Правительство Российской Федерации
постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 г. N 644 "О федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 34, ст.4966; 2012, N 39, ст.5276; 2014, N 8, ст.817; N 52, ст.7783; 2016, N 24, ст.3525; N 26, ст.4042; 2017, N 7, ст.1062).
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.Медведев
Изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)"
1. В паспорте Программы:
в позиции, касающейся объема и источников финансирования:
цифры "135,2", "19,8" и "11,6" заменить соответственно цифрами "120,7", "22,1" и "8,4";
слова "8,6 процента" заменить словами "7 процентов";
цифры "96,9" и "71,6" заменить соответственно цифрами "85,6" и "70,9".
2. В разделе IV:
а) в абзаце первом цифры "135,2" заменить цифрами "120,7";
б) в абзаце третьем цифры "19,8" заменить цифрами "22,1";
в) в абзаце четвертом:
цифры "11,6" и заменить цифрами "8,4";
слова "8,6 процента" заменить словами "7 процентов";
г) в абзаце пятом цифры "96,9" и "71,6" заменить соответственно цифрами "85,6" и "70,9";
д) в абзаце семнадцатом цифры "10,4" и "96,3" заменить соответственно цифрами "7,6" и "85".
3. Приложение N 2 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 2
к федеральной целевой программе
"Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации
(2011-2018 годы)"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 7 февраля 2018 года N 117)
Перечень мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | ||||||||||
Мероприятия, направления | 2011- | В том числе | Основные | |||||||
расходов, источники | 2018 | I этап | II этап | результаты | ||||||
финансирования | годы - всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
Общий объем финансирования - всего | 120670,3 | 8001,7 | 9564,9 | 11385,1 | 22356,6 | 20870,8 | 17928,5 | 14928,7 | 15634 | |
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 26719,8 | 2000 | 2500 | 2487,1 | 4640,2 | 4054,2 | 3905 | 3626,4 | 3506,9 | |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 8396,9 | 419,4 | 543,4 | 645,5 | 1297 | 1680,1 | 1416,1 | 1469,8 | 925,6 | |
внебюджетные источники | 85553,6 | 5582,3 | 6521,5 | 8252,5 | 16419,4 | 15136,5 | 12607,4 | 9832,5 | 11201,5 | |
Задача 1. "Развитие туристско-рекреационного комплекса Российской Федерации" |
Всего по задаче | 117292,9 | 7511,7 | 9120,8 | 11010,5 | 21922,4 | 20420,1 | 17425,4 | 14578,3 | 15303,7 | |
в том числе: | ||||||||||
капитальные вложения - всего | 117066,7 | 7438,2 | 9095 | 10989,6 | 21896 | 20390,2 | 17395,1 | 14568,6 | 15294 | |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 24521,4 | 1650 | 2220 | 2240 | 4359,2 | 3784,1 | 3613 | 3372,3 | 3282,8 | |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 7585,2 | 291,2 | 431,6 | 548,9 | 1177,8 | 1538,4 | 1251,9 | 1444,8 | 900,6 | |
внебюджетные источники | 84960,1 | 5497 | 6443,4 | 8200,7 | 16359 | 15067,7 | 12530,2 | 9751,5 | 11110,6 | |
прочие расходы (федеральный бюджет) - всего | 226,2 | 73,5 | 25,8 | 20,9 | 26,4 | 29,9 | 30,3 | 9,7 | 9,7 | |
в том числе субсидии юридическим лицам | 19,6 | - | - | - | - | - | 19,6 | - | - | |
1. Создание туристско- | 4377,3 | 1432 | 1047 | 915,2 | 983,1 | - | - | - | - | создан туристско- |
из них: | создано 250 дополнительных | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 367,1 | - | 295 | 25,5 | 46,6 | - | - | - | - | рабочих мест; увеличен туристский поток на 127 тыс. |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 163,2 | - | 52 | 54,7 | 56,5 | - | - | - | - | туристов в год |
внебюджетные источники | 3847 | 1432 | 700 | 835 | 880 | - | - | - | - | |
2. Создание туристско- | 7032,7 | 2416,9 | 1755,1 | 1099 | 912,8 | 751,9 | 85,8 | 11,2 | - | создан туристско- |
из них: | создано 390 дополнительных | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 1698,3 | 470 | 465 | 247,8 | 245,5 | 270 | - | - | - | рабочих мест; увеличен туристский поток на 218 тыс. |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 402,7 | 82,9 | 82,1 | 51,2 | 84,3 | 71,9 | 26,8 | 3,5 | - | туристов в год |
внебюджетные источники | 4931,7 | 1864 | 1208 | 800 | 583 | 410 | 59 | 7,7 | - | |
3. Создание туристско- | 4103,1 | 882,5 | 669,8 | 541,8 | 887,8 | 514,1 | 402,1 | 140 | 65 | создан туристско- |
из них: | создано 1169 дополнительных | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 888,1 | 320 | 175 | 180,4 | 102,8 | 89,9 | 20 | - | - | рабочих мест; увеличен туристский поток на 112,7 тыс. туристов в год |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 158,5 | 56,5 | 30,8 | 26,4 | 21 | 14,2 | 9,6 | - | - | |
внебюджетные источники | 3056,5 | 506 | 464 | 335 | 764 | 410 | 372,5 | 140 | 65 | |
4. Создание автотуристского кластера "Всплеск", Ростовская область, - капитальные вложения - всего | 705,1 | 337,3 | 367,8 | - | - | - | - | - | - | создание автотуристского кластера "Всплеск" |
из них: | году. Средства федерального | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 83 | 31,7 | 51,3 | - | - | - | - | - | - | бюджета, перечисленные ранее, возвращены |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 14,6 | 5,6 | 9 | - | - | - | - | - | - | в бюджет |
внебюджетные источники | 607,5 | 300 | 307,5 | - | - | - | - | - | - | |
5. Создание туристско- | 7030,3 | 1468,9 | 1706,1 | 579,2 | 705 | 932,8 | 752,3 | 886 | создан туристско- | |
область, - капитальные вложения - всего | "Псковский" в Псковской области; | |||||||||
из них: | создано 2,1 тыс. дополнительных | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 1640,1 | 547,3 | 415,7 | 174,5 | - | 55 | 46,7 | 190,9 | 210 | рабочих мест; увеличен туристский поток на 95 тыс. |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 469 | 96,6 | 73,4 | 70,6 | - | 100 | 27,4 | 45,2 | 55,8 | туристов в год |
внебюджетные источники | 4921,2 | 825 | 1217 | 334,1 | - | 550 | 858,7 | 516,2 | 620,2 | |
6. Создание туристско- | 7739,4 | 632,5 | 743,4 | 1951,6 | 1645 | 1587,1 | 1179,8 | - | - | создан туристско- |
из них: | создано 3322 дополнительных | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 1812,3 | 150 | 178 | 336,8 | 245,5 | 454,2 | 447,8 | - | - | рабочих места; увеличен туристский поток на 114,9 тыс. |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 391,1 | 26,5 | 31,4 | 51,8 | 86,5 | 82,9 | 112 | - | - | туристов в год |
внебюджетные источники | 5536 | 456 | 534 | 1563 | 1313 | 1050 | 620 | - | - | |
7. Создание автотуристского кластера "Золотые ворота", Алтайский край, - капитальные вложения - всего | 1314 | 268,1 | 135,9 | 293,9 | 296,2 | 206,1 | 45 | 31 | 37,8 | создан автотуристский кластер "Золотые ворота" в Алтайском крае; |
из них: | создано 528 дополнительных | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 319,6 | 131 | 25 | 52,6 | 87,4 | 23,6 | - | - | - | рабочих мест; увеличен туристский поток на 32,8 тыс. |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 74,6 | 23,1 | 4,4 | 7,8 | 13,1 | 4,4 | - | 8 | 13,8 | туристов в год |
внебюджетные источники | 919,8 | 114 | 106,5 | 233,5 | 195,7 | 178,1 | 45 | 23 | 24 | |
8. Создание туристско- | 3292,7 | - | 717,4 | 689,6 | 524,4 | 641,3 | 469,2 | 229,3 | 21,5 | создан туристско- |
из них: | создано 2145 дополнительных | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 765,8 | - | 165 | 123,1 | 57,7 | 150 | 160,2 | 109,8 | - | рабочих мест; увеличен туристский поток |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 222 | - | 38 | 36,6 | 23,6 | 36,3 | 48 | 39,5 | - | на 380 тыс. туристов в год |
внебюджетные источники | 2304,9 | - | 514,4 | 529,9 | 443,1 | 455 | 261 | 80 | 21,5 | |
9. Создание автотуристского кластера "Кяхта", Республика Бурятия, - капитальные вложения - всего | 966,2 | - | 217,1 | 238,4 | 489 | 21,7 | - | - | - | создан автотуристский кластер "Кяхта" в Республике Бурятия; |
из них: | создано 560 дополнительных | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 236,6 | - | 50 | 55 | 131,6 | - | - | - | - | рабочих мест; |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 72,7 | - | 12,1 | 13,3 | 40,8 | 6,5 | - | - | - | туристов в год |
внебюджетные источники | 656,9 | - | 155 | 170,1 | 316,6 | 15,2 | - | - | - | |
10. Создание автотуристского кластера "Байкальский", Республика Бурятия, - капитальные вложения - всего | 1710,3 | - | 260,5 | 303,2 | 587,7 | 483,4 | 40 | 35,5 | - | создан автотуристский кластер "Байкальский" в Республике Бурятия; создано 900 дополнительных |
из них: | рабочих мест; увеличен туристский | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 425,6 | - | 60 | 70 | 155,6 | 140 | - | - | - | поток на 300 тыс. туристов в год |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 87,5 | - | 14,5 | 16,9 | 24,9 | 31,2 | - | - | - |
|
внебюджетные источники | 1197,2 | - | 186 | 216,3 | 407,2 | 312,2 | 40 | 35,5 | - | |
11. Создание автотуристского кластера "Тункинская долина", Республика Бурятия, - капитальные вложения - всего | 983,2 | - | 217,1 | 186,7 | 552,1 | 27,3 | - | - | - | создан автотуристский кластер "Тункинская долина" в Республике Бурятия; |
из них: | создано 536 дополнительных | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 211,8 | - | 50 | - | 161,8 | - | - | - | - | рабочих мест; увеличен туристский поток на 160 тыс. туристов в год |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 48,6 | - | 12,1 | 13,5 | 14,8 | 8,2 | - | - | - | |
внебюджетные источники | 722,8 | - | 155 | 173,2 | 375,5 | 19,1 | - | - | - | |
12. Создание туристско- | 3841,6 | - | 911,7 | 909,8 | 1478,4 | 541,7 | - | - | - | создан туристско- |
область, - капитальные вложения - всего | Липецкой области; | |||||||||
из них: | рабочих мест; увеличен туристский | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 765,5 | - | 210 | 210 | 245,5 | 100 | - | - | - | поток на 135 тыс. туристов в год |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 310,9 | - | 50,7 | 50,7 | 147 | 62,5 | - | - | - | |
внебюджетные источники | 2765,2 | - | 651 | 649,1 | 1085,9 | 379,2 | - | - | - | |
13. Создание автотуристского кластера "Задонщина", Липецкая область, - капитальные вложения - всего | 2506,7 | - | 217,1 | 292,1 | 642,3 | 975,8 | 172 | 207,4 | - | создан автотуристский кластер "Задонщина" в Липецкой области; |
из них: | создано 843 дополнительных | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 567,4 | - | 50 | 125,5 | 180 | 160 | - | 51,9 | - | рабочих места; увеличен туристский поток на 126,4 тыс. |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 184,6 | - | 12,1 | 12,1 | 55,1 | 43,4 | 44,1 | 17,8 | - | туристов в год |
внебюджетные источники | 1754,7 | - | 155 | 154,5 | 407,2 | 772,4 | 127,9 | 137,7 | - | |
14. Создание туристско- | 3196,9 | - | 43 | 105,3 | 2195,2 | 853,4 | - | - | - | создан туристско- |
из них: | создано 1,7 тыс. дополнительных | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 645,9 | - | 10 | 50 | 385 | 200,9 | - | - | - | рабочих мест; увеличен туристский поток на 53,6 тыс. |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 205,7 | - | 3 | 12 | 121,6 | 69,1 | - | - | - | туристов в год |
внебюджетные источники | 2345,3 | - | 30 | 43,3 | 1688,6 | 583,4 | - | - | - | |
15. Создание туристско- | 1573,5 | - | 43 | - | 154,2 | 159,9 | 805,5 | 293,2 | 117,7 | создан туристско- |
из них: | создано 650 дополнительных рабочих мест; | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 355,7 | - | 10 | - | 27,4 | - | 187,7 | 50 | 80,6 | увеличен туристский поток на 32,7 тыс. туристов в год |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 79,5 | - | 3 | - | 4,8 | - | 63,4 | 3,2 | 5,1 | |
внебюджетные источники | 1138,3 | - | 30 | - | 122 | 159,9 | 554,4 | 240 | 32 | |
16. Поддержка проектов создания туристских кластеров в Республике Тыва, - капитальные вложения - всего | 235,2 | - | 43 | 83,3 | 108,9 | - | - | - | - | созданы туристские кластеры в Республике Тыва, |
из них: | туристский комплекс "Алдын-Булак", | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 94,6 | - | 10 | 29,7 | 54,9 | - | - | - | - | туристский центр "Силбир"; |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 15,6 | - | 3 | 6,6 | 6 | - | - | - | - | создано 280дополнительных рабочих мест; увеличен |
внебюджетные источники | 125 | - | 30 | 47 | 48 | - | - | - | - | туристский поток на 24,6 тыс. туристов в год |
17. Создание туристско- | 3229 | - | - | 442,4 | - | - | 81,3 | 1907,8 | 797,5 | создан туристско- |
комплекс "Манжерок" | ||||||||||
из них: | в Республике Алтай; | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 613,4 | - | - | 133,4 | - | - | - | 102,4 | 377,6 | создано 500 дополнительных рабочих мест; |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 34,3 | - | - | 9 | - | - | - | 5,4 | 19,9 | увеличен туристский поток на 140 тыс. туристов в год |
внебюджетные источники | 2581,3 | - | - | 300 | - | - | 81,3 | 1800 | 400 | создан туристско- |
18. Создание туристско- | 560,1 | - | - | 207,9 | 352,2 | - | - | - | - | кластер "Насон- |
из них: | увеличен туристский поток на 454,2 тыс. | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 156,2 | - | - | 100 | 56,2 | - | - | - | - | туристов в год |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 29,9 | - | - | 10 | 19,9 | - | - | - | - | |
внебюджетные источники | 374 | - | - | 97,9 | 276,1 | - | - | - | - | |
19. Создание туристско- | 261,4 | - | - | 43 | 218,4 | - | - | - | - | создан туристско- |
из них: | создано 846 дополнительных | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 56,2 | - | - | 10 | 46,2 | - | - | - | - | рабочих мест; увеличен туристский поток на 356 тыс. |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 15,2 | - | - | 3 | 12,2 | - | - | - | - | туристов в год |
внебюджетные источники | 190 | - | - | 30 | 160 | - | - | - | - | |
20. Создание туристско- | 1218,3 | - | - | 43 | 91 | 20 | 562,5 | 342,4 | 159,4 | создан туристско- |
из них: | создано 162 дополнительных | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 258,7 | - | - | 10 | 70 | - | - | 178,7 | - | рабочих места; увеличен туристский поток на 370 тыс. |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 106,8 | - | - | 3 | 21 | - | 46,4 | 36,4 | - | туристов в год |
внебюджетные источники | 852,8 | - | - | 30 | - | 20 | 516,1 | 127,3 | 159,4 |