Недействующий


ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 ноября 2021 года N 473-П


О внесении изменений в Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 548-П "Об утверждении государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"

____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2024 на основании Постановления Правительства Камчатского края от 28.12.2023 N 697-П.
____________________________________________________________________



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Внести в Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 548-П "Об утверждении государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" следующие изменения:


1) преамбулу изложить в следующей редакции:


"В соответствии с Постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 N 235-П "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации", Распоряжением Правительства Камчатского края от 31.07.2013 N 364-РП


ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:";


2) постановляющую часть изложить в следующей редакции:


"1. Утвердить государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" (далее - Программа) согласно приложению к настоящему Постановлению.


2. Ответственность за реализацию Программы возложить на министра социального благополучия и семейной политики Камчатского края.


3. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2014 года.";


3) приложение изложить в редакции, согласно приложению к настоящему Постановлению.


2. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.



Временно исполняющий обязанности
председателя Правительства -
первого вице-губернатора
Камчатского края
Е.А.ЧЕКИН



Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 15.11.2021 N 473-П



"Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 29.11.2013 N 548-П



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ" (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель Программы

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

Соисполнители Программы

отсутствуют

Участники Программы

1) Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края;

2) Министерство здравоохранения Камчатского края;

3) Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края;

4) Министерство культуры Камчатского края;

5) Министерство образования Камчатского края;

6) Министерство развития гражданского общества, молодежи и информационной политики Камчатского края;

7) Министерство спорта Камчатского края;

8) Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края;

9) Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края;

10) Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края;

11) Министерство туризма Камчатского края

Иные Участники Программы

1) Пенсионный фонд Российской Федерации (по согласованию);

2) Фонд социального страхования Российской Федерации (по согласованию);

3) органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию);

4) краевые государственные бюджетные учреждения (по согласованию);

5) краевые государственные автономные учреждения (по согласованию);

6) социально ориентированные некоммерческие организации (по согласованию)

Подпрограммы Программы

1) подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае";

2) подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае";

3) подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае";

4) подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае";

5) подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций";

6) подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае";

7) подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"

Цели Программы

1) повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих на территории Камчатского края, и повышение доступности социального обслуживания граждан;

2) увеличение объема и повышение качества услуг в социальной сфере, оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для эффективности деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) в Камчатском крае;

3) улучшение условий и охраны труда в Камчатском крае

Задачи Программы

1) формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для социальной поддержки граждан;

2) обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, в социальном обслуживании;

3) повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении услуг в социальной сфере;

4) обеспечение защиты трудовых прав работников и улучшение условий и охраны труда в Камчатском крае

Целевые показатели (индикаторы) Программы

1) доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Камчатского края;

2) доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания;

3) удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности

Этапы и сроки реализации Программы

в один этап с 2015 года по 2025 год

Объемы бюджетных ассигнований Программы

общий объем финансирования Программы составляет 93 543 973,05650 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 6 240 804,70214 тыс. рублей;

2016 год - 6 834 385,07595 тыс. рублей;

2017 год - 7 143 496,86433 тыс. рублей;

2018 год - 7 656 596,48981 тыс. рублей;

2019 год - 8 172 940,71172 тыс. рублей;

2020 год - 9 322 419,01859 тыс. рублей;

2021 год - 10 447 171,23081 тыс. рублей;

2022 год - 11 029 429,70594 тыс. рублей;

2023 год - 11 699 157,61368 тыс. рублей;

2024 год - 7 353 302,13498 тыс. рублей;

2025 год - 7 644 269,50855 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) -

21 200 150,72652 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 1 164 936,67211 тыс. рублей;

2016 год - 1 286 526,39645 тыс. рублей;

2017 год - 1 305 349,02796 тыс. рублей;

2018 год - 1 280 539,73000 тыс. рублей;

2019 год - 1 935 082,50000 тыс. рублей;

2020 год - 3 491 019,80000 тыс. рублей;

2021 год - 3 243 074,70000 тыс. рублей;

2022 год - 3 521 001,90000 тыс. рублей;

2023 год - 3 972 620,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 35 935,81835 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 472,00000 тыс. рублей;

2024 год - 16 832,20850 тыс. рублей;

2025 год - 18 631,60985 тыс. рублей;

краевого бюджета - 71 985 970,82127 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 5 058 854,53003 тыс. рублей;

2016 год - 5 534 495,74950 тыс. рублей;

2017 год - 5 834 774,76537 тыс. рублей;

2018 год - 6 257 511,15841 тыс. рублей;

2019 год - 6 070 356,88582 тыс. рублей;

2020 год - 5 829 516,79753 тыс. рублей;

2021 год - 7 204 017,58381 тыс. рублей;

2022 год - 7 508 348,85894 тыс. рублей;

2023 год - 7 725 986,66668 тыс. рублей;

2024 год - 7 336 469,92648 тыс. рублей;

2025 год - 7 625 637,89870 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) - 9 094,19036 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 287,73000 тыс. рублей;

2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей;

2018 год - 99,50140 тыс. рублей;

2019 год - 3 615,02590 тыс. рублей;

2020 год - 1 882,42106 тыс. рублей;

2021 год - 78,94700 тыс. рублей;

2022 год - 78,94700 тыс. рублей;

2023 год - 78,94700 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) -

207 896,500000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 557,40000 тыс. рублей;

2016 год - 631,40000 тыс. рублей;

2017 год - 400,40000 тыс. рублей;

2018 год - 87 979,30000 тыс. рублей;

2019 год - 118 328,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 104 925,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей;

2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 30 466,80000 тыс. рублей;

2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации Программы

1) снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки на основе расширения сферы применения адресного принципа их предоставления;

2) удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, в постоянном постороннем уходе в сфере социального обслуживания;

3) обеспечение поддержки и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении;

4) создание прозрачной и конкурентной среды в сфере социального обслуживания;

5) повышение средней заработной платы социальных работников до 100 процентов от средней заработной платы в Камчатском крае;

6) создание прозрачной системы государственной поддержки СОНКО, предоставляющих гражданам услуги в социальной сфере;

7) увеличение объемов и повышение качества услуг в социальной сфере, оказываемых СОНКО



ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 "СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 1)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

Участники Подпрограммы 1

1) Министерство культуры Камчатского края;

2) Министерство образования Камчатского края;

3) Министерство развития гражданского общества, молодежи и информационной политики Камчатского края;

4) Министерство спорта Камчатского края;

5) Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края

Иные Участники Подпрограммы 1

1) Пенсионный фонд Российской Федерации (по согласованию);

2) органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию);

3) краевые государственные бюджетные учреждения (по согласованию);

4) краевые государственные автономные учреждения (по согласованию);

5) социально ориентированные некоммерческие организации (по согласованию)

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1

отсутствуют

Цели Подпрограммы 1

создание условий и разработка системной поддержки для улучшения качества жизни граждан пожилого возраста, повышение уровня их социальной защищенности, мотивация к ведению здорового образа жизни для активного долголетия, активизация участия граждан пожилого возраста в жизни общества в Камчатском крае

Задачи Подпрограммы 1

1) нормативное правовое обеспечение социальной защищенности граждан пожилого возраста;

2) укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста;

3) укрепление здоровья граждан пожилого возраста;

4) совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста;

5) организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста;

6) привлечение граждан пожилого возраста к участию в спортивных мероприятиях и приобщение их к физической культуре

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1

1) доля граждан пожилого возраста, получающих различные формы социальной поддержки, от общего числа граждан пожилого возраста, проживающих в Камчатском крае;

2) ожидаемая продолжительность жизни граждан в Камчатском крае;

3) доля граждан старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охваченных системой долговременного ухода;

4) прирост технической готовности объекта за текущий финансовый год;

5) ожидаемая продолжительность здоровой жизни;

6) доля граждан старшего возраста систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста;

7) число муниципальных образований в Камчатском крае (нарастающим итогом), в которых внедряется система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста, проживающими в Камчатском крае;

8) количество мероприятий, направленных на вовлечение в культурную жизнь общества граждан старшего поколения;

9) численность граждан старшего поколения посетивших мероприятия, организованные краевыми учреждениями культуры

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1

в один этап с 2015 года по 2025 год

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1

общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 1 737 817,82024 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 34 209,05000 тыс. рублей;

2016 год - 35 079,47824 тыс. рублей;

2017 год - 33 440,35500 тыс. рублей;

2018 год - 37 949,30000 тыс. рублей;

2019 год - 80 435,60000 тыс. рублей;

2020 год - 81 829,60000 тыс. рублей;

2021 год - 103 894,66700 тыс. рублей;

2022 год - 421 036,59000 тыс. рублей;

2023 год - 793 267,40000 тыс. рублей;

2024 год - 57 169,60000 тыс. рублей;

2025 год - 59 506,18000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) -

1 176 869,50000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 11 399,30000 тыс. рублей;

2020 год - 29 428,60000 тыс. рублей;

2021 год - 38 873,90000 тыс. рублей;

2022 год - 366 226,20000 тыс. рублей;

2023 год - 730 941,50000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 560 585,72024 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 34 117,35000 тыс. рублей;

2016 год - 34 983,97824 тыс. рублей;

2017 год - 33 353,25500 тыс. рублей;

2018 год - 37 861,00000 тыс. рублей;

2019 год - 69 036,30000 тыс. рублей;

2020 год - 52 401,00000 тыс. рублей;

2021 год - 65 020,76700 тыс. рублей;

2022 год - 54 810,39000 тыс. рублей;

2023 год - 62 325,90000 тыс. рублей;

2024 год - 57 169,60000 тыс. рублей;

2025 год - 59 506,18000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) - 362,60000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 91,70000 тыс. рублей;

2016 год - 95,50000 тыс. рублей;

2017 год - 87,10000 тыс. рублей;

2018 год - 88,30000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1

1) увеличение числа граждан пожилого возраста, получающих различные формы социальной поддержки;

2) увеличение числа граждан пожилого возраста, получивших дополнительное образование;

3) увеличение числа граждан пожилого возраста, укрепивших здоровье за счет организации и проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий и санаторно-курортного лечения;

4) увеличение числа граждан пожилого возраста, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях



ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 "МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 2)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

Участники Подпрограммы 2

1) Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края;

2) Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края

Иные Участники Подпрограммы 2

органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2

отсутствуют

Цели Подпрограммы 2

повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки в Камчатском крае

Задачи Подпрограммы 2

повышение адресности при предоставлении мер социальной поддержки

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2

1) уровень предоставления мер социальной поддержки в денежной форме отдельным категориям граждан;

2) суммарный коэффициент рождаемости в Камчатском крае;

3) численность лиц, которым фактически предоставлена региональная социальная доплата к пенсии в отчетном году;

4) суммарный коэффициент рождаемости вторых детей (число вторых детей в расчете на 1 женщину);

5) суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей (число детей на одну женщину);

6) коэффициент рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)

7) коэффициент рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста);

8) коэффициент рождаемости в возрастной группе 35-39 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста);

9) число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2

в один этап с 2015 года по 2025 год

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2

общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 62 514 937,46357 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 4 377 990,18155 тыс. рублей;

2016 год - 4 972 153,41396 тыс. рублей;

2017 год - 5 123 719,18896 тыс. рублей;

2018 год - 5 048 952,57500 тыс. рублей;

2019 год - 5 442 561,14142 тыс. рублей;

2020 год - 6 591 707,10433 тыс. рублей;

2021 год - 6 759 998,70000 тыс. рублей;

2022 год - 6 915 888,30000 тыс. рублей;

2023 год - 7 100 463,90000 тыс. рублей;

2024 год - 4 999 647,22850 тыс. рублей;

2025 год - 5 181 855,72985 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) -

19 731 291,01452 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 1 127 470,66011 тыс. рублей;

2016 год - 1 263 271,39645 тыс. рублей;

2017 год - 1 272 330,72796 тыс. рублей;

2018 год - 1 268 992,13000 тыс. рублей;

2019 год - 1 915 980,30000 тыс. рублей;

2020 год - 3 336 252,60000 тыс. рублей;

2021 год - 3 199 022,80000 тыс. рублей;

2022 год - 3 149 481,80000 тыс. рублей;

2023 год - 3 198 488,60000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 34519,8183 5 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 16 360,20850 тыс. рублей;

2025 год - 18 159,60985 тыс. рублей;

краевого бюджета - 42 749 126,63070 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 3 250 519,52144 тыс. рублей;

2016 год - 3 708 882,01751 тыс. рублей;

2017 год - 3 851 388,46100 тыс. рублей;

2018 год - 3 779 960,44500 тыс. рублей;

2019 год - 3 526 580,84142 тыс. рублей;

2020 год - 3 255 454,50433 тыс. рублей;

2021 год - 3 560 975,90000 тыс. рублей;

2022 год - 3 766 406,50000 тыс. рублей;

2023 год - 3 901 975,30000 тыс. рублей;

2024 год - 4 983 287,02000 тыс. рублей;

2025 год - 5 163 696,12000 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2

1) увеличение числа граждан, нуждающихся в социальных услугах и получающих государственную социальную помощь;

2) снижение бедности отдельных категорий граждан - получателей мер социальной поддержки



ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3 "ДОСТУПНАЯ СРЕДА В КАМЧАТСКОМ КРАЕ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 3)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

Участники Подпрограммы 3

1) Министерство здравоохранения Камчатского края;

2) Министерство культуры Камчатского края;

3) Министерство образования Камчатского края;

4) Министерство развития гражданского общества, молодежи и информационной политики Камчатского края;

5) Министерство спорта Камчатского края;

6) Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края;

7) Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края;

8) Министерство туризма Камчатского края

Иные Участники Подпрограммы 3

1) органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию);

2) краевые государственные бюджетные учреждения (по согласованию);

3) краевые государственные автономные учреждения (по согласованию)

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 3

отсутствуют

Цели Подпрограммы 3

обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее - МГН) в Камчатском крае

Задачи Подпрограммы 3

усовершенствование нормативной правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

2) повышение уровня доступности приоритетных объектов и доступности и качества услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

3) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3

1) доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов;

2) доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов;

3) доля приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Камчатского края по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг;

4) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере социальной защиты в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты;

5) доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста;

6) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста;

7) доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости;

8) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения;

9) доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций;

10) доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста;

11) доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций;

12) доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций;

13) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры;

14) доля парка подвижного состава автомобильного и городского транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного);

15) доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры;

16) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения;

17) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта;

18) доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан;

19) доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году);

20) доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости

21) доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3

в один этап с 2015 года по 2025 год

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3

общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 436 951,72487 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 52 444,88100 тыс. рублей;

2016 год - 34 702,75625 тыс. рублей;

2017 год - 49 361,66037 тыс. рублей;

2018 год - 35 523,18150 тыс. рублей;

2019 год - 33 962,37315 тыс. рублей;

2020 год - 31 195,19196 тыс. рублей;

2021 год - 12 066,04700 тыс. рублей;

2022 год - 11 291,04700 тыс. рублей;

2023 год - 46 413,14700 тыс. рублей;

2024 год - 74 457,84964 тыс. рублей;

2025 год - 55 533,59000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) -

157 252,01200 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 28 965,51200 тыс. рублей;

2016 год - 22 869,60000 тыс. рублей;

2017 год - 32 612,90000 тыс. рублей;

2018 год - 11 121,10000 тыс. рублей;

2019 год - 5 871,40000 тыс. рублей;

2020 год - 18 051,40000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 37 760,10000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 273 970,89051 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 23 479,36900 тыс. рублей;

2016 год - 11 545,42625 тыс. рублей;

2017 год - 13 776,08937 тыс. рублей;

2018 год - 24 302,58010 тыс. рублей;

2019 год - 27 841,31525 тыс. рублей;

2020 год - 11 261,37090 тыс. рублей;

2021 год - 11 987,10000 тыс. рублей;

2022 год - 11 212,10000 тыс. рублей;

2023 год - 8 574,10000 тыс. рублей;

2024 год - 74 457,84964 тыс. рублей;

2025 год - 55 533,59000 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) - 5 728,82236 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 287,73000 тыс. рублей;

2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей;

2018 год - 99,50140 тыс. рублей;

2019 год - 249,65790 тыс. рублей;

2020 год - 1 882,42106 тыс. рублей;

2021 год - 78,94700 тыс. рублей;

2022 год - 78,94700 тыс. рублей;

2023 год - 78,94700 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3

1) увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры;

2) увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов;

3) сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН с целью размещения в сети "Интернет";

4) увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере социальной защиты;

5) увеличение доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования;

6) увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование;

7) увеличение доли приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН;

8) увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере здравоохранения;

9) увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов;

10) увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием;

11) увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов;

12) увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования;

13) увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере культуры;

14) увеличение доли парка подвижного состава автомобильного и городского транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН;

15) увеличение доли приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН;

16) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

17) увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере физической культуры и спорта;

18) увеличение доли граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов;

19) увеличение доли инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году)



ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4 "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 4)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

Участники Подпрограммы 4

Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края

Иные Участники Подпрограммы 4

1) Пенсионный фонд Российской Федерации (по согласованию);

2) краевые государственные бюджетные учреждения (по согласованию);

3) краевые государственные автономные учреждения (по согласованию)

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 4

отсутствуют

Цели Подпрограммы 4

повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания граждан

Задачи Подпрограммы 4

1) развитие конкуренции сфере социального обслуживания населения;

2) создание в организациях социального обслуживания условий проживания, соответствующих требованиям санитарных норм и правил;

3) повышение обеспеченности населения социальными услугами в организациях социального обслуживания;

4) сохранение кадрового потенциала в системе социальной защиты населения

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 4

1) удельный вес зданий краевых государственных организаций социального обслуживания, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных краевых государственных организаций социального обслуживания;

2) удельный вес краевых государственных организаций социального обслуживания, оснащенных оборудованием, оргтехникой, мебелью, транспортными средствами, в общем количестве краевых государственных организаций социального обслуживания;

3) доля специалистов краевых государственных организаций социального обслуживания с профильным образованием в общей численности специалистов краевых государственных организаций социального обслуживания;

4) доля граждан, удовлетворенных оказанными социальными услугами, от общего числа получателей социальных услуг

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4

в один этап с 2015 года по 2025 год

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4

общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 637 881,07014 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 111 739,82379 тыс. рублей;

2016 год - 77 995,13244 тыс. рублей;

2017 год - 68 313,17284 тыс. рублей;

2018 год - 400 721,62517 тыс. рублей;

2019 год - 348 473,86004 тыс. рублей;

2020 год - 145 230,88660 тыс. рублей;

2021 год - 94 423,42800 тыс. рублей;

2022 год - 71 147,33626 тыс. рублей;

2023 год - 106 215,39500 тыс. рублей;

2024 год - 102 925,10000 тыс. рублей;

2025 год - 110 695,31000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 1 430 347,17014 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 111 274,12379 тыс. рублей;

2016 год - 77 459,23244 тыс. рублей;

2017 год - 67 999,87284 тыс. рублей;

2018 год - 312 830,62517 тыс. рублей;

2019 год - 230 145,86004 тыс. рублей;

2020 год - 145 230,88660 тыс. рублей;

2021 год - 94 423,42800 тыс. рублей;

2022 год - 71 147,33626 тыс. рублей;

2023 год - 106 215,39500 тыс. рублей;

2024 год - 102 925,10000 тыс. рублей;

2025 год - 110 695,31000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) -

207 533,90000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 465,70000 тыс. рублей;

2016 год - 535,90000 тыс. рублей;

2017 год - 313,30000 тыс. рублей;

2018 год - 87 891,00000 тыс. рублей;

2019 год - 118 328,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4

1) повышение доступности краевых государственных организаций социального обслуживания и качества социальных услуг, оказываемых населению;

2) сокращение очереди в дома-интернаты для престарелых и инвалидов;

3) увеличение количества граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в стационарной, полустационарной формах и в форме социального обслуживания на дому в соответствии со стандартами качества;

4) улучшение качества жизни детей-инвалидов в детских домах-интернатах;

5) повышение престижа профессии "Социальный работник", приток молодых специалистов, сокращение дефицита социальных работников в сфере социального обслуживания граждан;

6) увеличение объемов и повышение качества услуг в социальной сфере, оказываемых государственными и не государственными учреждениями



ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5 "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 5)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

Участники Подпрограммы 5

1) Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края;

2) Министерство культуры Камчатского края;

3) Министерство образования Камчатского края;

4) Министерство развития гражданского общества, молодежи и информационной политики Камчатского края;

5) Министерство спорта Камчатского края

Иные Участники Подпрограммы 5

1) органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию);

2) социально ориентированные некоммерческие организации (по согласованию)

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 5

отсутствуют

Цели Подпрограммы 5

увеличение объема и повышение качества услуг в социальной сфере, оказываемых СОНКО гражданам на территории Камчатского края

Задачи Подпрограммы 5

1) развитие механизмов привлечения СОНКО к оказанию услуг в социальной сфере на конкурентной основе;

2) оказание за счет средств краевого бюджета финансовой поддержки деятельности СОНКО, предоставляющих гражданам услуги в социальной сфере;

3) содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО, предоставляющих гражданам услуги в социальной сфере;

4) поддержка деятельности центров инноваций социальной сферы (кластерных ресурсных центров), содействующих развития СОНКО, предоставляющих гражданам услуги в социальной сфере;

5) обеспечение открытости информации о государственной поддержке СОНКО

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 5

1) количество мероприятий, проведенных СОНКО совместно с органами государственной власти Камчатского края;

2) количество СОНКО, обслуживающих домашние хозяйства на территории Камчатского края;

3) число муниципальных образований в Камчатском крае, в которых реализуются программы и проекты СОНКО, получившие государственную поддержку;

4) число получателей услуг в рамках мероприятий социально значимых программ и проектов СОНКО;

5) количество СОНКО, реализующих свои социально значимые программы и проекты при поддержке органов государственной власти Камчатского края, в общем количестве зарегистрированных в Камчатском крае СОНКО;

6) количество публикаций в средствах массовой информации Камчатского края, посвященных проблемам развития и деятельности СОНКО;

7) количество СОНКО, которым оказана поддержка в нефинансовых формах;

8) численность добровольцев, привлекаемых СОНКО к реализации социально значимых программ и проектов при поддержке органов государственной власти Камчатского края;

9) доля благотворительных организаций в общем количестве зарегистрированных в Камчатском крае СОНКО

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5

в один этап с 2015 года по 2025 год

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5

общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 180 391,79114 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 22 664,20000 тыс. рублей;

2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей;

2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей;

2018 год - 22 517,90200 тыс. рублей;

2019 год - 51 103,85232 тыс. рублей;

2020 год - 5 590,78776 тыс. рублей;

2021 год - 2 236,00000 тыс. рублей;

2022 год - 3 648,00000 тыс. рублей;

2023 год - 3 724,00000 тыс. рублей;

2024 год - 19 044,79000 тыс. рублей;

2025 год - 19 194,85000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) -

8 214,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 8 214,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 168 812,42314 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 14 450,20000 тыс. рублей;

2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей;

2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей;

2018 год - 22 517,90200 тыс. рублей;

2019 год - 47 738,48432 тыс. рублей;

2020 год - 5 590,78776 тыс. рублей;

2021 год - 2 236,00000 тыс. рублей;

2022 год - 3 648,00000 тыс. рублей;

2023 год - 3 724,00000 тыс. рублей;

2024 год - 19 044,79000 тыс. рублей;

2025 год - 19 194,85000 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) - 3 365,368 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 3 365,36800 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5

1) создание прозрачной системы государственной поддержки СОНКО, предоставляющих гражданам услуги в социальной сфере;

2) повышение эффективности деятельности СОНКО, предоставляющих гражданам услуги в социальной сфере;

3) увеличение объемов и повышение качества услуг в социальной сфере, оказываемых СОНКО

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»