | - | - | - | - | 15,4 | 2,2 | - | туристов в год |
внебюджетные источники | 350 | - | - | - | - | - | - | 200 | 150 | |
39. Создание туристско- | 445 | - | - | - | - | - | 3,7 | 289,8 | 151,5 | создан туристско- |
из них: | создано 150 дополнительных рабочих мест; | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 123,3 | - | - | - | - | - | - | 123,3 | - | увеличен туристский поток на 5 тыс. туристов в год |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 10,2 | - | - | - | - | - | 3,7 | 6,5 | - | |
внебюджетные источники | 311,5 | - | - | - | - | - | - | 160 | 151,5 | |
40. Создание туристско- | 1049,2 | - | - | - | - | 120 | 278,8 | 441,7 | 208,7 | создан туристско- |
из них: | дополнительных рабочих мест; | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 205,8 | - | - | - | - | - | 35,4 | 120,8 | 49,6 | увеличен туристский поток на 36,3 тыс. туристов в год |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 83,9 | - | - | - | - | - | 11,8 | 49,8 | 22,3 | |
внебюджетные источники | 759,5 | - | - | - | - | 120 | 231,6 | 271,1 | 136,8 | |
41. Создание туристско- | 2748,7 | - | - | - | - | 329,2 | 360 | 762,8 | 1296,7 | создан туристско- |
из них: | создано 397 | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 518,3 | - | - | - | - | - | - | 206,2 | 312,1 | рабочих мест; увеличен туристский поток на 571,9 тыс. |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 306,3 | - | - | - | - | 1,9 | - | 121,1 | 183,3 | туристов в год |
внебюджетные источники | 1924,1 | - | - | - | - | 327,3 | 360 | 435,5 | 801,3 | |
42. Создание туристско- | 1043,7 | - | - | - | - | 66,1 | 136,6 | 330,7 | 510,3 | создан туристско- |
из них: | создано 400 дополнительных | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 194,1 | - | - | - | - | - | - | 80 | 114,1 | рабочих мест; увеличен туристский поток на 98,6 тыс. |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 119 | - | - | - | - | 16,1 | 20,9 | 29 | 53 | туристов в год |
внебюджетные источники | 730,6 | - | - | - | - | 50 | 115,7 | 221,7 | 343,2 |
43. Создание туристско- | 833 | - | - | - | - | 130 | 189,2 | 189,1 | 324,7 | создан туристско- |
Новосибирская область, - капитальные вложения - всего | кластер" в Новосибирской области; | |||||||||
из них: | создано106 дополнительных | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 158,5 | - | - | - | - | - | - | 63 | 95,5 | рабочих мест; увеличен туристский поток на 194,6 тыс. |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 91,4 | - | - | - | - | 25,6 | 33,8 | 14 | 18 | туристов в год |
внебюджетные источники | 583,1 | - | - | - | - | 104,4 | 155,4 | 112,1 | 211,2 | |
44. Создание туристско- | 518,3 | - | - | - | - | 67,3 | 239,2 | 191,5 | 20,3 | создан туристско- |
из них: | создано 142 дополнительных | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 82,4 | - | - | - | - | - | - | 82,4 | - | рабочих места; увеличен туристский поток на 41,4 тыс. |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 73,1 | - | - | - | - | - | - | 73,1 | - | туристов в год |
внебюджетные источники | 362,8 | - | - | - | - | 67,3 | 239,2 | 36 | 20,3 | |
45. Создание туристско- | 1755 | - | - | - | - | 132,7 | 445,3 | 368,7 | 808,3 | создан туристско- |
из них: | создано 503 дополнительных | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 460,8 | - | - | - | - | - | 58,9 | 130 | 271,9 | рабочих места; увеличен туристский поток на 76,5 тыс. |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 65,7 | - | - | - | - | - | 14,7 | 30,5 | 20,5 | туристов в год |
внебюджетные источники | 1228,5 | - | - | - | - | 132,7 | 371,7 | 208,2 | 515,9 | |
46. Создание туристско- | 3124,3 | - | - | - | - | - | 513 | 440 | 2171,3 | создан туристско- |
из них: | Республике; | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 652,6 | - | - | - | - | - | - | 200 | 452,6 | создано 270 дополнительных рабочих мест; |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 123,9 | - | - | - | - | - | 9,1 | 40 | 74,8 | увеличен туристский поток на 92,7 тыс. туристов в год |
внебюджетные источники | 2347,8 | - | - | - | - | - | 503,9 | 200 | 1643,9 | |
47. Создание туристско- | 385,9 | - | - | - | - | - | - | 46 | 339,9 | проведены работы по созданию туристско- |
из них: | Московской области в целях создания 43 дополнительных | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | рабочих мест и увеличения туристского потока на |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 85,9 | - | - | - | - | - | - | 46 | 39,9 | 10 тыс. туристов в год |
внебюджетные источники | 300 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | |
48. Поддержка проектов создания туристско- | 1732,7 | - | - | - | - | 1482,7 | 150 | - | 100 | проведены работы по созданию туристско- |
Краснодарском крае, Московской области, Брянской области, Тульской области и Республике Татарстан - капитальные вложения - всего | кластера "Ивано- | |||||||||
из них: | кластера "Беломорские | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | петроглифы" |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 82,2 | - | - | - | - | 82,2 | - | - | - | автотуристского кластера "Можжевеловая |
внебюджетные источники | 1650,5 | - | - | - | - | 1400,5 | 150 | - | 100 | роща" в Краснодарском крае, туристско- |
области, туристско- | ||||||||||
49. Проведение работ и оказание услуг, связанных с изучением и оценкой туристского потенциала регионов и качества региональных проектов, - прочие расходы (федеральный бюджет) | 51,7 | 3,5 | 0,8 | 1,1 | 6,4 | 9,8 | 10,7 | 9,7 | 9,7 | сформирован перечень и определены основные характеристики туристских кластеров, предполагаемых для создания в рамках Программы, и обеспечен мониторинг реализации соответствующих региональных проектов |
50. Проведение работ и оказание услуг, связанных с обеспечением взаимосвязи схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и документации по планировке территории с планами создания и развития туристско-рекреационных, туристско-спортивных и автотуристских кластеров, - прочие расходы (федеральный бюджет) | 99,8 | 70 | 25 | 4,8 | - | - | - | - | - | разработаны комплексные планы развития территорий с учетом создания туристско- |
51. Частичное возмещение затрат на оплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным участниками государственно-частного партнерства в рамках Программы в российских кредитных организациях, - прочие расходы (федеральный бюджет) - всего | 74,7 | - | - | 15 | 20 | 20,1 | 19,6 | - | - | снижена кредитная (ссудная) нагрузка |
из них | Программы в объемах, | |||||||||
субсидии юридическим лицам | 19,6 | - | - | - | - | - | 19,6 | - | - | необходимых и достаточных для достижения целевых значений индикаторов и показателей Программы |
Задача 2. "Повышение качества туристских услуг" | ||||||||||
Всего по задаче | 435,3 | 47,7 | 47,8 | 30,8 | 60,6 | 64,5 | 68,3 | 59,4 | 56,2 | |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет | 344,7 | 18,1 | 18,2 | 21 | 52,1 | 57,3 | 62,4 | 59,4 | 56,2 | |
внебюджетные источники | 90,6 | 29,6 | 29,6 | 9,8 | 8,5 | 7,2 | 5,9 | - | - | |
1. Развитие системы подготовки кадров в сфере туризма - прочие расходы (федеральный бюджет) | 330,4 | 15 | 17,5 | 20 | 48,3 | 55,9 | 60,9 | 58 | 54,8 | обеспечено развитие системы повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере туризма |
2. Создание условий для организации и осуществления эффективной деятельности саморегулируемых организаций - прочие расходы (внебюджетные источники) | 90,6 | 29,6 | 29,6 | 9,8 | 8,5 | 7,2 | 5,9 | - | - | оптимизирована система контроля качества туристского продукта за счет возложения контрольных и надзорных функций за деятельностью субъектов туристской отрасли на самих участников рынка |
3. Проведение работ и оказание услуг, связанных с внедрением инновационных технологий в области управления качеством туристских услуг - прочие расходы (федеральный бюджет) | 14,3 | 3,1 | 0,7 | 1 | 3,8 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | разработаны и внедрены новые принципы, инновационные подходы и инструменты управления качеством туристских услуг |
Задача 3. "Продвижение туристского продукта Российской Федерации на мировом и внутреннем туристских рынках" | ||||||||||
Всего по задаче (прочие расходы) | 2942,1 | 442,3 | 396,3 | 343,8 | 373,6 | 386,2 | 434,8 | 291 | 274,1 | |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет | 1627,5 | 258,4 | 236 | 205,2 | 202,5 | 182,9 | 199,3 | 185 | 158,2 | |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 811,7 | 128,2 | 111,8 | 96,6 | 119,2 | 141,7 | 164,2 | 25 | 25 | |
внебюджетные источники | 502,9 | 55,7 | 48,5 | 42 | 51,9 | 61,6 | 71,3 | 81 | 90,9 | |
1. Создание автоматизированной информационной системы комплексной поддержки развития внутреннего и въездного туризма, обеспечивающей эффективное функционирование государственной информационной поддержки туризма в Российской Федерации, включающей в себя централизованный ресурс в информационно- | 560,2 | 100 | 100 | 90 | 74,4 | 52,2 | 56,8 | 56,8 | 30 | информационно- |
2. Проведение информационно- | 726,8 | 94,2 | 82,1 | 71 | 88,1 | 106,8 | 119,2 | 82,2 | 83,2 | активное продвижение российского туристского продукта, формирование дополнительного потребительского спроса, повышение потребительской и инвестиционной привлекательности туристской отрасли Российской Федерации, создание |
из них: | системы туристских информационных | |||||||||
федеральный бюджет | 456,8 | 55,5 | 48,4 | 41,8 | 52 | 64 | 69,7 | 62,7 | 62,7 | центров и пунктов в субъектах |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 226 | 33,8 | 29,5 | 25,5 | 31,5 | 37,4 | 43,3 | 12,5 | 12,5 | Российской Федерации |
внебюджетные источники | 44 | 4,9 | 4,2 | 3,7 | 4,6 | 5,4 | 6,2 | 7 | 8 | |
3. Создание конкурентоспособного цифрового контента - прочие расходы - всего | 426,5 | 60,3 | 52,6 | 42,9 | 51,2 | 53,8 | 60,3 | 51,8 | 53,6 | создание единого информационного пространства российской туристской отрасли, |
из них: | формирование качественного | |||||||||
федеральный бюджет | 261,1 | 39,9 | 34,8 | 27,5 | 32,2 | 31,2 | 34,1 | 30,7 | 30,7 | наполнения и актуализация |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 73,1 | 10,2 | 8,9 | 7,7 | 9,5 | 11,3 | 13,1 | 6,2 | 6,2 | созданного цифрового контента |
внебюджетные источники | 92,3 | 10,2 | 8,9 | 7,7 | 9,5 | 11,3 | 13,1 | 14,9 | 16,7 | |
4. Организация и проведение международных, общероссийских, межрегиональных туристских форумов, выставок и иных мероприятий - прочие расходы - всего | 1205,8 | 184,4 | 160,8 | 138,9 | 156 | 170 | 194,8 | 96,9 | 104 | активизация работы по популяризации и продвижению туристских ресурсов регионов, привлечение инвестиций, внедрение |
из них: | передового опыта, содействие | |||||||||
федеральный бюджет | 326,6 | 59,6 | 52 | 44,9 | 40 | 32,1 | 35 | 31,5 | 31,5 | предприятиям туристской индустрии |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 512,6 | 84,2 | 73,4 | 63,4 | 78,2 | 93 | 107,8 | 6,3 | 6,3 | в расширении деловых контактов, |
внебюджетные источники | 366,6 | 40,6 | 35,4 | 30,6 | 37,8 | 44,9 | 52 | 59,1 | 66,2 | росту объемов реализации туристских продуктов и отдельных туристских услуг |
5. Проведение работ и оказание услуг, связанных с внедрением инновационных технологий по продвижению туристского продукта Российской Федерации на мировом и внутреннем туристских рынках - прочие расходы (федеральный бюджет) | 22,8 | 3,4 | 0,8 | 1 | 3,9 | 3,4 | 3,7 | 3,3 | 3,3 | разработаны и внедрены новые принципы инновационных подходов и инструментов популяризации и продвижения российского |
Итого по Программе | 120670,3 | 8001,7 | 9564,9 | 11385,1 | 22356,6 | 20870,8 | 17928,5 | 14928,7 | 15634 | туристского продукта на внутреннем и |
в том числе: | внешнем рынках, созданы условия и | |||||||||
капитальные вложения - всего | 117066,7 | 7438,2 | 9095 | 10989,6 | 21896 | 20390,2 | 17395,1 | 14568,6 | 15294 | предпосылки к повышению |
из них: | узнаваемости российского | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 24521,4 | 1650 | 2220 | 2240 | 4359,2 | 3784,1 | 3613 | 3372,3 | 3282,8 | туристского бренда |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 7585,2 | 291,2 | 431,6 | 548,9 | 1177,8 | 1538,4 | 1251,9 | 1444,8 | 900,6 | |
внебюджетные источники | 84960,1 | 5497 | 6443,4 | 8200,7 | 16359 | 15067,7 | 12530,2 | 9751,5 | 11110,6 | |
прочие расходы - всего | 3603,6 | 563,5 | 469,9 | 395,5 | 460,6 | 480,6 | 533,4 | 360,1 | 340 | |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет | 2198,4 | 350 | 280 | 247,1 | 281 | 270,1 | 292 | 254,1 | 224,1 | |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 811,7 | 128,2 | 111,8 | 96,6 | 119,2 | 141,7 | 164,2 | 25 | 25 | |
внебюджетные источники | 593,5 | 85,3 | 78,1 | 51,8 | 60,4 | 68,8 | 77,2 | 81 | 90,9 |