Действующий

О внесении изменений в Постановление Правительства Рязанской области от 29 октября 2014 г. N 305 "Об утверждении государственной программы Рязанской области "Повышение эффективности управления государственными финансами и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами" (в редакции Постановлений Правительства Рязанской области от 04.03.2015 N 42, от 08.07.2015 N 163, от 12.08.2015 N 197, от 29.12.2015 N 339, от 16.03.2016 N 46, от 13.07.2016 N 160, от 17.08.2016 N 186, от 16.11.2016 N 257, от 28.12.2016 N 309, от 14.02.2017 N 26, от 26.04.2017 N 81, от 06.07.2017 N 153, от 23.08.2017 N 200, от 09.10.2017 N 238, от 14.12.2017 N 357, от 26.12.2017 N 402, от 21.02.2018 N 35, от 17.04.2018 N 102, от 20.06.2018 N 176, от 21.08.2018 N 243, от 19.09.2018 N 267, от 19.12.2018 N 377, от 05.03.2019 N 53, от 27.08.2019 N 276, от 22.10.2019 N 325, от 24.12.2019 N 426, от 10.03.2020 N 42, от 13.05.2020 N 108, от 07.07.2020 N 159, от 13.10.2020 N 268, от 29.12.2020 N 364, от 06.07.2021 N 180)



5.1. Подпрограмма N 1 "Повышение эффективности бюджетных расходов"


1. Цель подпрограммы: повышение эффективности управления государственными финансами Рязанской области.


2. Срок и этапы реализации подпрограммы: 2015 - 2030 годы. Этап II: 2022 - 2030 годы.


3. Показатели подпрограммы:

NN пп

Наименование

Ед. изм.

Значение по годам

базовый год: 2020

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Отношение объема дефицита областного бюджета к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений

%

2,3

не более 10,0

не более 10,0

не более 10,0

не более 10,0

не более 10,0

не более 10,0

не более 10,0

не более 10,0

не более 10,0

2

Отношение общего объема государственного долга Рязанской области к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений

%

56,4

47,0

42,0

37,0

50,0

46,0

42,0

39,0

36,0

36,0


4. Результаты структурных элементов подпрограммы:

NN

пп

Наименование

Ед. изм.

Значение по годам

базовый год: 2020

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Региональные проекты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Ведомственные проекты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Комплекс процессных мероприятий

3.1

Задача 1. Формирование и обеспечение исполнения консолидированного бюджета Рязанской области

3.1.1

Удельный вес расходов областного бюджета, формируемых в рамках программного метода бюджетного планирования, в общем объеме расходов областного бюджета

%

96,2

91,0

91,5

92,0

92,5

93,0

93,0

93,0

93,0

93,0

3.1.2

Соотношение фактически сложившегося уровня расходов на содержание органов государственной власти Рязанской области в общей сумме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Рязанской области (за исключением доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, транспортного налога и доходов от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения) к уровню, установленному нормативом

%

97,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3.1.3

Просроченная кредиторская задолженность областного бюджета

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1.4

Доля времени доступности к ресурсам Единой централизованной информационной системы Рязанской области по бухгалтерскому учету и отчетности для органов государственной власти, государственных органов и государственных учреждений Рязанской области

%

99,5

99,5

99,5

99,5

99,5

99,5

99,5

99,5

99,5

99,5

3.2

Задача 2. Эффективное управление государственным долгом Рязанской области

3.2.1

Отношение общего объема долговых обязательств Рязанской области по государственным ценным бумагам Рязанской области и кредитам, полученным от кредитных организаций, к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений

%

21,8

33,0

34,0

35,0

35,0

35,0

35,0

35,0

35,0

35,0

3.2.2

Просроченная задолженность по долговым обязательствам Рязанской области

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2.3

Удельный вес расходов на обслуживание государственного долга Рязанской области в общем объеме расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета

%

0,9

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0


5. Перечень мероприятий подпрограммы:

NN

пп

Наименование

ГРБС

Исполнители

Источник ФО

КБК

Объемы ФО по годам (тыс. рублей)

всего

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Региональные проекты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Ведомственные проекты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Комплекс процессных мероприятий

3.1

Задача 1. Формирование и обеспечение исполнения консолидированного бюджета Рязанской области, в том числе:

ОБ

01

503973,27554

52361,55282

59719,96253

55984,53717

55984,53717

55984,53717

55984,53717

55984,53717

55984,53717

55984,53717

3.1.1

Создание, развитие (модернизация), эксплуатация государственных информационных систем Рязанской области в пределах полномочий Минфина РО

Минфин РО

Минфин РО

ОБ

01

503973,27554

52361,55282

59719,96253

55984,53717

55984,53717

55984,53717

55984,53717

55984,53717

55984,53717

55984,53717

3.2

Задача 2. Эффективное управление государственным долгом Рязанской области, в том числе:

ОБ

02

8957247,39529

893905,12641

1007917,78361

1007917,78361

1007917,78361

1007917,78361

1007917,78361

1007917,78361

1007917,78361

1007917,78361

3.2.1

Обслуживание государственного долга Рязанской области

Минфин РО

Минфин РО

ОБ

02

8957247,39529

893905,12641

1007917,78361

1007917,78361

1007917,78361

1007917,78361

1007917,78361

1007917,78361

1007917,78361

1007917,78361

Всего по комплексу процессных мероприятий

ОБ

9461220,67083

946266,67923

1067637,74614

1063902,32078

1063902,32078

1063902,32078

1063902,32078

1063902,32078

1063902,32078

1063902,32078

Итого по подпрограмме

ОБ

9461220,67083

946266,67923

1067637,74614

1063902,32078

1063902,32078

1063902,32078

1063902,32078

1063902,32078

1063902,32078

1063902,32078


6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:


Реализация мероприятий, предусмотренных подпунктами 3.1.1, 3.2.1 таблицы пункта 5 "Перечень мероприятий подпрограммы", осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".