____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2024 на основании Постановления Правительства Камчатского края от 28.12.2023 N 699-П.
____________________________________________________________________
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Цифровая трансформация в Камчатском крае", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 23.12.2021 N 575-П, изменения согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Камчатского края
Е.А.ЧЕКИН
ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 23.12.2021 N 575-П (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансового обеспечения Программы составляет 3 899 261,52520 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 117 604,80000 тыс. рублей, из них по годам: 2022 год - 35 511,90000 тыс. рублей; 2023 год - 29 657,20000 тыс. рублей; 2024 год - 52 435,70000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 3 781 656,72520 тыс. рублей, из них по годам: 2022 год - 1 045 138,62957 тыс. рублей; 2023 год - 1 026 984,63675 тыс. рублей; 2024 год - 852 608,35422 тыс. рублей; 2025 год - 856 925,10466 тыс. рублей |
".
2. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта Подпрограммы 2 "Цифровое государственное управление" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 2 составляет 1 392 097,20143 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 12 760,30000 тыс. рублей, из них по годам: 2022 год - 4 476,50000 тыс. рублей; 2023 год - 4 140,20000 тыс. рублей; 2024 год - 4 143,60000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 1 379 336,90143 тыс. рублей, из них по годам: 2022 год - 364 087,41865 тыс. рублей; 2023 год - 347 072,39906 тыс. рублей; 2024 год - 309 089,73906 тыс. рублей; 2025 год - 359 087,34466 тыс. рублей |
".
3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта Подпрограммы 3 "Цифровой контур здравоохранения" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 | общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 3 составляет 649 692,97911 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 84 053,20000 тыс. рублей, из них по годам: 2022 год - 31 035,40000 тыс. рублей; 2023 год - 25 517,00000 тыс. рублей; 2024 год - 27 500,80000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 565 639,77911 тыс. рублей, из них по годам: 2022 год - 136 864,34596 тыс. рублей; 2023 год - 143 004,38220 тыс. рублей; 2024 год - 143 024,42095 тыс. рублей; 2025 год - 142 746,63000 тыс. рублей |
".
4. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" паспорта Подпрограммы 6 "Цифровая трансформация в сфере транспорта" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 | общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 6 составляет 603 164,97365 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета, из них по годам: 2022 год - 192 183,10000 тыс. рублей; 2023 год - 162 647,87365 тыс. рублей; 2024 год - 124 167,00000 тыс. рублей; 2025 год - 124 167,00000 тыс. рублей |
".
5. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7" паспорта Подпрограммы 7 "Умный регион" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7 | общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 7 составляет 66 234,63047 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета, из них по годам: 2022 год - 18 829,33333 тыс. рублей; 2023 год - 21 734,09714 тыс. рублей; 2024 год - 21 063,80000 тыс. рублей; 2025 год - 4 607,40000 тыс. рублей |
".
6. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 8" паспорта Подпрограммы 8 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 8 | общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 8 составляет 702 760,88968 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета, из них по годам: 2022 год - 165 169,06968 тыс. рублей; 2023 год - 182 521,72000 тыс. рублей; 2024 год - 175 184,07000 тыс. рублей; 2025 год - 179 886,03000 тыс. рублей |
".
7. В таблице приложения 1 к Программе:
1) строку 1 изложить в следующей редакции:
"
1. | "Цифровая зрелость" органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений (нарастающий итог) | процент | 18 | 70,7 | 74,4 | 78 |
";
2) строку 2.6 изложить в следующей редакции:
"
2.6. | Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (нарастающий итог) | услуга | 20 | 84 | 84 | 84 |
".
8. В графе 3 таблицы приложения 2 к Программе:
1) в строке 6.2 слова "транспорта и дорожного строительства" заменить словами "цифрового развития";
2) в строке 6.3 слова "транспорта и дорожного строительства" заменить словами "цифрового развития".
9. Приложение 4 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 4
к Программе
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"
N п/п | Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию Программы (тыс. руб.) | |||||
ГРБС | Всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Государственная программа Камчатского края "Цифровая трансформация в Камчатском крае" | Всего, в том числе: | 3 899 261,52520 | 1 080 650,52957 | 1 056 641,83675 | 905 044,05422 | 856 925,10466 | |
за счет средств федерального бюджета | 117 604,80000 | 35 511,90000 | 29 657,20000 | 52 435,70000 | 0,00000 | |||
813 | 20 791,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 20 791,30000 | 0,00000 | |||
814 | 84 053,20000 | 31 035,40000 | 25 517,00000 | 27 500,80000 | 0,00000 | |||
815 | 4 476,50000 | 4 476,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
812 | 4 140,20000 | 0,00000 | 4 140,20000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
820 | 4 143,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 143,60000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 3 781 656,72520 | 1 045 138,62957 | 1 026 984,63675 | 852 608,35422 | 856 925,10466 | |||
804 | 6 681,30000 | 1 500,00000 | 1 727,10000 | 1 727,10000 | 1 727,10000 | |||
810 | 16 615,29714 | 2 270,00000 | 5 204,09714 | 4 533,80000 | 4 607,40000 | |||
811 | 436 789,78918 | 94 816,97200 | 113 990,93906 | 113 990,93906 | 113 990,93906 | |||
812 | 49 837,23860 | 16 559,33333 | 16 747,90527 | 16 530,00000 | 0,00000 | |||
813 | 49 250,06766 | 12 737,65456 | 12 100,80000 | 12 310,81310 | 12 100,80000 | |||
814 | 565 639,77911 | 136 864,34596 | 143 004,38220 | 143 024,42095 | 142 746,63000 | |||
815 | 83 559,87342 | 37 308,60872 | 22 198,46470 | 12 026,40000 | 12 026,40000 | |||
819 | 7 700,00000 | 7 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
820 | 2 341 974,09994 | 672 877,44596 | 658 286,54838 | 495 437,77000 | 515 372,33560 | |||
822 | 4 832,49104 | 4 685,49104 | 147,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
829 | 10 970,78911 | 2 212,77800 | 3 477,40000 | 1 977,11111 | 3 303,50000 | |||
833 | 194 306,00000 | 44 006,00000 | 50 100,00000 | 50 100,00000 | 50 100,00000 | |||
837 | 1 900,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 950,00000 | 950,00000 | |||
838 | 2 200,00000 | 2 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
843 | 9 400,00000 | 9 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств юридических лиц | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2. | Подпрограмма 1 "Развитие инфраструктуры связи" | Всего, в том числе: | 339 404,91045 | 134 412,41045 | 132 227,50000 | 53 765,00000 | 19 000,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 339 404,91045 | 134 412,41045 | 132 227,50000 | 53 765,00000 | 19 000,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств юридических лиц | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
3. | Основное мероприятие 1.1 Развитие инфраструктуры связи в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 339 404,91045 | 134 412,41045 | 132 227,50000 | 53 765,00000 | 19 000,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 339 404,91045 | 134 412,41045 | 132 227,50000 | 53 765,00000 | 19 000,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств юридических лиц | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
4. | Основное мероприятие 1.2 D2 Региональный проект "Информационная инфраструктура (Камчатский край)" | Всего, в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств юридических лиц | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
5. | Подпрограмма 2 "Цифровое государственное управление" | Всего, в том числе: | 1 392 097,20143 | 368 563,91865 | 351 212,59906 | 313 233,33906 | 359 087,34466 | |
за счет средств федерального бюджета | 12 760,30000 | 4 476,50000 | 4 140,20000 | 4 143,60000 | 0,00000 | |||
815 | 4 476,50000 | 4 476,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
820 | 4 143,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 143,60000 | 0,00000 | |||
812 | 4 140,20000 | 0,00000 | 4 140,20000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 1 379 336,90143 | 364 087,41865 | 347 072,39906 | 309 089,73906 | 359 087,34466 | |||
804 | 6 681,30000 | 1 500,00000 | 1 727,10000 | 1 727,10000 | 1 727,10000 | |||
811 | 436 789,78918 | 94 816,97200 | 113 990,93906 | 113 990,93906 | 113 990,93906 | |||
815 | 18 666,08978 | 18 666,08978 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
812 | 217,90527 | 0,00000 | 217,90527 | 0,00000 | 0,00000 | |||
819 | 7 700,00000 | 7 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
820 | 890 949,32616 | 225 118,86583 | 230 989,45473 | 192 421,70000 | 242 419,30560 | |||
822 | 4 832,49104 | 4 685,49104 | 147,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
837 | 1 900,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 950,00000 | 950,00000 | |||
838 | 2 200,00000 | 2 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
843 | 9 400,00000 | 9 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств юридических лиц | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
6. | Основное мероприятие 2.1 Развитие и поддержка вычислительной и телекоммуникационной инфраструктуры | Всего, в том числе: | 672 263,33929 | 186 853,94722 | 169 158,16927 | 132 975,60826 | 183 275,61454 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 672 263,33929 | 186 853,94722 | 169 158,16927 | 132 975,60826 | 183 275,61454 | |||
811 | 7 105,09962 | 1 519,05600 | 1 862,01454 | 1 862,01454 | 1 862,01454 | |||
820 | 665 158,23967 | 185 334,89122 | 167 296,15473 | 131 113,59372 | 181 413,60000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств юридических лиц | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
7. | Основное мероприятие 2.2 Повышение качества и доступности предоставления услуг, в том числе в электронной форме | Всего, в том числе: | 118 825,99703 | 12 447,07988 | 36 208,10527 | 37 308,40628 | 32 862,40560 | |
за счет средств федерального бюджета | 12 760,30000 | 4 476,50000 | 4 140,20000 | 4 143,60000 | 0,00000 | |||
815 | 4 476,50000 | 4 476,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
812 | 4 140,20000 | 0,00000 | 4 140,20000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
820 | 4 143,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 143,60000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 106 065,69703 | 7 970,57988 | 32 067,90527 | 33 164,80628 | 32 862,40560 | |||
815 | 235,60527 | 235,60527 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
812 | 217,90527 | 0,00000 | 217,90527 | 0,00000 | 0,00000 | |||
820 | 105 612,18649 | 7 734,97461 | 31 850,00000 | 33 164,80628 | 32 862,40560 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств юридических лиц | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
8. | Основное мероприятие 2.3 Автоматизация контрольно-надзорной деятельности | Всего, в том числе: | 4 100,00000 | 2 200,00000 | 0,00000 | 950,00000 | 950,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 4 100,00000 | 2 200,00000 | 0,00000 | 950,00000 | 950,00000 | |||
837 | 1 900,00000 | 0,00000 | 950,00000 | 950,00000 | ||||
838 | 2 200,00000 | 2 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств юридических лиц | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
9. | Основное мероприятие 2.4 Развитие и сопровождение системы электронного юридически значимого документооборота в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 60 608,90000 | 23 799,00000 | 13 603,30000 | 11 603,30000 | 11 603,30000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 60 608,90000 | 23 799,00000 | 13 603,30000 | 11 603,30000 | 11 603,30000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств юридических лиц | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
10. | Основное мероприятие 2.5 Создание, развитие и сопровождение информационных систем | Всего, в том числе: | 519 198,96511 | 135 563,89155 | 132 243,02452 | 130 396,02452 | 130 396,02452 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 519 198,96511 | 135 563,89155 | 132 243,02452 | 130 396,02452 | 130 396,02452 | |||
804 | 6 681,30000 | 1 500,00000 | 1 727,10000 | 1 727,10000 | 1 727,10000 | |||
811 | 429 684,68956 | 93 297,91600 | 112 128,92452 | 112 128,92452 | 112 128,92452 | |||
815 | 18 430,48451 | 18 430,48451 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
820 | 59 570,00000 | 8 250,00000 | 18 240,00000 | 16 540,00000 | 16 540,00000 | |||
822 | 4 832,49104 | 4 685,49104 | 147,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
843 | 0,00000 | 9 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств юридических лиц | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
11. | Основное мероприятие 2.6 Цифровая трансформация иных отраслей | Всего, в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств юридических лиц | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |