В постановление Правительства Тюменской области от 14.12.2018 N 498-п "Об утверждении государственной программы Тюменской области "Содействие занятости населения и регулирование трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений" и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов" внести следующие изменения:
1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
"4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора Департамента труда и занятости населения Тюменской области.".
2. Приложения N 1 - 3 к паспорту государственной программы Тюменской области, приложение N 1 к паспорту подпрограммы 2 государственной программы Тюменской области изложить в редакции согласно приложениям N 1 - 5 к настоящему постановлению соответственно.
Губернатор области
А.В.МООР
Приложение N 1
к паспорту государственной программы Тюменской области
ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ И ИНЫХ НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫХ С НИМИ ОТНОШЕНИЙ"
N п/п | Наименование показателя, единица измерения, направленность | Базовое значение | Значения в период реализации программы | ||||||
2018 год (Факт) | 2019 год (Факт) | 2020 год (Факт) | 2021 год (План) | 2022 год (План) | 2023 год (План) | 2024 год (План) | 2025 год (План) | ||
Подпрограмма 1. Содействие занятости населения и регулирование социально-трудовых отношений | |||||||||
Цель подпрограммы 1. Содействие повышению эффективной занятости населения, развитие кадрового потенциала региона, содействие повышению уровня жизни населения | |||||||||
Целевые показатели | |||||||||
1. | Уровень безработицы по методологии МОТ в среднем за год, %, О | 4,5 | 4,1 | 4,8 | 5,2 - 4,1 | 5,1 - 4,1 | 5,0 - 4,1 | 5,0 - 4,1 | 4,1 |
2. | Уровень регистрируемой безработицы на конец года, %, О | 0,59 | 0,59 | 2,76 | 2,6 - 0,57 | 2,4 - 0,57 | 2,2 - 0,56 | 0,56 | 0,55 |
3. | Отношение численности граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством, к общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы, %, П | 81,9 | 80,5 | 44,4 | 55,8 | 81,8 - 82,1 | 82,0 - 82,2 | 82,2 | 82,3 |
4. | Доля работодателей, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в подборе необходимых работников, от общего числа хозяйствующих субъектов, %, П | 50,7 | 52,2 | 54,4 | 54,5 | 54,6 | 54,8 | 55,0 | 55,2 |
Дополнительные показатели | |||||||||
5. | Коэффициент напряженности на рынке труда, чел./1 вак., О | 0,2 | 0,2 | 0,72 | 0,7 - 0,2 | 0,5 - 0,2 | 0,3 - 0,2 | 0,2 | 0,2 |
6. | Удельный вес безработных граждан в возрасте 16 - 29 лет, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан в возрасте 16 - 29 лет, зарегистрированных в органах службы занятости, %, О | 0,9 | 0,9 | 0,55 | 1,9 - 0,9 | 1,8 - 0,8 | 1,8 - 0,8 | 1,7 - 0,7 | 0,7 |
7. | Доля трудоустроенных работников в численности работников, прошедших обучение в рамках мероприятий в области поддержки занятости, %, П <*> | - | 100,0 | 98,0 | - | - | - | - | - |
8. | Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, %, П <**> | 62,2 | 64,1 | 65,5 | - | - | - | - | - |
Подпрограмма 2. Улучшение условий и охраны труда | |||||||||
Цель подпрограммы 2. Снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | |||||||||
Целевые показатели | |||||||||
9. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, чел., О <***> | 25 | 19 | 15 | не более 31 | не более 30 | не более 30 | не более 30 | не более 29 |
10. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, чел., О <***> | 406 | 373 | 345 | не более 457 | не более 451 | не более 445 | не более 439 | не более 433 |
11. | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест, %, П <****> | 98,0 | 98,5 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
12. | Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда, ед., П | 6550 | 7020 | 5416 | 5500 | 7500 | 7500 | 7550 | 7550 |
Дополнительные показатели | |||||||||
13. | Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего, дни, О | 71 | 68 | 75 | не более 70 | не более 70 | не более 69 | не более 69 | не более 69 |
14. | Численность работников с впервые установленным профессиональным заболеванием, чел. О | 19 | 17 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
15. | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, ед., П <****> | 11523 | 15457 | 12263 | 15600 | 15600 | 15650 | 15650 | 15650 |
16. | Общая численность работников, чел., П из них: | 500046 | 503692 | 491917 | 494288 | 494288 | 495276 | 495276 | 495276 |
17. | Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, чел., О | 91757 | 77542 | 85890 | 87000 | 87000 | 86800 | 86800 | 86500 |
18. | Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников, %, О | 18,3 | 15,4 | 17,5 | 17,6 | 17,6 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
________________
* в 2018 году мониторинг показателя не проводился; с 2021 года завершена реализация мероприятия по переобучению и повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда регионального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" в рамках реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости";
** с 2021 года завершена реализация мероприятия по переобучению и повышению квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" в рамках реализации национального проекта "Демография";
*** плановые значения показателя на период 2021 - 2025 годов определены исходя из фактически достигнутых значений в среднем за 2014 - 2018 годы;
**** учитывается количество рабочих мест, на которых заняты работники, имеющие право на получение соответствующих гарантий и компенсаций, а также рабочих мест, на которых ранее были выявлены вредные и (или) опасные условия труда.
Приложение N 1.1
к паспорту
Государственной программы Тюменской области
ЗНАЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
N п/п | Наименование показателя, единица измерения, направленность | Базовое значение 2018 (факт) | Значения показателей | |||||
2019 (факт) | 2020 (факт) | 2021 (план) | 2022 (план) | 2023 (план) | 2024 (план) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Региональный проект. "Содействие занятости" в рамках реализации национального проекта "Демография" | ||||||||
Мероприятие проекта. "Повышение эффективности службы занятости" | ||||||||
1. | Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации, единиц | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
________________
* до 2021 года - региональный проект "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" в рамках реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости"
Приложение N 2
к паспорту государственной программы Тюменской области
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ И ИНЫХ НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫХ С НИМИ ОТНОШЕНИЙ"
N п/п | Наименование мероприятия/проекта/мероприятия проекта | Объем финансового обеспечения в период реализации программы, тыс. руб. | Главный распорядитель средств областного бюджета | |||||||
2019 год (Факт) | 2020 год (Факт) | 2021 год (План) | 2022 год (План) | 2023 год (План) | 2024 год (План) | 2025 год (План) | ||||
Всего по программе, из них | 984 612,3 | 2 946 650,7 | 1 296 610,5 | 1 690 385,3 | 1 721 580,1 | 587 901,0 | 587 901,0 | |||
средства федерального бюджета | 421 060,8 | 2 140 810,0 | 629 198,8 | 1 047 046,3 | 1 059 772,0 | 0,0 | 0,0 | |||
в том числе расходы на управление | Не предусматриваются | |||||||||
средства областного бюджета | 563 551,5 | 805 840,7 | 667 411,7 | 643 339,0 | 661 808,1 | 587 901,0 | 587 901,0 | |||
в том числе расходы на управление | 74 751,3 | 75 049,7 | 71 010,5 | 65 614,0 | 65 614,0 | 65 614,0 | 65 614,0 | ДТиЗН ТО | ||
Справочно: средства областного бюджета в рамках других государственных программ | 43 201,1 | 53 484,0 | 36 836,0 | 36 836,0 | 36 836,0 | 36 836,0 | 36 836,0 | |||
Справочно: средства бюджетов муниципальных образований | 72 153,7 | 37 402,8 | 78 285,9 | 78 210,3 | 78 412,4 | 78 412,4 | 78 412,4 | |||
Справочно: внебюджетные средства | 413 713,8 | #ЗНАЧЕН! | 378 280,5 | 381 850,6 | 386 770,8 | 386 770,8 | 386 770,8 | |||
Справочно: объем налоговых расходов Тюменской области в рамках реализации программы (по годам с учетом периода действия соответствующей налоговой льготы, установленной действующим региональным законодательством) | Не предусматриваются | |||||||||
Подпрограмма 1. Содействие занятости населения и регулирование социально-трудовых отношений | ||||||||||
Цель подпрограммы 1. Содействие повышению эффективной занятости населения, развитие кадрового потенциала региона, содействие повышению уровня жизни населения | ||||||||||
Всего расходы по цели подпрограммы | 908 637,9 | 2 870 959,1 | 1 224 440,2 | 1623611,5 | 1654806,3 | 520 977,2 | 520 977,2 | |||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 421 060,8 | 2 140 810,0 | 629 198,8 | 1 047 046,3 | 1 059 772,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1. | Мероприятие. Разработка и реализация мер активной политики занятости населения и дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения | 467 819,4 | 643 614,4 | 591 298,7 | 574008,2 | 589 189,3 | 519 873,7 | 519 873,7 | ДТиЗН ТО | |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0,0 | 37 335,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
из них: | ||||||||||
Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 0,0 | 37 713,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0,0 | 37 335,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2. | Мероприятие. Проведение мониторинга состояния и разработка прогнозных оценок регионального рынка труда | 1 580,0 | 2 621,2 | 1 133,5 | 1103,5 | 1 103,5 | 1 103,5 | 1 103,5 | ДТиЗН ТО | |
3. | Мероприятие. Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными | 328 104,0 | 2 135 124,2 | 627 291,2 | 1 046 508,7 | 1 058 018,3 | 0,0 | 0,0 | ДТиЗН ТО | |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 327 874,0 | 2 090 724,2 | 627 291,2 | 1 046 508,7 | 1 058 018,3 | 0,0 | 0,0 | |||
4. | Мероприятие. Организация взаимодействия органов власти, профсоюзов и работодателей по регулированию социально-трудовых отношений | в рамках расходов на управление Департамента труда и занятости населения Тюменской области | ДТиЗН ТО | |||||||
5. | Мероприятие. Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в форме субсидии на финансовое обеспечение грантов Губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества | 0,0 | 0,0 | 2 756,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДСР ТО | |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 1 378,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
6. | Региональный проект. "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" в рамках реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" | 82 260,5 | 40 513,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДТиЗН ТО | |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 65 756,5 | 2 358,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятие проекта. Переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда | 29 743,7 | 15 819,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДТиЗН ТО | ||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 28 256,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятие проекта. Повышение эффективности службы занятости | 52 516,8 | 24 693,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДТиЗН ТО | ||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 37 500,0 | 2 358,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
7. | Региональный проект. "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение" в рамках реализации национального проекта "Демография" | 28 874,0 | 38 488,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДТиЗН ТО | |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 27 430,3 | 10 391,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятие проекта. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста | 28 874,0 | 38 488,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДТиЗН ТО | ||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 27 430,3 | 10 391,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
8. | Региональный проект. "Содействие занятости" в рамках реализации национального проекта "Демография" | 0,0 | 10 597,6 | 1 960,0 | 1 991,1 | 6 495,2 | 0,0 | 0,0 | ДТиЗН ТО | |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 529,2 | 537,6 | 1 753,7 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятие проекта. Переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости | 0,0 | 10 597,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДТиЗН ТО | ||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятие проекта. Повышение эффективности службы занятости | 0,0 | 0,0 | 1 960,0 | 1 991,1 | 6 495,2 | 0,0 | 0,0 | |||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 529,2 | 537,6 | 1 753,7 | 0,0 | 0,0 | |||
Подпрограмма 2. Улучшение условий и охраны труда | ||||||||||
Цель подпрограммы 2. Снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | ||||||||||
Всего расходы по цели подпрограммы | 1 223,2 | 641,9 | 1 159,8 | 1 159,8 | 1 159,8 | 1 309,8 | 1 309,8 | |||
в т.ч. из средств областного бюджета | 1 223,2 | 641,9 | 1 159,8 | 1 159,8 | 1 159,8 | 1 309,8 | 1 309,8 | |||
Справочно: средства областного бюджета в рамках других государственных программ | 43 201,1 | 53 484,0 | 36 836,0 | 36 836,0 | 36 836,0 | 36 836,0 | 36 836,0 | |||
Справочно: средства бюджетов муниципальных образований | 72 153,7 | 37 402,8 | 78 285,9 | 78 210,3 | 78 412,4 | 78 412,4 | 78 412,4 | |||
Справочно: внебюджетные средства | 413 713,8 | #ЗНАЧЕН! | 378 280,5 | 381 850,0 | 386 770,8 | 386 770,8 | 386 770,8 | |||
9. | Мероприятие. Специальная оценка условий труда работающих в организациях Тюменской области | 856,4 | 532,2 | 759,8 | 759,8 | 759,8 | 759,8 | 759,8 | ДТиЗН ТО, ДЗ ТО, ДСР ТО, ДОЖМ ТО | |
в т.ч. из средств областного бюджета | 856,4 | 532,2 | 759,8 | 759,8 | 759,8 | 759,8 | 759,8 | |||
Справочно: средства бюджетов муниципальных образований | 5 103,5 | 5174,3 | 7064,8 | 6522,3 | 4 837,2 | 4 837,2 | 4 837,2 | |||
Справочно: внебюджетные средства | 154 558,8 | 124050 | 122 875,0 | 122 890,0 | 123 515,0 | 123 515,0 | 123 515,0 | |||
10. | Мероприятие. Превентивные меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДТиЗН ТО | |
в т.ч. из средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Справочно: средства областного бюджета в рамках других государственных программ | 43 201,1 | 53484,0 | 36 836,0 | 36 836,0 | 36 836,0 | 36 836,0 | 36 836,0 | |||
Справочно: средства бюджетов муниципальных образований | 62 284,3 | 29158,9 | 66 729,8 | 67 076,1 | 68 630,0 | 68 630,0 | 68 630,0 | |||
Справочно: внебюджетные средства | 196 406,6 | 409287,8 | 210 471,6 | 214 338,3 | 218 314,1 | 218 314,1 | 218 314,1 | |||
11. | Мероприятие. Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения | 99,2 | 12,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | ДТиЗН ТО | |
в т.ч. из средств областного бюджета | 99,2 | 12,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | |||
Справочно: средства бюджетов муниципальных образований | 3 804,4 | 2493,2 | 3 795,6 | 3 932,1 | 4 169,7 | 4 169,7 | 4 169,7 | |||
Справочно: внебюджетные средства | 61 355,4 | 43 439,0 | 43 019,6 | 42 853,6 | 43 059,4 | 43 059,4 | 43 059,4 | |||
12. | Мероприятие. Совершенствование нормативно-правовой базы охраны труда | в рамках расходов на управление Департамента труда и занятости населения Тюменской области | ДТиЗН ТО | |||||||
13. | Мероприятие. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда | 267,6 | 97,8 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 450,0 | ДТиЗН ТО | |
в т.ч. из средств областного бюджета | 267,6 | 97,8 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 450,0 | |||
Справочно: средства бюджетов муниципальных образований | 961,5 | 576,4 | 695,7 | 679,8 | 775,5 | 775,5 | 775,5 | |||
Справочно: внебюджетные средства | 1 393,0 | 2113,2 | 1 914,3 | 1 768,7 | 1 882,3 | 1 882,3 | 1 882,3 | |||
14. | Мероприятие. Повышение эффективности соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права | в рамках расходов на управление Департамента труда и занятости населения Тюменской области | ДТиЗН ТО | |||||||
Распределение средств по главным распорядителям средств областного бюджета | ||||||||||
ДТиЗН ТО | 984 133,4 | 2 946 478,9 | 1 293 624,2 | 1 690 385,3 | 1 721 580,1 | 587 901,0 | 587 901,0 | |||
ДЗ ТО | 358,8 | 119,6 | 229,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ДСР ТО | 98,5 | 46,8 | 2756,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ДОЖМ ТО | 21,6 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ГУС ТО | 260,1 | |||||||||
ДЖКХ ТО | 302,1 | |||||||||
ДАПК ТО | 190,4 | |||||||||
ДИПиГПП ТО | 481,4 | |||||||||
ДНПиЭ ТО | 386,2 | |||||||||
ДГЗиПБ ТО | 614,4 |