Недействующий

О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 27.09.2007 N 442-ПП/17

     

3. Перечень программных мероприятий


Программа содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные по срокам, ресурсам и исполнителям и направленные на комплексную реализацию ее целей (приложение № 1). Система программных мероприятий включает 4 раздела и объединяет работу по следующим направлениям:

1. Организационные, правовые и информационные мероприятия.

2. Стимулирование рождаемости, совершенствование системы поддержки семьи, повышение престижа полной семьи с двумя и более детьми:

2.1. Популяризация семейных ценностей, формирование установки на зарегистрированный брак и создание полной семьи с двумя и более детьми.

2.2. Улучшение экономического положения семьи с детьми.

2.3. Поддержка семей и граждан, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2.4. Развитие учреждений, оказывающих социальные, психолого-педагогические, досуговые и иные услуги семье и детям, расширение спектра этих услуг.

3. Укрепление и сохранение здоровья, снижение смертности, пропаганда здорового образа жизни.

4. Регулирование миграционных процессов в регионе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы


Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета и внебюджетных источников.

Финансирование мероприятий Программы в 2007 году осуществляется в пределах утвержденных областным бюджетом средств исполнителей.

Объемы финансирования мероприятий Программы в 2008-2010 годах носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при рассмотрении проекта областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей областного бюджета.

Общие затраты на реализацию Программы за счет всех источников финансирования составят 39792,9 тыс.руб., в том числе (в тыс.рублей):

Источник финансирования

2007

2008

2009

2010

Всего по Программе

Областной бюджет, в т.ч.:

16071,6

10964,3

9397,0

36432,9

ст.310

11325,0

812,3

1360,0

13497,3

прочие расходы

4746,6

10152,0

8037,0

22935,6

Внебюджетные источники, в т.ч.:

610,0

450,0

1150,0

1150,0

3 360,0

ст.310

прочие расходы

610,0

450,0

1150,0

1150,0

3360,0

Итого, в т.ч.:

610,0

16521,6

12114,3

10547,0

39792,9

ст.310

11325,0

812,3

1 360,0

13497,3

прочие расходы

610,0

5196,6

11302,0

9187,0

26295,6


Объемы и источники финансирования с распределением по годам, статьям затрат и исполнителям указаны в приложении № 2* к Программе.

________________

* Приложение № 2 к Программе не приводится. - Примечание изготовителя базы данных.