Действующий

О бюджете Санкт-Петербурга на 2002 год (Приложение 3 - 10) (с изменениями на 11 июля 2002 года)

 10.

 ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА

 1000

5 322 097,4

1 412 536,9

3 909 560,5

 10.1.

 Автомобильный транспорт

 1001

728 785,3

477 408,0

251 377,3

 Расходы на капитальные вложения по отрасли "Транспорт" в соответствии с АПКВ

 1001

 3130012

20 000,0

0,0

20 000,0

 Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе

 1001

 3130012

 198

20 000,0

0,0

20 000,0

 Расходы на реализацию целевой программы "Стабилизация и развитие наземного пассажирского транспорта Санкт-Петербурга" в соответствии с АПКВ

 1001

 3130030

200 000,0

0,0

200 000,0

 Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе

 1001

 3130030

 198

200 000,0

0,0

200 000,0

 Расходы на капитальные вложения по отрасли "Транспорт" по объектам ГУП "Пассажиравтотранс" в соответствии с АПКВ

 1001

 3130060

31 377,3

0,0

31 377,3

 Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе

 1001

 3130060

 198

31 377,3

0,0

31 377,3

 Компенсация убытков от перевозки пассажиров, не поименованных в целевой статье 4890013, в автобусах на городских социальных маршрутах

 1001

 3720010

252 740,3

252 740,3

0,0

 Целевые субсидии и субвенции

 1001

 3720010

 290

252 740,3

252 740,3

0,0

 Компенсация убытков от перевозки пассажиров, не поименованных в целевой статье 4890014, в автобусах на пригородных социальных маршрутах

 1001

 3720011

207 419,3

207 419,3

0,0

 Целевые субсидии и субвенции

 1001

 3720011

 290

207 419,3

207 419,3

0,0

 Компенсация убытков от перевозки пассажиров, не поименованных в целевой статье 4890015, в автобусах на междугородных социальных маршрутах

 1001

 3720012

3 854,0

3 854,0

0,0

 Целевые субсидии и субвенции

 1001

 3720012

 290

3 854,0

3 854,0

0,0

 Расходы на выполнение функции контроля движения автомобильного транспорта на маршрутной сети

 1001

 3720013

12 000,0

12 000,0

0,0

 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

 1001

 3720013

 397

12 000,0

12 000,0

0,0

 Расходы на улучшение транспортного обслуживания наземным пассажирским транспортом жителей г.Ломоносова

 1001

 3720017

464,8

464,8

0,0

 Целевые субсидии и субвенции

 1001

 3720017

 290

464,8

464,8

0,0

 Расходы на улучшение транспортного обслуживания наземным пассажирским транспортом жителей г.Петродворца

 1001

 3720018

929,6

929,6

0,0

 Целевые субсидии и субвенции

 1001

 3720018

 290

929,6

929,6

0,0

 10.2.

 Железнодорожный транспорт

 1002

350 000,0

0,0

350 000,0

 Расходы на капитальные вложения по отрасли "Железнодорожный транспорт" в соответствии с АПКВ

 1002

 3130046

350 000,0

0,0

350 000,0

 Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе

 1002

 3130046

 198

350 000,0

0,0

350 000,0

 10.3.

 Водный транспорт

 1004

13 116,0

13 116,0

0,0

 Компенсация убытков ОАО "Пассажирский порт" за проезд пассажиров, не поименованных в целевой статье 4890001, речным транспортом на линии Ломоносов - Кронштадт

 1004

 3750006

13 116,0

13 116,0

0,0

 Целевые субсидии и субвенции

 1004

 3750006

 290

13 116,0

13 116,0

0,0

 10.4.

 Прочие виды транспорта

 1005

2 018 402,5

640 079,8

1 378 322,7

 Расходы на капитальные вложения по отрасли "Транспорт" в соответствии с АПКВ

 1005

 3130012

2 000,0

0,0

2 000,0

 Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе

 1005

 3130012

 198

2 000,0

0,0

2 000,0

 Расходы на ликвидацию последствий аварии на Кировско-Выборгской линии метрополитена

 1005

 3130027

672 900,0

0,0

672 900,0

 Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе

 1005

 3130027

 198

672 900,0

0,0

672 900,0

 Расходы на реализацию целевой программы "Стабилизация и развитие наземного пассажирского транспорта Санкт-Петербурга" в соответствии с АПКВ

 1005

 3130030

145 280,0

0,0

145 280,0

 Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе

 1005

 3130030

 198

145 280,0

0,0

145 280,0

 Расходы на капитальные вложения по отрасли "Транспорт" по объектам ГП "Горэлектротранс" в соответствии с АПКВ

 1005

 3130058

12 685,7

0,0

12 685,7

 Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе

 1005

 3130058

 198

12 685,7

0,0

12 685,7

 Расходы на капитальные вложения по отрасли "Транспорт" по объектам ГУП "Петербургский метрополитен" в соответствии с АПКВ

 1005

 3130059

545 457,0

0,0

545 457,0

 Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе

 1005

 3130059

 198

545 457,0

0,0

545 457,0

 Компенсация убытков от перевозки пассажиров, не поименованных в целевой статье 4890010, наземным электротранспортом

 1005

 3800014

631 079,8

631 079,8

0,0

 Целевые субсидии и субвенции

 1005

 3800014

 290

631 079,8

631 079,8

0,0

 Расходы на выполнение функции контроля движения электротранспорта

 1005

 3800016

9 000,0

9 000,0

0,0

 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

 1005

 3800016

 397

9 000,0

9 000,0

0,0

 10.5.

 Дорожное хозяйство

 1006

1 954 636,1

136 135,5

1 818 500,6

 Расходы на капитальные вложения по отрасли "Дорожное хозяйство" государственного учреждения "Дирекция по организации дорожного движения" в соответствии с АПКВ

 1006

 3130056

45 000,0

0,0

45 000,0

 Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе

 1006

 3130056

 198

45 000,0

0,0

45 000,0

 Расходы на реконструкцию и строительство транспортных объектов и сооружений за счет средств федерального бюджета

 1006

 3130082

1 768 100,0

0,0

1 768 100,0

 Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе

 1006

 3130082

 198

1 768 100,0

0,0

1 768 100,0

 Расходы на содержание государственного учреждения "Дирекция по организации дорожного движения"

 1006

 4790001

135 876,1

132 065,5

3 810,6

 Прочие расходы на нужды дорожного хозяйства

 1006

 4790001

 531

135 876,1

132 065,5

3 810,6

 Расходы на оснащение светофорных объектов устройствами звуковой сигнализации для обеспечения перехода слепых и слабовидящих пешеходов

 1006

 4790002

890,0

0,0

890,0

 Прочие расходы на нужды дорожного хозяйства

 1006

 4790002

 531

890,0

0,0

890,0

 Расходы на устройство светофорных постов в Калининском районе (на пр.Непокоренных, д.63, и на пересечении Гражданского пр. с ул.Верности)

 1006

 5150316

950,0

950,0

0,0

 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

 1006

 5150316

 397

950,0

950,0

0,0

 Расходы на организацию светофорного объекта на перекрестке ул.Софийской и Южного шоссе

 1006

 5150317

400,0

400,0

0,0

 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

 1006

 5150317

 397

400,0

400,0

0,0

 Расходы на строительство светофорных объектов на пересечениях улиц: Маршала Казакова - ул.Котина, Ленинский пр., 67 - пешеходный

 1006

 5150318

1 000,0

1 000,0

0,0

 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

 1006

 5150318

 397

1 000,0

1 000,0

0,0

 Расходы на установку светофоров на пересечении ул.Коллонтай и Товарищеского пр.

 1006

 5150352

500,0

0,0

500,0

 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

 1006

 5150352

 397

500,0

0,0

500,0

 Расходы на установку светофорного поста на улице Полевая

 1006

 5150353

200,0

0,0

200,0

 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

 1006

 5150353

 397

200,0

0,0

200,0

 Расходы на установку светофорных объектов (Комендантская площадь, Авиаконструкторов, д.14)

 1006

 5150392

1 300,0

1 300,0

0,0

 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

 1006

 5150392

 397

1 300,0

1 300,0

0,0

 Расходы на достройку светофорного поста по адресу: ул.Коммуны, д.36 (без учета расходов на благоустройство), для государственного учреждения "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга"

 1006

 5150393

420,0

420,0

0,0

 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

 1006

 5150393

 397

420,0

420,0

0,0

 10.6.

 Связь

 1007

32 262,2

11 262,2

21 000,0

 Расходы на капитальные вложения по отрасли "Связь" в соответствии с АПКВ

 1007

 3130024

21 000,0

0,0

21 000,0

 Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе

 1007

 3130024

 198

21 000,0

0,0

21 000,0

 Расходы по эксплуатации систем и средств связи автоматизированной информационной системы бюджетного процесса - электронного казначейства (АИСБП-ЭК)

 1007

 3760004

7 642,2

7 642,2

0,0

 Информационное обеспечение

 1007

 3760004

 230

7 642,2

7 642,2

0,0

 Эксплуатация единой системы оперативной транкинговой радиосвязи

 1007

 3760005

3 620,0

3 620,0

0,0

 Информационное обеспечение

 1007

 3760005

 230

3 620,0

3 620,0

0,0

 10.7.

 Информатика (информационное обеспечение)

 1008

224 895,3

134 535,4

90 359,9

 Расходы на представление Санкт-Петербурга в мировой компьютерной сети Интернет

 1008

 3790003

1 102,1

1 102,1

0,0

 Информационное обеспечение

 1008

 3790003

 230

1 102,1

1 102,1

0,0

 Расходы на информационное и материально-техническое обеспечение системы городского заказа Санкт-Петербурга

 1008

 3790010

15 428,4

7 792,0

7 636,4

 Информационное обеспечение

 1008

 3790010

 230

15 428,4

7 792,0

7 636,4

 Расходы на развитие статистики в Санкт-Петербурге

 1008

 3790011

356,0

356,0

0,0

 Информационное обеспечение

 1008

 3790011

 230

356,0

356,0

0,0

 Расходы на создание отраслевой информационной системы "Банк данных о гражданах Санкт-Петербурга, нуждающихся в улучшении жилищных условий" (отраслевая информационная система "Очередники СПб")

 1008

 3790012

6 200,0

400,0

5 800,0

 Информационное обеспечение

 1008

 3790012

 230

6 200,0

400,0

5 800,0

 Расходы на эксплуатацию информационно-
телекоммуникационных систем и средств автоматизации

 1008

 3790013

68 868,3

64 098,0

4 770,3

 Информационное обеспечение

 1008

 3790013

 230

68 868,3

64 098,0

4 770,3

 Расходы на развитие информационно-
телекоммуникационных систем и средств автоматизации

 1008

 3790014

13 060,7

4 640,2

8 420,5

 Информационное обеспечение

 1008

 3790014

 230

13 060,7

4 640,2

8 420,5

 Расходы на развитие единой геоинформационной системы "Развитие территории и недвижимости Санкт-Петербурга"

 1008

 3790016

2 447,1

2 357,1

90,0

 Информационное обеспечение

 1008

 3790016

 230

2 447,1

2 357,1

90,0

 Расходы на развитие информационно-
телекоммуникационных систем и средств автоматизации. Общегородские проекты

 1008

 3790017

36 238,0

21 610,0

14 628,0

 Информационное обеспечение

 1008

 3790017

 230

36 238,0

21 610,0

14 628,0

 Расходы по развитию автоматизированной информационной системы бюджетного процесса - электронного казначейства (АИСБП-ЭК)

 1008

 3790018

30 226,7

12 575,0

17 651,7

 Информационное обеспечение

 1008

 3790018

 230

30 226,7

12 575,0

17 651,7

 Расходы на развитие информационно-
телекоммуникационной системы управления недвижимостью

 1008

 3790021

16 148,0

0,0

16 148,0

 Информационное обеспечение

 1008

 3790021

 230

16 148,0

0,0

16 148,0

 Расходы на разработку и внедрение автоматизированной информационной системы "Государственный регистр населения Санкт-Петербурга"

 1008

 3790022

34 820,0

19 605,0

15 215,0

 Информационное обеспечение

 1008

 3790022

 230

34 820,0

19 605,0

15 215,0