В целях уточнения объема финансирования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, руководствуясь частью 2 статьи 16.1, частью 5 статьи 20, статьями 37, 52, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", частью 2 статьи 11.1, статьями 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года N 031-06-313/9, администрация города Иркутска постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Культура и молодежная политика", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 14 января 2020 года N 031-06-11/0, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 27 октября 2021 года N 031-06-773/21, следующие изменения:
1) строку "Объемы финансирования Программы" Таблицы 1 "Паспорт муниципальной программы "Культура и молодежная политика" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования 5 705 248,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 921 170,4 тыс. рублей; 2021 год - 983 791,4 тыс. рублей; 2022 год - 958 100,0 тыс. рублей; 2023 год - 958 712,4 тыс. рублей; 2024 год - 902 334,0 тыс. рублей; 2025 год - 981 140,0 тыс. рублей. Общий объем финансирования за счет средств бюджета города 5 689 054,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 918 231,0 тыс. рублей; 2021 год - 979 412,7 тыс. рублей; 2022 год - 953 768,2 тыс. рублей; 2023 год - 954 169,0 тыс. рублей; 2024 год - 902 334,0 тыс. рублей; 2025 год - 981 140,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 5 631,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 2 247,0 тыс. рублей; 2021 год - 1 026,9 тыс. рублей; 2022 год - 1 143,8 тыс. рублей; 2023 год - 1 213,9 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 10 561,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 692,4 тыс. рублей; 2021 год - 3 351,8 тыс. рублей; 2022 год - 3 188,0 тыс. рублей; 2023 год - 3 329,5 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей |
";
2) строку "Объемы финансирования подпрограммы" Таблицы 2 "Паспорт подпрограммы "Культура, досуг, творчество" муниципальной программы "Культура и молодежная политика" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования 5 555 733,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 896 422,4 тыс. рублей; 2021 год - 959 643,6 тыс. рублей; 2022 год - 934 112,0 тыс. рублей; 2023 год - 934 617,4 тыс. рублей; 2024 год - 876 102,0 тыс. рублей; 2025 год - 954 836,0 тыс. рублей. Общий объем финансирования за счет средств бюджета города 5 539 594,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 893 483,0 тыс. рублей; 2021 год - 955 319,7 тыс. рублей; 2022 год - 929 780,2 тыс. рублей; 2023 год - 930 074,0 тыс. рублей; 2024 год - 876 102,0 тыс. рублей; 2025 год - 954 836,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 5 576,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 2 247,0 тыс. рублей; 2021 год - 972,1 тыс. рублей; 2022 год - 1 143,8 тыс. рублей; 2023 год - 1 213,9 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 10 561,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 692,4 тыс. рублей; 2021 год - 3 351,8 тыс. рублей; 2022 год - 3 188,0 тыс. рублей; 2023 год - 3 329,5 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей |
";
3) строку "Объемы финансирования подпрограммы" Таблицы 3 "Паспорт подпрограммы "Молодежная политика" муниципальной программы "Культура и молодежная политика" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования за счет средств бюджета города 149 514,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 24 748,0 тыс. рублей; 2021 год - 24 147,8 тыс. рублей; 2022 год - 23 988,0 тыс. рублей; 2023 год - 24 095,0 тыс. рублей; 2024 год - 26 232,0 тыс. рублей; 2025 год - 26 304,0 тыс. рублей. Общий объем финансирования за счет средств бюджета города 149 460,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 24 748,0 тыс. рублей; 2021 год - 24 093,0 тыс. рублей; 2022 год - 23 988,0 тыс. рублей; 2023 год - 24 095,0 тыс. рублей; 2024 год - 26 232,0 тыс. рублей; 2025 год - 26 304,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 54,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2021 год - 54,8 тыс. рублей |
";
4) Приложение N 1 изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению;
5) пункт 11 Приложения N 2 изложить в следующей редакции:
"
11 | Количество молодых специалистов в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования, получивших единовременную денежную выплату за счет бюджета города Иркутска | чел. | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
".
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 14 января 2020 года N 031-06-11/0 "О муниципальной программе "Культура и молодежная политика" информационную справку о внесенных настоящим постановлением изменениях.
4. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" настоящее постановление с приложением.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра - председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Р.Н.БОЛОТОВ
"Приложение N 1
к муниципальной программе "Культура и
молодежная политика"
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование основного мероприятия | Финансирование, тыс. руб. | Ожидаемый результат | Участники Программы | ||||||
Всего, по источникам финансирования | по годам реализации: | |||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: | 5 705 248,2 | 921 170,4 | 983 791,4 | 958 100,0 | 958 712,4 | 902 334,0 | 981 140,0 | X | X | |
бюджет города | 5 689 054,9 | 918 231,0 | 979 412,7 | 953 768,2 | 954 169,0 | 902 334,0 | 981 140,0 | |||
областной бюджет | 5 631,6 | 2 247,0 | 1 026,9 | 1 143,8 | 1 213,9 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет | 10 561,7 | 692,4 | 3 351,8 | 3 188,0 | 3 329,5 | 0,0 | 0,0 | |||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Культура, досуг, творчество", в том числе: | 5 555 733,4 | 896 422,4 | 959 643,6 | 934 112,0 | 934 617,4 | 876 102,0 | 954 836,0 | X | X | |
бюджет города | 5 539 594,9 | 893 483,0 | 955 319,7 | 929 780,2 | 930 074,0 | 876 102,0 | 954 836,0 | |||
областной бюджет | 5 576,8 | 2 247,0 | 972,1 | 1 143,8 | 1 213,9 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет | 10 561,7 | 692,4 | 3 351,8 | 3 188,0 | 3 329,5 | 0,0 | 0,0 | |||
Задача 1 | Предоставление гражданам качественных условий оказания услуг муниципальными организациями культуры, обеспечение надлежащего эстетического вида объектов культурного наследия и воинских захоронений | |||||||||
1. | Основное мероприятие 1.1. "Организация библиотечного обслуживания населения" | Всего, в том числе: | 177 303,9 | 197 660,6 | 182 486,1 | 182 877,1 | 177 104,0 | 177 345,0 | Улучшение качества оказания библиотечных услуг населению | УК КСПК, МБУК "ГЦ", МБУК "ЦБС" |
бюджет города | 177 241,0 | 196 185,2 | 182 405,0 | 182 773,0 | 177 104,0 | 177 345,0 | ||||
областной бюджет | 62,9 | 373,9 | 81,1 | 104,1 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 1 101,5 | |||||||||
внебюджетные источники финансирования | ||||||||||
2. | Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение населения услугами музеев и театров" | Всего, в том числе: | 116 912,0 | 120 956,0 | 117 028,0 | 118 057,0 | 117 184,0 | 117 385,0 | Улучшение качества оказания населению услуг музея и театра; удовлетворение культурных запросов и духовных потребностей населения | УК КСПК, МБУК "ИГТНД", МБУК "МИГИ" |
бюджет города | 116 912,0 | 120 956,0 | 117 028,0 | 118 057,0 | 117 184,0 | 117 385,0 | ||||
областной бюджет | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
внебюджетные источники финансирования | ||||||||||
3. | Основное мероприятие 1.3. "Развитие самодеятельного народного творчества и традиционной народной культуры" | Всего, в том числе: | 85 682,9 | 67 815,8 | 99 215,0 | 99 253,0 | 53 996,0 | 54 017,0 | Привлечение граждан к участию в мероприятиях, направленных на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и традиционного народного художественного творчества в городе Иркутске | УК КСПК, МБУК "ТК "Созвездие", МБУК "ГТК "Любимовка", МБУК "ТДК "Солнышко" |
бюджет города | 85 682,9 | 67 815,8 | 99 215,0 | 99 253,0 | 53 996,0 | 54 017,0 | ||||
областной бюджет | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
внебюджетные источники финансирования | ||||||||||
4. | Основное мероприятие 1.4. "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и воинских захоронений" | Всего, в том числе: | 42 635,0 | 48 344,2 | 48 310,9 | 51 132,3 | 54 254,0 | 72 151,0 | Обеспечение надлежащего эстетического вида объектов культурного наследия и воинских захоронений | КГСП; МКУ "УКС", КГО; УК КСПК, МКУК "Дом Европы", МКУ г. Иркутска "Городская среда" |
бюджет города | 39 758,5 | 45 495,7 | 44 060,2 | 46 693,0 | 54 254,0 | 72 151,0 | ||||
областной бюджет | 2 184,1 | 598,2 | 1 062,7 | 1 109,8 | ||||||
федеральный бюджет | 692,4 | 2 250,3 | 3 188,0 | 3 329,5 | ||||||
внебюджетные источники финансирования | ||||||||||
5. | Основное мероприятие 1.5. "Проведение культурно-зрелищных мероприятий" | Всего, в том числе: | 71 312,1 | 82 536,3 | 54 966,0 | 54 975,0 | 68 915,0 | 68 929,0 | Привлечение граждан к участию в общегородских культурно-массовых (зрелищных) мероприятиях | УК КСПК, МАУ "Праздник" |
бюджет города | 71 312,1 | 82 536,3 | 54 966,0 | 54 975,0 | 68 915,0 | 68 929,0 | ||||
областной бюджет | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
внебюджетные источники финансирования | ||||||||||
6. | Основное мероприятие 1.6. "Развитие системы дополнительного образования детей в области искусств" | Всего, в том числе: | 385 332,5 | 426 262,7 | 416 620,0 | 412 837,0 | 389 243,0 | 449 264,0 | Улучшение качества предоставляемых услуг; увеличение количества победителей в фестивалях и конкурсах | УК КСПК, КГСП, МКУ "УКС", МБУ ДО |
бюджет города | 385 332,5 | 426 262,7 | 416 620,0 | 412 837,0 | 389 243,0 | 449 264,0 | ||||
областной бюджет | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
внебюджетные источники финансирования | ||||||||||
7. | Основное мероприятие 1.7. "Поддержка и поощрение одаренных детей в области искусств" | Всего, в том числе: | 4 050,0 | 1 987,0 | 2 180,0 | 2 180,0 | 2 750,0 | 2 750,0 | Сохранение и развитие творческого потенциала нации, развитие системы поддержки одаренных детей | УК КСПК |
бюджет города | 4 050,0 | 1 987,0 | 2 180,0 | 2 180,0 | 2 750,0 | 2 750,0 | ||||
областной бюджет | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
внебюджетные источники финансирования | ||||||||||
8. | Основное мероприятие 1.8. "Развитие кадрового потенциала в муниципальных учреждениях" | Всего, в том числе: | 900,0 | 1 065,0 | 240,0 | 240,0 | 300,0 | 300,0 | Повышение профессионального мастерства сотрудников муниципальных учреждений культуры | УК КСПК |
бюджет города | 900,0 | 1 065,0 | 240,0 | 240,0 | 300,0 | 300,0 | ||||
областной бюджет | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
внебюджетные источники финансирования | ||||||||||
9. | Основное мероприятие 1.9. "Общесистемные мероприятия в целях реализации муниципальной политики в сфере культуры" | Всего, в том числе: | 12 294,0 | 13 016,0 | 13 066,0 | 13 066,0 | 12 356,0 | 12 695,0 | Совершенствование и контроль за исполнением МБУ ДО города Иркутска планов финансово-хозяйственной деятельности | УК КСПК, МКУ "ЦБ" |
бюджет города | 12 294,0 | 13 016,0 | 13 066,0 | 13 066,0 | 12 356,0 | 12 695,0 | ||||
областной бюджет | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
внебюджетные источники финансирования | ||||||||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 "Молодежная политика", в том числе: | 149 514,8 | 24 748,0 | 24 147,8 | 23 988,0 | 24 095,0 | 26 232,0 | 26 304,0 | х | х | |
бюджет города | 149 460,0 | 24 748,0 | 24 093,0 | 23 988,0 | 24 095,0 | 26 232,0 | 26 304,0 | |||
областной бюджет | 54,8 | 54,8 | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
Задача 1 | Формирование у молодежи активной жизненной позиции | |||||||||
10. | Основное мероприятие 2.1. "Пропаганда здорового образа жизни среди детей и молодежи" | Всего, в том числе: | 772,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 772,0 | 772,0 | Формирование у детей и молодежи здорового образа жизни | УФКСиМП КСПК |
бюджет города | 772,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 772,0 | 772,0 | ||||
областной бюджет | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
внебюджетные источники финансирования | ||||||||||
11. | Основное мероприятие 2.2. "Развитие потенциала и содействие трудоустройству молодежи" | Всего, в том числе: | 4 480,0 | 3 664,0 | 3 725,0 | 3 725,0 | 5 026,0 | 5 026,0 | Социальная адаптация и повышение конкурентоспособности молодежи на рынке труда, занятости и профориентации молодежи | УФКСиМП КСПК |
бюджет города | 4 480,0 | 3 664,0 | 3 725,0 | 3 725,0 | 5 026,0 | 5 026,0 | ||||
областной бюджет | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
внебюджетные источники финансирования | ||||||||||
12. | Основное мероприятие 2.3. "Воспитание гражданственности и патриотизма" | Всего, в том числе: | 19 496,0 | 19 943,8 | 19 723,0 | 19 830,0 | 20 434,0 | 20 506,0 | Формирование у молодежи активной гражданской позиции | УФКСиМП КСПК, МКУ "Патриот" |
бюджет города | 19 496,0 | 19 889,0 | 19 723,0 | 19 830,0 | 20 434,0 | 20 506,0 | ||||
областной бюджет | 54,8 | |||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
внебюджетные источники финансирования |