Администрация области постановляет:
1. Внести в государственную программу Тамбовской области "Социальная поддержка граждан" (далее - государственная программа), утвержденную постановлением администрации области от 13.08.2014 N 894 (в редакции от 08.09.2021), следующие изменения:
1.1. в паспорте государственной программы позицию "Объемы и источники финансирования государственной программы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования государственной программы | Общие затраты на реализацию государственной программы в 2014 - 2024 гг. за счет всех источников финансирования - 91629188,5 тыс. рублей: 2014 год - 6270373,4 тыс. рублей; 2015 год - 6818833,5 тыс. рублей; 2016 год - 7303508,9 тыс. рублей; 2017 год - 7568563,9 тыс. рублей; 2018 год - 7764189,8 тыс. рублей; 2019 год - 8446232,1 тыс. рублей; 2020 год - 10128314,1 тыс. рублей; 2021 год - 10688993,3 тыс. рублей; 2022 год - 9533156,3 тыс. рублей; 2023 год - 9962467,7 тыс. рублей; 2024 год - 7144555,5 тыс. рублей; в том числе: федеральный бюджет - 32295033,2 тыс. рублей: 2014 год - 1851789,6 тыс. рублей; 2015 год - 1873002,4 тыс. рублей; 2016 год - 2064268,0 тыс. рублей; 2017 год - 1929203,0 тыс. рублей; 2018 год - 1766208,2 тыс. рублей; 2019 год - 2346787,2 тыс. рублей; 2020 год - 4238806,7 тыс. рублей; 2021 год - 4932847,1 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 66095,4 тыс. рублей); 2022 год - 4697440,9 тыс. рублей; 2023 год - 4911109,0 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 151900,0 тыс. рублей); 2024 год - 1683571,1 тыс. рублей; бюджет Тамбовской области - 55312421,9 тыс. рублей: 2014 год - 4220286,2 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 60000,0 тыс. рублей); 2015 год - 4758168,3 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 241983,8 тыс. рублей); 2016 год - 4977054,6 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 102445,9 тыс. рублей); 2017 год - 5268944,1 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 125939,9 тыс. рублей); 2018 год - 5549021,9 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 48407,6 тыс. рублей); 2019 год - 5613871,1 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 24376,6 тыс. рублей); 2020 год - 5494014,8 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 396983,5 тыс. рублей); 2021 год - 5373145,8 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 342239,3 тыс. рублей); 2022 год - 4417896,0 тыс. рублей; 2023 год - 4633549,3 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 3100,0 тыс. рублей); 2024 год - 5006469,8 тыс. рублей; бюджеты муниципальных образований - 329054,8 тыс. рублей: 2014 год - 32480,0 тыс. рублей; 2015 год - 42400,0 тыс. рублей; 2016 год - 32480,0 тыс. рублей; 2017 год - 42800,0 тыс. рублей; 2018 год - 46990,8 тыс. рублей; 2019 год - 48411,1 тыс. рублей; 2020 год - 38,3 тыс. рублей; 2021 год - 98,2 тыс. рублей; 2022 год - 16971,1 тыс. рублей; 2023 год - 16971,1 тыс. рублей; 2024 год - 49414,2 тыс. рублей; внебюджетные источники - 3692678,6 тыс. рублей: 2014 год - 165817,6 тыс. рублей; 2015 год - 145262,8 тыс. рублей; 2016 год - 229706,3 тыс. рублей; 2017 год - 327616,8 тыс. рублей; 2018 год - 401968,9 тыс. рублей; 2019 год - 437162,7 тыс. рублей; 2020 год - 395454,3 тыс. рублей; 2021 год - 382902,2 тыс. рублей; 2022 год - 400848,3 тыс. рублей; 2023 год - 400838,3 тыс. рублей; 2024 год - 405100,4 тыс. рублей |
1.2. в разделе 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы" абзацы третий - пятый изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования государственной программы за счет всех источников финансирования составит 91629188,5 тыс. рублей, из них - 32295033,2 тыс. рублей (35,2%) - средства федерального бюджета.
Объем финансирования за счет средств бюджета Тамбовской области составит 55312421,9 тыс. рублей (60,4%), из них объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы, составят 1345476,6 тыс. рублей.
Предусмотрено также финансирование государственной программы за счет бюджетов муниципальных образований - 329054,8 тыс. рублей (0,4 процента) и из внебюджетных источников - 3692678,6 тыс. рублей (4,0 процента).";
1.3. приложения N 1, 2а, 3, 4 к государственной программе изложить в редакции согласно приложениям N 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению;
1.4. в приложении N 5 "Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" (далее - подпрограмма) к государственной программе:
в паспорте подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014 - 2024 гг. за счет всех источников финансирования - 38763762,3 тыс. рублей: 2014 год - 3302074,5 тыс. рублей; 2015 год - 3507944,7 тыс. рублей; 2016 год - 3740255,6 тыс. рублей; 2017 год - 3810108,2 тыс. рублей; 2018 год - 3624586,9 тыс. рублей; 2019 год - 3702468,6 тыс. рублей; 2020 год - 3348898,7 тыс. рублей; 2021 год - 3229310,3 тыс. рублей; 2022 год - 3269259,6 тыс. рублей; 2023 год - 3477651,3 тыс. рублей; 2024 год - 3751203,9 тыс. рублей; в том числе: федеральный бюджет - 12172244,6 тыс. рублей: 2014 год - 1175321,8 тыс. рублей; 2015 год - 1168105,0 тыс. рублей; 2016 год - 1277626,3 тыс. рублей; 2017 год - 1169416,1 тыс. рублей; 2018 год - 898268,4 тыс. рублей; 2019 год - 1010620,9 тыс. рублей; 2020 год - 912357,5 тыс. рублей; 2021 год - 1018541,3 тыс. рублей; 2022 год - 1246352,3 тыс. рублей; 2023 год - 1274608,0 тыс. рублей; 2024 год - 1021027,0 тыс. рублей; бюджет Тамбовской области - 26591517,7 тыс. рублей: 2014 год - 2126752,7 тыс. рублей; 2015 год - 2339839,7 тыс. рублей; 2016 год - 2462629,3 тыс. рублей; 2017 год - 2640692,1 тыс. рублей; 2018 год - 2726318,5 тыс. рублей; 2019 год - 2691847,7 тыс. рублей; 2020 год - 2436541,2 тыс. рублей; 2021 год - 2210769,0 тыс. рублей; 2022 год - 2022907,3 тыс. рублей; 2023 год - 2203043,3 тыс. рублей; 2024 год - 2730176,9 тыс. рублей |
в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" абзац второй изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Подпрограммы за счет средств федерального бюджета составляет 12172244,6 тыс. рублей (31,4%), за счет средств бюджета Тамбовской области 26591517,7 тыс. рублей (68,6%).";
1.5. в приложении N 6 "Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" (далее - подпрограмма) к государственной программе:
в паспорте подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014 - 2024 гг. за счет всех источников финансирования - 17595423,4 тыс. рублей: 2014 год - 1239952,3 тыс. рублей; 2015 год - 1356805,6 тыс. рублей; 2016 год - 1389060,5 тыс. рублей; 2017 год - 1364898,6 тыс. рублей; 2018 год - 1631380,0 тыс. рублей; 2019 год - 1844287,9 тыс. рублей; 2020 год - 2009578,5 тыс. рублей; 2021 год - 1849578,8 тыс. рублей; 2022 год - 1619707,6 тыс. рублей; 2023 год - 1775786,2 тыс. рублей; 2024 год - 1514387,4 тыс. рублей; в том числе: федеральный бюджет - 1358006,3 тыс. рублей: 2014 год - 66717,2 тыс. рублей; 2015 год - 86463,0 тыс. рублей; 2016 год - 76461,6 тыс. рублей; 2017 год - 68603,9 тыс. рублей; 2018 год - 91879,0 тыс. рублей; 2019 год - 128541,6 тыс. рублей; 2020 год - 215182,3 тыс. рублей; 2021 год - 94537,8 тыс. рублей; 2022 год - 86323,4 тыс. рублей; 2023 год - 238223,4 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 151900,0 тыс. рублей); 2024 год - 205073,1 тыс. рублей; бюджет Тамбовской области - 12909939,9 тыс. рублей: 2014 год - 1012247,8 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 60000,0 тыс. рублей); 2015 год - 1128899,8 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 241983,8 тыс. рублей); 2016 год - 1086602,6 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 102445,9 тыс. рублей); 2017 год - 1021977,9 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 125939,9 тыс. рублей); 2018 год - 1194532,1 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 48407,6 тыс. рублей); 2019 год - 1335583,6 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 24376,5 тыс. рублей); 2020 год - 1404846,1 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 96068,4,0 тыс. рублей); 2021 год - 1392404,9 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 77440,0 тыс. рублей); 2022 год - 1184238,8 тыс. рублей; 2023 год - 1188427,4 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 3100,0 тыс. рублей); 2024 год - 960178,9 тыс. рублей; внебюджетные источники - 3327477,2 тыс. рублей: 2014 год - 160987,3 тыс. рублей; 2015 год - 141442,8 тыс. рублей; 2016 год - 225996,3 тыс. рублей; 2017 год - 274316,8 тыс. рублей; 2018 год - 344968,9 тыс. рублей; 2019 год - 380162,7 тыс. рублей; 2020 год - 389550,1 тыс. рублей; 2021 год - 362636,1 тыс. рублей; 2022 год - 349145,4 тыс. рублей; 2023 год - 349135,4 тыс. рублей; 2024 год - 349135,4 тыс. рублей |
в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:
"Из федерального бюджета будет направлено на реализацию Подпрограммы 1358006,3 тыс. рублей (7,7%), из них объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы, составят 151900,0 тыс. рублей. Объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета Тамбовской области составит 12909939,9 тыс. рублей (73,4%), из них объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы, составят 779762,2 тыс. рублей.
Предусмотрено финансирование Подпрограммы из внебюджетных источников в объеме 3327477,2 тыс. рублей (18,9%). Внебюджетными источниками являются средства, полученные областными государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания населения и социально ориентированными некоммерческими организациями от оказания платных услуг (плата за стационарное социальное обслуживание и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому).";
1.6. в приложении N 7 "Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" (далее - подпрограмма) к государственной программе:
в паспорте подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014 - 2024 гг. за счет всех источников финансирования - 34806920,7 тыс. рублей: 2014 год - 1728346,6 тыс. рублей; 2015 год - 1898668,4 тыс. рублей; 2016 год - 2131185,3 тыс. рублей; 2017 год - 2351234,7 тыс. рублей; 2018 год - 2464774,1 тыс. рублей; 2019 год - 2852994,9 тыс. рублей; 2020 год - 4725947,6 тыс. рублей; 2021 год - 5561282,5 тыс. рублей; 2022 год - 4595397,4 тыс. рублей; 2023 год - 4660238,5 тыс. рублей; 2024 год - 1836850,7 тыс. рублей; в том числе: федеральный бюджет - 18764782,3 тыс. рублей: 2014 год - 609750,6 тыс. рублей; 2015 год - 618434,4 тыс. рублей; 2016 год - 710180,1 тыс. рублей; 2017 год - 691183,0 тыс. рублей; 2018 год - 776060,8 тыс. рублей; 2019 год - 1207624,7 тыс. рублей; 2020 год - 3111266,9 тыс. рублей; 2021 год - 3819768,0 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 66095,4 тыс. рублей); 2022 год - 3364765,2 тыс. рублей; 2023 год - 3398277,6 тыс. рублей; 2024 год - 457471,0 тыс. рублей; бюджет Тамбовской области - 15347882,2 тыс. рублей: 2014 год - 1081285,7 тыс. рублей; 2015 год - 1234014,0 тыс. рублей; 2016 год - 1384815,2 тыс. рублей; 2017 год - 1563951,7 тыс. рублей; 2018 год - 1584722,5 тыс. рублей; 2019 год - 1539959,1 тыс. рублей; 2020 год - 1608738,2 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 300915,1 тыс. рублей); 2021 год - 1721150,2 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 264799,3 тыс. рублей); 2022 год - 1161958,2 тыс. рублей; 2023 год - 1193286,9 тыс. рублей; 2024 год - 1274000,5 тыс. рублей; бюджеты муниципальных образований - 329054,8 тыс. рублей: 2014 год - 32480,0 тыс. рублей; 2015 год - 42400,0 тыс. рублей; 2016 год - 32480,0 тыс. рублей; 2017 год - 42800,0 тыс. рублей; 2018 год - 46990,8 тыс. рублей; 2019 год - 48411,1 тыс. рублей; 2020 год - 38,3 тыс. рублей; 2021 год - 98,2 тыс. рублей; 2022 год - 16971,1 тыс. рублей; 2023 год - 16971,1 тыс. рублей; 2024 год - 49414,2 тыс. рублей; внебюджетные источники - 365201,4 тыс. рублей: 2014 год - 4830,3 тыс. рублей; 2015 год - 3820,0 тыс. рублей; 2016 год - 3710,0 тыс. рублей; 2017 год - 53300,0 тыс. рублей; 2018 год - 57000,0 тыс. рублей; 2019 год - 57000,0 тыс. рублей; 2020 год - 5904,2 тыс. рублей; 2021 год - 20266,1 тыс. рублей; 2022 год - 51702,9 тыс. рублей; 2023 год - 51702,9 тыс. рублей; 2024 год - 55965,0 тыс. рублей |
в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" абзацы второй - четвертый изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Подпрограммы за счет средств федерального бюджета составит 18764782,3 тыс. рублей (53,9%).
Из бюджета Тамбовской области на реализацию Подпрограммы будет направлено 15347882,2 тыс. рублей (44,1%), из них объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы, составят 565714,4 тыс. рублей. Предусмотрены субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Тамбовской области на софинансирование расходов по организации отдыха детей в каникулярное время, которые предоставляются в соответствии с частью 5 статьи 13 Закона Тамбовской области от 25.12.2020 N 580-З "О бюджете Тамбовской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" (в редакции от 29.10.2021) (приложение N 11). Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Тамбовской области на организацию отдыха детей в каникулярное время изложен в приложении N 2 к Подпрограмме.
На реализацию Подпрограммы из бюджетов муниципальных районов и городских округов Тамбовской области планируется направить 329054,8 тыс. рублей (1,0%), из внебюджетных источников - 365201,4 тыс. рублей (1,0%).".
2. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
Временно исполняющий обязанности
главы администрации области
М.Б.Егоров
Приложение N 1
к государственной программе
Тамбовской области "Социальная
поддержка граждан"
ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
Показатель (индикатор) программы, подпрограмм | Ед. измерения | 2012 год (базовый) | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1. Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения области | % | 9,4 | 8,2 | 10,5 | 12,9 | 12,8 | 12,6 | 10,8 | 9,1 | 8,2 <*> | 10,8 | 11,2 | 10,4 | 9,6 |
2. Доля граждан, получивших социальные услуги в областных государственных учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | % | 98,6 | 98,7 | 98,2 | 96,8 | 98,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
3. Суммарный коэффициент рождаемости | Число деторождений на 1 женщину | 1,416 | 1,423 | 1,464 | 1,547 | 1,530 | 1,444 | 1,300 | 1,384 | 1,274 | - | - | - | - |
4. Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей (число вторых детей в расчете на одну женщину) | Число рождений вторых детей на 1 женщину | - | - | - | - | - | - | - | 0,459 | 0,440 | - | - | - | - |
5. Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей (число детей на одну женщину) | Число рождений третьих детей на 1 женщину | - | - | - | - | - | - | - | 0,255 | 0,290 | - | - | - | - |
6. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных учреждений социальной защиты населения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона | % | 58,5 | 59,5 | 60,4 | 65,0 | 68,0 | 71,0 | 76,5 | - | - | - | - | - | - |
7. Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест | Единиц | - | - | 108 | 121 | 139 | 160 | 48 | 40 | 43 | - | - | - | - |
8. Коэффициент рождаемости в возрастной группе 25 - 29 лет | Число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста | - | 89,3 | 80,1 | - | - | - | - | ||||||
9. Коэффициент рождаемости в возрастной группе 30 - 34 лет | Число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста | - | 67,5 | 61,1 | - | - | - | - | ||||||
10. Коэффициент рождаемости в возрастной группе 35 - 39 лет | Число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста | - | - | - | - | - | - | - | 27,27 | 29,1 | - | - | - | - |
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | ||||||||||||||
11. Доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь | % | 1,57 | 1,70 | 3,2 | 14,4 | 5,0 | 7,0 | 8,0 | 8,5 | 10,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 |
12. Доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта | % | 10,3 | 10,3 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 39,0 | 65,0 | 48,0 | 50,0 | 51,0 | 53,1 | 54,2 | 56,4 |
13. Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,4 | 5,8 | 30 | 35 | 40 |
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" | ||||||||||||||
14. Доля получателей социальных услуг от общего числа жителей Тамбовской области старше трудоспособного возраста | % | 8,9 | 9,5 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | - | - | - | - |
15. Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,7 (базовое значение) | 4,7 | 5,2 | 5,7 | 6,2 |
16. Удельный вес зданий областных государственных стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих капитального ремонта, от общего количества зданий областных государственных стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий | % | 45,3 | 35,3 | 23,5 | 15,4 | 11,8 | 10,5 | 10,5 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
17. Удельный вес зданий областных государственных стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих ремонта, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий областных государственных стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
18. Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места жительства и занятий | % | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 4,2 | 2,1 | 2,1 | 0 | 0 | 0 |
19. Соотношение средней заработной платы социальных работников к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации | % | 46,0 | 52,7 | 58,9 | 59,4 | 79,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
20. Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных и в немуниципальных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности | % | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 8,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 |
21. Доля средств бюджета, выделяемых социально ориентированными некоммерческими организациями на оказание социальных услуг населению, в общем объеме средств бюджета, предусмотренных на социальное обслуживание населения | % | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
22. Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, от общего количества учреждений социального обслуживания всех форм собственности | % | - | - | - | 9,75 | 11,9 | 16,3 | 22,2 | 25,0 | 27,1 | 27,3 | 27,6 | 28,0 | 28,3 |
23. Доля организаций, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания, в отношении которых проведена независимая оценка качества оказания услуг в отчетном году, в общем количестве организаций социального обслуживания | % | - | - | - | - | - | 65,2 | 33,0 | 33,0 | 34,0 | 33,0 | 33,0 | 34,0 | 33,0 |
24. Количество граждан, нуждающихся в предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, получивших социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания и форме социального обслуживания на дому с применением стационарозамещающих технологий, в том числе: | Чел. | 382 <*> | 550 | 640 | 1030 | 1055 | 1210 | 1300 | 1390 | |||||
24.1. количество граждан, получивших услуги в "приемной семье" | Чел. | 87 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |||||
24.2. количество граждан, получивших услуги в "стационаре на дому" | Чел. | 20 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | |||||
24.3. количество граждан, получивших услуги "сиделки" | Чел. | 275 | 350 | 425 | 800 | 810 | 950 | 1025 | 1100 | |||||
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" | ||||||||||||||
25. Удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в областных государственных учреждениях социального обслуживания для детей-инвалидов, в общей численности детей-инвалидов, обратившихся за получением социальных услуг в данные учреждения | % | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
26. Удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей, помещенных в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в общей численности детского населения Тамбовской области | % | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
27. Удельный вес детей школьного возраста, получивших отдых и оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления, от общей численности детей школьного возраста, подлежащих оздоровлению | % | 64,0 | 68,8 | 68,8 | 68,9 | 68,9 | 69,0 | 69,1 | 69,2 | 42,0 | 45,0 | 45,5 | 46,5 | 46,5 |
28. Количество многодетных семей, которым предоставлен областной материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий (за год) | Ед. | 65 | 443 | 460 | 795 | 840 | 835 | 820 | 705 | 760 | 800 | 800 | 800 | 800 |
29. Количество многодетных семей, которым предоставлено субсидирование процентной ставки по кредиту, полученному в банке на строительство жилья (за год) | Семей | 8 | 10 | 10 | 26 | 49 | 76 | 74 | 84 | 84 | 150 | 150 | 150 | 150 |
30. Доля многодетных семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | % | 10,7 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 14,0 | 17,5 | - | - | - | - | - | - |
31. Численность граждан, получивших выплату на третьего и последующего ребенка, рожденного в семье, имеющей среднедушевой доход ниже сложившегося среднедушевого дохода населения Тамбовской области (за год) | Чел. | - | 1241 | 2375 | 3925 | 4550 | 5250 | 5300 | - | - | - | - | - | - |
32. Численность граждан, состоящих в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано по состоянию на начало отчетного года | Чел. | 1722 | 1699 | 1706 | 1766 | 1765 | 1448 | 1447 | 1446 | 1445 | 1444 | - | - | - |
33. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году | Чел. | 124 | 210 | 204 | 212 | 257 | 274 | 275 | 276 | 277 | Не менее 221 | - | - | - |
34. Доля лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в численности состоящих на начало года в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, у которых право на обеспечение жилыми помещениями реализовано по состоянию на начало года | % | 7,2 | 12,4 | 12,0 | 12,0 | 14,6 | 18,9 | 19,0 | 19,1 | 19,2 | 15,3 | - | - | - |
35. Отношение численности третьих и последующих детей (родных, усыновленных), родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории родившихся в году, предшествующему отчетному году, в субъектах Российской Федерации, в которых осуществляется ежемесячная денежная выплата, установленная Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" | % | - | 1,05 | 1,14 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | - |
36. Число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | 696 | 726 | 5228 | 4900 | 4900 | 4900 |
37. Численность детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом) | Чел. | - | - | - | - | - | - | - | 558 | 611 | 676 | - | - | - |