____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Правительства Пензенской области от 03.06.2024 N 337-пП.
____________________________________________________________________
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с законами о бюджете Пензенской области от 25.12.2020 N 3595-ЗПО "О бюджете Пензенской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" (с последующими изменениями), от 20.12.2021 N 3775-ЗПО "О бюджете Пензенской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области постановляет:
1. Внести в государственную программу Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области" (далее - Программа), утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 02.10.2013 N 743-пП "Об утверждении государственной программы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области" (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | Объем бюджетных ассигнований государственной Программы составляет 121147791,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 9000694,3 тыс. рублей; 2015 год - 8871901,9 тыс. рублей; 2016 год - 9088104,0 тыс. рублей; 2017 год - 9466869,4 тыс. рублей; 2018 год - 11088298,7 тыс. рублей; 2019 год - 12027853,8 тыс. рублей; 2020 год - 17156370,0 тыс. рублей; 2021 год - 16701958,0 тыс. рублей; 2022 год - 12869397,6 тыс. рублей; 2023 год - 7303094,2 тыс. рублей; 2024 год - 7573249,7 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 19729989,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 1290309,4 тыс. рублей; 2015 год - 697065,5 тыс. рублей; 2016 год - 462509,6 тыс. рублей; 2017 год - 339553,6 тыс. рублей; 2018 год - 573204,8 тыс. рублей; 2019 год - 1172901,1 тыс. рублей; 2020 год - 5513980,7 тыс. рублей; 2021 год - 4561383,5 тыс. рублей; 2022 год - 2000369,1 тыс. рублей; 2023 год - 1491365,9 тыс. рублей; 2024 год - 1627346,1 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 101285202,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 7683884,9 тыс. рублей; 2015 год - 8144336,4 тыс. рублей; 2016 год - 8588994,4 тыс. рублей; 2017 год - 9088315,8 тыс. рублей; 2018 год - 10515093,9 тыс. рублей; 2019 год - 10854952,7 тыс. рублей; 2020 год - 11642389,3 тыс. рублей; 2021 год - 12140574,5 тыс. рублей; 2022 год - 10869028,5 тыс. рублей; 2023 год - 5811728,3 тыс. рублей; 2024 год - 5945903,6 тыс. рублей. Объем финансирования за счет иных источников составляет 132600,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 26500,0 тыс. рублей; 2015 год - 30500,0 тыс. рублей; 2016 год - 36600,0 тыс. рублей; 2017 год - 39000,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей.". |
1.2. В Паспорте подпрограммы 1 Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 16345373,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 753115,4 тыс. рублей; 2015 год - 866842,8 тыс. рублей; 2016 год - 914606,2 тыс. рублей; 2017 год - 965157,3 тыс. рублей; 2018 год - 1263549,8 тыс. рублей; 2019 год - 1417040,5 тыс. рублей; 2020 год - 1652933,4 тыс. рублей; 2021 год - 2258223,8 тыс. рублей; 2022 год - 1993642,6 тыс. рублей; 2023 год - 2107178,2 тыс. рублей; 2024 год - 2153083,6 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 6097784,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 264498,9 тыс. рублей; 2015 год - 459619,3 тыс. рублей; 2016 год - 280524,0 тыс. рублей; 2017 год - 262999,6 тыс. рублей; 2018 год - 320516,6 тыс. рублей; 2019 год - 317424,4 тыс. рублей; 2020 год - 419875,4 тыс. рублей; 2021 год - 990224,7 тыс. рублей; 2022 год - 1025454,9 тыс. рублей; 2023 год - 855389,8 тыс. рублей; 2024 год - 901256,5 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 10247589,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 488616,5 тыс. рублей; 2015 год - 407223,5 тыс. рублей; 2016 год - 634082,2 тыс. рублей; 2017 год - 702157,7 тыс. рублей; 2018 год - 943033,2 тыс. рублей; 2019 год - 1099616,1 тыс. рублей; 2020 год - 1233058,0 тыс. рублей; 2021 год - 1267999,1 тыс. рублей; 2022 год - 968187,7 тыс. рублей; 2023 год - 1251788,4 тыс. рублей; 2024 год - 1251827,1 тыс. рублей.". |
1.3. В Паспорте подпрограммы 2 Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 32852133,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 1358118,1 тыс. рублей; 2015 год - 561983,2 тыс. рублей; 2016 год - 1810463,3 тыс. рублей; 2017 год - 1911174,9 тыс. рублей; 2018 год - 2391308,1 тыс. рублей; 2019 год - 3068457,5 тыс. рублей; 2020 год - 7192386,5 тыс. рублей; 2021 год - 4477023,9 тыс. рублей; 2022 год - 3176475,8 тыс. рублей; 2023 год - 3367904,1 тыс. рублей; 2024 год - 3536837,7 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 9300539,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 980542,1 тыс. рублей; 2015 год - 220438,1 тыс. рублей; 2016 год - 171776,4 тыс. рублей; 2017 год - 67244,5 тыс. рублей; 2018 год - 48345,9 тыс. рублей; 2019 год - 589093,1 тыс. рублей; 2020 год - 4147716,1 тыс. рублей; 2021 год - 1326750,8 тыс. рублей; 2022 год - 765919,2 тыс. рублей; 2023 год - 449099,8 тыс. рублей; 2024 год - 533613,6 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 23551593,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 377576,0 тыс. рублей; 2015 год - 341545,1 тыс. рублей; 2016 год - 1638686,9 тыс. рублей; 2017 год - 1843930,4 тыс. рублей; 2018 год - 2342962,2 тыс. рублей; 2019 год - 2479364,4 тыс. рублей; 2020 год - 3044670,4 тыс. рублей; 2021 год - 3150273,1 тыс. рублей; 2022 год - 2410556,6 тыс. рублей; 2023 год - 2918804,3 тыс. рублей; 2024 год - 3003224,1 тыс. рублей.". |
1.4. В Паспорте подпрограммы 3 Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1741381,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 21858,3 тыс. рублей; 2015 год - 30461,8 тыс. рублей; 2016 год - 68476,8 тыс. рублей; 2017 год - 95488,1 тыс. рублей; 2018 год - 266707,0 тыс. рублей; 2019 год - 271644,1 тыс. рублей; 2020 год - 245334,9 тыс. рублей; 2021 год - 195311,8 тыс. рублей; 2022 год - 134257,9 тыс. рублей; 2023 год - 203416,4 тыс. рублей; 2024 год - 208424,3 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 239313,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 10203,9 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 76429,7 тыс. рублей; 2019 год - 76135,5 тыс. рублей; 2020 год - 76544,4 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 1502067,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 11654,4 тыс. рублей; 2015 год - 30461,8 тыс. рублей; 2016 год - 68476,8 тыс. рублей; 2017 год - 95488,1 тыс. рублей; 2018 год - 190277,3 тыс. рублей; 2019 год - 195508,6 тыс. рублей; 2020 год - 168790,5 тыс. рублей; 2021 год - 195311,8 тыс. рублей; 2022 год - 134257,9 тыс. рублей; 2023 год - 203416,4 тыс. рублей; 2024 год - 208424,3 тыс. рублей.". |
1.5. В Паспорте подпрограммы 4 Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы из бюджета Пензенской области составляет 1552262,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 160267,4 тыс. рублей; 2015 год - 162371,9 тыс. рублей; 2016 год - 149346,7 тыс. рублей; 2017 год - 140422,9 тыс. рублей; 2018 год - 145487,9 тыс. рублей; 2019 год - 156206,5 тыс. рублей; 2020 год - 113978,0 тыс. рублей; 2021 год - 131043,7 тыс. рублей; 2022 год - 131045,9 тыс. рублей; 2023 год - 131045,9 тыс. рублей; 2024 год - 131045,9 тыс. рублей.". |
1.6. В Паспорте подпрограммы 5 Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Подпрограмма реализуется за счет федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2795091,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 108369,3 тыс. рублей; 2015 год - 128854,4 тыс. рублей; 2016 год - 137630,0 тыс. рублей; 2017 год - 171939,8 тыс. рублей; 2018 год - 315507,9 тыс. рублей; 2019 год - 304655,1 тыс. рублей; 2020 год - 234010,4 тыс. рублей; 2021 год - 319754,4 тыс. рублей; 2022 год - 299311,6 тыс. рублей; 2023 год - 380604,6 тыс. рублей; 2024 год - 394454,4 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 363439,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 60800,3 тыс. рублей; 2019 год - 52689,0 тыс. рублей; 2020 год - 53937,8 тыс. рублей; 2021 год - 47224,8 тыс. рублей; 2022 год - 49595,9 тыс. рублей; 2023 год - 49595,9 тыс. рублей; 2024 год - 49595,9 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 2431652,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 108369,3 тыс. рублей; 2015 год - 128854,4 тыс. рублей; 2016 год - 137630,0 тыс. рублей; 2017 год - 171939,8 тыс. рублей; 2018 год - 254707,6 тыс. рублей; 2019 год - 251966,1 тыс. рублей; 2020 год - 180072,6 тыс. рублей; 2021 год - 272529,6 тыс. рублей; 2022 год - 249715,7 тыс. рублей; 2023 год - 331008,7 тыс. рублей; 2024 год - 344858,5 тыс. рублей.". |
1.7. В Паспорте подпрограммы 6 Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Подпрограмма реализуется из бюджета Пензенской области, федерального бюджета и иных источников. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2626671,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 100325,8 тыс. рублей; 2015 год - 115171,8 тыс. рублей; 2016 год - 210400,4 тыс. рублей; 2017 год - 206455,8 тыс. рублей; 2018 год - 229400,8 тыс. рублей; 2019 год - 299438,5 тыс. рублей; 2020 год - 261850,5 тыс. рублей; 2021 год - 314444,4 тыс. рублей; 2022 год - 289598,2 тыс. рублей; 2023 год - 297584,9 тыс. рублей; 2024 год - 302000,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 474450,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 44400,0 тыс. рублей; 2019 год - 54000,0 тыс. рублей; 2020 год - 68080,0 тыс. рублей; 2021 год - 70610,0 тыс. рублей; 2022 год - 79120,0 тыс. рублей; 2023 год - 79120,0 тыс. рублей; 2024 год - 79120,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 2019621,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 73825,8 тыс. рублей; 2015 год - 84671,8 тыс. рублей; 2016 год - 173800,4 тыс. рублей; 2017 год - 167455,8 тыс. рублей; 2018 год - 185000,8 тыс. рублей; 2019 год - 245438,5 тыс. рублей; 2020 год - 193770,5 тыс. рублей; 2021 год - 243834,4 тыс. рублей; 2022 год - 210478,2 тыс. рублей; 2023 год - 218464,9 тыс. рублей; 2024 год - 222880,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет иных источников составляет 132600,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 26500,0 тыс. рублей; 2015 год - 30500,0 тыс. рублей; 2016 год - 36600,0 тыс. рублей; 2017 год - 39000,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей.". |
1.8. В Паспорте подпрограммы 7 Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 17199494,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 6498640,0 тыс. рублей; 2015 год - 7006216,0 тыс. рублей; 2016 год - 171048,1 тыс. рублей; 2017 год - 205503,7 тыс. рублей; 2018 год - 389392,3 тыс. рублей; 2019 год - 449700,2 тыс. рублей; 2020 год - 634658,5 тыс. рублей; 2021 год - 459453,4 тыс. рублей; 2022 год - 466259,5 тыс. рублей; 2023 год - 450434,0 тыс. рублей; 2024 год - 468188,8 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 704386,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 35064,5 тыс. рублей; 2015 год - 17008,1 тыс. рублей; 2016 год - 7970,0 тыс. рублей; 2017 год - 8060,0 тыс. рублей; 2018 год - 21707,5 тыс. рублей; 2019 год - 82508,5 тыс. рублей; 2020 год - 266267,0 тыс. рублей; 2021 год - 70159,9 тыс. рублей; 2022 год - 78122,7 тыс. рублей; 2023 год - 55982,2 тыс. рублей; 2024 год - 61535,7 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 16495108,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 6463575,5 тыс. рублей; 2015 год - 6989207,9 тыс. рублей; 2016 год - 163078,1 тыс. рублей; 2017 год - 197443,7 тыс. рублей; 2018 год - 367684,8 тыс. рублей; 2019 год - 367191,7 тыс. рублей; 2020 год - 368391,5 тыс. рублей; 2021 год - 389293,5 тыс. рублей; 2022 год - 388136,8 тыс. рублей; 2023 год - 394451,8 тыс. рублей; 2024 год - 406653,1 тыс. рублей.". |
1.9. В Паспорте подпрограммы 8 Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1807129,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 119896,6 тыс. рублей; 2017 год - 150243,4 тыс. рублей; 2018 год - 191578,8 тыс. рублей; 2019 год - 201152,9 тыс. рублей; 2020 год - 212992,1 тыс. рублей; 2021 год - 221309,9 тыс. рублей; 2022 год - 218789,0 тыс. рублей; 2023 год - 239456,1 тыс. рублей; 2024 год - 251711,1 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 14507,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 2239,2 тыс. рублей; 2017 год - 1249,5 тыс. рублей; 2018 год - 1004,8 тыс. рублей; 2019 год - 1050,6 тыс. рублей; 2020 год - 1518,5 тыс. рублей; 2021 год - 885,4 тыс. рублей; 2022 год - 2156,4 тыс. рублей; 2023 год - 2178,2 тыс. рублей; 2024 год - 2224,4 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 1792622,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 117657,4 тыс. рублей; 2017 год - 148993,9 тыс. рублей; 2018 год - 190574,0 тыс. рублей; 2019 год - 200102,3 тыс. рублей; 2020 год - 211473,6 тыс. рублей; 2021 год - 220424,5 тыс. рублей; 2022 год - 216632,6 тыс. рублей; 2023 год - 237277,9 тыс. рублей; 2024 год - 249486,7 тыс. рублей.". |
1.10. В Паспорте подпрограммы 9 Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 42983348,3 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 5436418,3 тыс. рублей; 2017 год - 5531896,4 тыс. рублей; 2018 год - 5797578,2 тыс. рублей; 2019 год - 5610140,4 тыс. рублей; 2020 год - 6343447,2 тыс. рублей; 2021 год - 7961703,9 тыс. рублей; 2022 год - 6125408,3 тыс. рублей; 2023 год - 88377,8 тыс. рублей; 2024 год - 88377,8 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 2535569,4 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 480041,5 тыс. рублей; 2021 год - 2055527,9 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 40447778,9 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 5436418,3 тыс. рублей; 2017 год - 5531896,4 тыс. рублей; 2018 год - 5797578,2 тыс. рублей; 2019 год - 5610140,4 тыс. рублей; 2020 год - 5863405,7 тыс. рублей; 2021 год - 5906176,0 тыс. рублей; 2022 год - 6125408,3 тыс. рублей; 2023 год - 88377,8 тыс. рублей; 2024 год - 88377,8 тыс. рублей.". |
1.11. В Паспорте подпрограммы 10 Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Подпрограмма реализуется за счет бюджета Пензенской области. Объем финансирования подпрограммы составляет 1244905,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 69817,6 тыс. рублей; 2017 год - 88587,1 тыс. рублей; 2018 год - 97787,9 тыс. рублей; 2019 год - 249418,1 тыс. рублей; 2020 год - 264778,5 тыс. рублей; 2021 год - 363688,8 тыс. рублей; 2022 год - 34608,8 тыс. рублей; 2023 год - 37092,2 тыс. рублей; 2024 год - 39126,1 тыс. рублей.". |
1.12. Приложение N 1 "Перечень целевых показателей государственной программы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.13. Приложение N 4 "Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Пензенской области по государственной программе Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.14. Приложение N 6 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области" за счет всех источников финансирования" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
1.15. Приложение N 8 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области" за счет средств бюджета Пензенской области" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
1.16. Приложение N 10 "Перечень основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует в части, не противоречащей закону Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы здравоохранения Пензенской области.
Губернатор
Пензенской области
О.В.МЕЛЬНИЧЕНКО
Приложение N 1
к государственной программе
Пензенской области
"Развитие здравоохранения
Пензенской области"
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Ответственный исполнитель | Министерство здравоохранения Пензенской области | |||||||||||||||||||
N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | |||||||||||||||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | ||||||||||
план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | план | план | план | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Государственная программа Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области" | ||||||||||||||||||||
1. | Смертность от всех причин | на 1000 населения | 14,8 | 14,76 | 14,8 | 14,8 | 14,7 | 14,5 | 14,6 | 14,1 | 14,5 | 14,4 | 14,4 | 14,0 | 14,3 | 17,4 | 14,2 | 14,1 | 14,0 | 13,9 |
2. | Смертность населения в трудоспособном возрасте | количество умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста | 534,7 | 541,2 | 534,5 | 518,1 | 534,3 | 504,1 | 534,1 | 465,6 | 533,9 | 474,1 | 465,8 | 483,1 | 417,6 | 574,1 | 405,5 | 390,8 | 374,6 | 361,2 |
3. | Смертность населения (без показателя смертности от внешних причин) | количество умерших на 100 тыс. человек | 1341,1 | 1338,4 | 1334,4 | 1360,3 | 1327,7 | 1322,1 | 1321,1 | 1289,3 | 1314,5 | 1315,8 | 1307,9 | 1273,5 | 1301,4 | 1617,7 | 1300,2 | 1299,0 | 1290,0 | 1286,0 |
4. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 71,6 | 71,54 | 72,2 | 72,0 | 72,8 | 72,5 | 73,4 | 73,34 | 74,0 | 73,52 | 74,3 | 73,9 | 73,9 | 73,61 | 75,95 | 76,64 | 77,44 | 78,11 |
5. | Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций Пензенской области, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации | % | 131,2 | 142,1 | 137,8 | 173,3 | 162,4 | 173,3 | 180,0 | 181,7 | 200,0 | 203,4 | 200,0 | 206,5 | 200,0 | 241,4 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
6. | Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации | % | 76,2 | 80,7 | 79,3 | 97,4 | 90,7 | 91,5 | 90,0 | 91,2 | 100,0 | 101,2 | 100,0 | 105,4 | 100,0 | 131,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
7. | Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации | % | 51,0 | 52,8 | 52,4 | 62,8 | 70,5 | 65,3 | 80,0 | 80,9 | 100,0 | 100,4 | 100,0 | 101,8 | 100,0 | 121,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
8. | Доля государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения | % | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 82,0 | 86,0 | 82,0 | 86,0 | 82,0 | 86,0 | 78,0 | 86,0 | 78,0 | 85,0 | 83,0 | 82,0 | 80,0 |
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | ||||||||||||||||||||
1.1. | Распространенность потребления табачной продукции среди взрослого населения | % | 31,0 | 16,94 | 30,0 | 16,8 | 29,0 | 27,4 | 28,0 | 22,9 | 27,0 | 20,4 | 26,2 | 10,6 | - | - | - | - | - | - |
1.2. | Распространенность потребления табачной продукции среди детей и подростков | % | 11,7 | 10,8 | 11,6 | 9,6 | 11,5 | 9,2 | 11,4 | 5,3 | 11,3 | 15,8 | 11,2 | 24,6 | - | - | - | - | - | - |
1.3. | Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) | литров на душу населения в год | 8,1 | 9,75 | 8,1 | 7,92 | 8,1 | 5,37 | 8,1 | 7,9 | 8,1 | 5,4 | 8,1 | 5,64 | - | - | - | - | - | - |
1.4. | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, в общем количестве лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция | % | 84,9 | 85,0 | 85,0 | 87,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.4.1. | Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека | % | - | - | - | - | 69,1 | 87,5 | 74,2 | 82,5 | 79,5 | 85,7 | 84,7 | 86,3 | 90,0 | 90,1 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
1.5. | Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения | % | - | - | - | - | 20,0 | 20,0 | 21,0 | 23,8 | 22,0 | 27,6 | 23,0 | 32,2 | 24,0 | 25,2 | 25,0 | 26,0 | 30,0 | 30,0 |
1.6. | Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции | % | - | - | - | - | - | - | 84,0 | 86,5 | 87,0 | 87,6 | 90,0 | 91,6 | 93,0 | 93,6 | 94,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
1.7. | Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов | % | - | - | - | - | - | - | 99,6 | 99,9 | 99,7 | 99,9 | 99,7 | 99,9 | 99,7 | 99,9 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
1.8. | Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной или родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного) Х (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей | % | - | - | - | - | - | - | 99,7 | 100,0 | 99,8 | 99,9 | 99,8 | 99,9 | 99,8 | 99,9 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
1.9. | Охват населения иммунизацией в рамках Национального календаря профилактических прививок от подлежащих иммунизации | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 |
1.10. | Доля лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции, проживающие в организациях социального обслуживания | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 |
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи" | ||||||||||||||||||||
2.1. | Смертность от болезней системы кровообращения | на 100 тыс. населения | 917,5 | 885,4 | 899,1 | 859,1 | 881,2 | 825,0 | 863,5 | 718,9 | 846,3 | 749,3 | 682,5 | 748,9 | 665,3 | 975,2 | 648,2 | 631,0 | 613,9 | 601,0 |
2.2. | Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) | на 100 тыс. населения | 206,9 | 201,5 | 204,8 | 215,0 | 202,8 | 201,9 | 200,8 | 194,3 | 198,8 | 196,5 | 193,0 | 195,0 | 192,1 | 202,2 | 191,3 | 190,4 | 189,6 | 188,7 |
2.3. | Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) | % к уровню предыдущего года | 0,6 | 3,1 | 1,0 | 0 | 1,0 | 10,0 | 1,0 | 3,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4. | Смертность от туберкулеза | на 100 тыс. населения | 6,5 | 5,0 | 6,5 | 4,2 | 6,5 | 4,0 | 6,5 | 3,0 | 6,5 | 3,9 | 6,5 | 2,4 | 6,5 | 2,8 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
2.5. | Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез | на 100 тыс. населения | 49,2 | 40,4 | 46,4 | 38,7 | 43,6 | 35,0 | 40,8 | 29,4 | 38,0 | 27,9 | 36,0 | 26,6 | 34,1 | 18,0 | 34,0 | 33,8 | 33,6 | 33,6 |
2.6. | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | на 100 тыс. населения | 16,7 | 18,9 | 15,5 | 15,2 | 14,3 | 15,8 | 13,1 | 14,7 | 12,0 | 13,5 | 11,2 | 13,2 | 10,5 | 12,9 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
2.7. | Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий | % к уровню предыдущего года | 4,0 | 0 | 7,2 | 2,0 | 7,7 | 0 | 8,4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.8. | Смертность от транспортных травм всех видов | на 100 тыс. населения | 18,7 | 21,2 | 17,4 | 17,1 | 16,0 | 18,5 | 14,7 | 16,9 | 13,5 | 15,4 | 13,4 | 15,2 | 13,3 | 15,9 | 13,3 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
2.9. | Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез | % | 72,0 | 74,7 | 73,0 | 73,0 | 74,0 | 77,2 | 75,5 | 76,6 | 77,0 | 79,0 | 78,5 | 78,5 | 80,0 | 80,0 | 81,0 | 82,0 | 83,0 | 84,0 |
2.10. | Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением | % | 25,0 | 35,0 | 25,2 | 32,7 | 41,0 | 38,6 | 44,0 | 46,8 | 48,0 | 63,5 | 52,0 | 75,6 | 56,0 | 87,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 |
2.10.1 | Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека | % | - | - | - | - | 30,3 | 33,7 | 32,3 | 38,5 | 34,3 | 53,9 | 36,3 | 65,2 | 38,3 | 76,3 | 38,6 | 38,9 | 40,1 | 40,3 |
2.11. | Увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами | % к уровню предыдущего года | 1,0 | 11,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
2.12. | Число доноров крови и ее компонентов | на 1000 населения | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.12.1 | Доля объема переработки крови в компоненты от объема заготовленной крови | % | - | - | - | - | 97 | 97,4 | 97 | 97,4 | 97,2 | 97,5 | 97,2 | 97,5 | 97,2 | 98,0 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 |
2.13. | Количество медицинских и иных работников, получивших выплаты стимулирующего характера, от общего числа медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19 | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
2.14. | Количество медицинских и иных работников, получивших выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку и оплату за отпуск или (и) выплату компенсации за неиспользованный отпуск | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" | ||||||||||||||||||||
3.1. | Материнская смертность | случаев на 100 тыс. родившихся живыми | 10,8 | 6,8 | 10,8 | 6,9 | 10,8 | 7,3 | 10,8 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 10,8 | 10,3 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
3.2. | Младенческая смертность | случаев на 1000 родившихся живыми | 7,7 | 5,5 | 7,6 | 4,3 | 7,5 | 5,4 | 7,3 | 4,1 | 4,3 | 4,0 | 4,1 | 5,3 | 4,0 | 4,4 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,5 |
3.3. | Смертность детей в возрасте от 0 до 4 лет | на 1000 родившихся живыми | - | - | - | - | - | - | - | 5,3 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 6,8 | 5,0 | 5,7 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,8 |
3.4. | Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет | случаев на 100 тыс. детей соответствующего возраста | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,6 | 45,0 | 48,5 | 45,9 | 48,5 | 40,1 | 48,0 | 47,2 | 46,4 | 45,6 |
3.5. | Охват неонатальным скринингом | доля новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных | 95,0 | 98,5 | 95,0 | 97,0 | 95,0 | 98,7 | 95,0 | 98,9 | 95,0 | 99,0 | 95,0 | 98,0 | 95,0 | 97,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
3.6. | Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку: | |||||||||||||||||||
- во время беременности - во время родов - новорожденному | % % % | - - - | - - - | - - - | - - - | 89,0 93,0 99,5 | 83,6 91,0 98,5 | 92,0 93,5 99,6 | 93,2 95,9 100,0 | 93,0 94,0 99,7 | 93,4 95,1 100,0 | 94,0 94,5 99,8 | 98,1 96,2 100,0 | 95,0 95,0 99,9 | 96,2 98,1 100,0 | 95,0 95,0 99,9 | 95,0 95,0 99,9 | 95,0 95,0 99,9 | 95,0 95,0 99,9 | |
3.7. | Число абортов | на 1000 женщин в возрасте 15 - 49 лет | - | - | - | - | - | - | 17,0 | 16,0 | 16,0 | 12,6 | 15,5 | 11,7 | 15,0 | 10,3 | 15,0 | 14,5 | 14,5 | 14,0 |
3.8. | Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Пензенской области, дооснащенных медицинскими изделиями, с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 N 92н | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
3.9. | Доля посещений детьми в возрасте 0 - 17 лет медицинских организаций с профилактическими целями | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,0 | 55,7 | 49,5 | 58,6 | 50,0 | 55,3 | 50,5 | 51,0 | 51,0 | 51,5 |
3.10. | Доля детей в возрасте 0 - 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,55 | 1,4 | 1,65 | 1,65 | 1,85 | 1,3 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
3.11. | Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Пензенской области, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 N 92н | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,0 | 20,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе для детей" | ||||||||||||||||||||
4.1. | Охват санаторно-курортным лечением пациентов, прошедших лечение в стационаре и нуждающихся в санаторно-курортном лечении | % | 3,70 | 3,7 | 4,80 | 4,81 | 5,91 | 9,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.2. | Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов, выписанных из профильных отделений в отделения реабилитации и санаторно-курортного долечивания | % | 1,86 | 1,9 | 2,79 | 2,8 | 4,18 | 10,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.3. | Охват медицинской реабилитацией инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в числе нуждающихся инвалидов согласно индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида | % | 73,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 75,0 | 81,8 | 78,0 | 82,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.4. | Охват санаторным лечением детей, имеющих заболевания, в том числе инвалидов, в числе нуждающихся | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,0 | 70,5 | 62,0 | 72,3 | 65,0 | 71,0 | 66,0 | 67,0 | 67,5 | 68,0 |
Подпрограмма 5 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" | ||||||||||||||||||||
5.1. | Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым | коек/100 тыс. взрослого населения | 32,89 | 31,9 | 32,89 | 33,11 | 33,14 | 33,14 | 33,14 | 33,14 | 33,32 | 33,62 | 33,32 | 34,0 | 33,32 | 33,32 | 33,32 | 33,32 | 33,32 | 33,32 |
5.2. | Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи детям | коек/100 тыс. детского населения | 1,32 | 1,4 | 1,32 | 1,32 | 2,58 | 2,59 | 2,58 | 2,58 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 3,0 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 |
5.3. | Занятость паллиативной койки для взрослых | койко-дни | 270 | 329 | 280 | 334 | 290 | 336,4 | 300 | 336,2 | 327 | 327 | 327 | 328 | 327 | 266,6 | 327 | 327 | 327 | 327 |
5.4. | Обеспеченность врачами, оказывающими паллиативную медицинскую помощь | чел./10 тыс. населения | - | - | - | - | - | - | 0,013 | 0,03 | 0,014 | 0,072 | 0,015 | 0,06 | 0,016 | 0,069 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
5.5. | Обеспеченность геронтологическими койками | коек/10 тыс. населения старше 60 лет | - | - | - | - | - | - | 1,9 | 1,9 | 5,2 | 5,0 | 5,2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Подпрограмма 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | ||||||||||||||||||||
6.1. | Обеспеченность врачами | на 10 тыс. населения | 29,4 | 30,2 | 29,6 | 30,2 | 30,1 | 30,5 | 30,5 | 31,6 | 32,6 | 32,3 | 32,9 | 32,9 | 33,2 | 33,6 | 33,4 | 33,5 | 33,6 | 33,8 |
6.2. | Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача | чел. | 2,9 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
6.3. | Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Пензенской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Пензенской области | % | 80,0 | 82,1 | 85,0 | 85,7 | 86,0 | 90,2 | 88,0 | 95,0 | 90,0 | 90,3 | 94,0 | 94,1 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
Подпрограмма 7 "Управление развитием отрасли" | ||||||||||||||||||||
7.1. | Отсутствие роста просроченной кредиторской задолженности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
7.2. | Достижение количественных показателей, характеризующих результаты деятельности Министерства здравоохранения Пензенской области, утвержденных постановлением Правительства Пензенской области от 19.08.2008 N 520-пП "О стратегических целях и задачах исполнительных органов государственной власти Пензенской области" (с последующими изменениями) | % (средний от показателей Министерства здравоохранения Пензенской области) | 100 | 102,5 | 100 | 106,2 | 100 | 104,1 | 100 | 101,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
7.3. | Доля граждан, для которых в медицинских организациях заведены электронные медицинские карты, от общего числа застрахованных в системе ОМС по региону | % | - | - | - | - | - | - | 65,0 | 75,0 | 75,0 | 95,0 | 85,0 | 97,0 | 95,0 | 97,0 | 95,0 | 96,0 | 96,0 | 97,0 |
7.4. | Доля подведомственных медицинских организаций и их структурных подразделений, использующих медицинские информационные системы, соответствующие установленным требованиям | % | - | - | - | - | - | - | 30,0 | 42,0 | 50,0 | 100,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
7.5. | Доля средств бюджета Пензенской области, выделяемых негосударственным организациям на предоставление услуг по информированию граждан о факторах риска развития заболеваний, по мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, услуг по реабилитации лиц с социально значимыми заболеваниями, услуг паллиативной помощи, пропаганде донорства крови и ее компонентов, профилактике отказов при рождении детей, в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление данных услуг | % | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 0,3 | 2,0 | 0,5 | 5,0 | 0,1 | 10,0 | 0,05 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 |
7.6. | Обеспечение мониторинга достижения медико-статистических показателей в сфере здравоохранения на уровне 100 процентов для принятия и контроля исполнения управленческих решений по реализации приоритетных и стратегических направлений в сфере здравоохранения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
Подпрограмма 8 "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья" | ||||||||||||||||||||
8.1. | Исполнение ежегодного плана проверок соблюдения лицензиатами лицензионных требований | % | - | - | - | - | 100,0 | 95,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8.2. | Выполнение плана ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности | % | - | - | - | - | - | - | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
Подпрограмма 9 "Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации" | ||||||||||||||||||||
9.1. | Финансовое исполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы ОМС | % | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
9.2. | Количество негосударственных медицинских организаций, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | ед. | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 44 | 34 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Подпрограмма 10 "Развитие скорой медицинской помощи" | ||||||||||||||||||||
10.1. | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи с временем доезда до больного менее 20 минут | % | - | - | - | - | 87,2 | 88,7 | 88,1 | 88,7 | 89,0 | 89,2 | 89,9 | 88,9 | 90,0 | 88,7 | 91,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |