В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 N 16 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ", постановляю:
1. Внести в Муниципальную программу "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ" (далее по тексту - Программа), утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 02.12.2019 N 370, следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы строку "Объемы бюджетных ассигнований программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований программы | тыс. руб. | ||||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ <*> | ||
2020 | план по Программе | 1527451,3 | 592784,8 | 236406,5 | 685030,1 | 13230,0 | |
утверждено в бюджете | 727792,4 | 190517,4 | 198489,1 | 325556,0 | 13230,0 | ||
2021 | план по Программе | 1654048,1 | 606354,8 | 80967,5 | 953860,0 | 12865,8 | |
утверждено в бюджете | 693340,1 | 226397,8 | 40982,2 | 419451,2 | 6502,0 | ||
2022 | план по Программе | 1734900,2 | 857617,8 | 76915,6 | 786986,3 | 13380,5 | |
утверждено в бюджете | 370649,0 | 100000,0 | 27650,0 | 242999,0 | 0,0 | ||
2023 | план по Программе | 1745490,4 | 920363,0 | 79333,9 | 731977,8 | 13915,7 | |
утверждено в бюджете | 363006,0 | 100000,0 | 20000,0 | 243006,0 | 0,0 | ||
2024 | план по Программе | 1711956,2 | 853177,5 | 104521,1 | 739785,1 | 14472,3 | |
утверждено в бюджете | |||||||
2025 | план по Программе | 3633694,5 | 2600203,3 | 193896,1 | 824543,8 | 15051,2 | |
утверждено в бюджете | |||||||
Итого по плану программы: | 12007540,8 | 6430501,3 | 772040,8 | 4722083,0 | 82915,6 |
".
1.2. Раздел 4 "Целевые показатели программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 6 "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.4. В подпрограмме "Повышение безопасности, уровня организации дорожного движения и транспортного обслуживания населения общественным транспортом в г. Улан-Удэ":
1.4.1. В паспорте подпрограммы строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | тыс. руб. | ||||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ <*> | ||
2020 | план по Программе | 297560,3 | 100000,0 | 136428,9 | 47901,4 | 13230,0 | |
утверждено в бюджете | 154870,9 | 0,0 | 101754,4 | 39886,6 | 13230,0 | ||
2021 | план по Программе | 261782,1 | 100000,0 | 75861,1 | 73055,2 | 12865,8 | |
утверждено в бюджете | 208471,0 | 100000,0 | 39712,4 | 62256,6 | 6502,0 | ||
2022 | план по Программе | 226764,4 | 100000,0 | 69271,5 | 44112,4 | 13380,5 | |
утверждено в бюджете | 168365,4 | 100000,0 | 27650,0 | 40715,4 | 0,0 | ||
2023 | план по Программе | 229800,6 | 100000,0 | 71056,3 | 44828,6 | 13915,7 | |
утверждено в бюджете | 160722,4 | 100000,0 | 20000,0 | 40722,4 | 0,0 | ||
2024 | план по Программе | 132880,3 | 0,0 | 95912,6 | 22495,3 | 14472,3 | |
утверждено в бюджете | |||||||
2025 | план по Программе | 239506,1 | 0,0 | 147843,1 | 76611,7 | 15051,2 | |
утверждено в бюджете | |||||||
Итого по плану подпрограммы: | 1388293,8 | 400000,0 | 596373,5 | 309004,7 | 82915,6 |
".
1.4.2. Раздел 4 "Целевые показатели подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
1.4.3. Раздел 6 "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
1.5. В подпрограмме "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ":
1.5.1. В паспорте подпрограммы строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | тыс. руб. | ||||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ <*> | ||
2020 | план по Программе | 835946,3 | 364815,4 | 3685,0 | 467445,9 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 233687,3 | 94517,4 | 954,7 | 138215,2 | 0,0 | ||
2021 | план по Программе | 922662,1 | 364804,7 | 3684,9 | 554172,5 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 290405,9 | 99182,7 | 1001,9 | 190221,3 | 0,0 | ||
2022 | план по Программе | 1171847,6 | 610405,8 | 6165,7 | 555276,1 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 96000,0 | 0,0 | 0,0 | 96000,0 | 0,0 | ||
2023 | план по Программе | 1199976,8 | 667262,5 | 6740,1 | 525974,2 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 96000,0 | 0,0 | 0,0 | 96000,0 | 0,0 | ||
2024 | план по Программе | 1250734,3 | 693953,0 | 7009,5 | 549771,8 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | |||||||
2025 | план по Программе | 3052713,2 | 2434609,9 | 44390,0 | 573713,3 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | |||||||
Итого по плану подпрограммы: | 8433880,3 | 5135851,3 | 71675,2 | 3226353,8 | 0,0 |
".
1.5.2. Раздел 4 "Целевые показатели" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.
1.5.3. Раздел 6 "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.
1.6. В подпрограмме "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты":
1.6.1. В паспорте подпрограммы строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*> | тыс. руб. | ||||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ <*> | ||
2020 | план по Программе | 368924,4 | 127969,4 | 96292,6 | 144662,4 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 317633,0 | 96000,0 | 95780,0 | 125853,0 | 0,0 | ||
2021 | план по Программе | 443582,8 | 141550,1 | 1421,5 | 300611,2 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 172120,7 | 27215,1 | 274,9 | 144630,7 | 0,0 | ||
2022 | план по Программе | 309226,2 | 147212,0 | 1478,4 | 160535,8 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 84600,0 | 0,0 | 0,0 | 84600,0 | 0,0 | ||
2023 | план по Программе | 287568,5 | 153100,5 | 1537,5 | 132930,5 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 84600,0 | 0,0 | 0,0 | 84600,0 | 0,0 | ||
2024 | план по Программе | 299071,3 | 159224,5 | 1599,0 | 138247,7 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | |||||||
2025 | план по программе | 311034,1 | 165593,5 | 1663,0 | 143777,6 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | |||||||
Итого по плану подпрограммы: | 2019407,4 | 894650,0 | 103992,1 | 1020765,3 | 0,0 |