Недействующий


ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 августа 2023 года N 440-П


О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Цифровая трансформация в Камчатском крае", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 23.12.2021 N 575-П

____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2024 на основании Постановления Правительства Камчатского края от 28.12.2023 N 699-П.
____________________________________________________________________



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Внести в государственную программу Камчатского края "Цифровая трансформация в Камчатском крае", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 23.12.2021 N 575-П, изменения согласно приложению к настоящему Постановлению.


2. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.



Председатель Правительства
Камчатского края
Е.А.ЧЕКИН



Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 21.08.2023 N 440-П



ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 23.12.2021 N 575-П (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)


1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Программы

общий объем финансового обеспечения

Программы составляет 3 899 261,52520 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 117 604,80000 тыс. рублей, из них по годам:

2022 год - 35 511,90000 тыс. рублей;

2023 год - 29 657,20000 тыс. рублей;

2024 год - 52 435,70000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 3 781 656,72520 тыс. рублей, из них по годам:

2022 год - 1 045 138,62957 тыс. рублей;

2023 год - 1 026 984,63675 тыс. рублей;

2024 год - 852 608,35422 тыс. рублей;

2025 год - 856 925,10466 тыс. рублей

".


2. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта Подпрограммы 2 "Цифровое государственное управление" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2

общий объем финансового обеспечения

Подпрограммы 2 составляет 1 392 097,20143

тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 12 760,30000 тыс. рублей, из них по годам:

2022 год - 4 476,50000 тыс. рублей;

2023 год - 4 140,20000 тыс. рублей;

2024 год - 4 143,60000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 1 379 336,90143 тыс. рублей, из них по годам:

2022 год - 364 087,41865 тыс. рублей;

2023 год - 347 072,39906 тыс. рублей;

2024 год - 309 089,73906 тыс. рублей;

2025 год - 359 087,34466 тыс. рублей

".


3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта Подпрограммы 3 "Цифровой контур здравоохранения" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3

общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 3 составляет 649 692,97911 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 84 053,20000 тыс. рублей, из них по годам:

2022 год - 31 035,40000 тыс. рублей;

2023 год - 25 517,00000 тыс. рублей;

2024 год - 27 500,80000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 565 639,77911 тыс. рублей, из них по годам:

2022 год - 136 864,34596 тыс. рублей;

2023 год - 143 004,38220 тыс. рублей;

2024 год - 143 024,42095 тыс. рублей;

2025 год - 142 746,63000 тыс. рублей

".


4. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" паспорта Подпрограммы 6 "Цифровая трансформация в сфере транспорта" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6

общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 6 составляет 603 164,97365 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета, из них по годам:

2022 год - 192 183,10000 тыс. рублей;

2023 год - 162 647,87365 тыс. рублей;

2024 год - 124 167,00000 тыс. рублей;

2025 год - 124 167,00000 тыс. рублей

".


5. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7" паспорта Подпрограммы 7 "Умный регион" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7

общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 7 составляет 66 234,63047 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета, из них по годам:

2022 год - 18 829,33333 тыс. рублей;

2023 год - 21 734,09714 тыс. рублей;

2024 год - 21 063,80000 тыс. рублей;

2025 год - 4 607,40000 тыс. рублей

".


6. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 8" паспорта Подпрограммы 8 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 8

общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 8 составляет 702 760,88968 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета, из них по годам:

2022 год - 165 169,06968 тыс. рублей;

2023 год - 182 521,72000 тыс. рублей;

2024 год - 175 184,07000 тыс. рублей;

2025 год - 179 886,03000 тыс. рублей

".


7. В таблице приложения 1 к Программе:


1) строку 1 изложить в следующей редакции:


"

1.

"Цифровая зрелость" органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений (нарастающий итог)

процент

18

70,7

74,4

78

";


2) строку 2.6 изложить в следующей редакции:


"

2.6.

Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (нарастающий итог)

услуга

20

84

84

84

".


8. В графе 3 таблицы приложения 2 к Программе:


1) в строке 6.2 слова "транспорта и дорожного строительства" заменить словами "цифрового развития";


2) в строке 6.3 слова "транспорта и дорожного строительства" заменить словами "цифрового развития".


9. Приложение 4 к Программе изложить в следующей редакции:



"Приложение 4
к Программе



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

N п/п

Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию Программы (тыс. руб.)

ГРБС

Всего

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Государственная программа Камчатского края "Цифровая трансформация в Камчатском крае"

Всего, в том числе:

3 899 261,52520

1 080 650,52957

1 056 641,83675

905 044,05422

856 925,10466

за счет средств федерального бюджета

117 604,80000

35 511,90000

29 657,20000

52 435,70000

0,00000

813

20 791,30000

0,00000

0,00000

20 791,30000

0,00000

814

84 053,20000

31 035,40000

25 517,00000

27 500,80000

0,00000

815

4 476,50000

4 476,50000

0,00000

0,00000

0,00000

812

4 140,20000

0,00000

4 140,20000

0,00000

0,00000

820

4 143,60000

0,00000

0,00000

4 143,60000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

3 781 656,72520

1 045 138,62957

1 026 984,63675

852 608,35422

856 925,10466

804

6 681,30000

1 500,00000

1 727,10000

1 727,10000

1 727,10000

810

16 615,29714

2 270,00000

5 204,09714

4 533,80000

4 607,40000

811

436 789,78918

94 816,97200

113 990,93906

113 990,93906

113 990,93906

812

49 837,23860

16 559,33333

16 747,90527

16 530,00000

0,00000

813

49 250,06766

12 737,65456

12 100,80000

12 310,81310

12 100,80000

814

565 639,77911

136 864,34596

143 004,38220

143 024,42095

142 746,63000

815

83 559,87342

37 308,60872

22 198,46470

12 026,40000

12 026,40000

819

7 700,00000

7 700,00000

0,00000

0,00000

0,00000

820

2 341 974,09994

672 877,44596

658 286,54838

495 437,77000

515 372,33560

822

4 832,49104

4 685,49104

147,00000

0,00000

0,00000

829

10 970,78911

2 212,77800

3 477,40000

1 977,11111

3 303,50000

833

194 306,00000

44 006,00000

50 100,00000

50 100,00000

50 100,00000

837

1 900,00000

0,00000

0,00000

950,00000

950,00000

838

2 200,00000

2 200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

843

9 400,00000

9 400,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.

Подпрограмма 1 "Развитие инфраструктуры связи"

Всего, в том числе:

339 404,91045

134 412,41045

132 227,50000

53 765,00000

19 000,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

820

339 404,91045

134 412,41045

132 227,50000

53 765,00000

19 000,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.

Основное мероприятие 1.1 Развитие инфраструктуры связи в Камчатском крае

Всего, в том числе:

339 404,91045

134 412,41045

132 227,50000

53 765,00000

19 000,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

820

339 404,91045

134 412,41045

132 227,50000

53 765,00000

19 000,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.

Основное мероприятие 1.2 D2 Региональный проект "Информационная инфраструктура (Камчатский край)"

Всего, в том числе:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.

Подпрограмма 2 "Цифровое государственное управление"

Всего, в том числе:

1 392 097,20143

368 563,91865

351 212,59906

313 233,33906

359 087,34466

за счет средств федерального бюджета

12 760,30000

4 476,50000

4 140,20000

4 143,60000

0,00000

815

4 476,50000

4 476,50000

0,00000

0,00000

0,00000

820

4 143,60000

0,00000

0,00000

4 143,60000

0,00000

812

4 140,20000

0,00000

4 140,20000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 379 336,90143

364 087,41865

347 072,39906

309 089,73906

359 087,34466

804

6 681,30000

1 500,00000

1 727,10000

1 727,10000

1 727,10000

811

436 789,78918

94 816,97200

113 990,93906

113 990,93906

113 990,93906

815

18 666,08978

18 666,08978

0,00000

0,00000

0,00000

812

217,90527

0,00000

217,90527

0,00000

0,00000

819

7 700,00000

7 700,00000

0,00000

0,00000

0,00000

820

890 949,32616

225 118,86583

230 989,45473

192 421,70000

242 419,30560

822

4 832,49104

4 685,49104

147,00000

0,00000

0,00000

837

1 900,00000

0,00000

0,00000

950,00000

950,00000

838

2 200,00000

2 200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

843

9 400,00000

9 400,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.

Основное мероприятие 2.1 Развитие и поддержка вычислительной и телекоммуникационной инфраструктуры

Всего, в том числе:

672 263,33929

186 853,94722

169 158,16927

132 975,60826

183 275,61454

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

672 263,33929

186 853,94722

169 158,16927

132 975,60826

183 275,61454

811

7 105,09962

1 519,05600

1 862,01454

1 862,01454

1 862,01454

820

665 158,23967

185 334,89122

167 296,15473

131 113,59372

181 413,60000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.

Основное мероприятие 2.2 Повышение качества и доступности предоставления услуг, в том числе в электронной форме

Всего, в том числе:

118 825,99703

12 447,07988

36 208,10527

37 308,40628

32 862,40560

за счет средств федерального бюджета

12 760,30000

4 476,50000

4 140,20000

4 143,60000

0,00000

815

4 476,50000

4 476,50000

0,00000

0,00000

0,00000

812

4 140,20000

0,00000

4 140,20000

0,00000

0,00000

820

4 143,60000

0,00000

0,00000

4 143,60000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

106 065,69703

7 970,57988

32 067,90527

33 164,80628

32 862,40560

815

235,60527

235,60527

0,00000

0,00000

0,00000

812

217,90527

0,00000

217,90527

0,00000

0,00000

820

105 612,18649

7 734,97461

31 850,00000

33 164,80628

32 862,40560

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8.

Основное мероприятие 2.3 Автоматизация контрольно-надзорной деятельности

Всего, в том числе:

4 100,00000

2 200,00000

0,00000

950,00000

950,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

4 100,00000

2 200,00000

0,00000

950,00000

950,00000

837

1 900,00000

0,00000

950,00000

950,00000

838

2 200,00000

2 200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9.

Основное мероприятие 2.4 Развитие и сопровождение системы электронного юридически значимого документооборота в Камчатском крае

Всего, в том числе:

60 608,90000

23 799,00000

13 603,30000

11 603,30000

11 603,30000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

820

60 608,90000

23 799,00000

13 603,30000

11 603,30000

11 603,30000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10.

Основное мероприятие 2.5 Создание, развитие и сопровождение информационных систем

Всего, в том числе:

519 198,96511

135 563,89155

132 243,02452

130 396,02452

130 396,02452

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

519 198,96511

135 563,89155

132 243,02452

130 396,02452

130 396,02452

804

6 681,30000

1 500,00000

1 727,10000

1 727,10000

1 727,10000

811

429 684,68956

93 297,91600

112 128,92452

112 128,92452

112 128,92452

815

18 430,48451

18 430,48451

0,00000

0,00000

0,00000

820

59 570,00000

8 250,00000

18 240,00000

16 540,00000

16 540,00000

822

4 832,49104

4 685,49104

147,00000

0,00000

0,00000

843

0,00000

9 400,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11.

Основное мероприятие 2.6 Цифровая трансформация иных отраслей

Всего, в том числе:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»