АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 декабря 2021 года N 287


О внесении изменений в Муниципальную программу "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ" на 2020 - 2025 годы, утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 02.12.2019 N 370



В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 N 16 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ", постановляю:


1. Внести в Муниципальную программу "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ" (далее по тексту - Программа), утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 02.12.2019 N 370, следующие изменения:


1.1. В паспорте муниципальной программы строку "Объемы бюджетных ассигнований программы" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований программы

тыс. руб.

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ <*>

2020

план по Программе

1527451,3

592784,8

236406,5

685030,1

13230,0

утверждено в бюджете

727792,4

190517,4

198489,1

325556,0

13230,0

2021

план по Программе

1654048,1

606354,8

80967,5

953860,0

12865,8

утверждено в бюджете

693340,1

226397,8

40982,2

419451,2

6502,0

2022

план по Программе

1734900,2

857617,8

76915,6

786986,3

13380,5

утверждено в бюджете

370649,0

100000,0

27650,0

242999,0

0,0

2023

план по Программе

1745490,4

920363,0

79333,9

731977,8

13915,7

утверждено в бюджете

363006,0

100000,0

20000,0

243006,0

0,0

2024

план по Программе

1711956,2

853177,5

104521,1

739785,1

14472,3

утверждено в бюджете

2025

план по Программе

3633694,5

2600203,3

193896,1

824543,8

15051,2

утверждено в бюджете

Итого по плану программы:

12007540,8

6430501,3

772040,8

4722083,0

82915,6

".


1.2. Раздел 4 "Целевые показатели программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.


1.3. Раздел 6 "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.


1.4. В подпрограмме "Повышение безопасности, уровня организации дорожного движения и транспортного обслуживания населения общественным транспортом в г. Улан-Удэ":


1.4.1. В паспорте подпрограммы строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:


"

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

тыс. руб.

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ <*>

2020

план по Программе

297560,3

100000,0

136428,9

47901,4

13230,0

утверждено в бюджете

154870,9

0,0

101754,4

39886,6

13230,0

2021

план по Программе

261782,1

100000,0

75861,1

73055,2

12865,8

утверждено в бюджете

208471,0

100000,0

39712,4

62256,6

6502,0

2022

план по Программе

226764,4

100000,0

69271,5

44112,4

13380,5

утверждено в бюджете

168365,4

100000,0

27650,0

40715,4

0,0

2023

план по Программе

229800,6

100000,0

71056,3

44828,6

13915,7

утверждено в бюджете

160722,4

100000,0

20000,0

40722,4

0,0

2024

план по Программе

132880,3

0,0

95912,6

22495,3

14472,3

утверждено в бюджете

2025

план по Программе

239506,1

0,0

147843,1

76611,7

15051,2

утверждено в бюджете

Итого по плану подпрограммы:

1388293,8

400000,0

596373,5

309004,7

82915,6

".


1.4.2. Раздел 4 "Целевые показатели подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.


1.4.3. Раздел 6 "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.


1.5. В подпрограмме "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ":


1.5.1. В паспорте подпрограммы строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:


"

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

тыс. руб.

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ <*>

2020

план по Программе

835946,3

364815,4

3685,0

467445,9

0,0

утверждено в бюджете

233687,3

94517,4

954,7

138215,2

0,0

2021

план по Программе

922662,1

364804,7

3684,9

554172,5

0,0

утверждено в бюджете

290405,9

99182,7

1001,9

190221,3

0,0

2022

план по Программе

1171847,6

610405,8

6165,7

555276,1

0,0

утверждено в бюджете

96000,0

0,0

0,0

96000,0

0,0

2023

план по Программе

1199976,8

667262,5

6740,1

525974,2

0,0

утверждено в бюджете

96000,0

0,0

0,0

96000,0

0,0

2024

план по Программе

1250734,3

693953,0

7009,5

549771,8

0,0

утверждено в бюджете

2025

план по Программе

3052713,2

2434609,9

44390,0

573713,3

0,0

утверждено в бюджете

Итого по плану подпрограммы:

8433880,3

5135851,3

71675,2

3226353,8

0,0

".


1.5.2. Раздел 4 "Целевые показатели" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.


1.5.3. Раздел 6 "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.


1.6. В подпрограмме "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты":


1.6.1. В паспорте подпрограммы строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:


"

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*>

тыс. руб.

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ <*>

2020

план по Программе

368924,4

127969,4

96292,6

144662,4

0,0

утверждено в бюджете

317633,0

96000,0

95780,0

125853,0

0,0

2021

план по Программе

443582,8

141550,1

1421,5

300611,2

0,0

утверждено в бюджете

172120,7

27215,1

274,9

144630,7

0,0

2022

план по Программе

309226,2

147212,0

1478,4

160535,8

0,0

утверждено в бюджете

84600,0

0,0

0,0

84600,0

0,0

2023

план по Программе

287568,5

153100,5

1537,5

132930,5

0,0

утверждено в бюджете

84600,0

0,0

0,0

84600,0

0,0

2024

план по Программе

299071,3

159224,5

1599,0

138247,7

0,0

утверждено в бюджете

2025

план по программе

311034,1

165593,5

1663,0

143777,6

0,0

утверждено в бюджете

Итого по плану подпрограммы:

2019407,4

894650,0

103992,1

1020765,3

0,0

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»