Действующий

О внесении изменений в Постановление Правительства Рязанской области от 30 октября 2013 г. N 358 "Об утверждении государственной программы Рязанской области "Дорожное хозяйство и транспорт" (в редакции Постановлений Правительства Рязанской области от 19.03.2014 N 64, от 14.05.2014 N 123, от 16.07.2014 N 202, от 09.09.2014 N 254, от 10.12.2014 N 364, от 23.12.2014 N 397, от 21.01.2015 N 1, от 26.02.2015 N 29, от 23.04.2015 N 86, от 29.05.2015 N 121, от 12.08.2015 N 195, от 09.09.2015 N 219, от 21.10.2015 N 262, от 02.12.2015 N 294, от 23.03.2016 N 50, от 02.06.2016 N 123, от 20.07.2016 N 162, от 28.09.2016 N 223, от 16.11.2016 N 256, от 23.12.2016 N 302, от 08.02.2017 N 15, от 21.02.2017 N 34, от 05.04.2017 N 58, от 30.05.2017 N 127, от 28.09.2017 N 227, от 08.11.2017 N 276, от 12.12.2017 N 339, от 13.02.2018 N 30, от 03.04.2018 N 81, от 20.06.2018 N 177, от 07.08.2018 N 221, от 11.09.2018 N 261, от 19.12.2018 N 385, от 19.12.2018 N 386, от 29.12.2018 N 445, от 07.02.2019 N 27, от 04.04.2019 N 96, от 06.06.2019 N 157, от 26.06.2019 N 193, от 20.08.2019 N 270, от 18.11.2019 N 355, от 26.12.2019 N 439, от 04.02.2020 N 8, от 17.03.2020 N 54, от 18.06.2020 N 144, от 15.07.2020 N 170, от 02.09.2020 N 228, от 25.11.2020 N 304, от 30.12.2020 N 383, от 12.02.2021 N 18, от 23.03.2021 N 60, от 27.04.2021 N 106, от 02.09.2021 N 230, от 24.11.2021 N 322)



5.3. Подпрограмма N 3 "Обеспечение реализации Программы"


1. Цель подпрограммы: создание условий для эффективной реализации Программы.


2. Срок и этапы реализации подпрограммы: 2016 - 2030 годы. Этап II: 2022 - 2030 годы.


3. Показатели подпрограммы:

NN пп

Наименование

Ед. изм.

Значение по годам

базовый год: 2020

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Достижение ежегодно не менее 95% запланированных показателей подпрограмм и результатов структурных элементов подпрограмм

%

88,4

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95


4. Результаты структурных элементов подпрограммы:

NN

пп

Наименование

Ед. изм.

Значение по годам

базовый год: 2020

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Региональные проекты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Ведомственные проекты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Комплекс процессных мероприятий

3.1

Задача 1. Обеспечение эффективного исполнения государственных функций в сфере реализации Программы

3.1.1

Уровень ежегодного выполнения показателей подпрограмм и результатов структурных элементов подпрограмм

%

88,4

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

3.2

Задача 2. Обеспечение условий для осуществления деятельности ГБУ "Протасово"

3.2.1

Обеспечение выполнения работ по обслуживанию населения воздушным транспортом

%

100

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95


5. Перечень мероприятий подпрограммы:

NN пп

Наименование

ГРБС

Исполнители

Источник ФО

КБК

Объемы ФО по годам (тыс. рублей)

всего

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Региональные проекты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Ведомственные проекты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Комплекс процессных мероприятий

3.1

Задача 1. Обеспечение эффективного исполнения государственных функций в сфере реализации Программы, в том числе

ОБ, из них:

08

1468775,53898

163331,32344

164354,78479

164354,78479

162789,10766

162789,10766

162789,10766

162789,10766

162789,10766

162789,10766

ДФ

08

1090322,1

121146,9

121146,9

121146,9

121146,9

121146,9

121146,9

121146,9

121146,9

121146,9

3.1.1

Обеспечение деятельности Минтранса РО

Минтранс РО

Минтранс РО

ОБ

08

378453,43898

42184,42344

43207,88479

43207,88479

41642,20766

41642,20766

41642,20766

41642,20766

41642,20766

41642,20766

3.1.2

Финансовое обеспечение деятельности ГКУ "ДДРО"

Минтранс РО

ГКУ "ДДРО"

ОБ, из них:

08

1090322,1

121146,9

121146,9

121146,9

121146,9

121146,9

121146,9

121146,9

121146,9

121146,9

ДФ

08

1090322,1

121146,9

121146,9

121146,9

121146,9

121146,9

121146,9

121146,9

121146,9

121146,9

3.2

Задача 2. Обеспечение условий для осуществления деятельности ГБУ "Протасово", в том числе:

ОБ

09

1254314,396

30661,6

28040,6

28503,6

165591,019

176093,709

187354,949

199429,759

212377,447

226261,713

3.2.1

Предоставление субсидий на организацию работ по обслуживанию населения воздушным транспортом (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)

Минтранс РО

ГБУ "Протасово"

ОБ

09

295308,809

30661,6

28040,6

28503,6

32871,019

33552,429

34265,614

35011,814

35792,574

36609,559

3.2.2

Предоставление субсидий на проведение текущего и капитального ремонта имущества учреждения и приобретение оборудования и основных средств

Минтранс РО

ГБУ "Протасово"

ОБ

09

959005,587

0

0

0

132720,0

142541,28

153089,335

164417,945

176584,873

189652,154

Всего по комплексу процессных мероприятий

ОБ, из них:

2723089,93498

193992,92344

192395,38479

192858,38479

328380,12666

338882,81666

350144,05666

362218,86666

375166,55466

389050,82066

ДФ

1090322,1

121146,9

121146,9

121146,9

121146,9

121146,9

121146,9

121146,9

121146,9

121146,9

Итого по подпрограмме

ОБ, из них:

2723089,93498

193992,92344

192395,38479

192858,38479

328380,12666

338882,81666

350144,05666

362218,86666

375166,55466

389050,82066

ДФ

1090322,1

121146,9

121146,9

121146,9

121146,9

121146,9

121146,9

121146,9

121146,9

121146,9


6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:


6.1. Мероприятие, предусмотренное подпунктом 3.1.1 таблицы пункта 5 "Перечень мероприятий подпрограммы", финансируется за счет средств областного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством, и реализуется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ.


6.2. Финансирование мероприятия, предусмотренного подпунктом 3.1.2 таблицы пункта 5 "Перечень мероприятий подпрограммы", осуществляется на основании бюджетной сметы государственного казенного учреждения, утверждаемой в соответствии с бюджетным законодательством.


6.3. Финансирование мероприятия, предусмотренного подпунктом 3.2.1 таблицы пункта 5 "Перечень мероприятий подпрограммы", осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от 16.09.2015 N 230 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Рязанской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания".


6.4. Финансирование мероприятия, предусмотренного подпунктом 3.2.2 таблицы пункта 5 "Перечень мероприятий подпрограммы", осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Минтранса РО, принятыми в соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливающими порядок определения объема и условия предоставления субсидий из областного бюджета подведомственным государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели.".