Действующий

О внесении изменений в некоторые приказы Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми, Комитета Республики Коми по тарифам (с изменениями на 28 ноября 2022 года)



Приложение N 3
к Приказу
Комитета
Республики Коми
по тарифам
от 8 февраля 2022 г. N 8/1


"

N п/п

Наименование показателей

Фактические показатели, тыс. руб. <*>

Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб.

2020

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Необходимая валовая выручка

590 127,33

350 578,60

350 616,74

399 010,48

395 776,44

371 963,56

1.1

Операционные расходы

200 200,63

177 905,06

180 860,07

184 935,21

190 379,88

195 421,14

1.2

Расходы на приобретение энергетических ресурсов

75 822,79

81 557,96

83 035,37

82 585,80

89 032,68

91 799,17

1.3

Неподконтрольные расходы

296 527,76

11 962,78

4 804,32

41 990,58

77 127,33

35 208,38

1.3.1

Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности

24,00

86,02

53,10

0,00

17,26

17,95

1.3.2

Налоги и сборы

6 616,85

7 599,12

32,94

18,13

0,21

0,21

1.3.3

Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи

11 317,70

67,60

195,19

10 901,48

10 793,83

10 793,83

1.3.4

Сбытовые расходы

265 207,81

4 210,04

3 918,78

3 924,24

3 837,34

4 248,54

1.3.5

Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.6

Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов

13 361,40

0,00

604,31

27 146,73

62 478,70

20 147,85

1.3.7

Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

Амортизация

1 377,00

567,60

726,05

633,25

1 130,42

1 130,42

1.5

Нормативная прибыль

1 325,53

30 281,22

29 340,47

32 658,25

36 696,97

32 226,49

1.5.1

Расходы на капитальные вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.2

Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором

1 325,53

30 281,22

29 895,64

32 658,25

36 696,97

32 226,49

1.5.3

Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации

14 873,62

0,00

13 471,29

15 507,24

17 883,52

16 177,96

1.7

Корректировка НВВ

0,00

81 788,79

96 727,68

102 488,44

19 103,90

0,00

1.8

В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются

0,00

-47 084,49

-98 191,29

-21 945,50

-35 578,27

0,00

1.8.1

Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю

0,00

0,00

-98 191,29

-21 945,50

-35 578,27

0,00

1.8.2

Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.9

Величина в целях сглаживания тарифов

0,00

0,00

39 842,78

-39 842,78

0,00

0,00

".