АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 ноября 2021 года N 031-06-844/21


О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 21 января 2020 года N 031-06-23/0



В целях уточнения объема финансирования мероприятий муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности", руководствуясь статьями 16, 36, 37, 52, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года N 031-06-313/9, администрация города Иркутска постановляет:


1. Внести в муниципальную программу "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 21 января 2020 года N 031-06-23/0, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 12 ноября 2021 года N 031-06-798/21, следующие изменения:


1) строку "Объемы финансирования Программы" Таблицы 1 "Паспорт муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности" изложить в следующей редакции:


"

Объемы финансирования Программы

Общий объем финансирования 10 233 619,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 2 100 812,7 тыс. рублей;

2021 год - 3 261 630,8 тыс. рублей;

2022 год - 2 373 302,5 тыс. рублей;

2023 год - 1 715 276,0 тыс. рублей;

2024 год - 460 858,0 тыс. рублей;

2025 год - 321 739,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета города 536 773,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 108 746,5 тыс. рублей;

2021 год - 118 376,4 тыс. рублей;

2022 год - 67 161,7 тыс. рублей;

2023 год - 75 692,1 тыс. рублей;

2024 год - 152 958,0 тыс. рублей;

2025 год - 13 839,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 351 524,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 34 325,1 тыс. рублей;

2021 год - 189 211,6 тыс. рублей;

2022 год - 76 769,5 тыс. рублей;

2023 год - 51 218,7 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 7 493 162,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 1 647 605,0 тыс. рублей;

2021 год - 2 645 857,3 тыс. рублей;

2022 год - 1 919 235,2 тыс. рублей;

2023 год - 1 280 465,2 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет внебюджетных источников финансирования 1 852 157,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 310 136,1 тыс. рублей;

2021 год - 308 185,5 тыс. рублей;

2022 год - 310 136,1 тыс. рублей;

2023 год - 307 900,0 тыс. рублей;

2024 год - 307 900,0 тыс. рублей;

2025 год - 307 900,0 тыс. рублей

";


2) строку "Объемы финансирования подпрограммы" Таблицы 2 "Паспорт подпрограммы "Системы инженерной инфраструктуры" муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности" изложить в следующей редакции:


"

Объемы финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования 8 383 803,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 1 792 254,1 тыс. рублей;

2021 год - 2 953 478,8 тыс. рублей;

2022 год - 2 065 105,5 тыс. рублей;

2023 год - 1 407 034,0 тыс. рублей;

2024 год - 152 616,0 тыс. рублей;

2025 год - 13 315,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета города 534 358,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 108 087,9 тыс. рублей;

2021 год - 118 124,4 тыс. рублей;

2022 год - 66 864,7 тыс. рублей;

2023 год - 75 350,1 тыс. рублей;

2024 год - 152 616,0 тыс. рублей;

2025 год - 13 315,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 351 524,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 34 325,1 тыс. рублей;

2021 год - 189 211,6 тыс. рублей;

2022 год - 76 769,5 тыс. рублей;

2023 год - 51 218,7 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 7 493 162,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 1 647 605,0 тыс. рублей;

2021 год - 2 645 857,3 тыс. рублей;

2022 год - 1 919 235,2 тыс. рублей;

2023 год - 1 280 465,2 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет внебюджетных источников финансирования 4 757,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 2 236,1 тыс. рублей;

2021 год - 285,5 тыс. рублей;

2022 год - 2 236,1 тыс. рублей

";


3) строку "Объемы финансирования подпрограммы" Таблицы 3 "Паспорт подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности" изложить в следующей редакции:


"

Объемы финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования 1 849 815,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 308 558,6 тыс. рублей;

2021 год - 308 152,0 тыс. рублей;

2022 год - 308 197,0 тыс. рублей;

2023 год - 308 242,0 тыс. рублей;

2024 год - 308 242,0 тыс. рублей;

2025 год - 308 424,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета города 2 415,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 658,6 тыс. рублей;

2021 год - 252,0 тыс. рублей;

2022 год - 297,0 тыс. рублей;

2023 год - 342,0 тыс. рублей;

2024 год - 342,0 тыс. рублей;

2025 год - 524,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет внебюджетных источников финансирования 1 847 400,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 307 900,0 тыс. рублей;

2021 год - 307 900,0 тыс. рублей;

2022 год - 307 900,0 тыс. рублей;

2023 год - 307 900,0 тыс. рублей;

2022 год - 307 900,0 тыс. рублей;

2023 год - 307 900,0 тыс. рублей

";


3) Приложение 1 изложить в редакции Приложения 1 к настоящему Постановлению;


4) Приложение 2 изложить в редакции Приложения 2 к настоящему Постановлению.


2. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложениями и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".


3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 21 января 2020 года N 031-06-23/0 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности" информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.


4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года, и применяется к правоотношениям, возникшим при составлении и исполнении бюджета города Иркутска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы, за исключением правоотношений, возникших при составлении и исполнении бюджета города Иркутска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, которые вступают в силу с момента подписания настоящего Постановления.


5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра - председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.



Мэр города Иркутска
Р.Н.БОЛОТОВ



Приложение 1
к постановлению администрации
города Иркутска
от 24 ноября 2021 г. N 031-06-844/21



"Приложение 1
к муниципальной программе "Развитие инженерной
инфраструктуры. Повышение энергоэффективности",
утвержденной постановлением
администрации города Иркутска
от 21 января 2020 г. N 031-06-23/0



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

N п/п

Наименование основного мероприятия

Финансирование, тыс. руб.

Ожидаемый результат

Участники программы

Всего по источникам финансирования

по годам реализации:

2020

2021

2022

2023

2024

2025

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

Всего, в том числе:

2 100 812,70

3 261 630,8

2 373 302,5

1 715 276,0

460 858,0

321 739,0

х

х

бюджет города

108 746,5

118 376,4

67 161,7

75 692,1

152 958,0

13 839,0

областной бюджет

34 325,1

189 211,6

76 769,5

51 218,7

0,0

0,0

федеральный бюджет

1 647 605,0

2 645 857,3

1 919 235,2

1 280 465,2

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

310 136,1

308 185,5

310 136,1

307 900,0

307 900,0

307 900,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Системы инженерной инфраструктуры"

Всего, в том числе:

1 792 254,1

2 953 478,8

2 065 105,5

1 407 034,0

152 616,0

13 315,0

х

х

бюджет города

108 087,9

118 124,4

66 864,7

75 350,1

152 616,0

13 315,0

областной бюджет

34 325,1

189 211,6

76 769,5

51 218,7

0,0

0,0

федеральный бюджет

1 647 605,0

2 645 857,3

1 919 235,2

1 280 465,2

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

2 236,1

285,5

2 236,1

0,0

0,0

0,0

Задача 1

Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности, организация централизованного водоснабжения и водоотведения

1.

Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем водоснабжения и водоотведения"

Всего, в том числе:

1 755 330,3

2 823 665,4

2 035 093,4

1 394 308,0

139 890,0

532,0

Увеличение числа граждан, обеспеченных качественной питьевой водой

КГО, КУМИ

бюджет города

73 400,2

44 028,5

39 088,7

62 624,1

139 890,0

532,0

областной бюджет

34 325,1

133 779,6

76 769,5

51 218,7

0,0

0,0

федеральный бюджет

1 647 605,0

2 645 857,3

1 919 235,2

1 280 465,2

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 2

Обеспечение населения надежным тепло- и электроснабжением

1.

Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем тепло- и электроснабжения"

Всего, в том числе:

12 461,5

124 738,4

10 476,0

10 476,0

10 476,0

10 533,0

Снижение потерь, повышение надежности работы систем тепло- и электроснабжения

КГО, КУМИ

бюджет города

12 461,50

69 020,9

10 476,0

10 476,0

10 476,0

10 533,0

областной бюджет

0,0

55 432,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

285,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 3

Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод

1.

Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение надлежащего функционирования и развития объектов инженерной защиты"

Всего, в том числе:

24 462,3

5 075,0

19 536,1

2 250,0

2 250,0

2 250,0

Увеличение протяженности новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления

КГСП, КУО, МКУ "УКС"

бюджет города

22 226,2

5 075,0

17 300,0

2 250,0

2 250,0

2 250,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

2 236,1

0,0

2 236,1

0,0

0,0

0,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

Всего, в том числе:

308 558,6

308 152,0

308 197,0

308 242,0

308 242,0

308 424,0

х

х

бюджет города

658,6

252,0

297,0

342,0

342,0

524,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

Задача 1

Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры и наружного освещения

1.

Основное мероприятие 2.1 "Оказание содействия повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры"

Всего, в том числе:

307900,0

307900,0

307900,0

307900,0

307900,0

307900,0

Сокращение расходов на обеспечение функционирования объектов коммунальной инфраструктуры

бюджет города

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

307900,0

307900,0

307900,0

307900,0

307900,0

307900,0

Задача 2.

Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов жилого и нежилого фондов

1.

Основное мероприятие 2.2 "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности жилого и нежилого фонда"

Всего, в том числе:

658,6

252,0

297,0

342,0

342,0

524,0

Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов

КГО, КУО, КУМИ

бюджет города

658,6

252,00

297,00

342,00

342,00

524,00

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники финансирования

0

0

0

0

0

0

".



Заместитель мэра - председатель комитета
городского обустройства администрации
города Иркутска
Р.В.ОРНОЕВ



И.о. заместителя председателя комитета -
начальника департамента инженерных
коммуникаций и жилищного фонда комитета
городского обустройства администрации
города Иркутска
Д.В.ДМИТРИЕВ



Приложение 2
к постановлению администрации
города Иркутска
от 24 ноября 2021 г. N 031-06-844/21



"Приложение 2
к муниципальной программе "Развитие инженерной
инфраструктуры. Повышение энергоэффективности",
утвержденной постановлением
администрации города Иркутска
от 21 января 2020 г. N 031-06-23/0

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»