ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 2021 года N 274-ПП


О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики "Формирование современной городской среды"



Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:


Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики "Формирование современной городской среды", утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 августа 2017 г. N 156-ПП.



Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
А.МУСУКОВ



Утверждены
постановлением
Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 29 декабря 2021 г. N 274-ПП



ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 31 АВГУСТА 2017 Г. N 156-ПП


1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований государственной программы" и "Ожидаемые результаты реализации государственной программы" паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований государственной программы

общий объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования составит 1840295,45 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета - 1756769,86 тыс. рублей,

в том числе на:

2018 год - 183055,10 тыс. рублей;

2019 год - 279984,96 тыс. рублей;

2020 год - 304341,80 тыс. рублей;

2021 год - 279876,70 тыс. рублей;

2022 год - 228057,20 тыс. рублей;

2023 год - 228057,20 тыс. рублей;

2024 год - 253396,90 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 28311,10 тыс. рублей,

в том числе на:

2018 год - 13778,34 тыс. рублей;

2019 год - 2617,00 тыс. рублей;

2020 год - 2426,99 тыс. рублей;

2021 год - 2321,99 тыс. рублей;

2022 год - 2303,61 тыс. рублей;

2023 год - 2303,61 тыс. рублей;

2024 год - 2559,56 тыс. рублей;

средства местных бюджетов - 55214,50 тыс. рублей, в том числе на:

2018 год - 4055,59 тыс. рублей;

2019 год - 7926,47 тыс. рублей;

2020 год - 12867,61 тыс. рублей;

2021 год - 15738,75 тыс. рублей;

2022 год - 4701,24 тыс. рублей;

2023 год - 4701,24 тыс. рублей;

2024 год - 5223,60 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации государственной программы

прирост среднего индекса качества городской среды к 2024 году по отношению к 2018 году - 30%;

среднее значение индекса качества городской среды к 2024 году - 205 усл. ед.;

доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%) к 2024 году - 63%;

количество городов с благоприятной городской средой к 2024 году - 5 ед.;

благоустройство не менее 249 общественных пространств (накопительным итогом начиная с 2018 года);

благоустройство не менее 812 дворовых территорий многоквартирных домов (накопительным итогом начиная с 2018 года);

реализация не менее двух проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом);

доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, к 2024 году - 30%;

доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды - 90%".


2. Абзацы шестой и седьмой раздела III государственной программы изложить в следующей редакции:


"благоустройство не менее 249 общественных пространств к 2024 году;


благоустройство не менее 812 дворовых территорий многоквартирных домов;".


3. Абзацы первый и второй раздела IX государственной программы изложить в следующей редакции:


"Общий объем финансового обеспечения реализации государственной программы составляет 1840295,45 тыс. рублей за счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств федерального бюджета - 1756769,86 тыс. рублей.


Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 28311,10 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов - 55214,50 тыс. рублей.".


4. Раздел XI государственной программы изложить в следующей редакции:


"XI. Оценка планируемой эффективности Программы



Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется ответственным исполнителем внутреннего контроля за реализацией государственной программы, учета ее результатов при планировании в текущем году объемов бюджетных ассигнований из всех источников финансирования на очередной год и плановый период и представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности реализации государственной программы с учетом объемов ассигнований, предусмотренных в отчетном году на ее реализацию.


Оценка эффективности реализации государственной программы проводится ежегодно.


Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются ответственным исполнителем государственной программы в составе годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы.


Оценка эффективности реализации государственной программы проводится на основании оценки:


степени достижения цели и решения задач государственной программы, подпрограммы путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы и их плановых значений;


степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, местных бюджетов и иных источников ресурсного обеспечения реализации государственной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы и мероприятий государственной программы;


степени реализации мероприятий государственной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации мероприятий подпрограммы по годам на основании ежегодных планов реализации государственной программы.


Степень реализации мероприятий оценивается для подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, от общего количества мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, по следующей формуле:


СРм = Мв / М,



где:


СРм - степень реализации мероприятий;


Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;


М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.


Степень реализации мероприятий рассчитывается только для мероприятий, полностью или частично реализуемых за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, местных бюджетов и иных источников ресурсного обеспечения реализации государственной программы.


Мероприятие считается выполненным в полном объеме, если доля наступивших контрольных событий, относящихся к данному мероприятию в соответствии с планом реализации государственной программы, от числа всех контрольных событий, относящихся к данному мероприятию, в процентном выражении составляет не менее 75 процентов.


Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:


ССуз = Зф / Зп,



где:


ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;


Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;


Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.


Эффективность использования средств на реализацию государственной программы рассчитывается для подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:


Эис = СРм / ССуз,



где:


Эис - эффективность использования средств;


СРм - степень реализации мероприятий;


ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.


Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.


Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:


для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:


СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп;



для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:


СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф,



где:


СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;


ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;


ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.


Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:




где:


СРп/п - степень реализации подпрограммы;


СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;


N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.


При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.


Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»