Руководствуясь статьями 16, 17, 36, 37, 52, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 11, 12, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года N 031-06-313/9, администрация города Иркутска постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Эффективное управление", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 31 декабря 2019 года N 031-06-1081/9, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 2 декабря 2021 года N 031-06-877/21, следующие изменения:
1) строку "Объемы финансирования Программы" Таблицы 1 "Паспорт муниципальной программы "Эффективное управление" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования Программы | Объем финансирования за счет средств бюджета города Иркутска 1 685 978,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 220 486,8 тыс. рублей; 2021 год - 365 146,3 тыс. рублей; 2022 год - 359 257,1 тыс. рублей; 2023 год - 319 094,0 тыс. рублей; 2024 год - 209 148,0 тыс. рублей; 2025 год - 212 846,0 тыс. рублей |
";
2) строку "Объемы финансирования подпрограммы" Таблицы 2 "Паспорт подпрограммы "Управление имуществом" муниципальной программы "Эффективное управление" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования подпрограммы | Объем финансирования за счет средств бюджета города Иркутска 87 429,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 14 465,2 тыс. рублей; 2021 год - 11 018,5 тыс. рублей; 2022 год - 15 615,0 тыс. рублей; 2023 год - 15 622,0 тыс. рублей; 2024 год - 15 300,0 тыс. рублей; 2025 год - 15 409,0 тыс. рублей |
";
3) строку "Объемы финансирования подпрограммы" Таблицы 3 "Паспорт подпрограммы "Повышение эффективности муниципального управления" муниципальной программы "Эффективное управление" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования подпрограммы | Объем финансирования за счет средств бюджета города Иркутска 1 598 548,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 206 021,6 тыс. рублей; 2021 год - 354 127,8 тыс. рублей; 2022 год - 343 642,1 тыс. рублей; 2023 год - 303 472,0 тыс. рублей; 2024 год - 193 848,0 тыс. рублей; 2025 год - 197 437,0 тыс. рублей |
";
4) Приложение 1 изложить в редакции Приложения к настоящему Постановлению;
5) строку 6 Приложения 2 изложить в следующей редакции:
"
6 | Количество безработных граждан, привлекаемых через областное государственное казенное учреждение Центр занятости населения города Иркутска, для выполнения оплачиваемых общественных работ в структурных подразделениях администрации города Иркутска | чел. | 190 | 93 | 204 | 190 | 190 | 190 | 190 |
".
2. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 31 декабря 2019 года N 031-06-1081/9 "Об утверждении муниципальной программы "Эффективное управление" информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
3. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложением в средствах массовой информации и разместить на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра - председателя комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска.
Временно исполняющий полномочия
мэра города Иркутска
Д.О.РУЖНИКОВ
"Приложение N 1
к муниципальной программе "Эффективное управление"
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование основного мероприятия | Финансирование, тыс. руб. | Ожидаемый результат | Участники Программы | |||||||||
Всего, по источникам финансирования | по годам реализации: | ||||||||||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||||||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | 220 486,8 | 365 146,3 | 359 257,1 | 319 094,0 | 209 148,0 | 212 846,0 | X | X | |||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Управление имуществом": | 14 465,2 | 11 018,5 | 15 615,0 | 15 622,0 | 15 300,0 | 15 409,0 | X | X | |||||
Задача 1 | Повышение вовлеченности муниципального имущества города в экономический оборот, обеспечение законности деятельности в сфере имущественных отношений, управление имуществом, не являющимся муниципальным, в рамках установленных полномочий органов местного самоуправления | ||||||||||||
1 | Основное мероприятие 1.1. "Управление имуществом муниципальной казны" | Всего, в том числе: | 3 174,7 | 2 800,4 | 4 150,0 | 4 154,0 | 3 305,0 | 3 323,0 | Вовлечение максимального количества объектов муниципальной собственности в процесс совершенствования управления в целях обеспечения устойчивых предпосылок для экономического роста, образование земельных участков для целей оформления в муниципальную собственность и дальнейшей передачи муниципальным унитарным предприятиям или муниципальным учреждениям | КУМИ, КГСП, МКУ "УКС", КЭ | |||
бюджет города Иркутска | 3 174,7 | 2 800,4 | 4 150,0 | 4 154,0 | 3 305,0 | 3 323,0 | |||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2 | Основное мероприятие 1.2. "Выявление и пресечение случаев незаконного размещения объектов имущества" | Всего, в том числе: | 11 196,5 | 8 148,4 | 10 977,0 | 10 980,0 | 11 995,0 | 12 086,0 | Снижение фактов незаконного размещения объектов недвижимого и движимого имущества на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности | КУМИ, КУОО, КУПО, КУЛО, КУСО, КЭ | |||
бюджет города Иркутска | 11 196,5 | 8 148,4 | 10 977,0 | 10 980,0 | 11 995,0 | 12 086,0 | |||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
3 | Основное мероприятие 1.3. "Управление имуществом, не являющимся муниципальным, в рамках установленных полномочий органов местного самоуправления" | Всего, в том числе: | 94,0 | 69,7 | 488,0 | 488,0 | 0,0 | 0,0 | Образование земельных участков под многоквартирными домами, бесплатное предоставление гражданам земельных участков | КУМИ | |||
бюджет города Иркутска | 94,0 | 69,7 | 488,0 | 488,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 "Повышение эффективности муниципального управления": | 206 021,6 | 354 127,8 | 343 642,1 | 303 472,0 | 193 848,0 | 197 437,0 | X | X | |||||
Задача 1 | Внедрение и совершенствование цифровых технологий и платформенных решений в сфере муниципального управления, в том числе в интересах физических и юридических лиц | ||||||||||||
1 | Основное мероприятие 2.1. "Муниципальный проект "Цифровой муниципалитет" | Всего, в том числе: | 47 398,0 | 63 237,0 | 32 038,0 | 15 619,0 | 32 038,0 | 32 038,0 | Обеспечение устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи данных, обработки и хранения больших объемов данных и повышение уровня использования информационно-коммуникационных технологий | Аппарат | |||
бюджет города Иркутска | 47 398,0 | 63 237,0 | 32 038,0 | 15 619,0 | 32 038,0 | 32 038,0 | |||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2 | Основное мероприятие 2.2. "Обеспечение функционирования технических средств и средств связи" | Всего, в том числе: | 12 877,9 | 14 381,0 | 14 381,0 | 14 381,0 | 14 381,0 | 14 381,0 | Обеспечение стабильной работы технических средств и средств связи | Аппарат | |||
бюджет города Иркутска | 12 877,9 | 14 381,0 | 14 381,0 | 14 381,0 | 14 381,0 | 14 381,0 | |||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Задача 2 | Организация развития профессиональных знаний, умений и навыков муниципальных служащих, финансовое обеспечение деятельности учреждений, функционирование которых направлено на развитие совокупности отраслей | ||||||||||||
1 | Основное мероприятие 2.3. "Развитие кадрового потенциала" | Всего, в том числе: | 3 500,7 | 6 962,0 | 7 265,0 | 7 337,0 | 6 768,0 | 6 846,0 | Повышение уровня профессионального образования муниципальных служащих администрации города Иркутска, в том числе лиц, состоящих в резерве кадров; содействие занятости населения | Аппарат | |||
бюджет города Иркутска | 3 500,7 | 6 962,0 | 7 265,0 | 7 337,0 | 6 768,0 | 6 846,0 | |||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2 | Основное мероприятие 2.4. "Обеспечение деятельности общеотраслевых муниципальных учреждений" | Всего, в том числе: | 142 245,0 | 266 144,8 | 268 530,1 | 265 957,0 | 140 483,0 | 143 994,0 | Осуществление деятельности муниципальных учреждений в соответствии с возложенными полномочиями | Аппарат, КГСП, МКУ "УКС", МКУ "СРЦ", МКУ "ТЭС" | |||
бюджет города Иркутска | 142 245,0 | 266 144,8 | 268 530,1 | 265 957,0 | 140 483,0 | 143 994,0 | |||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Задача 3 | Обеспечение проведения качественной разработки и мониторинга документов стратегического планирования по целеполаганию и прогнозированию | ||||||||||||
1 | Основное мероприятие 2.5. "Реализация муниципальной политики в сфере стратегического планирования" | Всего, в том числе: | 0,0 | 3 403,0 | 21 428,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 | Формирование долгосрочных целей, задач и приоритетов социально-экономического развития, выработка для их достижения необходимого комплекса взаимоувязанных мероприятий; обеспечение потребностей органов местного самоуправления города Иркутска в статистической информации | КЭ, КБПиФ | |||
бюджет города Иркутска | 0,0 | 3 403,0 | 21 428,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 | |||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |