ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"
(в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 21.08.2023 N 440-П)
N п/п | Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию Программы (тыс. руб.) | |||||
ГРБС | Всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Государственная программа Камчатского края "Цифровая трансформация в Камчатском крае" | Всего, в том числе: | 3 899 261,52520 | 1 080 650,52957 | 1 056 641,83675 | 905 044,05422 | 856 925,10466 | |
за счет средств федерального бюджета | 117 604,80000 | 35 511,90000 | 29 657,20000 | 52 435,70000 | 0,00000 | |||
813 | 20 791,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 20 791,30000 | 0,00000 | |||
814 | 84 053,20000 | 31 035,40000 | 25 517,00000 | 27 500,80000 | 0,00000 | |||
815 | 4 476,50000 | 4 476,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
812 | 4 140,20000 | 0,00000 | 4 140,20000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
820 | 4 143,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 143,60000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 3 781 656,72520 | 1 045 138,62957 | 1 026 984,63675 | 852 608,35422 | 856 925,10466 | |||
804 | 6 681,30000 | 1 500,00000 | 1 727,10000 | 1 727,10000 | 1 727,10000 | |||
810 | 16 615,29714 | 2 270,00000 | 5 204,09714 | 4 533,80000 | 4 607,40000 | |||
811 | 436 789,78918 | 94 816,97200 | 113 990,93906 | 113 990,93906 | 113 990,93906 | |||
812 | 49 837,23860 | 16 559,33333 | 16 747,90527 | 16 530,00000 | 0,00000 | |||
813 | 49 250,06766 | 12 737,65456 | 12 100,80000 | 12 310,81310 | 12 100,80000 | |||
814 | 565 639,77911 | 136 864,34596 | 143 004,38220 | 143 024,42095 | 142 746,63000 | |||
815 | 83 559,87342 | 37 308,60872 | 22 198,46470 | 12 026,40000 | 12 026,40000 | |||
819 | 7 700,00000 | 7 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
820 | 2 341 974,09994 | 672 877,44596 | 658 286,54838 | 495 437,77000 | 515 372,33560 | |||
822 | 4 832,49104 | 4 685,49104 | 147,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
829 | 10 970,78911 | 2 212,77800 | 3 477,40000 | 1 977,11111 | 3 303,50000 | |||
833 | 194 306,00000 | 44 006,00000 | 50 100,00000 | 50 100,00000 | 50 100,00000 | |||
837 | 1 900,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 950,00000 | 950,00000 | |||
838 | 2 200,00000 | 2 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
843 | 9 400,00000 | 9 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств юридических лиц | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2. | Подпрограмма 1 "Развитие инфраструктуры связи" | Всего, в том числе: | 339 404,91045 | 134 412,41045 | 132 227,50000 | 53 765,00000 | 19 000,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 339 404,91045 | 134 412,41045 | 132 227,50000 | 53 765,00000 | 19 000,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств юридических лиц | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
3. | Основное мероприятие 1.1 Развитие инфраструктуры связи в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 339 404,91045 | 134 412,41045 | 132 227,50000 | 53 765,00000 | 19 000,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 339 404,91045 | 134 412,41045 | 132 227,50000 | 53 765,00000 | 19 000,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств юридических лиц | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
4. | Основное мероприятие 1.2 D2 Региональный проект "Информационная инфраструктура (Камчатский край)" | Всего, в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств юридических лиц | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
5. | Подпрограмма 2 "Цифровое государственное управление" | Всего, в том числе: | 1 392 097,20143 | 368 563,91865 | 351 212,59906 | 313 233,33906 | 359 087,34466 | |
за счет средств федерального бюджета | 12 760,30000 | 4 476,50000 | 4 140,20000 | 4 143,60000 | 0,00000 | |||
815 | 4 476,50000 | 4 476,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
820 | 4 143,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 143,60000 | 0,00000 | |||
812 | 4 140,20000 | 0,00000 | 4 140,20000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 1 379 336,90143 | 364 087,41865 | 347 072,39906 | 309 089,73906 | 359 087,34466 | |||
804 | 6 681,30000 | 1 500,00000 | 1 727,10000 | 1 727,10000 | 1 727,10000 | |||
811 | 436 789,78918 | 94 816,97200 | 113 990,93906 | 113 990,93906 | 113 990,93906 | |||
815 | 18 666,08978 | 18 666,08978 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
812 | 217,90527 | 0,00000 | 217,90527 | 0,00000 | 0,00000 | |||
819 | 7 700,00000 | 7 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
820 | 890 949,32616 | 225 118,86583 | 230 989,45473 | 192 421,70000 | 242 419,30560 | |||
822 | 4 832,49104 | 4 685,49104 | 147,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
837 | 1 900,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 950,00000 | 950,00000 | |||
838 | 2 200,00000 | 2 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
843 | 9 400,00000 | 9 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств юридических лиц | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
6. | Основное мероприятие 2.1 Развитие и поддержка вычислительной и телекоммуникационной инфраструктуры | Всего, в том числе: | 672 263,33929 | 186 853,94722 | 169 158,16927 | 132 975,60826 | 183 275,61454 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 672 263,33929 | 186 853,94722 | 169 158,16927 | 132 975,60826 | 183 275,61454 | |||
811 | 7 105,09962 | 1 519,05600 | 1 862,01454 | 1 862,01454 | 1 862,01454 | |||
820 | 665 158,23967 | 185 334,89122 | 167 296,15473 | 131 113,59372 | 181 413,60000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств юридических лиц | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
7. | Основное мероприятие 2.2 Повышение качества и доступности предоставления услуг, в том числе в электронной форме | Всего, в том числе: | 118 825,99703 | 12 447,07988 | 36 208,10527 | 37 308,40628 | 32 862,40560 | |
за счет средств федерального бюджета | 12 760,30000 | 4 476,50000 | 4 140,20000 | 4 143,60000 | 0,00000 | |||
815 | 4 476,50000 | 4 476,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
812 | 4 140,20000 | 0,00000 | 4 140,20000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
820 | 4 143,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 143,60000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 106 065,69703 | 7 970,57988 | 32 067,90527 | 33 164,80628 | 32 862,40560 | |||
815 | 235,60527 | 235,60527 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
812 | 217,90527 | 0,00000 | 217,90527 | 0,00000 | 0,00000 | |||
820 | 105 612,18649 | 7 734,97461 | 31 850,00000 | 33 164,80628 | 32 862,40560 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств юридических лиц | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
8. | Основное мероприятие 2.3 Автоматизация контрольно-надзорной деятельности | Всего, в том числе: | 4 100,00000 | 2 200,00000 | 0,00000 | 950,00000 | 950,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 4 100,00000 | 2 200,00000 | 0,00000 | 950,00000 | 950,00000 | |||
837 | 1 900,00000 | 0,00000 | 950,00000 | 950,00000 | ||||
838 | 2 200,00000 | 2 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств юридических лиц | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
9. | Основное мероприятие 2.4 Развитие и сопровождение системы электронного юридически значимого документооборота в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 60 608,90000 | 23 799,00000 | 13 603,30000 | 11 603,30000 | 11 603,30000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 60 608,90000 | 23 799,00000 | 13 603,30000 | 11 603,30000 | 11 603,30000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств юридических лиц | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
10. | Основное мероприятие 2.5 Создание, развитие и сопровождение информационных систем | Всего, в том числе: | 519 198,96511 | 135 563,89155 | 132 243,02452 | 130 396,02452 | 130 396,02452 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 519 198,96511 | 135 563,89155 | 132 243,02452 | 130 396,02452 | 130 396,02452 | |||
804 | 6 681,30000 | 1 500,00000 | 1 727,10000 | 1 727,10000 | 1 727,10000 | |||
811 | 429 684,68956 | 93 297,91600 | 112 128,92452 | 112 128,92452 | 112 128,92452 | |||
815 | 18 430,48451 | 18 430,48451 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
820 | 59 570,00000 | 8 250,00000 | 18 240,00000 | 16 540,00000 | 16 540,00000 | |||
822 | 4 832,49104 | 4 685,49104 | 147,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
843 | 0,00000 | 9 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств юридических лиц | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
11. | Основное мероприятие 2.6 Цифровая трансформация иных отраслей | Всего, в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств юридических лиц | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
12. | Основное мероприятие 2.7 Цифровая трансформация в сфере обеспечения безопасности | Всего, в том числе: | 7 700,00000 | 7 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 819 | 7 700,00000 | 7 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств юридических лиц | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
13. | Основное мероприятие 2.8 D3 Региональный проект "Кадры для цифровой экономики (Камчатский край)" | Всего, в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств юридических лиц | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
14. | Основное мероприятие 2.9 D4 Региональный проект "Информационная безопасность (Камчатский край)" | Всего, в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств юридических лиц | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
15. | Основное мероприятие 2.10 D5 Региональный проект "Цифровые технологии (Камчатский край)" | Всего, в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств юридических лиц | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
16. | Основное мероприятие 2.11 D6 Региональный проект "Цифровое государственное управление (Камчатский край)" | Всего, в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств юридических лиц | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
17. | Подпрограмма 3 "Цифровой контур здравоохранения" | Всего, в том числе: | 649 692,97911 | 167 899,74596 | 168 521,38220 | 170 525,22095 | 142 746,63000 | |
за счет средств федерального бюджета | 814 | 84 053,20000 | 31 035,40000 | 25 517,00000 | 27 500,80000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 565 639,77911 | 136 864,34596 | 143 004,38220 | 143 024,42095 | 142 746,63000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств юридических лиц | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
18. | Основное мероприятие 3.1 Развитие информатизации в здравоохранении | Всего, в том числе: | 410 390,74706 | 97 950,85706 | 104 146,63000 | 104 146,63000 | 104 146,63000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 410 390,74706 | 97 950,85706 | 104 146,63000 | 104 146,63000 | 104 146,63000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств юридических лиц | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
19. | Основное мероприятие 3.2 N 7 Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" | Всего, в том числе: | 239 302,23205 | 69 948,88890 | 64 374,75220 | 66 378,59095 | 38 600,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 814 | 84 053,20000 | 31 035,40000 | 25 517,00000 | 27 500,80000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 155 249,03205 | 38 913,48890 | 38 857,75220 | 38 877,79095 | 38 600,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств юридических лиц | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
20. | Подпрограмма 4 "Цифровая образовательная среда" | Всего, в том числе: | 70 041,36766 | 12 737,65456 | 12 100,80000 | 33 102,11310 | 12 100,80000 | |
за счет средств федерального бюджета | 813 | 20 791,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 20 791,30000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 813 | 49 250,06766 | 12 737,65456 | 12 100,80000 | 12 310,81310 | 12 100,80000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств юридических лиц | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
21. | Основное мероприятие 4.1 Развитие и сопровождение информационных технологий и информационных систем в сфере образования | Всего, в том числе: | 49 040,05456 | 12 737,65456 | 12 100,80000 | 12 100,80000 | 12 100,80000 | |
за счет средств федерального бюджета | 813 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 813 | 49 040,05456 | 12 737,65456 | 12 100,80000 | 12 100,80000 | 12 100,80000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств юридических лиц | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
22. | Основное мероприятие 4.2 Е4 Региональный проект "Цифровая образовательная среда" | Всего, в том числе: | 21 001,31310 | 0,00000 | 0,00000 | 21 001,31310 | 0,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 813 | 20 791,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 20 791,30000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 813 | 210,01310 | 0,00000 | 0,00000 | 210,01310 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств юридических лиц | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
23. | Подпрограмма 5 "Цифровая трансформация социальной сферы" | Всего, в том числе: | 75 864,57275 | 20 855,29694 | 25 675,86470 | 14 003,51111 | 15 329,90000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 75 864,57275 | 20 855,29694 | 25 675,86470 | 14 003,51111 | 15 329,90000 | |||
815 | 64 893,78364 | 18 642,51894 | 22 198,46470 | 12 026,40000 | 12 026,40000 | |||
829 | 10 970,78911 | 2 212,77800 | 3 477,40000 | 1 977,11111 | 3 303,50000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств юридических лиц | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
24. | Основное мероприятие 5.1 Цифровая трансформация в сфере занятости населения и труда | Всего, в том числе: | 10 970,78911 | 2 212,77800 | 3 477,40000 | 1 977,11111 | 3 303,50000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 829 | 10 970,78911 | 2 212,77800 | 3 477,40000 | 1 977,11111 | 3 303,50000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств юридических лиц | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
25. | Основное мероприятие 5.2 Цифровая трансформация в сфере социальная помощи и поддержки населения | Всего, в том числе: | 64 893,78364 | 18 642,51894 | 22 198,46470 | 12 026,40000 | 12 026,40000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 64 893,78364 | 18 642,51894 | 22 198,46470 | 12 026,40000 | 12 026,40000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств юридических лиц | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
26. | Подпрограмма 6 "Цифровая трансформация в сфере транспорта" | Всего, в том числе: | 603 164,97365 | 192 183,10000 | 162 647,87365 | 124 167,00000 | 124 167,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 603 164,97365 | 192 183,10000 | 162 647,87365 | 124 167,00000 | 124 167,00000 | |||
820 | 408 858,97365 | 148 177,10000 | 112 547,87365 | 74 067,00000 | 74 067,00000 | |||
833 | 194 306,00000 | 44 006,00000 | 50 100,00000 | 50 100,00000 | 50 100,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств юридических лиц | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
27. | Основное мероприятие 6.1 Цифровая трансформация в сфере транспорта | Всего, в том числе: | 194 306,00000 | 44 006,00000 | 50 100,00000 | 50 100,00000 | 50 100,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 833 | 194 306,00000 | 44 006,00000 | 50 100,00000 | 50 100,00000 | 50 100,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств юридических лиц | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
28. | Основное мероприятие 6.2 Развитие и сопровождение системы автоматической фиксации административных правонарушений в области безопасности дорожного движения | Всего, в том числе: | 369 567,97365 | 128 136,10000 | 93 297,87365 | 74 067,00000 | 74 067,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 369 567,97365 | 128 136,10000 | 93 297,87365 | 74 067,00000 | 74 067,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств юридических лиц | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
29. | Основное мероприятие 6.3 R2 Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Камчатского края" | Всего, в том числе: | 39 291,00000 | 20 041,00000 | 19 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 39 291,00000 | 20 041,00000 | 19 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств юридических лиц | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
30. | Подпрограмма 7 "Умный регион" | Всего, в том числе: | 66 234,63047 | 18 829,33333 | 21 734,09714 | 21 063,80000 | 4 607,40000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 66 234,63047 | 18 829,33333 | 21 734,09714 | 21 063,80000 | 4 607,40000 | |||
810 | 16 615,29714 | 2 270,00000 | 5 204,09714 | 4 533,80000 | 4 607,40000 | |||
812 | 49 619,33333 | 16 559,33333 | 16 530,00000 | 16 530,00000 | 0,00000 | |||
822 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств юридических лиц | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
31. | Основное мероприятие 7.1 Цифровая трансформация в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Всего, в том числе: | 16 615,29714 | 2 270,00000 | 5 204,09714 | 4 533,80000 | 4 607,40000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 16 615,29714 | 2 270,00000 | 5 204,09714 | 4 533,80000 | 4 607,40000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств юридических лиц | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
32. | Основное мероприятие 7.2 Цифровая трансформация в сфере строительства | Всего, в том числе: | 49 619,33333 | 16 559,33333 | 16 530,00000 | 16 530,00000 | 0,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 812 | 49 619,33333 | 16 559,33333 | 16 530,00000 | 16 530,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств юридических лиц | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
33. | Основное мероприятие 7.3 Цифровая трансформация в сфере земельных и имущественных отношений | Всего, в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 822 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств юридических лиц | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
34. | Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации Программы" | Всего, в том числе: | 702 760,88968 | 165 169,06968 | 182 521,72000 | 175 184,07000 | 179 886,03000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 702 760,88968 | 165 169,06968 | 182 521,72000 | 175 184,07000 | 179 886,03000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств юридических лиц | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
35. | Основное мероприятие 8.1 Обеспечение реализации государственной политики в сфере цифрового развития в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 218 009,11968 | 44 298,91968 | 57 903,40000 | 57 903,40000 | 57 903,40000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 218 009,11968 | 44 298,91968 | 57 903,40000 | 57 903,40000 | 57 903,40000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств юридических лиц | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
36. | Основное мероприятие 8.2 Выполнение технологических функций в области информатизации | Всего, в том числе: | 383 922,77000 | 91 335,15000 | 97 520,32000 | 95 182,67000 | 99 884,63000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 383 922,77000 | 91 335,15000 | 97 520,32000 | 95 182,67000 | 99 884,63000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств юридических лиц | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
37. | Основное мероприятие 8.3 Обеспечение создания и функционирования центра компетенции по цифровым технологиям в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 100 829,00000 | 29 535,00000 | 27 098,00000 | 22 098,00000 | 22 098,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 100 829,00000 | 29 535,00000 | 27 098,00000 | 22 098,00000 | 22 098,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств юридических лиц | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |