Недействующий


ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 декабря 2021 года N 946-пП


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.10.2013 N 743-пП (С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ)

____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Правительства Пензенской области от 03.06.2024 N 337-пП.
____________________________________________________________________



В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с законами о бюджете Пензенской области от 25.12.2020 N 3595-ЗПО "О бюджете Пензенской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" (с последующими изменениями), от 20.12.2021 N 3775-ЗПО "О бюджете Пензенской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области постановляет:


1. Внести в государственную программу Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области" (далее - Программа), утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 02.10.2013 N 743-пП "Об утверждении государственной программы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области" (с последующими изменениями), следующие изменения:


1.1. В Паспорте Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований государственной программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований государственной программы

Объем бюджетных ассигнований государственной Программы составляет 121147791,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 9000694,3 тыс. рублей;

2015 год - 8871901,9 тыс. рублей;

2016 год - 9088104,0 тыс. рублей;

2017 год - 9466869,4 тыс. рублей;

2018 год - 11088298,7 тыс. рублей;

2019 год - 12027853,8 тыс. рублей;

2020 год - 17156370,0 тыс. рублей;

2021 год - 16701958,0 тыс. рублей;

2022 год - 12869397,6 тыс. рублей;

2023 год - 7303094,2 тыс. рублей;

2024 год - 7573249,7 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 19729989,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 1290309,4 тыс. рублей;

2015 год - 697065,5 тыс. рублей;

2016 год - 462509,6 тыс. рублей;

2017 год - 339553,6 тыс. рублей;

2018 год - 573204,8 тыс. рублей;

2019 год - 1172901,1 тыс. рублей;

2020 год - 5513980,7 тыс. рублей;

2021 год - 4561383,5 тыс. рублей;

2022 год - 2000369,1 тыс. рублей;

2023 год - 1491365,9 тыс. рублей;

2024 год - 1627346,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 101285202,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 7683884,9 тыс. рублей;

2015 год - 8144336,4 тыс. рублей;

2016 год - 8588994,4 тыс. рублей;

2017 год - 9088315,8 тыс. рублей;

2018 год - 10515093,9 тыс. рублей;

2019 год - 10854952,7 тыс. рублей;

2020 год - 11642389,3 тыс. рублей;

2021 год - 12140574,5 тыс. рублей;

2022 год - 10869028,5 тыс. рублей;

2023 год - 5811728,3 тыс. рублей;

2024 год - 5945903,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников составляет 132600,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 26500,0 тыс. рублей;

2015 год - 30500,0 тыс. рублей;

2016 год - 36600,0 тыс. рублей;

2017 год - 39000,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей.".


1.2. В Паспорте подпрограммы 1 Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 16345373,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 753115,4 тыс. рублей;

2015 год - 866842,8 тыс. рублей;

2016 год - 914606,2 тыс. рублей;

2017 год - 965157,3 тыс. рублей;

2018 год - 1263549,8 тыс. рублей;

2019 год - 1417040,5 тыс. рублей;

2020 год - 1652933,4 тыс. рублей;

2021 год - 2258223,8 тыс. рублей;

2022 год - 1993642,6 тыс. рублей;

2023 год - 2107178,2 тыс. рублей;

2024 год - 2153083,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 6097784,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 264498,9 тыс. рублей;

2015 год - 459619,3 тыс. рублей;

2016 год - 280524,0 тыс. рублей;

2017 год - 262999,6 тыс. рублей;

2018 год - 320516,6 тыс. рублей;

2019 год - 317424,4 тыс. рублей;

2020 год - 419875,4 тыс. рублей;

2021 год - 990224,7 тыс. рублей;

2022 год - 1025454,9 тыс. рублей;

2023 год - 855389,8 тыс. рублей;

2024 год - 901256,5 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 10247589,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 488616,5 тыс. рублей;

2015 год - 407223,5 тыс. рублей;

2016 год - 634082,2 тыс. рублей;

2017 год - 702157,7 тыс. рублей;

2018 год - 943033,2 тыс. рублей;

2019 год - 1099616,1 тыс. рублей;

2020 год - 1233058,0 тыс. рублей;

2021 год - 1267999,1 тыс. рублей;

2022 год - 968187,7 тыс. рублей;

2023 год - 1251788,4 тыс. рублей;

2024 год - 1251827,1 тыс. рублей.".


1.3. В Паспорте подпрограммы 2 Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 32852133,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 1358118,1 тыс. рублей;

2015 год - 561983,2 тыс. рублей;

2016 год - 1810463,3 тыс. рублей;

2017 год - 1911174,9 тыс. рублей;

2018 год - 2391308,1 тыс. рублей;

2019 год - 3068457,5 тыс. рублей;

2020 год - 7192386,5 тыс. рублей;

2021 год - 4477023,9 тыс. рублей;

2022 год - 3176475,8 тыс. рублей;

2023 год - 3367904,1 тыс. рублей;

2024 год - 3536837,7 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 9300539,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 980542,1 тыс. рублей;

2015 год - 220438,1 тыс. рублей;

2016 год - 171776,4 тыс. рублей;

2017 год - 67244,5 тыс. рублей;

2018 год - 48345,9 тыс. рублей;

2019 год - 589093,1 тыс. рублей;

2020 год - 4147716,1 тыс. рублей;

2021 год - 1326750,8 тыс. рублей;

2022 год - 765919,2 тыс. рублей;

2023 год - 449099,8 тыс. рублей;

2024 год - 533613,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 23551593,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 377576,0 тыс. рублей;

2015 год - 341545,1 тыс. рублей;

2016 год - 1638686,9 тыс. рублей;

2017 год - 1843930,4 тыс. рублей;

2018 год - 2342962,2 тыс. рублей;

2019 год - 2479364,4 тыс. рублей;

2020 год - 3044670,4 тыс. рублей;

2021 год - 3150273,1 тыс. рублей;

2022 год - 2410556,6 тыс. рублей;

2023 год - 2918804,3 тыс. рублей;

2024 год - 3003224,1 тыс. рублей.".


1.4. В Паспорте подпрограммы 3 Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1741381,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 21858,3 тыс. рублей;

2015 год - 30461,8 тыс. рублей;

2016 год - 68476,8 тыс. рублей;

2017 год - 95488,1 тыс. рублей;

2018 год - 266707,0 тыс. рублей;

2019 год - 271644,1 тыс. рублей;

2020 год - 245334,9 тыс. рублей;

2021 год - 195311,8 тыс. рублей;

2022 год - 134257,9 тыс. рублей;

2023 год - 203416,4 тыс. рублей;

2024 год - 208424,3 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 239313,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 10203,9 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 76429,7 тыс. рублей;

2019 год - 76135,5 тыс. рублей;

2020 год - 76544,4 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 1502067,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 11654,4 тыс. рублей;

2015 год - 30461,8 тыс. рублей;

2016 год - 68476,8 тыс. рублей;

2017 год - 95488,1 тыс. рублей;

2018 год - 190277,3 тыс. рублей;

2019 год - 195508,6 тыс. рублей;

2020 год - 168790,5 тыс. рублей;

2021 год - 195311,8 тыс. рублей;

2022 год - 134257,9 тыс. рублей;

2023 год - 203416,4 тыс. рублей;

2024 год - 208424,3 тыс. рублей.".


1.5. В Паспорте подпрограммы 4 Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы из бюджета Пензенской области составляет 1552262,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 160267,4 тыс. рублей;

2015 год - 162371,9 тыс. рублей;

2016 год - 149346,7 тыс. рублей;

2017 год - 140422,9 тыс. рублей;

2018 год - 145487,9 тыс. рублей;

2019 год - 156206,5 тыс. рублей;

2020 год - 113978,0 тыс. рублей;

2021 год - 131043,7 тыс. рублей;

2022 год - 131045,9 тыс. рублей;

2023 год - 131045,9 тыс. рублей;

2024 год - 131045,9 тыс. рублей.".


1.6. В Паспорте подпрограммы 5 Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2795091,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 108369,3 тыс. рублей;

2015 год - 128854,4 тыс. рублей;

2016 год - 137630,0 тыс. рублей;

2017 год - 171939,8 тыс. рублей;

2018 год - 315507,9 тыс. рублей;

2019 год - 304655,1 тыс. рублей;

2020 год - 234010,4 тыс. рублей;

2021 год - 319754,4 тыс. рублей;

2022 год - 299311,6 тыс. рублей;

2023 год - 380604,6 тыс. рублей;

2024 год - 394454,4 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 363439,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 60800,3 тыс. рублей;

2019 год - 52689,0 тыс. рублей;

2020 год - 53937,8 тыс. рублей;

2021 год - 47224,8 тыс. рублей;

2022 год - 49595,9 тыс. рублей;

2023 год - 49595,9 тыс. рублей;

2024 год - 49595,9 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 2431652,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 108369,3 тыс. рублей;

2015 год - 128854,4 тыс. рублей;

2016 год - 137630,0 тыс. рублей;

2017 год - 171939,8 тыс. рублей;

2018 год - 254707,6 тыс. рублей;

2019 год - 251966,1 тыс. рублей;

2020 год - 180072,6 тыс. рублей;

2021 год - 272529,6 тыс. рублей;

2022 год - 249715,7 тыс. рублей;

2023 год - 331008,7 тыс. рублей;

2024 год - 344858,5 тыс. рублей.".


1.7. В Паспорте подпрограммы 6 Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Подпрограмма реализуется из бюджета Пензенской области, федерального бюджета и иных источников. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2626671,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 100325,8 тыс. рублей;

2015 год - 115171,8 тыс. рублей;

2016 год - 210400,4 тыс. рублей;

2017 год - 206455,8 тыс. рублей;

2018 год - 229400,8 тыс. рублей;

2019 год - 299438,5 тыс. рублей;

2020 год - 261850,5 тыс. рублей;

2021 год - 314444,4 тыс. рублей;

2022 год - 289598,2 тыс. рублей;

2023 год - 297584,9 тыс. рублей;

2024 год - 302000,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 474450,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 44400,0 тыс. рублей;

2019 год - 54000,0 тыс. рублей;

2020 год - 68080,0 тыс. рублей;

2021 год - 70610,0 тыс. рублей;

2022 год - 79120,0 тыс. рублей;

2023 год - 79120,0 тыс. рублей;

2024 год - 79120,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 2019621,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 73825,8 тыс. рублей;

2015 год - 84671,8 тыс. рублей;

2016 год - 173800,4 тыс. рублей;

2017 год - 167455,8 тыс. рублей;

2018 год - 185000,8 тыс. рублей;

2019 год - 245438,5 тыс. рублей;

2020 год - 193770,5 тыс. рублей;

2021 год - 243834,4 тыс. рублей;

2022 год - 210478,2 тыс. рублей;

2023 год - 218464,9 тыс. рублей;

2024 год - 222880,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников составляет 132600,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 26500,0 тыс. рублей;

2015 год - 30500,0 тыс. рублей;

2016 год - 36600,0 тыс. рублей;

2017 год - 39000,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей.".


1.8. В Паспорте подпрограммы 7 Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 17199494,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 6498640,0 тыс. рублей;

2015 год - 7006216,0 тыс. рублей;

2016 год - 171048,1 тыс. рублей;

2017 год - 205503,7 тыс. рублей;

2018 год - 389392,3 тыс. рублей;

2019 год - 449700,2 тыс. рублей;

2020 год - 634658,5 тыс. рублей;

2021 год - 459453,4 тыс. рублей;

2022 год - 466259,5 тыс. рублей;

2023 год - 450434,0 тыс. рублей;

2024 год - 468188,8 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 704386,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 35064,5 тыс. рублей;

2015 год - 17008,1 тыс. рублей;

2016 год - 7970,0 тыс. рублей;

2017 год - 8060,0 тыс. рублей;

2018 год - 21707,5 тыс. рублей;

2019 год - 82508,5 тыс. рублей;

2020 год - 266267,0 тыс. рублей;

2021 год - 70159,9 тыс. рублей;

2022 год - 78122,7 тыс. рублей;

2023 год - 55982,2 тыс. рублей;

2024 год - 61535,7 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 16495108,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 6463575,5 тыс. рублей;

2015 год - 6989207,9 тыс. рублей;

2016 год - 163078,1 тыс. рублей;

2017 год - 197443,7 тыс. рублей;

2018 год - 367684,8 тыс. рублей;

2019 год - 367191,7 тыс. рублей;

2020 год - 368391,5 тыс. рублей;

2021 год - 389293,5 тыс. рублей;

2022 год - 388136,8 тыс. рублей;

2023 год - 394451,8 тыс. рублей;

2024 год - 406653,1 тыс. рублей.".


1.9. В Паспорте подпрограммы 8 Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1807129,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 119896,6 тыс. рублей;

2017 год - 150243,4 тыс. рублей;

2018 год - 191578,8 тыс. рублей;

2019 год - 201152,9 тыс. рублей;

2020 год - 212992,1 тыс. рублей;

2021 год - 221309,9 тыс. рублей;

2022 год - 218789,0 тыс. рублей;

2023 год - 239456,1 тыс. рублей;

2024 год - 251711,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 14507,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 2239,2 тыс. рублей;

2017 год - 1249,5 тыс. рублей;

2018 год - 1004,8 тыс. рублей;

2019 год - 1050,6 тыс. рублей;

2020 год - 1518,5 тыс. рублей;

2021 год - 885,4 тыс. рублей;

2022 год - 2156,4 тыс. рублей;

2023 год - 2178,2 тыс. рублей;

2024 год - 2224,4 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 1792622,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 117657,4 тыс. рублей;

2017 год - 148993,9 тыс. рублей;

2018 год - 190574,0 тыс. рублей;

2019 год - 200102,3 тыс. рублей;

2020 год - 211473,6 тыс. рублей;

2021 год - 220424,5 тыс. рублей;

2022 год - 216632,6 тыс. рублей;

2023 год - 237277,9 тыс. рублей;

2024 год - 249486,7 тыс. рублей.".


1.10. В Паспорте подпрограммы 9 Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 42983348,3 тыс. рублей, в том числе:

2016 год - 5436418,3 тыс. рублей;

2017 год - 5531896,4 тыс. рублей;

2018 год - 5797578,2 тыс. рублей;

2019 год - 5610140,4 тыс. рублей;

2020 год - 6343447,2 тыс. рублей;

2021 год - 7961703,9 тыс. рублей;

2022 год - 6125408,3 тыс. рублей;

2023 год - 88377,8 тыс. рублей;

2024 год - 88377,8 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 2535569,4 тыс. рублей, в том числе:

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 480041,5 тыс. рублей;

2021 год - 2055527,9 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 40447778,9 тыс. рублей, в том числе:

2016 год - 5436418,3 тыс. рублей;

2017 год - 5531896,4 тыс. рублей;

2018 год - 5797578,2 тыс. рублей;

2019 год - 5610140,4 тыс. рублей;

2020 год - 5863405,7 тыс. рублей;

2021 год - 5906176,0 тыс. рублей;

2022 год - 6125408,3 тыс. рублей;

2023 год - 88377,8 тыс. рублей;

2024 год - 88377,8 тыс. рублей.".


1.11. В Паспорте подпрограммы 10 Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет бюджета Пензенской области. Объем финансирования подпрограммы составляет 1244905,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 69817,6 тыс. рублей;

2017 год - 88587,1 тыс. рублей;

2018 год - 97787,9 тыс. рублей;

2019 год - 249418,1 тыс. рублей;

2020 год - 264778,5 тыс. рублей;

2021 год - 363688,8 тыс. рублей;

2022 год - 34608,8 тыс. рублей;

2023 год - 37092,2 тыс. рублей;

2024 год - 39126,1 тыс. рублей.".


1.12. Приложение N 1 "Перечень целевых показателей государственной программы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.


1.13. Приложение N 4 "Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Пензенской области по государственной программе Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.


1.14. Приложение N 6 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области" за счет всех источников финансирования" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.


1.15. Приложение N 8 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области" за счет средств бюджета Пензенской области" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.


1.16. Приложение N 10 "Перечень основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.


2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует в части, не противоречащей закону Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.


3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".


4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы здравоохранения Пензенской области.



Губернатор
Пензенской области
О.В.МЕЛЬНИЧЕНКО



Приложение N 1
к постановлению
Правительства Пензенской области
от 30 декабря 2021 г. N 946-пП



Приложение N 1
к государственной программе
Пензенской области
"Развитие здравоохранения
Пензенской области"



ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Ответственный исполнитель

Министерство здравоохранения Пензенской области

N

п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Значения целевых показателей

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

план

план

план

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Государственная программа Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области"

1.

Смертность от всех причин

на 1000 населения

14,8

14,76

14,8

14,8

14,7

14,5

14,6

14,1

14,5

14,4

14,4

14,0

14,3

17,4

14,2

14,1

14,0

13,9

2.

Смертность населения в трудоспособном возрасте

количество умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста

534,7

541,2

534,5

518,1

534,3

504,1

534,1

465,6

533,9

474,1

465,8

483,1

417,6

574,1

405,5

390,8

374,6

361,2

3.

Смертность населения (без показателя смертности от внешних причин)

количество умерших на 100 тыс. человек

1341,1

1338,4

1334,4

1360,3

1327,7

1322,1

1321,1

1289,3

1314,5

1315,8

1307,9

1273,5

1301,4

1617,7

1300,2

1299,0

1290,0

1286,0

4.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

лет

71,6

71,54

72,2

72,0

72,8

72,5

73,4

73,34

74,0

73,52

74,3

73,9

73,9

73,61

75,95

76,64

77,44

78,11

5.

Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций Пензенской области, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации

%

131,2

142,1

137,8

173,3

162,4

173,3

180,0

181,7

200,0

203,4

200,0

206,5

200,0

241,4

200,0

200,0

200,0

200,0

6.

Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации

%

76,2

80,7

79,3

97,4

90,7

91,5

90,0

91,2

100,0

101,2

100,0

105,4

100,0

131,5

100,0

100,0

100,0

100,0

7.

Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации

%

51,0

52,8

52,4

62,8

70,5

65,3

80,0

80,9

100,0

100,4

100,0

101,8

100,0

121,8

100,0

100,0

100,0

100,0

8.

Доля государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения

%

86,0

86,0

86,0

86,0

86,0

82,0

86,0

82,0

86,0

82,0

86,0

78,0

86,0

78,0

85,0

83,0

82,0

80,0

Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

1.1.

Распространенность потребления табачной продукции среди взрослого населения

%

31,0

16,94

30,0

16,8

29,0

27,4

28,0

22,9

27,0

20,4

26,2

10,6

-

-

-

-

-

-

1.2.

Распространенность потребления табачной продукции среди детей и подростков

%

11,7

10,8

11,6

9,6

11,5

9,2

11,4

5,3

11,3

15,8

11,2

24,6

-

-

-

-

-

-

1.3.

Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)

литров на душу населения в год

8,1

9,75

8,1

7,92

8,1

5,37

8,1

7,9

8,1

5,4

8,1

5,64

-

-

-

-

-

-

1.4.

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, в общем количестве лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция

%

84,9

85,0

85,0

87,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4.1.

Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека

%

-

-

-

-

69,1

87,5

74,2

82,5

79,5

85,7

84,7

86,3

90,0

90,1

90,0

90,0

90,0

90,0

1.5.

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения

%

-

-

-

-

20,0

20,0

21,0

23,8

22,0

27,6

23,0

32,2

24,0

25,2

25,0

26,0

30,0

30,0

1.6.

Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции

%

-

-

-

-

-

-

84,0

86,5

87,0

87,6

90,0

91,6

93,0

93,6

94,0

95,0

95,0

95,0

1.7.

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов

%

-

-

-

-

-

-

99,6

99,9

99,7

99,9

99,7

99,9

99,7

99,9

99,7

99,7

99,7

99,7

1.8.

Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной или родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного) Х (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей

%

-

-

-

-

-

-

99,7

100,0

99,8

99,9

99,8

99,9

99,8

99,9

99,8

99,8

99,8

99,8

1.9.

Охват населения иммунизацией в рамках Национального календаря профилактических прививок от подлежащих иммунизации

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

95

95

95

95

1.10.

Доля лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции, проживающие в организациях социального обслуживания

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

95

95

95

95

Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи"

2.1.

Смертность от болезней системы кровообращения

на 100 тыс. населения

917,5

885,4

899,1

859,1

881,2

825,0

863,5

718,9

846,3

749,3

682,5

748,9

665,3

975,2

648,2

631,0

613,9

601,0

2.2.

Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)

на 100 тыс. населения

206,9

201,5

204,8

215,0

202,8

201,9

200,8

194,3

198,8

196,5

193,0

195,0

192,1

202,2

191,3

190,4

189,6

188,7

2.3.

Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных)

% к уровню предыдущего года

0,6

3,1

1,0

0

1,0

10,0

1,0

3,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4.

Смертность от туберкулеза

на 100 тыс. населения

6,5

5,0

6,5

4,2

6,5

4,0

6,5

3,0

6,5

3,9

6,5

2,4

6,5

2,8

6,5

6,5

6,5

6,5

2.5.

Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез

на 100 тыс. населения

49,2

40,4

46,4

38,7

43,6

35,0

40,8

29,4

38,0

27,9

36,0

26,6

34,1

18,0

34,0

33,8

33,6

33,6

2.6.

Смертность от дорожно-транспортных происшествий

на 100 тыс. населения

16,7

18,9

15,5

15,2

14,3

15,8

13,1

14,7

12,0

13,5

11,2

13,2

10,5

12,9

10,5

10,5

10,5

10,5

2.7.

Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий

% к уровню предыдущего года

4,0

0

7,2

2,0

7,7

0

8,4

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.8.

Смертность от транспортных травм всех видов

на 100 тыс. населения

18,7

21,2

17,4

17,1

16,0

18,5

14,7

16,9

13,5

15,4

13,4

15,2

13,3

15,9

13,3

13,2

13,2

13,2

2.9.

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

%

72,0

74,7

73,0

73,0

74,0

77,2

75,5

76,6

77,0

79,0

78,5

78,5

80,0

80,0

81,0

82,0

83,0

84,0

2.10.

Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением

%

25,0

35,0

25,2

32,7

41,0

38,6

44,0

46,8

48,0

63,5

52,0

75,6

56,0

87,0

57,0

58,0

59,0

60,0

2.10.1

Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека

%

-

-

-

-

30,3

33,7

32,3

38,5

34,3

53,9

36,3

65,2

38,3

76,3

38,6

38,9

40,1

40,3

2.11.

Увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами

% к уровню предыдущего года

1,0

11,3

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

2.12.

Число доноров крови и ее компонентов

на 1000 населения

10,5

10,5

10,5

10,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.12.1

Доля объема переработки крови в компоненты от объема заготовленной крови

%

-

-

-

-

97

97,4

97

97,4

97,2

97,5

97,2

97,5

97,2

98,0

97,5

97,5

97,5

97,5

2.13.

Количество медицинских и иных работников, получивших выплаты стимулирующего характера, от общего числа медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

100

100

-

-

-

2.14.

Количество медицинских и иных работников, получивших выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку и оплату за отпуск или (и) выплату компенсации за неиспользованный отпуск

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

100

100

-

-

-

Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"

3.1.

Материнская смертность

случаев на 100 тыс. родившихся живыми

10,8

6,8

10,8

6,9

10,8

7,3

10,8

0,0

10,8

0,0

10,8

0,0

10,8

10,3

10,8

10,8

10,8

10,8

3.2.

Младенческая смертность

случаев на 1000 родившихся живыми

7,7

5,5

7,6

4,3

7,5

5,4

7,3

4,1

4,3

4,0

4,1

5,3

4,0

4,4

3,9

3,8

3,7

3,5

3.3.

Смертность детей в возрасте от 0 до 4 лет

на 1000 родившихся живыми

-

-

-

-

-

-

-

5,3

5,1

5,1

5,1

6,8

5,0

5,7

5,0

5,0

5,0

4,8

3.4.

Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет

случаев на 100 тыс. детей соответствующего возраста

-

-

-

-

-

-

-

-

48,6

45,0

48,5

45,9

48,5

40,1

48,0

47,2

46,4

45,6

3.5.

Охват неонатальным скринингом

доля новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных

95,0

98,5

95,0

97,0

95,0

98,7

95,0

98,9

95,0

99,0

95,0

98,0

95,0

97,0

95,0

95,0

95,0

95,0

3.6.

Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку:

- во время беременности

- во время родов

- новорожденному

%

%

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

89,0

93,0

99,5

83,6

91,0

98,5

92,0

93,5

99,6

93,2

95,9

100,0

93,0

94,0

99,7

93,4

95,1

100,0

94,0

94,5

99,8

98,1

96,2

100,0

95,0

95,0

99,9

96,2

98,1

100,0

95,0

95,0

99,9

95,0

95,0

99,9

95,0

95,0

99,9

95,0

95,0

99,9

3.7.

Число абортов

на 1000 женщин в возрасте 15 - 49 лет

-

-

-

-

-

-

17,0

16,0

16,0

12,6

15,5

11,7

15,0

10,3

15,0

14,5

14,5

14,0

3.8.

Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Пензенской области, дооснащенных медицинскими изделиями, с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 N 92н

%

-

-

-

-

-

-

-

-

10,0

10,0

20,0

20,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3.9.

Доля посещений детьми в возрасте 0 - 17 лет медицинских организаций с профилактическими целями

%

-

-

-

-

-

-

-

-

49,0

55,7

49,5

58,6

50,0

55,3

50,5

51,0

51,0

51,5

3.10.

Доля детей в возрасте 0 - 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях

%

-

-

-

-

-

-

-

-

1,55

1,4

1,65

1,65

1,85

1,3

1,9

2,0

2,0

2,0

3.11.

Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Пензенской области, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 N 92н

%

-

-

-

-

-

-

-

-

20,0

20,0

50,0

50,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе для детей"

4.1.

Охват санаторно-курортным лечением пациентов, прошедших лечение в стационаре и нуждающихся в санаторно-курортном лечении

%

3,70

3,7

4,80

4,81

5,91

9,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.2.

Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов, выписанных из профильных отделений в отделения реабилитации и санаторно-курортного долечивания

%

1,86

1,9

2,79

2,8

4,18

10,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.3.

Охват медицинской реабилитацией инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в числе нуждающихся инвалидов согласно индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида

%

73,0

74,0

74,0

74,0

75,0

81,8

78,0

82,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.4.

Охват санаторным лечением детей, имеющих заболевания, в том числе инвалидов, в числе нуждающихся

%

-

-

-

-

-

-

-

-

60,0

70,5

62,0

72,3

65,0

71,0

66,0

67,0

67,5

68,0

Подпрограмма 5 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"

5.1.

Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым

коек/100 тыс. взрослого населения

32,89

31,9

32,89

33,11

33,14

33,14

33,14

33,14

33,32

33,62

33,32

34,0

33,32

33,32

33,32

33,32

33,32

33,32

5.2.

Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи детям

коек/100 тыс. детского населения

1,32

1,4

1,32

1,32

2,58

2,59

2,58

2,58

2,99

2,99

2,99

3,0

2,99

2,99

2,99

2,99

2,99

2,99

5.3.

Занятость паллиативной койки для взрослых

койко-дни

270

329

280

334

290

336,4

300

336,2

327

327

327

328

327

266,6

327

327

327

327

5.4.

Обеспеченность врачами, оказывающими паллиативную медицинскую помощь

чел./10 тыс. населения

-

-

-

-

-

-

0,013

0,03

0,014

0,072

0,015

0,06

0,016

0,069

0,016

0,016

0,016

0,016

5.5.

Обеспеченность геронтологическими койками

коек/10 тыс. населения старше 60 лет

-

-

-

-

-

-

1,9

1,9

5,2

5,0

5,2

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

Подпрограмма 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"

6.1.

Обеспеченность врачами

на 10 тыс. населения

29,4

30,2

29,6

30,2

30,1

30,5

30,5

31,6

32,6

32,3

32,9

32,9

33,2

33,6

33,4

33,5

33,6

33,8

6.2.

Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача

чел.

2,9

3,1

3,0

2,9

3,0

2,9

3,0

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

6.3.

Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Пензенской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Пензенской области

%

80,0

82,1

85,0

85,7

86,0

90,2

88,0

95,0

90,0

90,3

94,0

94,1

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

Подпрограмма 7 "Управление развитием отрасли"

7.1.

Отсутствие роста просроченной кредиторской задолженности

%

100

100

100

100

100

100

100

97,5

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

7.2.

Достижение количественных показателей, характеризующих результаты деятельности Министерства здравоохранения Пензенской области, утвержденных постановлением Правительства Пензенской области от 19.08.2008 N 520-пП "О стратегических целях и задачах исполнительных органов государственной власти Пензенской области" (с последующими изменениями)

% (средний от показателей Министерства здравоохранения Пензенской области)

100

102,5

100

106,2

100

104,1

100

101,7

100

100

100

100

-

-

-

-

-

-

7.3.

Доля граждан, для которых в медицинских организациях заведены электронные медицинские карты, от общего числа застрахованных в системе ОМС по региону

%

-

-

-

-

-

-

65,0

75,0

75,0

95,0

85,0

97,0

95,0

97,0

95,0

96,0

96,0

97,0

7.4.

Доля подведомственных медицинских организаций и их структурных подразделений, использующих медицинские информационные системы, соответствующие установленным требованиям

%

-

-

-

-

-

-

30,0

42,0

50,0

100,0

75,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

7.5.

Доля средств бюджета Пензенской области, выделяемых негосударственным организациям на предоставление услуг по информированию граждан о факторах риска развития заболеваний, по мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, услуг по реабилитации лиц с социально значимыми заболеваниями, услуг паллиативной помощи, пропаганде донорства крови и ее компонентов, профилактике отказов при рождении детей, в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление данных услуг

%

-

-

-

-

-

-

1,5

0,3

2,0

0,5

5,0

0,1

10,0

0,05

11,0

12,0

13,0

14,0

7.6.

Обеспечение мониторинга достижения медико-статистических показателей в сфере здравоохранения на уровне 100 процентов для принятия и контроля исполнения управленческих решений по реализации приоритетных и стратегических направлений в сфере здравоохранения

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

100

100

100

Подпрограмма 8 "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья"

8.1.

Исполнение ежегодного плана проверок соблюдения лицензиатами лицензионных требований

%

-

-

-

-

100,0

95,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.2.

Выполнение плана ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности

%

-

-

-

-

-

-

95,0

100,0

100,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

Подпрограмма 9 "Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации"

9.1.

Финансовое исполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы ОМС

%

-

-

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

9.2.

Количество негосударственных медицинских организаций, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования

ед.

-

-

-

-

-

-

32

32

32

32

33

44

34

44

44

44

44

44

Подпрограмма 10 "Развитие скорой медицинской помощи"

10.1.

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи с временем доезда до больного менее 20 минут

%

-

-

-

-

87,2

88,7

88,1

88,7

89,0

89,2

89,9

88,9

90,0

88,7

91,0

92,0

92,0

92,0

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»