АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 декабря 2021 года N 968


О внесении изменений в Государственную программу Тамбовской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области"



Администрация области постановляет:


1. Внести в Государственную программу Тамбовской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области", утвержденную постановлением администрации области от 05.06.2013 N 586 (в редакции от 18.10.2021), (далее - Госпрограмма) следующие изменения:


в позиции "Целевые индикаторы и показатели Госпрограммы, их значения на последний год реализации":


в абзаце шестом цифры "34,8" заменить цифрами "30,3";


в абзаце девятнадцатом цифры "34,0" заменить цифрами "33,0";


позицию "Объемы и источники финансирования Госпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Госпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы в 2014 - 2024 годах составит 173971302,8 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета (Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) - 9065641,8 тыс. рублей:

2014 год - 793668,4 тыс. рублей;

2015 год - 601274,5 тыс. рублей;

2016 год - 1096915,4 тыс. рублей;

2017 год - 1452169,1 тыс. рублей;

2018 год - 1164420,8 тыс. рублей;

2019 год - 1211176,4 тыс. рублей;

2020 год - 742998,4 тыс. рублей;

2021 год - 797898,9 тыс. рублей;

2022 год - 502619,2 тыс. рублей;

2023 год - 585136,3 тыс. рублей;

2024 год - 117364,4 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Тамбовской области -

9788251,3 тыс. рублей: <1>

2014 год - 1224348,3 тыс. рублей;

2015 год - 1137262,8 тыс. рублей;

2016 год - 1118070,0 тыс. рублей;

2017 год - 726000,4 тыс. рублей;

2018 год - 1311711,6 тыс. рублей;

2019 год - 776846,1 тыс. рублей;

2020 год - 647928,9 тыс. рублей;

2021 год - 935117,2 тыс. рублей;

2022 год - 688428,2 тыс. рублей;

2023 год - 277670,1 тыс. рублей;

2024 год - 944867,7 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета - 509235,1 тыс. рублей:

2014 год - 226287,8 тыс. рублей;

2015 год - 51891,4 тыс. рублей;

2016 год - 43787,2 тыс. рублей;

2017 год - 47935,6 тыс. рублей;

2018 год - 51466,2 тыс. рублей;

2019 год - 47252,8 тыс. рублей;

2020 год - 1066,7 тыс. рублей;

2021 год - 1155,8 тыс. рублей;

2022 год - 748,8 тыс. рублей;

2023 год - 742,5 тыс. рублей;

2024 год - 36900,3 тыс. рублей;

за счет средств внебюджетных источников - 154608174,6 тыс. рублей:

2014 год - 15667347,4 тыс. рублей;

2015 год - 10371438,3 тыс. рублей;

2016 год - 10469728,4 тыс. рублей;

2017 год - 12107837,2 тыс. рублей;

2018 год - 12318814,2 тыс. рублей;

2019 год - 13225489,5 тыс. рублей;

2020 год - 14035004,1 тыс. рублей;

2021 год - 15748041,9 тыс. рублей;

2022 год - 15959652,0 тыс. рублей;

2023 год - 16883662,5 тыс. рублей;

2024 год - 17781159,0 тыс. рублей;

общий объем финансирования - 173971302,8 тыс. рублей:

2014 год - 17911651,9 тыс. рублей;

2015 год - 12161867,0 тыс. рублей;

2016 год - 12728501,0 тыс. рублей;

2017 год - 14333942,3 тыс. рублей;

2018 год - 14846412,9 тыс. рублей;

2019 год - 15260764,8 тыс. рублей;

2020 год - 15426998,1 тыс. рублей;

2021 год - 17482213,8 тыс. рублей;

2022 год - 17151448,2 тыс. рублей;

2023 год - 17747211,4 тыс. рублей;

2024 год - 18880291,4 тыс. рублей

--------------------------------

<1> В том числе инвестиции, планируемые к реализации в рамках областной адресной инвестиционной программы на 2014 - 2024 годы, составят 4091879,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 600388,7 тыс. рублей;

2015 год - 475818,2 тыс. рублей;

2016 год - 647590,7 тыс. рублей;

2017 год - 321327,5 тыс. рублей;

2018 год - 233150,8 тыс. рублей;

2019 год - 219943,2 тыс. рублей;

2020 год - 90238,7 тыс. рублей;

2021 год - 413503,6 тыс. рублей;

2022 год - 427677,5 тыс. рублей;

2023 год - 16919,3 тыс. рублей;

2024 год - 645321,2 тыс. рублей


в разделе 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Государственной программы":


в абзаце втором цифры "173784163,9", "9209327,8", "9626373,0" и "509791,2" заменить цифрами "173812762,2", "9065641,8", "9788251,3" и "509235,1" соответственно;


в абзаце третьем цифры "154438671,9" заменить цифрами "154449634,0";


приложение N 1 к Госпрограмме "Перечень показателей (индикаторов) Государственной программы Тамбовской области, подпрограмм Государственной программы Тамбовской области и их значений" изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;


приложение N 2 к Госпрограмме "Перечень мероприятий Государственной программы Тамбовской области" изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;


приложение N 3 к Госпрограмме "Прогноз сводных показателей государственного задания на выполнение работ Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением "Центр по ценообразованию в строительстве" и осуществление функций Тамбовским областным государственным унитарным предприятием "Водное и газовое хозяйство", Тамбовским областным государственным автономным учреждением "Центр государственной экспертизы документов в области градостроительной деятельности" и Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением "Капиталстрой" по государственной программе" изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению;


приложение N 4 к Госпрограмме "Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы Тамбовской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области" изложить в редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению;


в приложении N 5 к Госпрограмме "Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства" (далее - подпрограмма):


в паспорте подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования - 11961952,9 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет - 3294451,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 19197,7 тыс. рублей;

2016 год - 358989,5 тыс. рублей;

2017 год - 419586,0 тыс. рублей;

2018 год - 759355,0 тыс. рублей;

2019 год - 750851,7 тыс. рублей;

2020 год - 453160,4 тыс. рублей;

2021 год - 286407,4 тыс. рублей;

2022 год - 88944,9 тыс. рублей;

2023 год - 173746,70 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

бюджет Тамбовской области - 2895038,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 327117,7 тыс. рублей;

2015 год - 309301,2 тыс. рублей;

2016 год - 352413,2 тыс. рублей;

2017 год - 164206,5 тыс. рублей;

2018 год - 178505,4 тыс. рублей;

2019 год - 159367,2 тыс. рублей;

2020 год - 72866,4 тыс. рублей;

2021 год - 386466,3 тыс. рублей;

2022 год - 442564,4 тыс. рублей;

2023 год - 11730,3 тыс. рублей;

2024 год - 510500,0 тыс. рублей;

из них в рамках лимитов областной адресной инвестиционной программы:

2014 год - 327117,7 тыс. рублей;

2015 год - 309301,2 тыс. рублей;

2016 год - 352413,2 тыс. рублей;

2017 год - 164206,5 тыс. рублей;

2018 год - 178505,4 тыс. рублей;

2019 год - 159367,2 тыс. рублей;

2020 год - 742866,4 тыс. рублей;

2021 год - 386466,3 тыс. рублей;

2022 год - 422564,4 тыс. рублей;

2023 год - 11730,3 тыс. рублей;

2024 год - 510500,0 тыс. рублей;

местные бюджеты - 22255,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 10000,0 тыс. рублей;

2015 год - 84,2 тыс. рублей;

2016 год - 80,0 тыс. рублей;

2017 год - 627,0 тыс. рублей;

2018 год - 8344,6 тыс. рублей;

2019 год - 2012,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 218,9 тыс. рублей;

2022 год - 192,7 тыс. рублей;

2023 год - 185,7 тыс. рублей;

2024 год - 510,5 тыс. рублей;

средства частных инвесторов и кредиторов - 5750207,2 тыс. рублей,

в том числе:

2014 год - 112000,0 тыс. рублей;

2015 год - 582400,0 тыс. рублей;

2016 год - 1575100,0 тыс. рублей;

2017 год - 1958307,2 тыс. рублей;

2018 год - 211200,0 тыс. рублей;

2019 год - 76000,0 тыс. рублей;

2020 год - 52000,0 тыс. рублей;

2021 год - 72000,0 тыс. рублей;

2022 год - 291300,0 тыс. рублей;

2023 год - 329700,0 тыс. рублей;

2024 год - 490200,0 тыс. рублей


в разделе 2 "Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы":


дополнить абзацем седьмым следующего содержания:


"Адресный перечень земельных участков Тамбовской области для первоочередного освоения в 2022 году представлен в таблице 5";


дополнить таблицей 5 "Адресный перечень земельных участков Тамбовской области для первоочередного освоения в 2022 году" в редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению;


в разделе 3 "Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы" в абзаце первом цифры "2119,1" заменить цифрами "3973,2";


в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы":


в абзаце шестом цифры "12986298,5" заменить цифрами "11961952,9";


в абзаце восьмом цифры "2919384,2" заменить цифрами "2895038,6";


приложение N 1 к подпрограмме "Перечень приоритетных земельных участков под жилищное строительство с информацией о потребности в коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуре на территории Тамбовской области" изложить в редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению;


приложение N 2 к подпрограмме "Показатели ввода жилья при комплексной застройке земельных участков на территории Тамбовской области" изложить в редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению;


приложение N 3 к подпрограмме "Сетевой график реализации основных мероприятий комплексного освоения земельных участков в целях жилищного строительства на территории Тамбовской области в 2014 - 2024 годах" изложить в редакции согласно приложению N 8 к настоящему постановлению;


в приложении N 13 к Госпрограмме "Подпрограмма "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области" (далее - подпрограмма):


в паспорте подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2024 годах за счет всех источников составит 5624070,4 тыс. рублей,

в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 806489,7 тыс. рублей:

2014 год - 96212,8 тыс. рублей;

2019 год - 30272,5 тыс. рублей;

2020 год - 5401,7 тыс. рублей;

2021 год - 169796,8 тыс. рублей;

2022 год - 250544,0 тыс. рублей;

2023 год - 254261,9 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Тамбовской области (в лимитах ОАИП) - 1004153,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 220856,8 тыс. рублей;

2015 год - 144517,0 тыс. рублей;

2016 год - 158650,4 тыс. рублей;

2017 год - 99904,5 тыс. рублей;

2018 год - 29001,1 тыс. рублей;

2019 год - 27986,7 тыс. рублей;

2020 год - 17372,5 тыс. рублей;

2021 год - 27037,3 тыс. рублей;

2022 год - 5113,1 тыс. рублей;

2023 год - 5189,0 тыс. рублей;

2024 год - 268525,1 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета - 17423,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 7564,6 тыс. рублей;

2015 год - 2562,8 тыс. рублей;

2016 год - 2684,1 тыс. рублей;

2017 год - 554,3 тыс. рублей;

2018 год - 412,0 тыс. рублей;

2019 год - 539,7 тыс. рублей;

2020 год - 17,5 тыс. рублей;

2021 год - 183,0 тыс. рублей;

2022 год - 255,9 тыс. рублей;

2023 год - 259,7 тыс. рублей;

2024 год - 2389,8 тыс. рублей;

за счет средств внебюджетных средств - 3796004,1 тыс. рублей:

2014 год - 2732000,7 тыс. рублей;

2015 год - 761831,5 тыс. рублей;

2016 год - 59672,2 тыс. рублей;

2017 год - 25880,1 тыс. рублей;

2018 год - 10100,0 тыс. рублей;

2019 год - 7500,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 35761,6 тыс. рублей;

2022 год - 53312,0 тыс. рублей;

2023 год - 69467,0 тыс. рублей;

2024 год - 40479,0 тыс. рублей.

Объем и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджетов на соответствующий год


в разделе 5 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы":


в абзаце первом цифры "5469,1" заменить цифрами "5475,2";


таблицу изложить в следующей редакции:

Период

Всего (млн.руб.)

Бюджетные средства

федеральный бюджет

бюджет Тамбовской области

местный бюджет

внебюджетные средства

2014

3056,7

96,2

220,9

7,6

2732,0

2015

908,9

0

144,5

2,6

761,8

2016

221,1

0

158,7

2,7

59,7

2017

126,4

0

99,9

0,6

25,9

2018

39,5

0

29,0

0,4

10,1

2019

66,2

30,3

27,9

0,5

7,5

2020

22,8

5,4

17,4

0,0

0,0

2021

218,8

169,8

13,1

0,2

35,7

2022

309,1

250,5

5,1

0,2

53,3

2023

329,2

254,3

5,2

0,2

69,5

2024

176,5

0

134,8

1,2

40,5

Итого

5475,2

806,5

856,5

16,2

3796,0


приложение N 2 к подпрограмме "Мероприятия по строительству и реконструкции систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод" изложить в редакции согласно приложению N 9 к настоящему постановлению.


2. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).



Временно исполняющий обязанности
главы администрации области
М.Б.Егоров



Приложение N 1
к постановлению
администрации Тамбовской области
от 27.12.2021 N 968



Приложение N 1
к Государственной программе Тамбовской
области "Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами
населения области"



ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ ЗНАЧЕНИЙ

N п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Единица измерения

Значения показателей (по годам)

базовый год 2012

текущий год 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1. Государственная программа Тамбовской области

1.1.

Объем жилищного строительства

Тыс. кв.м

633,1

704,5

770,0

800,0

830,0

835,0

842,0

932,0

680,0

760,0

810,0

750,0

775,0

1.2.

Объем ввода жилья экономического класса в рамках программы "Жилье для российской семьи"

Тыс. кв.м

0

0

0

15,0

15,0

50,0

0

0

0

х

х

х

х

1.3.

Уровень доступности жилья

Процент

68,5

63,4

62,6

х

х

х

х

1.4.

Доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, обеспеченных доступным и комфортным жильем

Процент

н/д

7,5

15

22,5

30

37

45

52

60

1.5.

Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "строительство"

Процент

0

-9,3

3,6

7,2

10,6

17,0

20,0

20,0

20,0

х

х

х

х

1.6.

Коэффициент доступности жилья

Лет

3,5

3,0

2,9

2,6

2,5

2,4

2,3

2,28

2,26

х

х

х

х

1.7.

Доля ввода арендного жилья в многоквартирных жилых домах от общей площади ввода жилья в многоквартирных жилых домах

Процент

0

2,3

2,6

5,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.

Количество семей, улучшивших жилищные условия

Тыс. семей

23,3

24,95

24,92

25,65

25,62

30,3

1.9.

Количество граждан, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище"

Человек

91

75

21

24

30

19

1.10.

Количество граждан, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

Человек

24

26

21

12

1.11.

Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года

Процент

10,9

14,4

17,9

23,4

28,9

34,4

37,9

41,4

44,9

48,4

51,9

55,4

58,9

1.12.

Количество граждан, улучшивших жилищные условия в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Тыс. человек

30,0

50,0

70,0

71,4

110,0

125,8

147,7

172,8

196,8

205,0

225,0

245,0

265,0

1.13.

Расселение аварийных жилых помещений в многоквартирных жилых домах

Тыс. кв.м

11,9

15,53

16,26

10,95

5,14

-

-

1.14.

Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда

Тыс. кв.м

0,39

2,80

6,37

8,5

11,44

18,68

1.15.

Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда

Тыс. человек

0,02

0,15

0,35

0,47

0,63

1,04

1.16.

Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе

Процент

8,61

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

1.17.

Отношение среднедушевых расходов населения на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства к стоимости фиксированного набора основных потребительских товаров и услуг

8,8

8,8

1.18.

Темп изменения объема потребления холодной и горячей воды населением и бюджетофинансируемыми организациями по сравнению с предшествующим годом

Процент

-6,7

-4

-3,5

-3

-3

-3

-2,5

-0,5

-0,5

х

х

х

х

1.19.

Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью предоставленных ипотечных жилищных кредитов (займов)

Единиц

3766

3886

5230

5455

4500

4700

6620

7120

7620

8120

8620

9120

9620

1.20.

Превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту над индексом потребительских цен

Единиц

5,9

5,8

4,6

3,4

3,2

2,7

2,2

2,2

4,0

2,2

2,2

2,2

2,2

1.21.

Удельный вес введенной общей площади жилых домов к общей площади жилищного фонда

Процент

2,39

2,6

2,65

2,9

3,0

2,96

2,98

3,0

3,02

х

х

х

х

1.22.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя области

Кв.м

24,8

25,6

25,9

26,6

27,2

27,5

28,0

28,3

28,9

32,3

32,5

32,9

33,0

1.23.

Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме

Процент

2,75

2,6

2,5

1,8

1,73

1,73

1,73

1,73

1,73

1,73

1,73

1,73

1,73

1.24.

Доля общей площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда субъекта

Процент

54,8

55,3

55,8

56,3

61,3

61,8

62,2

62,2

62,4

64,5

66,0

67,5

69,0

1.25.

Удельный вес числа семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, в числе семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях

3,7

1.26.

Количество земельных участков, предоставленных семьям, имеющим трех и более детей

Шт.

1246

854

760

670

320

350

300

150

100

100

100

100

100

1.27.

Уровень износа коммунальной инфраструктуры

Процент

49

48,5

48

47,5

47,3

47,1

47

45,5

45,1

44,5

44,1

39,8

39,5

1.28.

Численность ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия

Человек

327

245

301

71

51

118

10

14

10

9

1.29.

Численность ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия

Человек

25

20

18

19

1.30.

Численность инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий и членов их семей, улучшивших жилищные условия

Человек

9

16

16

14

14

12

14

1.31.

Численность инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия

Человек

8

16

12

8

8

7

10

1.32.

Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам

Процент

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1.33.

Доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива

Процент

7,07

7,15

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

1.34.

Количество высокопроизводительных рабочих мест (создание, модернизация) (нарастающим итогом)

Шт.

123

139

157

180

219

264

362

460

558

656

754

1.35.

Объем предоставляемых ипотечных кредитов

Млн.руб.

4440,0

4580,0

4730,0

4880,0

6300,0

6580,0

9300,0

10000,0

10700,0

11400,0

12100,0

12800,0

13500,0

1.36.

Доля муниципальных образований - получателей субсидии, принявших решение о выборе парка, благоустраимого с участием средств федерального бюджета (с учетом результатов общественных обсуждений)

Процент

100

1.37.

Доля муниципальных образований - получателей субсидии, утвердивших дизайн-проект благоустройства городского парка и перечень мероприятий по обустройству (с учетом результатов общественных обсуждений)

Процент

100

1.38.

Охват населения дворовыми территориями, благоустроенными с участием средств федерального бюджета (доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения

муниципального образования области)

Процент

13,4

16,3

20,1

23,1

2. Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства"

2.1.

Площадь земельных участков, вовлеченных акционерным обществом "Агентство ипотечного жилищного кредитования" в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" для жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное строительство

Га

403

77,8

182

0

50

2.2.

Общая площадь земельных участков, предоставленных акционерным обществом "Агентство ипотечного жилищного кредитования" для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства

Га

364

89

27,8

0

40

2.3.

Объем жилья, введенного в эксплуатацию на земельных участках, предоставленных акционерным обществом "ДОМ.РФ" в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" при реализации проектов жилищного строительства

Тыс. кв.м

30

35

20,5

14,1

30,7

2.4.

Площадь земельных участков, полномочия Российской Федерацией по управлению и распоряжению которыми переданы органам государственной власти Тамбовской области для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства"

Га

267,2

10

0

0

2.5.

Общая площадь земельных участков, предоставленных органами государственной власти Тамбовской области для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства, в том числе для комплексной застройки жильем экономического класса

Га

172,2

105

0

0

2.6.

Объем жилья, введенного в эксплуатацию на земельных участках, предоставленных органам исполнительной власти Тамбовской области для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства, в том числе строительства стандартного жилья

Тыс. кв.м

51

63

32,5

94,5

69,9

75,4

67,7

51,7

2.7.

Годовой объем ввода стандартного жилья

Тыс. кв.м

284,8

352

412

480

505

507

504

507

450

430

440

450

460

из него в рамках программы "Жилье для российской семьи"

Тыс. кв.м

-

-

-

15,0

15,0

50,0

-

-

-

-

-

-

-

2.8.

Объем ввода жилья в многоквартирных жилых домах

Тыс. кв.м

200

200

160

165

155

160

2.9.

Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства

Тыс. кв.м

110,9

48,0

32,8

60,1

67,2

200,38

2.10.

Количество разработанных комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов (нарастающим итогом)

Шт.

-

-

1

2

2

3. Подпрограмма "Снижение административных барьеров в строительстве"

3.1.

Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения

Шт.

17

17

16

15

9

9

9

6

6

6

6

6

6

3.2.

Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения

Дни

315

315

200

130

90

90

90

50

50

50

50

50

50

3.3.

Наличие в субъекте откорректированной в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации схемы территориального планирования области

Шт.

0

0

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

3.4.

Доля муниципальных районов, имеющих откорректированные в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации документы территориального планирования

Процент

0

0

0

0

39

100

100

100

100

100

100

100

100

3.5.

Доля муниципальных образований с утвержденными документами территориального планирования в общем количестве муниципальных образований

Процент

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.6.

Доля муниципальных образований с утвержденными документами градостроительного зонирования в общем количестве муниципальных образований

Процент

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.7.

Количество утвержденных проектов планировки территорий (ежегодно)

Шт.

1

4

11

2

3

2

4

0

0

3.8.

Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию

Рабочие дни

7

5

5

5

5

5

3.9.

Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства

Дни

42

42

42

42

42

42

3.10.

Количество процедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства, предоставляемых в электронном виде

Шт.

6

7

8

8

8

8

4. Подпрограмма "Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения"

4.1.

Индекс промышленного производства прочих неметаллических минеральных продуктов

Процент

105,6

102,4

106,0

93,0

4.2.

Темпы роста отгруженной продукции производства прочих неметаллических минеральных продуктов к предыдущему году

Процент

111,0

112,1

112,5

95,4

4.3.

Объем производства конструкций и деталей сборных железобетонных

Тыс. куб.м

142,6

135,36

158,0

160,0

5. Подпрограмма "Кадровое обеспечение задач строительства"

5.1.

Годовой объем выпускников строительного профиля всех уровней образования

Человек

693

698

788

664

770

780

785

790

789

800

805

810

810

5.2.

Количество рабочих кадров, прошедших подготовку и переподготовку

Человек

2312

2320

2350

2400

2450

2500

2550

2600

2650

2670

2685

2700

2710

5.3.

Увеличение числа специалистов строительных специальностей, прошедших повышение квалификации

Человек

332

350

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

6. Подпрограмма "Молодежи - доступное жилье"

6.1.

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета области и местных бюджетов

Единиц

232

384

324

463

372

342

6.2.

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты

Единиц

358

399

356

280

327

323

358

6.3.

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий

Процент

100

100

100

100

100

100

6.4.

Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 01 января 2015 г.

Процент

0,091

7. Подпрограмма "Государственная поддержка отдельных категорий граждан при ипотечном жилищном кредитовании"

7.1.

Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки при ипотечном жилищном кредитовании

Единиц

98

200

212

200

197

119

92

4

0

0

7.2.

Количество семей, получивших государственную поддержку (выплату) при ипотечном жилищном кредитовании

Единиц

10

0

0

0

0

0

0

8. Подпрограмма "Формирование рынка арендного жилья"

8.1.

Годовой объем ввода арендного жилья

Тыс. кв.м

0

4,4

6,5

11,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.2.

Обеспеченность населения арендным жильем

Кв.м на человека

0

0,004

0,006

0,01

0,006

0,006

0,006

0,006

0,006

0,006

0,006

0,006

0,006

8.3.

Коэффициент доступности арендного жилья для населения

Лет

0

0,24

0,23

0,22

0,23

0,23

0,23

0,22

0,21

0

0

0

0

8.4.

Средняя стоимость одного квадратного метра арендного жилья в год

Руб.

0

2330

2502

2679

2863

3057

3266

3457

3636

0

0

0

0

9. Подпрограмма "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области"

9.1.

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системе теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Процент

-

-

21

24

27

30

30

30,5

30

30

30

30

30

9.2.

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям

Процент

23,6

22,2

20,3

18,5

16,7

15,2

15,1

15,0

15,14

15,13

15,12

15,11

15,10

9.3.

Количество аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Количество аварий в год на 1000 км сетей

-

-

162,3

102,6

102,0

101,5

101,0

99,5

99,0

89,5

88,9

88,5

87,9

9.4.

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды

Процент

14,6

14,5

14,4

14,2

14,2

14,1

13,9

13,8

13,7

13,6

13,5

13,4

13,3

9.5.

Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной водопроводом, в общей площади всего жилищного фонда

Процент

78,1

78,6

79,1

79,6

80,1

80,6

81,1

81,6

9.6.

Доля населения Тамбовской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

Процент

89,3

89,4

89,8

90,4

91,5

93,5

9.7.

Доля городского населения Тамбовской области, обеспеченного питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

Процент

92,1

92,2

92,9

94,0

95,7

99,0

9.8.

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных в рамках федерального (регионального) проекта "Чистая вода", нарастающим итогом

Штук

1

1

24

42

53

69

10. Подпрограмма "Развитие ипотечного жилищного кредитования"

10.1.

Объем предоставленных ипотечных кредитов (займов), включая собственные средства населения

Млн.руб.

4440,0

4580,0

6925,6

7618,2

7875,0

8225,0

11050,0

11925,0

12800,0

14250,0

14550,0

15425,0

16300,0

10.2.

Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств

Процент

23

25

26

30

34

38

45

50

53

56

60

63

65

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»