Действующий

О бюджете Санкт-Петербурга на 2003 год (Приложения 3 - 12) (с изменениями на 10 июня 2004 года)

 8.

 ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА

 1000

 

 

2 621 893,6

2 208 587,6

413 306,0

 8.1.

 Автомобильный транспорт

 1001

 

 

736 065,6

708 065,6

28 000,0

 

 Расходы на капитальные вложения по вводным объектам транспорта в соответствии с АПКВ

 1001

 3130158

 

20 000,0

0,0

20 000,0

 

 Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе

 1001

 3130158

 198

20 000,0

0,0

20 000,0

 

 Расходы на реализацию целевой программы Санкт-Петербурга "Стабилизация и развитие наземного пассажирского транспорта Санкт-Петербурга" по объектам ГАТП N 24 в соответствии с АПКВ

 1001

 3130180

 

8 000,0

0,0

8 000,0

 

 Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе

 1001

 3130180

 198

8 000,0

0,0

8 000,0

 

 Расходы на выполнение функции контроля движения автомобильного транспорта на маршрутной сети

 1001

 3720013

 

2 200,0

2 200,0

0,0

 

 Целевые субсидии и субвенции

 1001

 3720013

 290

2 200,0

2 200,0

0,0

 

 Компенсация убытков от перевозки пассажиров в автобусах на городских социальных маршрутах, за исключением пассажиров, пользующихся правом льготного проезда в соответствии с федеральными законами, финансируемыми из фонда компенсаций

 1001

 3720014

 

506 929,8

506 929,8

0,0

 

 Целевые субсидии и субвенции

 1001

 3720014

 290

506 929,8

506 929,8

0,0

 

 Компенсация убытков от перевозки пассажиров в автобусах на пригородных социальных маршрутах, за исключением пассажиров, пользующихся правом льготного проезда в соответствии с федеральными законами, финансируемыми из фонда компенсаций

 1001

 3720015

 

181 377,1

181 377,1

0,0

 

 Целевые субсидии и субвенции

 1001

 3720015

 290

181 377,1

181 377,1

0,0

 

 Компенсация убытков от перевозки пассажиров в автобусах на междугородных социальных маршрутах, за исключением пассажиров, пользующихся правом льготного проезда в соответствии с федеральными законами, финансируемыми из фонда компенсаций

 1001

 3720016

 

9 333,1

9 333,1

0,0

 

 Целевые субсидии и субвенции

 1001

 3720016

 290

9 333,1

9 333,1

0,0

 

 Расходы на выполнение контроля за правилами пользования пассажирским автобусным транспортом

 1001

 3720019

 

5 000,0

5 000,0

0,0

 

 Целевые субсидии и субвенции

 1001

 3720019

 290

5 000,0

5 000,0

0,0

 

 Расходы на улучшение транспортного обслуживания автобусным пассажирским транспортом жителей г.Ломоносова

 1001

 3720020

 

929,6

929,6

0,0

 

 Целевые субсидии и субвенции

 1001

 3720020

 290

929,6

929,6

0,0

 

 Расходы на улучшение транспортного обслуживания автобусным пассажирским транспортом жителей г.Петродворца

 1001

 3720021

 

2 296,0

2 296,0

0,0

 

 Целевые субсидии и субвенции

 1001

 3720021

 290

2 296,0

2 296,0

0,0

 8.2.

 Водный транспорт

 1004

 

 

21 700,0

21 700,0

0,0

 

 Компенсация убытков ОАО "Пассажирский порт" за проезд пассажиров речным транспортом на линии Ломоносов - Кронштадт, за исключением пассажиров, пользующихся правом льготного проезда в соответствии с федеральными законами, финансируемыми из фонда компенсаций

 1004

 3750007

 

21 700,0

21 700,0

0,0

 

 Целевые субсидии и субвенции

 1004

 3750007

 290

21 700,0

21 700,0

0,0

 8.3.

 Прочие виды транспорта

 1005

 

 

1 548 494,0

1 308 618,0

239 876,0

 

 Расходы на реализацию целевой программы Санкт-Петербурга "Стабилизация и развитие наземного пассажирского транспорта Санкт-Петербурга" по объектам электрического транспорта ГУП "Горэлектротранс" в соответствии с АПКВ

 1005

 3130116

 

139 876,0

0,0

139 876,0

 

 Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе

 1005

 3130116

 198

139 876,0

0,0

139 876,0

 

 Расходы на капитальные вложения по вводным объектам ГУП "Октябрьская железная дорога" в соответствии с АПКВ

 1005

 3130156

 

100 000,0

0,0

100 000,0

 

 Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе

 1005

 3130156

 198

100 000,0

0,0

100 000,0

 

 Компенсация убытков от перевозки пассажиров наземным электротранспортом, за исключением пассажиров, пользующихся правом льготного проезда в соответствии с федеральными законами, финансируемыми из фонда компенсаций

 1005

 3800017

 

1 042 500,0

1 042 500,0

0,0

 

 Целевые субсидии и субвенции

 1005

 3800017

 290

1 042 500,0

1 042 500,0

0,0

 

 Расходы на выполнение функции контроля движения электротранспорта

 1005

 5150405

 

3 300,0

3 300,0

0,0

 

 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

 1005

 5150405

 397

3 300,0

3 300,0

0,0

 

 Компенсация ГУП "Петербургский метрополитен" за проезд пассажиров, пользующихся правом льготного проезда в соответствии с Федеральным законом "О ветеранах"

 1005

 5150408

 

254 813,1

254 813,1

0,0

 

 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

 1005

 5150408

 397

254 813,1

254 813,1

0,0

 

 Расходы на выполнение контроля за правилами пользования пассажирским наземным электротранспортом и метрополитеном

 1005

 5150451

 

8 004,9

8 004,9

0,0

 

 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

 1005

 5150451

 397

8 004,9

8 004,9

0,0

 8.4.

 Связь

 1006

 

 

28 174,3

12 726,3

15 448,0

 

 Расходы по эксплуатации систем и средств связи автоматизированной информационной системы бюджетного процесса - электронного казначейства (АИСБП-ЭК)

 1006

 3760004

 

8 635,7

8 635,7

0,0

 

 Целевые субсидии и субвенции

 1006

 3760004

 290

8 635,7

8 635,7

0,0

 

 Эксплуатация единой системы оперативной транкинговой радиосвязи

 1006

 3760005

 

4 090,6

4 090,6

0,0

 

 Целевые субсидии и субвенции

 1006

 3760005

 290

4 090,6

4 090,6

0,0

 

 Расходы на развитие телекоммуникационной сети связи Главного управления внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области

 1006

 3760006

 

15 448,0

0,0

15 448,0

 

 Целевые субсидии и субвенции

 1006

 3760006

 290

15 448,0

0,0

15 448,0

 8.5.

 Информатика (информационное обеспечение)

 1007

 

 

287 459,7

157 477,7

129 982,0

 

 Расходы на представление Санкт-Петербурга в мировой компьютерной сети Интернет

 1007

 3790003

 

2 200,0

2 200,0

0,0

 

 Содержание подведомственных структур

 1007

 3790003

 075

2 200,0

2 200,0

0,0

 

 Расходы на информационное и материально-техническое обеспечение системы городского заказа Санкт-Петербурга

 1007

 3790010

 

30 000,0

17 347,9

12 652,1

 

 Содержание подведомственных структур

 1007

 3790010

 075

30 000,0

17 347,9

12 652,1

 

 Расходы на развитие статистики в Санкт-Петербурге

 1007

 3790011

 

402,3

402,3

0,0

 

 Содержание подведомственных структур

 1007

 3790011

 075

402,3

402,3

0,0

 

 Расходы на создание отраслевой информационной системы "Банк данных о гражданах Санкт-Петербурга, нуждающихся в улучшении жилищных условий" (отраслевая информационная система "Очередники СПб")

 1007

 3790012

 

4 000,0

3 000,0

1 000,0

 

 Содержание подведомственных структур

 1007

 3790012

 075

4 000,0

3 000,0

1 000,0

 

 Расходы на эксплуатацию информационно-
телекоммуникационных систем и средств автоматизации

 1007

 3790013

 

93 351,8

85 065,2

8 286,6

 

 Содержание подведомственных структур

 1007

 3790013

 075

93 351,8

85 065,2

8 286,6

 

 Расходы на развитие информационно-
телекоммуникационных систем и средств автоматизации

 1007

 3790014

 

25 150,2

6 861,3

18 288,9

 

 Содержание подведомственных структур

 1007

 3790014

 075

25 150,2

6 861,3

18 288,9

 

 Расходы на развитие информационно-
телекоммуникационных систем и средств автоматизации. Общегородские проекты

 1007

 3790017

 

20 164,3

1 349,3

18 815,0

 

 Содержание подведомственных структур

 1007

 3790017

 075

20 164,3

1 349,3

18 815,0

 

 Расходы по развитию автоматизированной информационной системы бюджетного процесса - электронного казначейства (АИСБП-ЭК)

 1007

 3790018

 

31 181,2

15 590,6

15 590,6

 

 Содержание подведомственных структур

 1007

 3790018

 075

31 181,2

15 590,6

15 590,6

 

 Расходы на развитие информационно-
телекоммуникационной системы управления недвижимостью

 1007

 3790021

 

19 628,9

0,0

19 628,9

 

 Содержание подведомственных структур

 1007

 3790021

 075

19 628,9

0,0

19 628,9

 

 Расходы на разработку и внедрение автоматизированной информационной системы "Государственный регистр населения Санкт-Петербурга"

 1007

 3790022

 

35 000,0

15 589,8

19 410,2

 

 Содержание подведомственных структур

 1007

 3790022

 075

35 000,0

15 589,8

19 410,2

 

 Расходы на реализацию целевой программы Санкт-Петербурга "Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-Петербурге на 2002-2012 годы"

 1007

 3790023

 

100,0

100,0

0,0

 

 Содержание подведомственных структур

 1007

 3790023

 075

100,0

100,0

0,0

 

 Расходы на обеспечение мероприятий по защите информации, содержащей сведения, составляющие государственную и служебную тайну, и развитие систем безопасности информации и связи

 1007

 3790024

 

23 415,8

7 106,1

16 309,7

 

 Содержание подведомственных структур

 1007

 3790024

 075

23 415,8

7 106,1

16 309,7

 

 Расходы на поддержание и развитие единой справочно-информационной системы "Развитие территории и недвижимости Санкт-Петербурга"

 1007

 3790025

 

2 765,2

2 765,2

0,0

 

 Содержание подведомственных структур

 1007

 3790025

 075

2 765,2

2 765,2

0,0

 

 Расходы на информационное обеспечение природоохранной деятельности

 1007

 3790026

 

100,0

100,0

0,0

 

 Содержание подведомственных структур

 1007

 3790026

 075

100,0

100,0

0,0