АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 декабря 2021 года N 935


О внесении изменений в постановление администрации области от 21.10.2013 N 1181 "Об утверждении государственной программы Тамбовской области "Информационное общество"



В целях приведения нормативных правовых актов области в соответствие с действующим законодательством администрация области постановляет:


1. Внести в постановление администрации области от 21.10.2013 N 1181 "Об утверждении государственной программы Тамбовской области "Информационное общество" (в редакции от 15.10.2021) (далее - постановление) следующее изменение:


пункт 3 изложить в следующей редакции:


"3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя аппарата главы администрации области Д.А.Полухину.".


2. Внести в государственную программу Тамбовской области "Информационное общество" (далее - государственная программа), утвержденную постановлением, следующие изменения:


в паспорте государственной программы позицию "Объемы и источники финансирования государственной программы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования государственной программы

Общий объем финансирования мероприятий государственной программы за счет всех источников финансирования - 16047551,0 тыс. рублей:

в 2014 г. - 983820,45 тыс. рублей;

в 2015 г. - 1285834,85 тыс. рублей;

в 2016 г. - 1181174,68 тыс. рублей;

в 2017 г. - 995659 тыс. рублей;

в 2018 г. - 1382542,24 тыс. рублей;

в 2019 г. - 1965455,7 тыс. рублей;

в 2020 г. - 1709478,89 тыс. рублей;

в 2021 г. - 1724877,5 тыс. рублей;

в 2022 г. - 1543171,1 тыс. рублей;

в 2023 г. - 1587661,7 тыс. рублей;

в 2024 г. - 1687874,89 тыс. рублей;

в том числе:

средства бюджета Тамбовской области - 2369221,64 тыс. рублей:

в 2014 г. - 168627,7 тыс. рублей;

в 2015 г. - 131072,6 тыс. рублей;

в 2016 г. - 118174,68 тыс. рублей;

в 2017 г. - 290471,7 тыс. рублей;

в 2018 г. - 341268,14 тыс. рублей;

в 2019 г. - 356398,7 тыс. рублей;

в 2020 г. - 271319,64 тыс. рублей;

в 2021 г. - 265107,19 тыс. рублей;

в 2022 г. - 81156,9 тыс. рублей;

в 2023 г. - 82068,5 тыс. рублей;

в 2024 г. - 263555,89 тыс. рублей;

средства федерального бюджета <*> - 301343,11 тыс. рублей:

в 2014 г. - 62737,75 тыс. рублей;

в 2015 г. - 41548,6 тыс. рублей;

в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2017 г. - 25187,3 тыс. рублей;

в 2018 г. - 5274,1 тыс. рублей;

в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2020 г. - 7152,05 тыс. рублей;

в 2021 г. - 40911,61 тыс. рублей;

в 2022 г. - 36932,5 тыс. рублей;

в 2023 г. - 81599,2 тыс. рублей;

в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 13376986,25 тыс. рублей:

в 2014 г. - 752455 тыс. рублей;

в 2015 г. - 1113213,65 тыс. рублей;

в 2016 г. - 1063000 тыс. рублей;

в 2017 г. - 680000 тыс. рублей;

в 2018 г. - 1036000 тыс. рублей;

в 2019 г. - 1609057 тыс. рублей;

в 2020 г. - 1431007,2 тыс. рублей;

в 2021 г. - 1418858,7 тыс. рублей;

в 2022 г. - 1425081,7 тыс. рублей;

в 2023 г. - 1423994 тыс. рублей;

в 2024 г. - 1424319 тыс. рублей.

При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014 - 2024 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области


в разделе 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы" абзац третий изложить в следующей редакции:


"Объем финансирования мероприятий государственной программы за счет всех источников составит 16047551,0 тыс. рублей, в том числе: средств бюджета области - 2369221,64 тыс. рублей, федерального бюджета - 301343,11 тыс. рублей, внебюджетных источников - 13376986,25 тыс. рублей.";


приложения N 2, 3, 4 к государственной программе изложить в редакции согласно приложениям N 1, 2, 3 к настоящему постановлению;


в приложении N 6 к государственной программе "Подпрограмма "Информационное государство" (далее - подпрограмма):


в паспорте подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы в 2014 - 2024 гг. за счет всех источников финансирования - 1790251,1 тыс. рублей:

в 2014 г. - 219002,7 тыс. рублей;

в 2015 г. - 148418,5 тыс. рублей;

в 2016 г. - 118174,68 тыс. рублей;

в 2017 г. - 264471,2 тыс. рублей;

в 2018 г. - 167779,24 тыс. рублей;

в 2019 г. - 156947,0 тыс. рублей;

в 2020 г. - 133958,99 тыс. рублей;

в 2021 г. - 274333,3 тыс. рублей;

в 2022 г. - 83340,5 тыс. рублей;

в 2023 г. - 128918,8 тыс. рублей;

в 2024 г. - 94906,39 тыс. рублей;

в том числе по источникам финансирования:

средства бюджета Тамбовской области - 1526125,34 тыс. рублей:

в 2014 г. - 168627,7 тыс. рублей;

в 2015 г. - 106537,2 тыс. рублей;

в 2016 г. - 118174,68 тыс. рублей;

в 2017 г. - 264471,2 тыс. рублей;

в 2018 г. - 162505,14 тыс. рублей;

в 2019 г. - 156947,0 тыс. рублей;

в 2020 г. - 126806,94 тыс. рублей;

в 2021 г. - 233421,69 тыс. рублей;

в 2022 г. - 46408,0 тыс. рублей;

в 2023 г. - 47319,6 тыс. рублей;

в 2024 г. - 94906,39 тыс. рублей;

средства федерального бюджета <**> - 216269,46 тыс. рублей:

в 2014 г. - 19500 тыс. рублей;

в 2015 г. - 24900 тыс. рублей;

в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2018 г. - 5274,1 тыс. рублей;

в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2020 г. - 7152,05 тыс. рублей;

в 2021 г. - 40911,61 тыс. рублей;

в 2022 г. - 36932,5 тыс. рублей;

в 2023 г. - 81599,2 тыс. рублей;

в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 47856,3 тыс. рублей:

в 2014 г. - 30875 тыс. рублей;

в 2015 г. - 16981,3 тыс. рублей;

в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2021 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей.

При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014 - 2024 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области


в разделе 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" абзац первый изложить в следующей редакции:


"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет всех источников финансирования составит 1790251,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Тамбовской области - 1526125,34 тыс. рублей, средств федерального бюджета - 216269,46 тыс. рублей, внебюджетных источников - 47856,3 тыс. рублей.";


в приложении N 8 к государственной программе "Подпрограмма "Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Тамбовской области" (далее - подпрограмма):


в паспорте подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы в 2017 - 2024 гг. за счет всех источников финансирования - 829248,0 тыс. рублей:

в 2017 г. - 51187,8 тыс. рублей;

в 2018 г. - 178763,0 тыс. рублей;

в 2019 г. - 199451,7 тыс. рублей;

в 2020 г. - 144512,7 тыс. рублей;

в 2021 г. - 31685,5 тыс. рублей;

в 2022 г. - 34748,9 тыс. рублей;

в 2023 г. - 34748,9 тыс. рублей;

в 2024 г. - 154149,5 тыс. рублей;

в том числе по источникам финансирования:

средства бюджета Тамбовской области - 804060,7 тыс. рублей:

в 2017 г. - 26000,5 тыс. рублей;

в 2018 г. - 178763,0 тыс. рублей;

в 2019 г. - 199451,7 тыс. рублей;

в 2020 г. - 144512,7 тыс. рублей;

в 2021 г. - 31685,5 тыс. рублей;

в 2022 г. - 34748,9 тыс. рублей;

в 2023 г. - 34748,9 тыс. рублей;

в 2024 г. - 154149,5 тыс. рублей;

средства федерального бюджета <*> - 25187,3 тыс. рублей:

в 2017 г. - 25187,3 тыс. рублей;

в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2021 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2017 - 2024 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области


разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" абзац первый изложить в следующей редакции:


"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет всех источников финансирования составит 829248,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета области 804060,7 тыс. рублей, федерального бюджета - 25187,3 тыс. рублей.".


3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).



Временно исполняющий обязанности
главы администрации области
М.Б.Егоров



Приложение N 1
к постановлению
администрации Тамбовской области
от 20.12.2021 N 935



Приложение N 2
к государственной программе Тамбовской
области "Информационное общество"



ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО"

N п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, федерального (регионального) проекта

Ответственный исполнитель, соисполнители

Ожидаемые непосредственные результаты

Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.

наименование

единица измерения

значение (по годам реализации мероприятия)

по годам, всего

федеральный бюджет

бюджет Тамбовской области

местный бюджет

внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Подпрограмма "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества"

1.

Развитие сети базовых станций операторов сотовой связи (приоритетный стратегический проект)

Управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области (далее - управление информационных технологий)

Доля населенных пунктов, население которых не обеспечено устойчивой сотовой связью

%

2014

23

2014

400000

0

0

0

400000

2015

20

2015

639000

0

0

0

639000

2016

18

2016

533520

0

0

0

533520

2017

15

2017

361100

0

0

0

361100

2018

13

2018

637500

0

0

0

637500

2019

12

2019

850814

0

0

0

850814

2020

11

2020

893000

0

0

0

893000

2021

10

2021

885000

0

0

0

885000

2022

8

2022

885000

0

0

0

885000

2023

7

2023

885000

0

0

0

885000

2024

5

2024

885000

0

0

0

885000

2.

Развитие магистральной сети передачи данных (приоритетный стратегический проект)

Управление информационных технологий

Доля населенных пунктов, потребности населения которых в услуге связи "доступ в сеть Интернет" удовлетворены

%

2014

36

2014

300000

0

0

0

300000

2015

40

2015

394000

0

0

0

394000

2016

45

2016

320110

0

0

0

320110

2017

50

2017

317000

0

0

0

317000

2018

55

2018

382500

0

0

0

382500

2019

60

2019

756808

0

0

0

756808

2020

65

2020

537000

0

0

0

537000

2021

67

2021

532500

0

0

0

532500

2022

68

2022

532500

0

0

0

532500

2023

69

2023

532500

0

0

0

532500

2024

70

2024

532500

0

0

0

532500

3.

Создание единой информационно-коммуникационной среды области

Управление информационных технологий

Количество государственных и муниципальных учреждений, для которых проведены работы по модернизации каналов связи

Ед.

2014

98

2014

20000

0

0

0

20000

2015

198

2015

20000

0

0

0

20000

2016

198

2016

0

0

0

0

0

2017

198

2017

0

0

0

0

0

2018

198

2018

0

0

0

0

0

2019

198

2019

0

0

0

0

0

2020

198

2020

0

0

0

0

0

2021

198

2021

0

0

0

0

0

2022

198

2022

0

0

0

0

0

2023

198

2023

0

0

0

0

0

2024

198

2024

0

0

0

0

0

Количество населенных пунктов, в которых создана точка доступа к сети Интернет

Ед.

2014

0

2014

0

0

0

0

0

2015

0

2015

0

0

0

0

0

2016

74

2016

134000

0

0

0

134000

2017

74

2017

0

0

0

0

0

2018

74

2018

0

0

0

0

0

2019

74

2019

0

0

0

0

0

2020

74

2020

0

0

0

0

0

2021

74

2021

0

0

0

0

0

2022

74

2022

0

0

0

0

0

2023

74

2023

0

0

0

0

0

2024

74

2024

0

0

0

0

0

Всего по подпрограмме

2014

720000

0

0

0

720000

2015

1053000

0

0

0

1053000

2016

987630

0

0

0

987630

2017

678100

0

0

0

678100

2018

1020000

0

0

0

1020000

2019

1607622

0

0

0

1607622

2020

1430000

0

0

0

1430000

2021

1417500

0

0

0

1417500

2022

1417500

0

0

0

1417500

2023

1417500

0

0

0

1417500

2024

1417500

0

0

0

1417500

Подпрограмма "Информационное государство"

1.

Создание и развитие механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде

Управление информационных технологий, управление делами администрации области (далее - управление делами)

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме

%

2014

35

2014

152566,85

19500

102191,85

0

30875

2015

40

2015

29641,3

0

12660

0

16981,3

2016

50

2016

0

0

0

0

0

2017

60

2017

0

0

0

0

0

2018

70

2018

0

0

0

0

0

2019

70

2019

0

0

0

0

0

2020

70

2020

0

0

0

0

0

2021

70

2021

0

0

0

0

0

2022

70

2022

0

0

0

0

0

2023

70

2023

0

0

0

0

0

2024

70

2024

0

0

0

0

0

1.1.

предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ)

Управление информационных технологий, управление делами

Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием информационной системы автоматизации деятельности многофункциональных центров (далее - ИС "МФЦ")

%

2014

14,3

2014

10000

0

10000

0

0

2015

57,1

2015

0

0

0

0

0

2016

77

2016

0

0

0

0

0

2017

100

2017

0

0

0

0

0

2018

100

2018

0

0

0

0

0

2019

100

2019

0

0

0

0

0

2020

100

2020

0

0

0

0

0

2021

100

2021

0

0

0

0

0

2022

100

2022

0

0

0

0

0

2023

100

2023

0

0

0

0

0

2024

100

2024

0

0

0

0

0

Количество государственных услуг, оказываемых с использованием Единого (Регионального) портала государственных услуг (далее - ЕПГУ, РПГУ)

Ед.

2014

28

2014

27589,35

0

27589,35

0

0

2015

38

2015

12660

0

12660

0

0

2016

54

2016

0

0

0

0

0

2017

61

2017

0

0

0

0

0

2018

67

2018

0

0

0

0

0

2019

79

2019

0

0

0

0

0

2020

100

2020

0

0

0

0

0

2021

103

2021

0

0

0

0

0

2022

114

2022

0

0

0

0

0

2023

122

2023

0

0

0

0

0

2024

130

2024

0

0

0

0

0

1.2.

внедрение и сопровождение системы универсальной электронной карты (далее - УЭК) в Тамбовской области

Управление делами

Количество проживающих на территории области и обратившихся в уполномоченную организацию субъекта Российской Федерации (далее - УОС) с заявлением на получение УЭК граждан, получивших УЭК

Ед.

2014

4300

2014

64602,5

0

64602,5

0

0

2015

4500

2015

0

0

0

0

0

2016

3495

2016

0

0

0

0

0

2017

0

2017

0

0

0

0

0

2018

0

2018

0

0

0

0

0

2019

0

2019

0

0

0

0

0

2020

0

2020

0

0

0

0

0

2021

0

2021

0

0

0

0

0

2022

0

2022

0

0

0

0

0

2023

0

2023

0

0

0

0

0

2024

0

2024

0

0

0

0

0

Управление информационных технологий

Количество пунктов приема заявлений и выдачи УЭК гражданам на территории области

Ед.

2014

30

2014

30875

0

0

0

30875

2015

4

2015

16981,3

0

0

0

16981,3

2016

1

2016

0

0

0

0

0

2017

0

2017

0

0

0

0

0

2018

0

2018

0

0

0

0

0

2019

0

2019

0

0

0

0

0

2020

0

2020

0

0

0

0

0

2021

0

2021

0

0

0

0

0

2022

0

2022

0

0

0

0

0

2023

0

2023

0

0

0

0

0

2024

0

2024

0

0

0

0

0

2.

Развитие электронного правительства и повышение качества государственного управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий

Управление информационных технологий, управление делами, с 2017 года - департамент административно-хозяйственной работы и контрактной службы аппарата главы администрации области (далее - департамент АХРиКС), комитет государственного заказа области, Тамбовское областное государственное казенное учреждение "Региональный центр по организации закупок" (далее - ТОГКУ "Региональный центр по организации закупок"), управление труда и занятости населения области

Доля органов исполнительной власти области (далее - ОИВ) и органов местного самоуправления области (далее - ОМСУ), подключенных (использующих) к единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства области

%

2014

100

2014

48780,2

0

48780,2

0

0

2015

100

2015

116064,7

24900

91164,7

0

0

2016

100

2016

118174,68

0

118174,68

0

0

2017

100

2017

264471,2

0

264471,2

0

0

2018

100

2018

167779,24

5274,1

162505,14

0

0

2019

100

2019

156947,0

0

156947,0

0

0

2020

100

2020

133958,99

7152,05

126806,94

0

0

2021

100

2021

274333,3

40911,61

233421,69

0

0

2022

100

2022

83340,5

36932,5

81156,9

0

0

2023

100

2023

128918,8

81599,2

47319,6

0

0

2024

100

2024

94906,39

0

94906,39

0

0

2.1.

повышение качества государственного управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий

Управление делами, с 2017 года - департамент АХРиКС, управление информационных технологий; комитет государственного заказа области

Доля ОИВ и ОМСУ, подключенных (использующих) к единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства области

%

2014

100

2014

44551,2

0

44551,2

0

0

2015

100

2015

70275,2

0

70275,2

0

0

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»