РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА, МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ (ТЫС. РУБ.)
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, регионального проекта | Источники финансирования, наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника государственной программы | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||
Всего, в том числе по годам реализации программы: | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Государственная программа | Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия | ВСЕГО | 12 926 687,2 | 379 599,4 | 914 620,1 | 969 686,5 | 3 512 211,2 | 4 047 732,3 | 3 102 837,7 |
федеральный бюджет | 1 445 163,5 | 20 657,0 | 342 125,8 | 443 631,0 | 348 963,3 | 173 500,3 | 116 286,1 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 971 058,6 | 229 226,4 | 206 860,6 | 313 961,2 | 100 083,5 | 64 546,9 | 56 380,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 9 704 499,3 | 66 445,2 | 60 123,4 | 16 071,3 | 2 973 739,4 | 3 765 681,2 | 2 822 438,8 | ||
местный бюджет | 91 104,6 | 17 282,9 | 39 975,6 | 13 498,3 | 16 330,0 | 2 897,8 | 1 120,0 | ||
внебюджетные источники | 714 861,2 | 45 987,9 | 265 534,7 | 182 524,7 | 73 095,0 | 41 106,1 | 106 612,8 | ||
Подпрограмма 1 | Повышение качества водоснабжения Республики Калмыкия | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 1): | |||||||
ВСЕГО | 8 596 080,5 | 136 175,7 | 134 985,8 | 366 938,3 | 2 800 504,5 | 3 628 307,6 | 1 529 168,6 | ||
федеральный бюджет | 781 335,4 | 20 657,0 | 62 297,7 | 237 631,0 | 170 963,3 | 173 500,3 | 116 286,1 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 297 700,3 | 94 688,7 | 43 171,0 | 111 936,5 | 34 989,2 | 10 540,9 | 2 374,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 7 414 715,8 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 2 581 718,7 | 3 430 988,6 | 1 399 008,5 | ||
местный бюджет | 36 499,0 | 10 300,0 | 19 187,1 | 3 900,8 | 1 333,3 | 1 777,8 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 65 830,0 | 10 530,0 | 10 330,0 | 10 470,0 | 11 500,0 | 11 500,0 | 11 500,0 | ||
Основное мероприятие 1.1 | Строительство водоотводов от Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод | ВСЕГО | 151,0 | 96,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 151,0 | 96,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.1 | Водовод к населенным пунктам п. Нарын, п. Бурата, п. Песчаный Приютненского района Республики Калмыкия (1 и 2 этапы - п. Бурата, п. Нарын) | ВСЕГО | 46,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 46,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.2 | Строительство водоотводов от Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод. Водоотвод к с. Вознесеновка Целинного района РК | ВСЕГО | 105,0 | 50,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 105,0 | 50,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.2 | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | ВСЕГО | 390 539,8 | 103 105,9 | 61 623,1 | 107 699,7 | 67 333,3 | 50 277,8 | 500,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 267 020,8 | 92 575,9 | 43 116,0 | 103 328,9 | 21 000,0 | 7 000,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 86 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 500,0 | 42 000,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 34 519,0 | 10 300,0 | 18 207,1 | 3 900,8 | 1 333,3 | 777,8 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 2 500,0 | 230,0 | 300,0 | 470,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||
Мероприятие 1.2.1 | Замена фильтрующей загрузки безнапорных фильтров блока водопроводных очистных сооружений с применением современных материалов. г. Лагань, РК | ВСЕГО | 2 900,0 | 2 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 2 600,0 | 2 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.2 | Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в г. Городовиковск Республики Калмыкия | ВСЕГО | 3 755,9 | 3 716,0 | 0,0 | 39,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 3 755,9 | 3 716,0 | 0,0 | 39,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.3 | Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в г. Городовиковск Республики Калмыкия (III пусковой комплекс) | ВСЕГО | 21 509,0 | 13 255,4 | 8 253,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 21 509,0 | 13 255,4 | 8 253,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.4 | Строительство водопроводных сетей в п. Аршан г. Элисты | ВСЕГО | 6 030,3 | 6 030,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 6 030,3 | 6 030,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.5 | Строительство разводящих водопроводных сетей в п. Аршан г. Элисты | ВСЕГО | 54 652,4 | 20 000,0 | 16 652,4 | 9 000,0 | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 34 652,4 | 10 000,0 | 6 652,4 | 9 000,0 | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 20 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.6 | Реконструкция разводящих водопроводных сетей и сооружений с. Чапаевского Городовиковского района РК (1 - этап) | ВСЕГО | 5 300,0 | 5 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 5 300,0 | 5 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.7 | Реконструкция водопроводных сетей и сооружений п. Большой Царын Октябрьского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 20 829,2 | 14 629,2 | 6 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 20 829,2 | 14 629,2 | 6 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.8 | Водоснабжение с. Садовое Сарпинского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 68 251,2 | 14 104,8 | 2 734,5 | 51 411,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 64 839,3 | 14 104,8 | 2 734,5 | 48 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 3 411,9 | 0,0 | 0,0 | 3 411,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.9 | Строительство водовода к п. Цаган Аман Юстинского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 34 160,6 | 17 670,5 | 16 490,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 31 782,8 | 17 670,5 | 14 112,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 2 377,8 | 0,0 | 2 377,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.10 | Бурение артезианских скважин N 3н и N 4н для обеспечения водоснабжением с. Малые Дербеты и с. Тундутово Малодербетовского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 28 269,7 | 2 269,7 | 0,0 | 4 888,9 | 13 333,3 | 7 777,8 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 25 669,7 | 2 269,7 | 0,0 | 4 400,0 | 12 000,0 | 7 000,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 2 600,0 | 0,0 | 0,0 | 488,9 | 1 333,3 | 777,8 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.11 | Водоснабжение п. Чилгир Яшкульского района Республики Калмыкия. Подводящие сети | ВСЕГО | 53 889,0 | 3 000,0 | 1 300,0 | 21 589,0 | 28 000,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 25 889,0 | 3 000,0 | 1 300,0 | 21 589,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 28 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.12 | Водоснабжение п. Гашун-Бургуста Кетченеровского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 26 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 000,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 26 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 000,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.13 | Водоснабжение в с. Троицкое Целинного района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 2 500,0 | 230,0 | 300,0 | 470,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 2 500,0 | 230,0 | 300,0 | 470,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||
Мероприятие 1.2.14 | Водоснабжение пос. Хар-Булук Целинного района РК (1 очередь) | ВСЕГО | 16 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 000,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 16 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 000,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.15 | Строительство станции очистки воды и реконструкции объектов водоснабжения с. Троицкое Целинного района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 4 292,5 | 0,0 | 4 292,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 3 863,2 | 0,0 | 3 863,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 429,3 | 0,0 | 429,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.16 | Строительство водозаборных сооружений и сооружений водоподготовки для обеспечения питьевым водоснабжением населения п. Цаган Аман Юстинского р-на Республики Калмыкия | ВСЕГО | 4 000,0 | 0,0 | 400,0 | 3 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 3 600,0 | 0,0 | 0,0 | 3 600,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.17 | Строительство станции очистки воды и реконструкция объектов водоснабжения г. Элиста Республики Калмыкия | ВСЕГО | 18 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 13 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 13 000,0 | 0,0 | 0,0 | 13 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.18 | Капитальный ремонт водонапорной башни: расположенной по адресу: Республика Калмыкия, Кетченеровский район, п. Кетченеры, примерно в 45 м. на восток от дома N 1 по ул. Лесная | ВСЕГО | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 | 2 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.19 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения п. Бага-Чонос Целинного района РК | ВСЕГО | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.20 | Водоснабжение п. Восход Октябрьского района Республики Калмыкия - 1 этап | ВСЕГО | 16 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 500,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 16 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 500,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Региональный проект | Региональный проект Чистая вода" (разработка проектно-сметной документации по мероприятиям 7 - 38 предусмотрена в соответствии с приложением N 3 к индивидуальной программе социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2020 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 N 992-р) | ВСЕГО | 8 063 662,4 | 32 973,8 | 73 307,7 | 183 511,3 | 2 667 171,2 | 3 578 029,8 | 1 528 668,6 |
федеральный бюджет | 709 335,4 | 20 657,0 | 62 297,7 | 165 631,0 | 170 963,3 | 173 500,3 | 116 286,1 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 29 801,2 | 2 016,8 | 0,0 | 7 880,3 | 13 989,2 | 3 540,9 | 2 374,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 7 259 215,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 471 218,7 | 3 388 988,6 | 1 399 008,5 | ||
местный бюджет | 1 980,0 | 0,0 | 980,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 63 330,0 | 10 300,0 | 10 030,0 | 10 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | ||
Мероприятие 1 | Реконструкция водовода от НС до смесителя ОС г. Лагань Лаганского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 22 673,8 | 22 673,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 20 657,0 | 20 657,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 2 016,8 | 2 016,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2 | Строительство станции очистки воды и реконструкция объектов водоснабжения с. Троицкое Целинного р-на РК | ВСЕГО | 107 011,2 | 0,0 | 0,0 | 52 354,6 | 54 656,6 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 104 870,9 | 0,0 | 0,0 | 51 307,5 | 53 563,4 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 2 140,3 | 0,0 | 0,0 | 1 047,1 | 1 093,2 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 3 | Строительство сооружений водоподготовки, объектов водоснабжения и реконструкция водопроводных сетей с. Яшалта и с. Ульяновское Яшалтинского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 151 088,2 | 0,0 | 980,0 | 0,0 | 32 457,9 | 117 650,3 | 0,0 |
федеральный бюджет | 127 400,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 808,7 | 95 591,4 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 2 600,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 649,2 | 1 950,9 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 20 108,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 20 108,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 980,0 | 0,0 | 980,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 4 | Строительство станции очистки воды и реконструкция объектов водоснабжения в п. Комсомольский Черноземельского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 201 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 200 000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 200 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200 000,0 | ||
местный бюджет | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 5 | Строительство водозаборных сооружений и сооружений водоподготовки для обеспечения питьевым водоснабжением населения п. Цаган Аман Юстинского р-на Республики Калмыкия | ВСЕГО | 203 994,7 | 0,0 | 0,0 | 116 656,7 | 87 338,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 199 914,7 | 0,0 | 0,0 | 114 323,5 | 85 591,2 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 4 080,0 | 0,0 | 0,0 | 2 333,2 | 1 746,8 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 6 | Строительство станции очистки воды и реконструкция объектов водоснабжения г. Элисты Республики Калмыкия | ВСЕГО | 4 015 000,0 | 0,0 | 0,0 | 4 500,0 | 1 510 500,0 | 2 000 000,0 | 500 000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 4 500,0 | 10 500,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 4 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500 000,0 | 2 000 000,0 | 500 000,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 7 | Строительство станции очистки воды и реконструкция объектов водоснабжения, г. Городовиковск Городовиковского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 322 790,4 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 159 395,2 | 159 395,2 | 0,0 |
федеральный бюджет | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 318 790,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159 395,2 | 159 395,2 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 8 | Строительство станции очистки воды и реконструкция объектов водоснабжения, пос. Ики-Бурул Ики-Бурульского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 117 840,9 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 55 021,0 | 59 819,9 | 0,0 |
федеральный бюджет | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 114 840,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 021,0 | 59 819,9 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 9 | Строительство станции очистки воды и реконструкция объектов водоснабжения, с. Вознесеновка Целинного района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 71 946,6 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 70 446,6 | 0,0 |
федеральный бюджет | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 70 446,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70 446,6 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 10 | Строительство станции очистки воды и реконструкция объектов водоснабжения, пос. Артезиан Черноземельского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 106 848,1 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 46 064,0 | 59 284,1 |
федеральный бюджет | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 105 348,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 064,0 | 59 284,1 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 11 | Строительство станции очистки воды и реконструкция объектов водоснабжения, с. Соленое Яшалтинского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 110 129,5 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 46 064,0 | 62 565,5 |
федеральный бюджет | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 108 629,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 064,0 | 62 565,5 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 12 | Строительство объектов водоснабжения с. Ульяновское Яшалтинского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 20 137,1 | 0,0 | 1 224,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 913,1 |
федеральный бюджет | 19 758,8 | 0,0 | 1 224,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 534,8 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 378,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 378,3 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 13 | Строительство станции очистки воды и реконструкция объектов водоснабжения, пос. Яшкуль Яшкульского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 233 312,1 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 115 656,0 | 115 656,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 231 312,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115 656,0 | 115 656,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 14 | Строительство станции очистки питьевой воды, пос. Большой Царын Октябрьского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 334 095,8 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 154 058,8 | 176 037,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 330 095,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154 058,8 | 176 037,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 15 | Строительство станции очистки питьевой воды, с. Виноградное Городовиковского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 143 951,8 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 66 025,2 | 76 426,6 | 0,0 |
федеральный бюджет | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 142 451,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66 025,2 | 76 426,6 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 16 | Строительство станции очистки воды, пос. Эсто-Алтай Яшалтинского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 90 700,8 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 88 700,8 | 0,0 |
федеральный бюджет | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 88 700,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88 700,8 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 17 | Строительство станции очистки питьевой воды, с. Березовское и с. Краснополье Яшалтинского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 77 021,3 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 75 021,3 | 0,0 |
федеральный бюджет | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 75 021,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75 021,3 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 18 | Строительство станции водоподготовки, г. Лагань Лаганского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 184 245,9 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 79 498,9 | 99 747,0 |
федеральный бюджет | 180 660,2 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 77 908,9 | 97 751,3 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 3 585,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 590,0 | 1 995,7 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 19 | Строительство станции очистки питьевой воды, пос. Ергенинский Кетченеровского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 49 242,3 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 47 742,3 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 47 742,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47 742,3 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 20 | Строительство станции очистки питьевой воды, пос. Аршан-Булг Целинного района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 48 529,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 47 029,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 47 029,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47 029,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 21 | Строительство станции очистки питьевой воды, пос. Овата Целинного района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 47 661,5 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 46 161,5 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 46 161,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 161,5 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 22 | Строительство станции очистки питьевой воды, с. Красномихайловское Яшалтинского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 40 901,2 | 0,0 | 1 490,0 | 0,0 | 39 411,2 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 1 490,0 | 0,0 | 1 490,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 39 411,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 411,2 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 23 | Строительство объектов водоснабжения п. Лазаревский Городовиковского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 19 317,3 | 0,0 | 425,3 | 0,0 | 18 892,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 425,3 | 0,0 | 425,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 18 892,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 892,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 24 | Строительство станции очистки питьевой воды, пос. Джалыково Лаганского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 62 021,8 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 60 521,8 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 60 521,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 521,8 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 25 | Строительство станции очистки питьевой воды, с. Красинское Лаганского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 65 822,1 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 64 322,1 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 64 322,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64 322,1 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 26 | Строительство станции очистки питьевой воды, пос. Шарнут Сарпинского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 86 968,2 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 85 468,2 | 0,0 |
федеральный бюджет | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 85 468,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85 468,2 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 27 | Строительство станции очистки питьевой воды, с. Приютное Приютненского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 217 252,5 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 103 644,0 | 109 608,5 |
федеральный бюджет | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 213 252,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103 644,0 | 109 608,5 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 28 | Строительство объектов водоснабжения, п. Южный Городовиковского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 12 799,2 | 0,0 | 429,4 | 0,0 | 12 369,8 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 429,4 | 0,0 | 429,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 12 369,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 369,8 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 29 | Строительство станции очистки питьевой воды, с. Розенталь Городовиковского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 59 208,8 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57 708,8 |
федеральный бюджет | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 57 708,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57 708,8 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 30 | Строительство станций очистки питьевой воды, Пушкинское СМО Городовиковского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 47 867,9 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 46 367,9 | 0,0 |
федеральный бюджет | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 46 367,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 367,9 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 31 | Строительство станции очистки питьевой воды, пос. Аршань-Зельмень Сарпинского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 90 597,4 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89 097,4 |
федеральный бюджет | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 89 097,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89 097,4 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 32 | Строительство станции очистки питьевой воды, с. Кануково Сарпинского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 73 655,4 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 72 155,4 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 72 155,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72 155,4 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 33 | Строительство станции очистки питьевой воды, пос. Адык Черноземельского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 61 486,5 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 59 486,5 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 59 486,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59 486,5 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 34 | Строительство объектов водоснабжения в п. Нарын-Худук Черноземельского района РК | ВСЕГО | 13 813,2 | 0,0 | 729,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 084,2 |
федеральный бюджет | 729,0 | 0,0 | 729,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 13 084,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 084,2 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 35 | Строительство станций очистки питьевой воды, пос. Прикумский и пос. Ачинеры Черноземельского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 163 997,8 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 69 096,0 | 90 901,8 |
федеральный бюджет | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 159 997,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69 096,0 | 90 901,8 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 36 | Строительство станции очистки питьевой воды, с. Бага-Тугтун Яшалтинского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 123 199,3 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 57 580,0 | 64 119,3 |
федеральный бюджет | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 121 699,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57 580,0 | 64 119,3 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 37 | Строительство станции очистки питьевой воды, с. Красный Партизан Яшалтинского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 108 840,9 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 46 064,0 | 61 276,9 |
федеральный бюджет | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 107 340,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 064,0 | 61 276,9 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 38 | Строительство станции очистки питьевой воды, с. Воробьевка Приютненского района Республики Калмыки | ВСЕГО | 93 362,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91 362,0 |
федеральный бюджет | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 91 362,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91 362,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 39 | Реконструкция водопроводных сетей и сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения в г. Элиста Республики Калмыкия | ВСЕГО | 63 330,0 | 10 300,0 | 10 030,0 | 10 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 63 330,0 | 10 300,0 | 10 030,0 | 10 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | ||
Основное мероприятие 1.4 | Обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения на территории населенных пунктов Республики Калмыкия | ВСЕГО | 69 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 66 000,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 69 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 66 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.4.1 | Обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения на территории населенных пунктов Республики Калмыкия | ВСЕГО | 69 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 66 000,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 69 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 66 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.5 | Обеспечение технической готовности объекта капитального строительства "Ики-Бурульский групповой водопровод с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод" | ВСЕГО | 72 727,3 | 0,0 | 0,0 | 72 727,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 72 000,0 | 0,0 | 0,0 | 72 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 727,3 | 0,0 | 0,0 | 727,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.5.1 | Проведение строительно-технической экспертизы и оценки движимого и недвижимого имущества Ики-Бурульского группового водопровода | ВСЕГО | 72 727,3 | 0,0 | 0,0 | 72 727,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 72 000,0 | 0,0 | 0,0 | 72 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 727,3 | 0,0 | 0,0 | 727,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 2 | Повышение экологической безопасности путем модернизации (строительства, реконструкции) объектов водоотведения с применением перспективных технологий | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 2): | |||||||
ВСЕГО | 2 040 000,0 | 0,0 | 12 000,0 | 207 800,0 | 179 800,0 | 290 400,0 | 1 350 000,0 | ||
федеральный бюджет | 396 000,0 | 0,0 | 12 000,0 | 206 000,0 | 178 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 3 600,0 | 0,0 | 0,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 1 640 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 290 400,0 | 1 350 000,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.1 | Строительство, реконструкция объектов водоотведения на территории населенных пунктов Республики Калмыкия | ВСЕГО | 2 040 000,0 | 0,0 | 12 000,0 | 207 800,0 | 179 800,0 | 290 400,0 | 1 350 000,0 |
федеральный бюджет | 396 000,0 | 0,0 | 12 000,0 | 206 000,0 | 178 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 3 600,0 | 0,0 | 0,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 1 640 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 290 400,0 | 1 350 000,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.1.1 | Повышение экологической безопасности путем модернизации (строительства, реконструкции) объектов водоотведения с применением перспективных технологий (г. Элиста) (реализация мероприятия предусмотрена в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2020 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 N 992-р) | ВСЕГО | 2 040 000,0 | 0,0 | 12 000,0 | 207 800,0 | 179 800,0 | 290 400,0 | 1 350 000,0 |
федеральный бюджет | 396 000,0 | 0,0 | 12 000,0 | 206 000,0 | 178 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 3 600,0 | 0,0 | 0,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 1 640 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 290 400,0 | 1 350 000,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 3 | Реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 3): | |||||||
ВСЕГО | 710 304,1 | 71 460,8 | 281 889,9 | 53 035,7 | 291 917,7 | 6 000,0 | 6 000,0 | ||
федеральный бюджет | 195 044,3 | 0,0 | 195 044,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 114 051,4 | 36 832,7 | 35 814,3 | 41 404,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 391 208,4 | 34 628,1 | 51 031,3 | 11 631,3 | 281 917,7 | 6 000,0 | 6 000,0 | ||
местный бюджет | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.1 | Формирование государственного материального резерва | ВСЕГО | 18 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 18 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 3.1.1 | Приобретение материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия | ВСЕГО | 18 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 18 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.2 | Мероприятия по регистрации права государственной и муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе бесхозяйные объекты | ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 3.2.1 | Мероприятия по оформлению прав собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе бесхозяйные объекты | ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.3 | Мероприятия по отселению жителей прибрежных территорий, затопляемых водами Каспийского моря | ВСЕГО | 29 000,0 | 8 200,0 | 20 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 29 000,0 | 8 200,0 | 20 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 3.3.1 | Мероприятия по завершении строительства и (или) сохранности инфраструктуры для отселения жителей прибрежных территорий, затопляемых водами Каспийского моря | ВСЕГО | 29 000,0 | 8 200,0 | 20 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 29 000,0 | 8 200,0 | 20 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.4 | Мероприятия по возмещению недополученных доходов, юридическим лицам, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере тепло-, водоснабжения и (или) водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами | ВСЕГО | 266 014,3 | 54 820,8 | 59 644,5 | 47 231,3 | 104 317,7 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 102 405,9 | 31 392,7 | 32 413,2 | 38 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 163 608,4 | 23 428,1 | 27 231,3 | 8 631,3 | 104 317,7 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 3.4.1 | Возмещение недополученных доходов, юридическим лицам, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере тепло-, водоснабжения и (или) водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами | ВСЕГО | 266 014,3 | 54 820,8 | 59 644,5 | 47 231,3 | 104 317,7 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 102 405,9 | 31 392,7 | 32 413,2 | 38 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 163 608,4 | 23 428,1 | 27 231,3 | 8 631,3 | 104 317,7 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.5 | Субсидия муниципальным образованиям Республики Калмыкия на приобретение электросетевого имущества в целях увеличения трансформаторной мощности | ВСЕГО | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 90 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.6 | Мероприятия по модернизации (строительству, реконструкции) объектов теплоснабжения Республики Калмыкия | ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 3.6.1 | Реконструкция котельных и магистральных трубопроводов тепловых сетей | ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.7 | Усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения на территории Республики Калмыкия | ВСЕГО | 5 440,0 | 5 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 5 440,0 | 5 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 3.7.1 | Установка ограждения, освещения, видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализаций (кнопки экстренного вызова "Тревожной кнопки"), распределительных колодцев на объектах водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории муниципальных образований Республики Калмыкия (водонапорные башни, артезианские скважины, насосные станции и т.д.) | ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 3.7.2 | Мероприятия по замене химических реагентов, используемых для обеззараживания воды, на анолит, г. Лагань, Республики Калмыкия | ВСЕГО | 5 440,0 | 5 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 5 440,0 | 5 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.8 | Мероприятия по разработке схемы и программы развития инженерной инфраструктуры Республики Калмыкия | ВСЕГО | 12 735,3 | 0,0 | 1 430,9 | 2 804,4 | 2 500,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 4 235,3 | 0,0 | 1 430,9 | 2 804,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 8 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 3.8.1 | Мероприятия по разработке схемы и программы развития электроэнергетики Республики Калмыкия | ВСЕГО | 10 447,3 | 0,0 | 1 430,9 | 516,4 | 2 500,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 1 947,3 | 0,0 | 1 430,9 | 516,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 8 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 3.8.2 | Мероприятия по разработке генеральной схемы водоснабжения Республики Калмыкия | ВСЕГО | 2 288,0 | 0,0 | 0,0 | 2 288,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 2 288,0 | 0,0 | 0,0 | 2 288,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.9 | Создание парка техники жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия (приложение N 2 к индивидуальной программе социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2020 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 N 992-р) | ВСЕГО | 273 014,5 | 0,0 | 197 014,5 | 0,0 | 76 000,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 195 044,3 | 0,0 | 195 044,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 1 970,2 | 0,0 | 1 970,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 76 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.10 | Мероприятия по определению нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Республике Калмыкия | ВСЕГО | 6 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 100,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 6 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 4 | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и ликвидация аварийных многоквартирных домов | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 4): | |||||||
ВСЕГО | 766 628,1 | 93 820,0 | 182 682,8 | 264 573,3 | 106 209,5 | 12 196,4 | 107 146,1 | ||
федеральный бюджет | 72 783,8 | 0,0 | 72 783,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 218 437,9 | 41 409,6 | 66 522,2 | 88 947,2 | 21 558,9 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 113 413,4 | 29 327,1 | 6 602,1 | 0,0 | 24 045,0 | 12 196,4 | 41 242,8 | ||
местный бюджет | 23 627,6 | 559,9 | 13 173,5 | 7 247,5 | 2 646,7 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 338 365,4 | 22 523,4 | 23 601,2 | 168 378,6 | 57 958,9 | 0,0 | 65 903,3 | ||
Основное мероприятие 4.1 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | ВСЕГО | 388 811,2 | 61 369,5 | 134 617,2 | 120 215,2 | 48 216,5 | 12 196,4 | 12 196,4 |
федеральный бюджет | 72 783,8 | 0,0 | 72 783,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 139 616,7 | 40 909,6 | 45 523,8 | 53 183,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 74 939,9 | 19 900,0 | 6 602,1 | 0,0 | 24 045,0 | 12 196,4 | 12 196,4 | ||
местный бюджет | 20 161,6 | 559,9 | 9 707,5 | 7 247,5 | 2 646,7 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 81 309,2 | 0,0 | 0,0 | 59 784,4 | 21 524,8 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 4.1.1. | Замена лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок службы "(реализация мероприятия предусмотрена в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2020 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 N 992-р) | ВСЕГО | 73 502,7 | 0,0 | 73 502,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 72 783,8 | 0,0 | 72 783,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 718,9 | 0,0 | 718,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 4.1.2 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | ВСЕГО | 315 308,5 | 61 369,5 | 61 114,5 | 120 215,2 | 48 216,5 | 12 196,4 | 12 196,4 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 138 897,8 | 40 909,6 | 44 804,9 | 53 183,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 74 939,9 | 19 900,0 | 6 602,1 | 0,0 | 24 045,0 | 12 196,4 | 12 196,4 | ||
местный бюджет | 20 161,6 | 559,9 | 9 707,5 | 7 247,5 | 2 646,7 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 81 309,2 | 0,0 | 0,0 | 59 784,4 | 21 524,8 | 0,0 | 0,0 | ||
Региональный проект | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | ВСЕГО | 377 816,9 | 32 450,5 | 48 065,6 | 144 358,1 | 57 993,0 | 0,0 | 94 949,7 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 78 821,2 | 500,0 | 20 998,4 | 35 763,9 | 21 558,9 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 38 473,5 | 9 427,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 046,4 | ||
местный бюджет | 3 466,0 | 0,0 | 3 466,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 257 056,2 | 22 523,4 | 23 601,2 | 108 594,2 | 36 434,1 | 0,0 | 65 903,3 | ||
Основное мероприятие 4.2. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | ВСЕГО | 377 816,9 | 32 450,5 | 48 065,6 | 144 358,1 | 57 993,0 | 0,0 | 94 949,7 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 78 821,2 | 500,0 | 20 998,4 | 35 763,9 | 21 558,9 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 38 473,5 | 9 427,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 046,4 | ||
местный бюджет | 3 466,0 | 0,0 | 3 466,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 257 056,2 | 22 523,4 | 23 601,2 | 108 594,2 | 36 434,1 | 0,0 | 65 903,3 | ||
Мероприятие 4.2.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | ВСЕГО | 377 816,9 | 32 450,5 | 48 065,6 | 144 358,1 | 57 993,0 | 0,0 | 94 949,7 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 78 821,2 | 500,0 | 20 998,4 | 35 763,9 | 21 558,9 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 38 473,5 | 9 427,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 046,4 | ||
местный бюджет | 3 466,0 | 0,0 | 3 466,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 257 056,2 | 22 523,4 | 23 601,2 | 108 594,2 | 36 434,1 | 0,0 | 65 903,3 | ||
Мероприятие 4.2.2 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование затрат по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 5 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 5): | |||||||
ИТОГО | 62 983,8 | 21 847,5 | 21 708,5 | 6 266,1 | 6 226,1 | 4 966,1 | 1 969,5 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 5 940,0 | 2 490,0 | 2 490,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | ||
местный бюджет | 20 978,0 | 6 423,0 | 7 615,0 | 2 350,0 | 2 350,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | ||
внебюджетные источники | 36 065,8 | 12 934,5 | 11 603,5 | 3 676,1 | 3 636,1 | 3 606,1 | 609,5 | ||
Основное мероприятие 5.1 | Создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия (итого по основному мероприятию 5.1), в том числе: | |||||||
ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 5.1.1 | Мониторинг инвестиционных и производственных программ производителей тепловой энергии, электросетевых организаций, теплосетевых организаций, организаций водоснабжения и водоотведения, а также разработанных ими программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 5.1.2 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям на софинансирование мероприятий по газификации населенных пунктов | ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 5.2 | Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия (итого по основному мероприятию 5.2), в том числе: | |||||||
ВСЕГО | 22 109,0 | 7 663,0 | 8 706,0 | 2 050,0 | 2 050,0 | 820,0 | 820,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 4 500,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 17 609,0 | 5 413,0 | 6 456,0 | 2 050,0 | 2 050,0 | 820,0 | 820,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 5.2.1 | Установка приборов учета потребления энергоресурсов на объектах бюджетной сферы | ВСЕГО | 417,0 | 206,0 | 211,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 417,0 | 206,0 | 211,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 5.2.2 | Перевод систем отопления объектов бюджетной сферы на автономное отопление включая расходы на изготовление проектно-сметной документации | ВСЕГО | 6 840,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | 920,0 | 920,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 6 840,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | 920,0 | 920,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 5.2.3 | Модернизация систем освещения на объектах бюджетной сферы | ВСЕГО | 9 205,0 | 3 025,0 | 3 040,0 | 850,0 | 850,0 | 720,0 | 720,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 4 500,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 4 705,0 | 775,0 | 790,0 | 850,0 | 850,0 | 720,0 | 720,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 5.2.4 | Проведение теплосберегающих мероприятий зданий, сооружений бюджетной сферы: утепление стен, подвалов, замена дверей, установка отражающих экранов, замена оконных блоков и т.п. | ВСЕГО | 5 647,0 | 2 432,0 | 2 455,0 | 280,0 | 280,0 | 100,0 | 100,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 5 647,0 | 2 432,0 | 2 455,0 | 280,0 | 280,0 | 100,0 | 100,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 5.2.5 | Модернизация систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения в государственных учреждениях | ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 5.3 | Повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия (итого по основному мероприятию 5.3), в том числе: | |||||||
ВСЕГО | 26 297,8 | 7 646,0 | 8 369,0 | 3 327,6 | 3 327,6 | 3 327,6 | 300,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 3 369,0 | 1 010,0 | 1 159,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | ||
внебюджетные источники | 22 928,8 | 6 636,0 | 7 210,0 | 3 027,6 | 3 027,6 | 3 027,6 | 0,0 | ||
Мероприятие 5.3.1 | Энергетическое обследование с разработкой энергетических паспортов организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности | ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 5.3.2 | Оснащение приборами и внедрение автоматизированных систем коммерческого учета энергоресурсов | ВСЕГО | 22 928,8 | 6 636,0 | 7 210,0 | 3 027,6 | 3 027,6 | 3 027,6 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 22 928,8 | 6 636,0 | 7 210,0 | 3 027,6 | 3 027,6 | 3 027,6 | 0,0 | ||
Мероприятие 5.3.3 | Замена светильников с ртутными лампами уличного освещения на энергосберегающие | ВСЕГО | 3 369,0 | 1 010,0 | 1 159,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 3 369,0 | 1 010,0 | 1 159,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 5.4 | Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия (итого по основному мероприятию 5.4), в том числе: | |||||||
ВСЕГО | 12 517,0 | 5 998,5 | 4 073,5 | 648,5 | 608,5 | 578,5 | 609,5 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 12 517,0 | 5 998,5 | 4 073,5 | 648,5 | 608,5 | 578,5 | 609,5 | ||
Мероприятие 5.4.1 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета энергоресурсов в многоквартирных домах | ВСЕГО | 390,0 | 220,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 390,0 | 220,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 5.4.2 | Внедрение энергосберегающих ламп и устройств автоматического включения освещения мест общего пользования в многоквартирных домах | ВСЕГО | 3 727,0 | 628,5 | 653,5 | 648,5 | 608,5 | 578,5 | 609,5 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 3 727,0 | 628,5 | 653,5 | 648,5 | 608,5 | 578,5 | 609,5 | ||
Мероприятие 5.4.3 | Проведение энергетического обследования многоквартирных домов | ВСЕГО | 8 400,0 | 5 150,0 | 3 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 8 400,0 | 5 150,0 | 3 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 5.5 | Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия (итого по основному мероприятию 5.5), в том числе: | |||||||
ВСЕГО | 620,0 | 300,0 | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 620,0 | 300,0 | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 5.5.1 | Замещение бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | ВСЕГО | 620,0 | 300,0 | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 620,0 | 300,0 | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 5.6 | Информационное обеспечение в области энергосбережения и повышения энергоэффективности | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия (итого по основному мероприятию 5.6), в том числе: | |||||||
ВСЕГО | 1 440,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 1 440,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 5.6.1 | Информационное обеспечение, организация конкурсов по энергосбережению и повышению энергоэффективности | ВСЕГО | 1 440,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 1 440,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 6 | Газификация населенных пунктов Республики Калмыкия | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 6): | |||||||
ВСЕГО | 292 308,9 | 4 140,0 | 222 038,9 | 3 730,0 | 2 600,0 | 28 600,0 | 31 200,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 8 708,9 | 4 140,0 | 2 038,9 | 2 530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 | 2 600,0 | 2 600,0 | 2 600,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 274 600,0 | 0,0 | 220 000,0 | 0,0 | 0,0 | 26 000,0 | 28 600,0 | ||
Основное мероприятие 6.1 | Строительство межпоселковых газопроводных сетей к населенным пунктам республики | ВСЕГО | 237 708,9 | 4 140,0 | 222 038,9 | 3 730,0 | 2 600,0 | 2 600,0 | 2 600,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 8 708,9 | 4 140,0 | 2 038,9 | 2 530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 | 2 600,0 | 2 600,0 | 2 600,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 220 000,0 | 0,0 | 220 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 6.1.1 | Строительство межпоселковых газопроводных сетей к п. Октябрьский, п. Белозерный, п. Прикумский Республики Калмыкия | ВСЕГО | 220 000,0 | 0,0 | 220 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 220 000,0 | 0,0 | 220 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 6.1.2 | Оплата налогов и иных обязательных платежей по газопроводам, переданным в оперативное управление | ВСЕГО | 16 508,9 | 4 140,0 | 2 038,9 | 2 530,0 | 2 600,0 | 2 600,0 | 2 600,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 8 708,9 | 4 140,0 | 2 038,9 | 2 530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 7 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 600,0 | 2 600,0 | 2 600,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 6.2 | Газоснабжение населенных пунктов республики с применением газгольдерных установок | ВСЕГО | 54 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 000,0 | 28 600,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 54 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 000,0 | 28 600,0 | ||
Мероприятие 6.2.1 | Газоснабжение на п. Каажихин Сарпинского района РК | ВСЕГО | 4 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 300,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 4 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 300,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 6.2.2 | Газоснабжение на п. Новый Сарпинского района РК | ВСЕГО | 5 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 200,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 5 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 200,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 6.2.3 | Газоснабжение п. Догзмакин Сарпинского района РК | ВСЕГО | 2 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 800,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 2 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 800,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 6.2.4 | Газоснабжение п. Ик Зааргакин Сарпинского района РК | ВСЕГО | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 6.2.5 | Газоснабжение п. Шин Сарпинского района РК | ВСЕГО | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 6.2.6 | Газоснабжение п. Балковский Городовиковского района РК | ВСЕГО | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 300,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 300,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 6.2.7 | Газоснабжение п. Соста Ики-Бурульского района РК | ВСЕГО | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 6.2.8 | Газоснабжение п. Шар Булг Ики-Бурульского района РК | ВСЕГО | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 6.2.9 | Газоснабжение п. Шерет Ики-Бурульского района РК | ВСЕГО | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 100,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 100,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 6.2.10 | Газоснабжение п. Северный Октябрьского района РК | ВСЕГО | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 6.2.11 | Газоснабжение п. Шарлджин Октябрьского района РК | ВСЕГО | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 6.2.12 | Газоснабжение п. Дружный Черноземельского района РК | ВСЕГО | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 6.2.13 | Газоснабжение п. Мелиоратор Черноземельского района РК | ВСЕГО | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 100,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 100,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 6.2.14 | Газоснабжение п. Раздольный Черноземельского района РК | ВСЕГО | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 100,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 100,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 6.2.15 | Газоснабжение п. Чапчачи Черноземельского района РК | ВСЕГО | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 6.2.16 | Газоснабжение п. Теегин Герл Черноземельского района РК | ВСЕГО | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 6.2.17 | Газоснабжение п. Богдахин Целинного района РК | ВСЕГО | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | ||
Мероприятие 6.2.18 | Газоснабжение п. Пролетарский Яшалтинского района РК | ВСЕГО | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 700,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 700,0 | ||
Мероприятие 6.2.19 | Газоснабжение п. Новая Жизнь Яшалтинского района РК | ВСЕГО | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 |
Мероприятие 6.2.20 | Газоснабжение п. Красный Маныч Яшалтинского района РК | ВСЕГО | 2 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 800,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 2 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 800,0 | ||
Мероприятие 6.2.21 | Газоснабжение п. Ики-Чонос Яшалтинского района РК | ВСЕГО | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 800,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 800,0 | ||
Мероприятие 6.2.22 | Газоснабжение п. Теегин Нур Яшалтинского района РК | ВСЕГО | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | ||
Мероприятие 6.2.23 | Газоснабжение п. Зерновое Яшалтинского района РК | ВСЕГО | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | ||
Мероприятие 6.2.24 | Газоснабжение п. Эркетен Яшалтинского района РК | ВСЕГО | 4 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 300,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 4 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 300,0 | ||
Мероприятие 6.2.25 | Газоснабжение п. Амтя Уста Приютненского района РК | ВСЕГО | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | ||
Мероприятие 6.2.26 | Газоснабжение п. Модта Приютненского района РК | ВСЕГО | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | ||
Мероприятие 6.2.27 | Газоснабжение п. Ульдючины-2 Приютненского района РК | ВСЕГО | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 600,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 600,0 | ||
Мероприятие 6.2.28 | Газоснабжение п. Манц Приютненского района РК | ВСЕГО | 3 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 300,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 3 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 300,0 | ||
Мероприятие 6.2.29 | Газоснабжение п. Молодежный Приютненского района РК | ВСЕГО | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | ||
Мероприятие 6.2.30 | Газоснабжение п. Доценг Приютненского района РК | ВСЕГО | 2 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 300,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 2 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 300,0 | ||
Мероприятие 6.2.31 | Газоснабжение п. Карантин Приютненского района РК | ВСЕГО | 2 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 200,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 2 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 200,0 | ||
Мероприятие 6.2.32 | Газоснабжение п. Уралан Приютненского района РК | ВСЕГО | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 800,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 800,0 | ||
Мероприятие 6.2.33 | Газоснабжение п. Дорожный Приютненского района РК | ВСЕГО | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 300,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 300,0 | ||
Подпрограмма 7 | Обеспечение реализации Государственной программы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 7): | |||||||
ВСЕГО | 458 381,8 | 52 155,4 | 59 314,2 | 67 343,1 | 124 953,4 | 77 262,2 | 77 353,5 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 328 560,1 | 52 155,4 | 59 314,2 | 67 343,1 | 41 735,4 | 54 006,0 | 54 006,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 129 821,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83 218,0 | 23 256,2 | 23 347,5 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 7.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ | ВСЕГО | 174 681,3 | 26 657,3 | 25 888,4 | 30 901,5 | 30 544,7 | 30 344,7 | 30 344,7 |
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства: | 156 165,7 | 26 657,3 | 25 888,4 | 30 901,5 | 24 239,5 | 24 239,5 | 24 239,5 | ||
расходы на выплаты персоналу государственных органов | 124 609,1 | 22 001,2 | 21 676,7 | 20 232,8 | 20 232,8 | 20 232,8 | 20 232,8 | ||
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 29 121,7 | 4 314,1 | 3 958,7 | 9 587,8 | 3 753,7 | 3 753,7 | 3 753,7 | ||
уплата налогов, сборов и иных платежей, исполнение судебных актов | 2 434,9 | 342,0 | 253,0 | 1 080,9 | 253,0 | 253,0 | 253,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 18 515,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 305,2 | 6 105,2 | 6 105,2 | ||
Основное мероприятие 7.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | ВСЕГО | 283 700,5 | 25 498,1 | 33 425,8 | 36 441,6 | 94 408,7 | 46 917,5 | 47 008,8 |
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 172 394,4 | 25 498,1 | 33 425,8 | 36 441,6 | 17 495,9 | 29 766,5 | 29 766,5 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 111 306,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76 912,8 | 17 151,0 | 17 242,3 |
".