АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 февраля 2022 года N 178/5


О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 11.09.2019 N 1752 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы"



В соответствии с постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 N 1527 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы", руководствуясь ст. 33 Устава города Пензы, Администрация города Пензы постановляет:


1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пензы от 11.09.2019 N 1752 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" (далее - муниципальная программа) следующие изменения:


1.1. В Паспорте муниципальной программы строку "Объемы бюджетных ассигнований программы" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований программы

На реализацию муниципальной программы планируется направить 48686228,08296 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета города Пензы - 14279631,66921 тыс. руб.,

- за счет средств бюджета Пензенской области - 32728989,67602 тыс. руб.,

- за счет средств федерального бюджета - 1677606,73773 тыс. руб.,

в том числе по годам реализации:

1) в 2020 году - 6321065,42502 тыс. руб.,

- за счет средств бюджета города Пензы - 1886803,76012 тыс. руб.,

- за счет средств бюджета Пензенской области - 4296569,64443 тыс. руб.,

- за счет средств федерального бюджета - 137692,02047 тыс. руб.,

2) в 2021 году - 7122198,49381 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета города Пензы - 2087404,85909 тыс. руб.,

- за счет средств бюджета Пензенской области - 4668942,21746 тыс. руб.,

- за счет средств федерального бюджета - 365851,41726 тыс. руб.,

3) в 2022 году - 7117090,06848 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета города Пензы - 2248555,3 тыс. руб.,

- за счет средств бюджета Пензенской области - 4479113,76848 тыс. руб.,

- за счет средств федерального бюджета - 389421,0 тыс. руб.,

4) в 2023 году - 7698015,77891 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета города Пензы - 2127052,93 тыс. руб.,

- за счет средств бюджета Пензенской области - 5182614,24891 тыс. руб.,

- за счет средств федерального бюджета - 388348,6 тыс. руб.,

5) в 2024 году - 8161378,79674 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета города Пензы - 2252679,9 тыс. руб.,

- за счет средств бюджета Пензенской области - 5512405,19674 тыс. руб.,

- за счет средств федерального бюджета - 396293,7 тыс. руб.,

6) в 2025 году - 6133239,76 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета города Пензы - 1838567,46 тыс. руб.,

- за счет средств бюджета Пензенской области - 4294672,3 тыс. руб.,

7) в 2026 году - 6133239,76 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета города Пензы - 1838567,46 тыс. руб.,

- за счет средств бюджета Пензенской области - 4294672,3 тыс. руб.

".


1.2. В подразделе 10.1 "Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" (далее - подпрограмма 1) раздела 10 "Характеристика подпрограмм муниципальной программы" муниципальной программы:


1.2.1. Строку "Целевые показатели подпрограммы" Паспорта подпрограммы 1 дополнить пунктами 34 и 35 следующего содержания:


"34) количество объектов, оборудованных на первом этаже помещением для охраны (ед.);


35) количество объектов (территорий), оснащенных стационарными или ручными металлоискателями (ед.)";


1.2.2. Строку "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" Паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:


"

Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)

На реализацию муниципальной подпрограммы планируется направить 48313172,98739 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета города Пензы - 13986858,17364 тыс. руб.,

- за счет средств бюджета Пензенской области - 32648708,07602 тыс. руб.,

- за счет средств федерального бюджета - 1677606,73773 тыс. руб.,

в том числе по годам реализации:

1) в 2020 году - 6270329,92502 тыс. руб.,

1846198,56012 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы;

4286439,34443 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области;

137692,02047 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета;

2) в 2021 году - 7068353,79824 тыс. руб.,

2045552,36352 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы;

4656950,01746 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области;

365851,41726 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета;

3) в 2022 году - 7060005,66848 тыс. руб.,

2204155,7 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы;

4466428,96848 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области;

389421,0 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета;

4) в 2023 году - 7640420,57891 тыс. руб.,

2082159,73 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы;

5169912,24891 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области;

388348,6 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета;

5) в 2024 году - 8101644,49674 тыс. руб.,

2206103,7 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы;

5499247,09674 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области;

396293,7 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета;

6) в 2025 году - 6086209,26 тыс. руб.,

1801344,06 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы;

4284865,2 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области;

7) в 2026 году - 6086209,26 тыс. руб.,

1801344,06 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы;

4284865,2 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области

".


1.2.3. Пункт 10.1.6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:


"10.1.6 Объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы



Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы предусматривает использование основных источников финансирования: бюджета города Пензы и Пензенской области.


На реализацию муниципальной подпрограммы планируется направить бюджетные ассигнования в размере 48313172,98739 тыс. руб., в том числе:


- за счет средств бюджета города Пензы - 13986858,17364 тыс. руб.,


- за счет средств бюджета Пензенской области - 32648708,07602 тыс. руб.,


- за счет средств федерального бюджета - 1677606,73773 тыс. руб.


Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета города Пензы на очередной финансовый год и плановый период".


1.3. В подразделе 10.2 "Подпрограмма 2 "Управление развитием отрасли образования в городе Пензе" (далее - подпрограмма 2) раздела 10 "Характеристика подпрограмм муниципальной программы" муниципальной программы:


1.3.1. Строку "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" Паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:


"

Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)

На реализацию муниципальной подпрограммы планируется направить 373055,09557 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета города Пензы - 292773,49557 тыс. руб.,

- за счет средств бюджета Пензенской области - 80281,6 тыс. руб.,

в том числе по годам реализации:

1) в 2020 году - 50735,5 тыс. руб.,

40605,2 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы;

10130,3 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области;

2) в 2021 году - 53844,69557 тыс. руб.,

41852,49557 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы;

11992,2 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области;

3) в 2022 году - 57084,4 тыс. руб.,

44399,6 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы;

12684,8 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области;

4) в 2023 году - 57595,2 тыс. руб.,

44893,2 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы;

12702,0 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области;

5) в 2024 году - 59734,3 тыс. руб.,

46576,2 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы;

13158,1 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области;

6) в 2025 году - 47030,5 тыс. руб.,

37223,4 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы;

9807,1 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области;

7) в 2026 году - 47030,5 тыс. руб.,

37223,4 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы;

9807,1 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области

".


1.3.2. Пункт 10.2.6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:


"10.2.6 Объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы



Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы предусматривает использование основных источников финансирования: бюджета города Пензы и Пензенской области.


На реализацию муниципальной подпрограммы планируется направить бюджетные ассигнования в размере 373055,09557 тыс. руб., в том числе:


- за счет средств бюджета города Пензы - 292773,49557 тыс. руб.,


- за счет средств бюджета Пензенской области - 80281,6 тыс. руб.


Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета города Пензы на очередной финансовый год и плановый период".


1.4. Приложение N 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение N 1).


1.5. Приложение N 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение N 2).


1.6. Приложение N 4 к муниципальной программе дополнить строками 34 и 35 следующего содержания:


"

34.

Количество объектов, оборудованных на первом этаже помещением для охраны

ед.

Рассчитывается путем суммирования количества объектов, оборудованных на первом этаже помещением для охраны

35.

Количество объектов (территорий), оснащенных стационарными или ручными металлоискателями

ед.

Рассчитывается путем суммирования количества объектов (территорий), оснащенных стационарными или ручными металлоискателями

".


1.7. Приложение N 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение N 3).


1.8. Дополнить муниципальную программу приложением N 6б "План реализации муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" на 2022 год" (приложение N 4).


1.9. Таблицу "Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" на 2021 год" Приложения N 7 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение N 5).


1.10. Таблицу "Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" на 2022 год" Приложения N 7 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение N 6).


1.11. Таблицу "Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" на 2023 год" Приложения N 7 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение N 7).


1.12. Таблицу "Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" на 2024 год" Приложения N 7 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение N 8).


1.13. Таблицу "Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" на 2025 год" Приложения N 7 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение N 9).


1.14. Таблицу "Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" на 2026 год" Приложения N 7 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение N 10).


1.15. Приложение N 8 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение N 11).


1.16. Приложение N 10 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение N 12).


2. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы о бюджете города Пензы на очередной финансовый год и плановый период.


3. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете "Пенза" и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".


4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и развитию местного самоуправления, Управление образования города Пензы.



Глава администрации города
А.Н.БАСЕНКО



Приложение N 1
к постановлению
администрации города Пензы
от 14 февраля 2022 г. N 178/5



Приложение N 1
к муниципальной программе
города Пензы
"Развитие образования
в городе Пензе
на 2020 - 2026 годы"



ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2020 - 2026 ГОДЫ" ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ

N п/п

Наименование целевого показателя

Порядковый N мероприятия

Единица измерения

Значение целевых показателей

Ожидаемые результаты, по которым достигаются целевые показатели

Базовый 2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Муниципальная программа города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы"

1.

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в муниципальных образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей)

-

место

856

876

895

897

897

897

897

897

Эффективное развитие системы образования города Пензы; обеспечение доступности качественного образования, отвечающего требованиям современного социально ориентированного развития города

2.

Доля детей от 7 до 18 лет, охваченных всеми формами образования и формами получения образования, от общего количества проживающих на территории города Пензы детей, подлежащих обучению по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования

-

%

100

100

100

100

100

100

100

100

3.

Доля детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, в общей численности детского населения от 5 до 18 лет

-

%

74

75

76

77

78,5

80

80

80

4.

Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования

-

%

37,3

37,3

25,8

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

5.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования (электронной реестровой записи о включении ребенка в систему персонифицированного дополнительного образования), в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств

-

%

-

-

100

100

-

-

-

-

Обеспечение прав граждан на доступное качественное дополнительное образование, внедрение механизма персонифицированного учета дополнительного образования детей

6.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, зарегистрированных на территории города Пензы

-

%

-

-

4,7

4,7

-

-

-

-

Обеспечение прав граждан на доступное качественное дополнительное образование, внедрение механизма персонифицированного учета дополнительного образования детей

Подпрограмма 1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования

1.

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет (%)

1.1, 1.2, 1.3

%

85

87,6

89,5

89,7

89,7

89,7

89,7

89,7

Обеспечение прав граждан на доступное качественное дошкольное образование

2.

Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет

1.1, 1.2, 1.Р2

%

25,5

25,5

25,5

25,5

25,5

25,5

25,5

25,5

Обеспечение прав граждан на доступное качественное дошкольное образование

<*> в т.ч. доля детей, нуждающихся в услугах дошкольного образования, но не обеспеченных местами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

0,51

0,51

0

0

0

0

0

0

3.

Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу в рамках введения ФГОС дошкольного образования в общем количестве дошкольных образовательных учреждений

1.3.

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Обеспечение прав граждан на доступное качественное дошкольное образование; модернизация системы дошкольного образования, переход образовательных учреждений на новые федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования

4.

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством исполнения муниципального задания по организации отдыха детей в учреждениях дополнительного образования

1.7.

%

90

Не менее 90

Не менее 90

Не менее 90

Не менее 90

Не менее 90

Не менее 90

Не менее 90

Обеспечение детей организованными формами отдыха в каникулярное время

5.

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

1.9.

%

88

83,8

83,8

83,8

83,8

83,8

83,8

83,8

Обеспечение обучающихся полноценным качественным питанием

6.

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

1.5, 1.12

%

4

Не более 6,4

Не более 6,4

Не более 6,4

Не более 6,4

Не более 6,4

Не более 6,4

Не более 6,4

Создание современных условий для получения образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства

7.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей

1.12, 1.13

%

66,7

66,7

71,4

72,2

72,2

72,2

72,2

72,2

Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих программы общего и дополнительного образования, создание современных условий для получения образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства

8.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей

1.12, 1.13

%

33,3

33,3

28,6

27,8

27,8

27,8

27,8

27,8

Модернизация материально-технической базы общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, создание современных условий для получения образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства

9.

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных учреждений

1.11, 1.13

%

15,2

15,2

15,2

15,2

15,2

15,2

15,2

15,2

Модернизация материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений, создание современных условий для получения образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства

10.

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях

1.3, 1.5

тыс. руб.

41,3

43,8

44,7

43,0

47,8

50,2

37,9

37,9

Обеспечение прав граждан на доступное качественное общее образование

11.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в приемной семье, на содержание которых выплачиваются пособия, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в приемной семье, имеющих право на получение пособия

1.14.

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Повышение уровня социальной защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в приемных семьях и семьях опекунов

12.

Доля приемных родителей, получающих вознаграждение за осуществление обязанностей по договору о приемной семье, от общего числа приемных родителей, имеющих право на получение денежного вознаграждения за осуществление обязанностей по договору о приемной семье

1.14.

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Повышение уровня социальной защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в приемных семьях и семьях опекунов

13.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях опекунов, на содержание которых выплачиваются пособия, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях опекунов, имеющих право на получение пособия

1.14.

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Повышение уровня социальной защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в приемных семьях и семьях опекунов

14.

Удельный вес граждан, получающих компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях, от общего числа граждан, предоставивших документы на выплату компенсации

1.15.

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Социальная поддержка семей, дети которых посещают дошкольные образовательные учреждения

15.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:

1.1, 1.3, 1.5

руб.

Обеспечение эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы

- муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

24496

26051

27784

27784

27784

27784

27784

27784

- муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе учителей

29394

29971

31905

32824

34579

35449

34579

35449

34579

35449

34579

35449

34579

35449

34579

35449

16.

Удельный вес молодых специалистов (педагогических работников) муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования, получивших денежные выплаты, от общего числа молодых специалистов (педагогических работников) муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования, имеющих право на получение выплат

1.4, 1.E5

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Обеспечение 100% охвата денежными выплатами молодых специалистов (педагогических работников) муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования

17.

Доля выпускников 9 классов, продолживших получение образования в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях

1.3.

%

99,6

100

100

100

100

100

100

100

Обеспечение прав граждан на доступное качественное общее образование

18.

Доля выпускников 11 классов, освоивших образовательные программы среднего общего образования от общего числа выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений

1.3.

%

99,63

не менее 99

не менее 99

не менее 99

не менее 99

не менее 99

не менее 99

не менее 99

Обеспечение прав граждан на доступное качественное общее образование

19.

Доля обучающихся общеобразовательных организаций, направляемых в организации отдыха детей и их оздоровления

1.7, 1.10

%

32

32

32

32

32

32

32

32

Обеспечение прав граждан на отдых и оздоровление детей

20.

Количество объектов (территорий), въезды на которые оснащены воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении

1.18.

ед.

26

11

6

12

-

-

-

-

Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, общего и дополнительного образования, создание современных условий для получения образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства

21.

Количество объектов (территорий), оборудованных инженерно-техническими средствами и системами охраны

1.18.

ед.

162

109

48

15

-

-

-

-

Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, общего и дополнительного образования, создание современных условий для получения образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства

22.

Количество объектов (территорий), на которых выполнено целостное периметральное ограждение, позволяющее исключить бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории)

1.18.

ед.

2

6

4

-

-

-

-

-

Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, общего и дополнительного образования, создание современных условий для получения образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства

23.

Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений

1.19.

%

26,1

27,8

-

-

-

-

-

-

Обеспечение условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

24.

Количество обучающихся, состоящих в школьных спортивных клубах по футболу в муниципальных общеобразовательных организациях

1.20.

человек

100

100

100

100

100

100

-

-

Обеспечение эффективной деятельности школьных спортивных клубов по футболу

25.

Количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу и обустройство в рамках реализации мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы по учреждениям образования

1.21.

ед.

106

95

108

-

-

-

-

-

Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, общего и дополнительного образования, создание современных условий для получения образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства

26.

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за исполнение функций классного руководства, в общей численности педагогических работников, исполняющих функции классного руководства

1.23.

%

-

100

100

100

100

100

-

-

Обеспечение 100% охвата вознаграждением за исполнение функций классного руководства педагогических работников общеобразовательных организаций

27.

Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях

1.24.

%

-

100

100

100

100

100

-

-

Обеспечение обучающихся полноценным качественным питанием

28.

Количество объектов (территорий), оснащенных системами наружного освещения

1.18.

ед.

-

-

6

4

-

-

-

-

Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, общего и дополнительного образования, создание современных условий для получения образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства

29.

Количество детей, посещающих частные дошкольные организации

1.22.

человек

-

-

44

44

44

44

-

-

Обеспечение прав граждан на доступное качественное дошкольное образование

30.

Доля затрат на оплату труда работников от общей суммы расходов на оплату труда работников, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, дополнительное профессиональное образование педагогических работников по профилю педагогической деятельности

1.22.

%

-

-

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

-

-

Обеспечение прав граждан на доступное качественное дошкольное образование

31.

Оплата услуг, оказанных по сертификатам персонифицированного финансирования дополнительного образования

1.26.

%

-

-

100

100

-

-

-

-

Обеспечение прав граждан на доступное качественное дополнительное образование, внедрение механизма персонифицированного учета дополнительного образования детей

32.

Доля лиц, которым представлена денежная компенсация бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве обратившихся

1.27.

%

-

-

100

100

100

100

-

-

Обеспечение обучающихся полноценным качественным питанием

33.

Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций

1.28.

ед.

Модернизация материально-технической базы общеобразовательных учреждений, создание современных условий для получения образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства

34.

Количество объектов, оборудованных на первом этаже помещением для охраны

1.18.

ед.

-

-

-

56

-

-

-

-

Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, общего и дополнительного образования, создание современных условий для получения образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства

35.

Количество объектов (территорий), оснащенных стационарными или ручными металлоискателями

1.18.

ед.

-

-

-

120

-

-

-

-

Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, общего и дополнительного образования, создание современных условий для получения образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства

Подпрограмма 2. Управление развитием отрасли образования в городе Пензе

1.

Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы

2.1 - 2.8

%

99,7

Не менее 90

Не менее 90

Не менее 90

Не менее 90

Не менее 90

Не менее 90

Не менее 90

Обеспечение эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»