____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Правительства Республики Башкортостан от 29.03.2024 N 116.
____________________________________________________________________
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в государственную программу "Развитие транспортной системы Республики Башкортостан", утвержденную Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 22 января 2014 года N 18 (с последующими изменениями).
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
А.Г.НАЗАРОВ
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"
1) раздел "Финансовое обеспечение государственной программы" паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение государственной программы | Общий объем финансового обеспечения государственной программы в 2014 - 2025 годах составит 403176146,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 218638576,2 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 12599086,1 тыс. рублей; 2015 год - 10821081,4 тыс. рублей; 2016 год - 14385393,9 тыс. рублей; 2017 год - 17070669,3 тыс. рублей; 2018 год - 19668021,5 тыс. рублей; 2019 год - 21977686,0 тыс. рублей; 2020 год - 22350495,7 тыс. рублей; 2021 год - 20584213,8 тыс. рублей; 2022 год - 19716211,7 тыс. рублей; 2023 год - 23709517,4 тыс. рублей; 2024 год - 17878099,7 тыс. рублей; 2025 год - 17878099,7 тыс. рублей; б) федерального бюджета - 42823557,5 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 196153,3 тыс. рублей; 2015 год - 2685131,3 тыс. рублей; 2016 год - 2718516,7 тыс. рублей; 2017 год - 1634138,0 тыс. рублей; 2018 год - 1410838,9 тыс. рублей; 2019 год - 4755117,8 тыс. рублей; 2020 год - 7771995,2 тыс. рублей; 2021 год - 5036778,1 тыс. рублей; 2022 год - 7665995,9 тыс. рублей; 2023 год - 8948892,3 тыс. рублей; в) местных бюджетов - 1786312,2 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 53680,0 тыс. рублей; 2015 год - 257825,5 тыс. рублей; 2016 год - 246716,2 тыс. рублей; 2017 год - 162873,8 тыс. рублей; 2018 год - 42035,8 тыс. рублей; 2019 год - 127323,9 тыс. рублей; 2020 год - 213772,3 тыс. рублей; 2021 год - 181751,4 тыс. рублей; 2022 год - 183252,2 тыс. рублей; 2023 год - 152472,4 тыс. рублей; 2024 год - 116911,0 тыс. рублей; 2025 год - 47697,7 тыс. рублей; г) внебюджетных источников - 139927700,9 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 1092489,0 тыс. рублей; 2015 год - 1408089,5 тыс. рублей; 2016 год - 166000,0 тыс. рублей; 2017 год - 2568821,0 тыс. рублей; 2018 год - 8234976,4 тыс. рублей; 2019 год - 13826241,3 тыс. рублей; 2020 год - 15117411,0 тыс. рублей; 2021 год - 23213035,4 тыс. рублей; 2022 год - 19359166,1 тыс. рублей; 2023 год - 20655312,1 тыс. рублей; 2024 год - 18662135,1 тыс. рублей; 2025 год - 15624024,0 тыс. рублей"; |
2) раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы N 2 "Развитие пассажирских перевозок Республики Башкортостан" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2014 - 2025 годах составит 26445779,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 15233779,7 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 1171539,5 тыс. рублей; 2015 год - 1094940,6 тыс. рублей; 2016 год - 1099346,8 тыс. рублей; 2017 год - 1013111,5 тыс. рублей; 2018 год - 1947649,8 тыс. рублей; 2019 год - 3961310,0 тыс. рублей; 2020 год - 3653171,0 тыс. рублей; 2021 год - 1145382,1 тыс. рублей; 2022 год - 36832,1 тыс. рублей; 2023 год - 36832,1 тыс. рублей; 2024 год - 36832,1 тыс. рублей; 2025 год - 36832,1 тыс. рублей; б) внебюджетных источников - 11212000,0 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 759000,0 тыс. рублей; 2015 год - 358000,0 тыс. рублей; 2016 год - 166000,0 тыс. рублей; 2017 год - 485000,0 тыс. рублей; 2018 год - 1447000,0 тыс. рублей; 2019 год - 1222000,0 тыс. рублей; 2020 год - 570000,0 тыс. рублей; 2021 год - 890000,0 тыс. рублей; 2022 год - 1520000,0 тыс. рублей; 2023 год - 1690000,0 тыс. рублей; 2024 год - 1625000,0 тыс. рублей; 2025 год - 480000,0 тыс. рублей"; |
3) раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы N 5 "Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Башкортостан" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2015, 2018 - 2023 годах составит 6184693,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 255732,7 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 100000,0 тыс. рублей; 2020 год - 39699,0 тыс. рублей; 2021 год - 49579,0 тыс. рублей; 2022 год - 61400,0 тыс. рублей; 2023 год - 5054,7 тыс. рублей; б) федерального бюджета - 1406018,7 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 322436,9 тыс. рублей; 2019 год - 80000,0 тыс. рублей; 2020 год - 291121,0 тыс. рублей; 2021 год - 363577,0 тыс. рублей; 2022 год - 322350,0 тыс. рублей; 2023 год - 26533,8 тыс. рублей; в) местного бюджета в 2015 году - 26292,4 тыс. рублей; г) внебюджетных источников - 4496649,5 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 957549,5 тыс. рублей; 2018 год - 509100,0 тыс. рублей; 2020 год - 1180000 тыс. рублей; 2021 год - 1000000 тыс. рублей; 2022 год - 850000 тыс. рублей"; |
4) раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы N 6 "Развитие автомобильных дорог на территории Республики Башкортостан" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2014 - 2025 годах составит 363923318,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 197010100,5 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 10270476,5 тыс. рублей; 2015 год - 9465189,6 тыс. рублей; 2016 год - 12603520,0 тыс. рублей; 2017 год - 15239830,7 тыс. рублей; 2018 год - 17515044,1 тыс. рублей; 2019 год - 17387088,7 тыс. рублей; 2020 год - 18255349,4 тыс. рублей; 2021 год - 18972127,4 тыс. рублей; 2022 год - 19198601,9 тыс. рублей; 2023 год - 23248130,0 тыс. рублей; 2024 год - 17427371,1 тыс. рублей; 2025 год - 17427371,1 тыс. рублей; б) федерального бюджета - 41360646,0 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 144245,2 тыс. рублей; 2015 год - 2357709,7 тыс. рублей; 2016 год - 2718516,7 тыс. рублей; 2017 год 1634138,0 тыс. рублей; 2018 год - 1410838,9 тыс. рублей; 2019 год - 4675117,8 тыс. рублей; 2020 год - 7480874,2 тыс. рублей; 2021 год - 4673201,1 тыс. рублей; 2022 год - 7343645,9 тыс. рублей; 2023 год - 8922358,5 тыс. рублей; в) местных бюджетов - 1759059,8 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 53680,0 тыс. рублей; 2015 год - 231533,1 тыс. рублей; 2016 год - 246716,2 тыс. рублей; 2017 год - 162873,8 тыс. рублей; 2018 год - 42035,8 тыс. рублей; 2019 год - 126363,9 тыс. рублей; 2020 год - 213772,3 тыс. рублей; 2021 год - 181751,4 тыс. рублей; 2022 год - 183252,2 тыс. рублей; 2023 год - 152472,4 тыс. рублей; 2024 год - 116911,0 тыс. рублей; 2025 год - 47697,7 тыс. рублей; г) внебюджетных источников - 123793022,4 тыс. рублей, из них по годам: 2017 год - 2083821,0 тыс. рублей; 2018 год - 6278876,4 тыс. рублей; 2019 год - 12604241,3 тыс. рублей; 2020 год - 13367411,0 тыс. рублей; 2021 год - 21323035,4 тыс. рублей; 2022 год - 16989166,1 тыс. рублей; 2023 год - 18965312,1 тыс. рублей; 2024 год - 17037135,1 тыс. рублей; 2025 год - 15144024,0 тыс. рублей"; |
5) раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы N 7 "Безопасность дорожного движения в Республике Башкортостан" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2017 - 2025 годах составит 3181464,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 3180504,8 тыс. рублей, из них по годам: 2017 год - 217189,0 тыс. рублей; 2018 год - 162884,0 тыс. рублей; 2019 год - 576189,6 тыс. рублей; 2020 год - 350414,1 тыс. рублей; 2021 год - 373710,6 тыс. рублей; 2022 год - 374937,2 тыс. рублей; 2023 год - 375060,1 тыс. рублей; 2024 год - 375060,1 тыс. рублей; 2025 год - 375060,1 тыс. рублей; б) местных бюджетов в 2019 году - 960,0 тыс. рублей"; |
6) приложение N 2 к государственной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 2
к государственной программе
"Развитие транспортной системы
Республики Башкортостан"
ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"
N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования государственной программы | Коды классификации расходов бюджета Республики Башкортостан | Расходы по годам реализации государственной программы, тыс. рублей | ||||||||||
Вед | РзПр | ЦСР | ВР | БА | Всего | 2014,0 | 2015,0 | 2016,0 | 2017,0 | 2018,0 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
А | Государственная программа "Развитие транспортной системы Республики Башкортостан" | Всего по государственной программе, в том числе: | x | x | x | x | x | 403176146,8 | 13941408,4 | 15172127,7 | 17516626,8 | 21436502,1 | 29355872,6 | ||
бюджет Республики Башкортостан | 810 | x | 22.0.00.00000 | x | x | 218496545,9 | 12599086,1 | 10812058,8 | 14385393,9 | 17070669,3 | 19668021,5 | ||||
832 | 9022,6 | 0,0 | 9022,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
817 | x | x | 490,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
824 | 132517,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
федеральный бюджет | 810 | x | x | x | 41866839,7 | 196153,3 | 2664131,3 | 2718516,7 | 1634138,0 | 1410838,9 | |||||
832 | x | x | 21000,0 | 0,0 | 21000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
824 | 935717,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | 1786312,2 | 53680,0 | 257825,5 | 246716,2 | 162873,8 | 42035,8 | ||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 139927700,9 | 1092489,0 | 1408089,5 | 166000,0 | 2568821,0 | 8234976,4 | ||||
1 | Подпрограмма "Развитие автомобильного и электрического транспорта Республики Башкортостан" | Минтранс РБ; ГКУ РБ ЦОДД | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 1111939,9 | 336850,0 | 106257,5 | 647726,1 | 21106,3 | 0,0 | |
бюджет Республики Башкортостан | 810 | x | 22.1.00.00000 | x | x | 1111939,9 | 336850,0 | 106257,5 | 647726,1 | 21106,3 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Цель подпрограммы - повысить доступность услуг, качество и безопасность перевозок пассажиров автомобильным и электрическим транспортом Республики Башкортостан | |||||||||||||||
Задача подпрограммы - повысить безопасность и эффективность движения на автомобильном транспорте Республики Башкортостан | |||||||||||||||
1.1 | Основное мероприятие "Обеспечение общественной безопасности и безопасности дорожного движения" | Минтранс РБ; ГКУ РБ ЦОДД | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 218107,5 | 111850,0 | 106257,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет Республики Башкортостан | 810 | x | 22.1.01.00000 | x | x | 218107,5 | 111850,0 | 106257,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.1.1 | Осуществление мероприятий по внедрению, развитию и эксплуатации (обслуживанию) систем автоматического контроля за дорожным движением на территории Республики Башкортостан | Минтранс РБ; ГКУ РБ ЦОДД | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 218107,5 | 111850,0 | 106257,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет Республики Башкортостан | 810 | 0408 | 22.1.2439 | 100 | 5042.000 | 16217,7 | 7128,8 | 9088,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
200 | 201745,6 | 104619,0 | 97126,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
800 | 144,2 | 102,2 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.2 | Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения" | Минтранс РБ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 21247,4 | 0,0 | 0,0 | 141,1 | 21106,3 | 0,0 | |
бюджет Республики Башкортостан | 810 | x | 22.1.03.00000 | x | x | 21247,4 | 0,0 | 0,0 | 141,1 | 21106,3 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.2.1 | Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | Минтранс РБ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 6128,6 | 0,0 | 0,0 | 64,3 | 6064,3 | 0,0 | |
бюджет Республики Башкортостан | 810 | 0408 | 22.1.03.63020 | 200 | 5707.000 | 6128,6 | 0,0 | 0,0 | 64,3 | 6064,3 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.2.2 | Организация деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси | Минтранс РБ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 118,8 | 0,0 | 0,0 | 76,8 | 42,0 | 0,0 | |
бюджет Республики Башкортостан | 810 | 0408 | 22.1.03.63020 | 200 | 5708.000 | 118,8 | 0,0 | 0,0 | 76,8 | 42,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.2.3 | Обеспечение научно-исследовательских работ по развитию регулярных пассажирских перевозок | Минтранс РБ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | |
бюджет Республики Башкортостан | 810 | 0408 | 22.1.03.63020 | 200 | 5906.000 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача подпрограммы - обновить парк подвижного состава (автобусы, трамваи, троллейбусы, экобусы) | |||||||||||||||
1.3 | Основное мероприятие "Обновление парка подвижного состава" | Минтранс РБ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 872585,0 | 225000,0 | 0,0 | 647585,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет Республики Башкортостан | 810 | x | 22.1.02.00000 | x | x | 872585,0 | 225000,0 | 0,0 | 647585,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.3.1 | Осуществление мероприятий по приобретению автотранспорта | Минтранс РБ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 872585,0 | 225000,0 | 0,0 | 647585,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет Республики Башкортостан | 810 | 0408 | 22.1.02.03470; 22.1.0347; 22.2.08.03470 | 400 | 5046.000 | 843056,0 | 195471,0 | 0,0 | 647585,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
800 | 29529,0 | 29529,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2 | Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок Республики Башкортостан" | Минтранс РБ; АО "МАУ" (по согласованию); ГКУ РБ ЦОП | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 26445779,7 | 1930539,5 | 1452940,6 | 1265346,8 | 1498111,5 | 3394649,8 | |
бюджет Республики Башкортостан | 810 | x | 22.2.00.00000 | x | x | 15233779,7 | 1171539,5 | 1094940,6 | 1099346,8 | 1013111,5 | 1947649,8 | ||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 11212000,0 | 759000,0 | 358000,0 | 166000,0 | 485000,0 | 1447000,0 | ||||
Цель подпрограммы - повысить доступность услуг и качество перевозок пассажиров и грузов автомобильным, электрическим, железнодорожным, воздушным и внутренним водным транспортом Республики Башкортостан | |||||||||||||||
Задача подпрограммы - оказать меры социальной поддержки населению республики при проезде на общественном транспорте | |||||||||||||||
2.1 | Основное мероприятие "Государственная поддержка регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам и с предоставлением льгот на проезд" | Минтранс РБ; ГКУ РБ ЦОП | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 6299779,7 | 640048,6 | 604011,4 | 597649,7 | 592889,3 | 650065,6 | |
бюджет Республики Башкортостан | 810 | x | 22.2.01.00000 | x | x | 6299779,7 | 640048,6 | 604011,4 | 597649,7 | 592889,3 | 650065,6 | ||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2.1.1 | Обеспечение перевозок пассажиров в общественном транспорте по единым социальным проездным билетам | ГКУ РБ ЦОП | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 1828275,2 | 202360,0 | 193157,7 | 195089,3 | 195089,3 | 195089,3 | |
бюджет Республики Башкортостан | 810 | 1003 | 22.2.01.65371 22.2.01.65370 22.2.6537 | 800 | 5036.000 | 1828275,2 | 202360,0 | 193157,7 | 195089,3 | 195089,3 | 195089,3 | ||||
федеральный бюджет | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2.1.2 | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения | Минтранс РБ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 197099,5 | 22263,6 | 16200,0 | 19560,4 | 14800,0 | 46324,3 | |
бюджет Республики Башкортостан | 810 | 1003 | 22.2.01.65372 22.2.01.65370 22.2.6537 | 800 | 5052.000 | 197099,5 | 22263,6 | 16200,0 | 19560,4 | 14800,0 | 46324,3 | ||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2.1.3 | Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым ценам (тарифам) | Минтранс РБ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 4274135,6 | 415425,0 | 394653,7 | 383000,0 | 383000,0 | 408652,0 | |
бюджет Республики Башкортостан | 810 | 0408 | 22.2.01.65370 22.2.6537 | 800 | 5427.000 | 4274135,6 | 415425,0 | 394653,7 | 383000,0 | 383000,0 | 408652,0 | ||||
федеральный бюджет | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2.1.4 | Обеспечение исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета Республики Башкортостан по искам к Республике Башкортостан о возмещении вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) Республики Башкортостан либо должностных лиц этих органов | Минтранс РБ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 269,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет Республики Башкортостан | 810 | 1003 | 22.2.01.65370 | 800 | 5321.000 | 269,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2.2 | Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям воздушного транспорта, обеспечивающим перевозки пассажиров на региональных маршрутах" | Минтранс РБ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 522386,6 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 53700,0 | 92583,8 | |
бюджет Республики Башкортостан | 810 | x | 22.2.02.00000 | x | x | 522386,6 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 53700,0 | 92583,8 | ||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2.2.1 | Обеспечение государственной поддержки регионального авиасообщения | Минтранс РБ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 522386,6 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 53700,0 | 92583,8 | |
бюджет Республики Башкортостан | 810 | 0408 | 22.2.02.63030; 22.2.02.63060; 22.2.6303 | 800 | 5035.000 | 522386,6 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 53700,0 | 92583,8 | ||||
федеральный бюджет | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2.3 | Основное мероприятие "Государственная поддержка организаций пригородного железнодорожного транспорта, обеспечивающих перевозку обучающихся по льготным тарифам" | Минтранс РБ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 131973,6 | 15000,0 | 14250,0 | 14689,6 | 14250,0 | 21333,6 | |
бюджет Республики Башкортостан | 810 | x | 22.2.03.00000 | x | x | 131973,6 | 15000,0 | 14250,0 | 14689,6 | 14250,0 | 21333,6 | ||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |