Администрация области постановляет:
1. Внести в Государственную программу Тамбовской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области", утвержденную постановлением администрации области от 05.06.2013 N 586 (в редакции от 17.08.2021), (далее - Госпрограмма) следующие изменения:
в паспорте Госпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования Госпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Госпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы в 2014 - 2024 годах составит 173784163,9 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета (Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) - 9209327,8 тыс. рублей: 2014 год - 793668,4 тыс. рублей; 2015 год - 601274,5 тыс. рублей; 2016 год - 1096915,4 тыс. рублей; 2017 год - 1452169,1 тыс. рублей; 2018 год - 1164420,8 тыс. рублей; 2019 год - 1211176,4 тыс. рублей; 2020 год - 742998,4 тыс. рублей; 2021 год - 771164,9 тыс. рублей; 2022 год - 502619,2 тыс. рублей; 2023 год - 585136,3 тыс. рублей; 2024 год - 287784,4 тыс. рублей; за счет средств бюджета Тамбовской области - 9626373,0 тыс. рублей: <1> 2014 год - 1224348,3 тыс. рублей; 2015 год - 1137262,8 тыс. рублей; 2016 год - 1118070,0 тыс. рублей; 2017 год - 726000,4 тыс. рублей; 2018 год - 1311711,6 тыс. рублей; 2019 год - 776846,1 тыс. рублей; 2020 год - 647928,9 тыс. рублей; 2021 год - 904582,1 тыс. рублей; 2022 год - 688428,2 тыс. рублей; 2023 год - 277670,1 тыс. рублей; 2024 год - 813524,5 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета - 509791,2 тыс. рублей: 2014 год - 226287,8 тыс. рублей; 2015 год - 51891,4 тыс. рублей; 2016 год - 43787,2 тыс. рублей; 2017 год - 47935,6 тыс. рублей; 2018 год - 51466,2 тыс. рублей; 2019 год - 47252,8 тыс. рублей; 2020 год - 1066,7 тыс. рублей; 2021 год - 1117,2 тыс. рублей; 2022 год - 748,8 тыс. рублей; 2023 год - 742,5 тыс. рублей; 2024 год - 37495,0 тыс. рублей; за счет средств внебюджетных источников - 154438671,9 тыс. рублей: 2014 год - 15667347,4 тыс. рублей; 2015 год - 10371438,3 тыс. рублей; 2016 год - 10469728,4 тыс. рублей; 2017 год - 12107837,2 тыс. рублей; 2018 год - 12318814,2 тыс. рублей; 2019 год - 13225489,5 тыс. рублей; 2020 год - 14035004,1 тыс. рублей; 2021 год - 15700928,2 тыс. рублей; 2022 год - 15906470,0 тыс. рублей; 2023 год - 16814325,5 тыс. рублей; 2024 год - 17781289,0 тыс. рублей; общий объем финансирования - 173784163,9 тыс. рублей: 2014 год - 17911651,9 тыс. рублей; 2015 год - 12161867,0 тыс. рублей; 2016 год - 12728501,0 тыс. рублей; 2017 год - 14333942,3 тыс. рублей; 2018 год - 14846412,9 тыс. рублей; 2019 год - 15260764,8 тыс. рублей; 2020 год - 15426998,1 тыс. рублей; 2021 год - 17377792,4 тыс. рублей; 2022 год - 17098266,3 тыс. рублей; 2023 год - 17677874,4 тыс. рублей; 2024 год - 18920092,9 тыс. рублей -------------------------------- <1> В том числе инвестиции, планируемые к реализации в рамках областной адресной инвестиционной программы на 2014 - 2024 годы, составят 3979166,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 600388,7 тыс. рублей; 2015 год - 475818,2 тыс. рублей; 2016 год - 647590,7 тыс. рублей; 2017 год - 321327,5 тыс. рублей; 2018 год - 233150,8 тыс. рублей; 2019 год - 219943,2 тыс. рублей; 2020 год - 90238,7 тыс. рублей; 2021 год - 432133,7 тыс. рублей; 2022 год - 427677,5 тыс. рублей; 2023 год - 16919,3 тыс. рублей; 2024 год - 513978,0 тыс. рублей. |
в разделе 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Государственной программы":
в абзаце втором цифры "173305442,9", "9129215,3", "9623605,9" и "509552,4" заменить цифрами "173784163,9", "9209327,8", "9626373,0" и "509791,2" соответственно;
в абзаце третьем цифры "154043069,3" заменить цифрами "154438671,9";
приложение N 1 к Госпрограмме "Перечень показателей (индикаторов) Государственной программы Тамбовской области, подпрограмм Государственной программы Тамбовской области и их значений" изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
приложение N 2 к Госпрограмме "Перечень мероприятий Государственной программы Тамбовской области" изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
приложение N 3 к Госпрограмме "Прогноз сводных показателей государственного задания на выполнение работ Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением "Центр по ценообразованию в строительстве" и осуществление функций Тамбовским областным государственным унитарным предприятием "Водное и газовое хозяйство", Тамбовским областным государственным автономным учреждением "Центр государственной экспертизы документов в области градостроительной деятельности" и Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением "Капиталстрой" по государственной программе" изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению;
приложение N 4 к Госпрограмме "Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы Тамбовской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области" изложить в редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению;
в приложении N 5 к Госпрограмме "Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства" (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования - 12986298,5 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 3294451,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 19197,7 тыс. рублей; 2016 год - 358989,5 тыс. рублей; 2017 год - 419586,0 тыс. рублей; 2018 год - 759355,0 тыс. рублей; 2019 год - 750851,7 тыс. рублей; 2020 год - 453160,4 тыс. рублей; 2021 год - 286407,4 тыс. рублей; 2022 год - 88944,9 тыс. рублей; 2023 год - 173746,70 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; бюджет Тамбовской области - 2919384,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 327117,7 тыс. рублей; 2015 год - 309301,2 тыс. рублей; 2016 год - 352413,2 тыс. рублей; 2017 год - 164206,5 тыс. рублей; 2018 год - 178505,4 тыс. рублей; 2019 год - 159367,2 тыс. рублей; 2020 год - 72866,4 тыс. рублей; 2021 год - 410811,9 тыс. рублей; 2022 год - 442564,4 тыс. рублей; 2023 год - 11730,3 тыс. рублей; 2024 год - 510500,0 тыс. рублей; из них в рамках лимитов областной адресной инвестиционной программы: 2014 год - 327117,7 тыс. рублей; 2015 год - 309301,2 тыс. рублей; 2016 год - 352413,2 тыс. рублей; 2017 год - 164206,5 тыс. рублей; 2018 год - 178505,4 тыс. рублей; 2019 год - 159367,2 тыс. рублей; 2020 год - 742866,4 тыс. рублей; 2021 год - 410811,9 тыс. рублей; 2022 год - 422564,4 тыс. рублей; 2023 год - 11730,3 тыс. рублей; 2024 год - 510500,0 тыс. рублей; местные бюджеты - 22255,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 10000,0 тыс. рублей; 2015 год - 84,2 тыс. рублей; 2016 год - 80,0 тыс. рублей; 2017 год - 627,0 тыс. рублей; 2018 год - 8344,6 тыс. рублей; 2019 год - 2012,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 218,9 тыс. рублей; 2022 год - 192,7 тыс. рублей; 2023 год - 185,7 тыс. рублей; 2024 год - 510,5 тыс. рублей; средства частных инвесторов и кредиторов - 5750207,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 112000,0 тыс. рублей; 2015 год - 582400,0 тыс. рублей; 2016 год - 1575100,0 тыс. рублей; 2017 год - 1958307,2 тыс. рублей; 2018 год - 211200,0 тыс. рублей; 2019 год - 76000,0 тыс. рублей; 2020 год - 52000,0 тыс. рублей; 2021 год - 72000,0 тыс. рублей; 2022 год - 291300,0 тыс. рублей; 2023 год - 329700,0 тыс. рублей; 2024 год - 490200,0 тыс. рублей |
в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы":
в абзаце шестом цифры "12019530,3" заменить цифрами "12986298,5";
в абзаце восьмом цифры "2952606,6" заменить цифрами "2919384,2";
в абзаце девятом цифры "22265,0" заменить цифрами "22255,6";
в приложении N 13 к Госпрограмме "Подпрограмма "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области" (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2024 годах за счет всех источников составит 5469060,5 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 806489,6 тыс. рублей: 2014 год - 96212,8 тыс. рублей; 2019 год - 30272,5 тыс. рублей; 2020 год - 5401,7 тыс. рублей; 2021 год - 169796,8 тыс. рублей; 2022 год - 250544,0 тыс. рублей; 2023 год - 254261,9 тыс. рублей; за счет средств бюджета Тамбовской области (в лимитах ОАИП) - 850377,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 220856,8 тыс. рублей; 2015 год - 144517,0 тыс. рублей; 2016 год - 158650,4 тыс. рублей; 2017 год - 99904,5 тыс. рублей; 2018 год - 29001,1 тыс. рублей; 2019 год - 27986,7 тыс. рублей; 2020 год - 17372,5 тыс. рублей; 2021 год - 6965,2 тыс. рублей; 2022 год - 5113,1 тыс. рублей; 2023 год - 5189,0 тыс. рублей; 2024 год - 134821,1 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета - 16189,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 7564,6 тыс. рублей; 2015 год - 2562,8 тыс. рублей; 2016 год - 2684,1 тыс. рублей; 2017 год - 554,3 тыс. рублей; 2018 год - 412,0 тыс. рублей; 2019 год - 539,7 тыс. рублей; 2020 год - 17,5 тыс. рублей; 2021 год - 176,9 тыс. рублей; 2022 год - 255,9 тыс. рублей; 2023 год - 259,7 тыс. рублей; 2024 год - 1161,8 тыс. рублей; за счет средств внебюджетных средств - 3796004,0 тыс. рублей: 2014 год - 2732000,7 тыс. рублей; 2015 год - 761831,5 тыс. рублей; 2016 год - 59672,2 тыс. рублей; 2017 год - 25880,1 тыс. рублей; 2018 год - 10100,0 тыс. рублей; 2019 год - 7500,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 35761,6 тыс. рублей; 2022 год - 53312,0 тыс. рублей; 2023 год - 69467,0 тыс. рублей; 2024 год - 40479,0 тыс. рублей. Объем и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджетов на соответствующий год |
в разделе 5 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы":
в абзаце первом цифры "5465,7" заменить цифрами "5469,1";
таблицу изложить в следующей редакции:
Период | Всего (млн.руб.) | Бюджетные средства | |||
федеральный бюджет | бюджет Тамбовской области | местный бюджет | внебюджетные средства | ||
2014 | 3056,7 | 96,2 | 220,9 | 7,6 | 2732,0 |
2015 | 908,9 | 0 | 144,5 | 2,6 | 761,8 |
2016 | 221,1 | 0 | 158,7 | 2,7 | 59,7 |
2017 | 126,4 | 0 | 99,9 | 0,6 | 25,9 |
2018 | 39,5 | 0 | 29,0 | 0,4 | 10,1 |
2019 | 66,2 | 30,3 | 27,9 | 0,5 | 7,5 |
2020 | 22,8 | 5,4 | 17,4 | 0,0 | 0,0 |
2021 | 212,7 | 169,8 | 7,0 | 0,2 | 35,7 |
2022 | 309,1 | 250,5 | 5,1 | 0,2 | 53,3 |
2023 | 329,2 | 254,3 | 5,2 | 0,2 | 69,5 |
2024 | 176,5 | 0 | 134,8 | 1,2 | 40,5 |
Итого | 5469,1 | 806,5 | 850,4 | 16,2 | 3796,0 |
раздел 6 "Механизм реализации подпрограммы" дополнить абзацем двадцать первым следующего содержания:
"На софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения за счет средств бюджета Тамбовской области предоставление субсидий осуществляется в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения за счет средств бюджета Тамбовской области, изложенными в приложении N 11 к подпрограмме.";
приложение N 2 к подпрограмме "Мероприятия по строительству и реконструкции систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод" изложить в редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению;
дополнить подпрограмму приложением N 11 "Правила предоставления и распределения субсидий из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения за счет средств бюджета Тамбовской области" в редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его первого официального опубликования, за исключением пунктов 13, 14 приложения N 6, которые вступают в силу с 01.01.2022.
3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
Временно исполняющий обязанности
главы администрации области
М.Б.Егоров
Приложение N 1
к Государственной программе Тамбовской области
"Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами населения области"
ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ ЗНАЧЕНИЙ
N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (по годам) | ||||||||||||
базовый год 2012 | текущий год 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1. Государственная программа Тамбовской области | |||||||||||||||
1.1. | Объем жилищного строительства | Тыс. кв.м | 633,1 | 704,5 | 770,0 | 800,0 | 830,0 | 835,0 | 842,0 | 932,0 | 680,0 | 760,0 | 810,0 | 750,0 | 775,0 |
1.2. | Объем ввода жилья экономического класса в рамках программы "Жилье для российской семьи" | Тыс. кв.м | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х |
1.3. | Уровень доступности жилья | Процент | 68,5 | 63,4 | 62,6 | х | х | х | х | ||||||
1.4. | Доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, обеспеченных доступным и комфортным жильем | Процент | н/д | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | 37 | 45 | 52 | 60 | ||||
1.5. | Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "строительство" | Процент | 0 | -9,3 | 3,6 | 7,2 | 10,6 | 17,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | х | х | х | х |
1.6. | Коэффициент доступности жилья | Лет | 3,5 | 3,0 | 2,9 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,28 | 2,26 | х | х | х | х |
1.7. | Доля ввода арендного жилья в многоквартирных жилых домах от общей площади ввода жилья в многоквартирных жилых домах | Процент | 0 | 2,3 | 2,6 | 5,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.8. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | Тыс. семей | 23,3 | 24,95 | 26,7 | 31,3 | 33,4 | 34,8 | |||||||
1.9. | Количество граждан, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" | Человек | 91 | 75 | 21 | 24 | 30 | 19 | |||||||
1.10. | Количество граждан, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | Человек | 24 | 26 | 21 | 12 | |||||||||
1.11. | Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года | Процент | 10,9 | 14,4 | 17,9 | 23,4 | 28,9 | 34,4 | 37,9 | 41,4 | 44,9 | 48,4 | 51,9 | 55,4 | 58,9 |
1.12. | Количество граждан, улучшивших жилищные условия в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Тыс. человек | 30,0 | 50,0 | 70,0 | 71,4 | 110,0 | 125,8 | 147,7 | 172,8 | 196,8 | 205,0 | 225,0 | 245,0 | 265,0 |
1.13. | Расселение аварийных жилых помещений в многоквартирных жилых домах | Тыс. кв.м | 11,9 | 15,53 | 16,26 | 10,95 | 5,14 | - | - | ||||||
1.14. | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда | Тыс. кв.м | 0,39 | 2,80 | 6,37 | 8,5 | 11,44 | 18,68 | |||||||
1.15. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Тыс. человек | 0,02 | 0,15 | 0,35 | 0,47 | 0,63 | 1,04 | |||||||
1.16. | Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе | Процент | 8,61 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | ||||||
1.17. | Отношение среднедушевых расходов населения на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства к стоимости фиксированного набора основных потребительских товаров и услуг | 8,8 | 8,8 | ||||||||||||
1.18. | Темп изменения объема потребления холодной и горячей воды населением и бюджетофинансируемыми организациями по сравнению с предшествующим годом | Процент | -6,7 | -4 | -3,5 | -3 | -3 | -3 | -2,5 | -0,5 | -0,5 | х | х | х | х |
1.19. | Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью предоставленных ипотечных жилищных кредитов (займов) | Единиц | 3766 | 3886 | 5230 | 5455 | 4500 | 4700 | 6620 | 7120 | 7620 | 9500 | 8620 | 9120 | 9620 |
1.20. | Превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту над индексом потребительских цен | Единиц | 5,9 | 5,8 | 4,6 | 3,4 | 3,2 | 2,7 | 2,2 | 2,2 | 4,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
1.21. | Удельный вес введенной общей площади жилых домов к общей площади жилищного фонда | Процент | 2,39 | 2,6 | 2,65 | 2,9 | 3,0 | 2,96 | 2,98 | 3,0 | 3,02 | 2,3 | 2,4 | 2,22 | 2,25 |
1.22. | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя области | Кв.м | 24,8 | 25,6 | 25,9 | 26,6 | 27,2 | 27,5 | 28,0 | 28,3 | 28,9 | 32,0 | 33,0 | 33,5 | 34,0 |
1.23. | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме | Процент | 2,75 | 2,6 | 2,5 | 1,8 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
1.24. | Доля общей площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда субъекта | Процент | 54,8 | 55,3 | 55,8 | 56,3 | 61,3 | 61,8 | 62,2 | 62,2 | 62,4 | 64,5 | 66,0 | 67,5 | 69,0 |
1.25. | Удельный вес числа семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, в числе семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 3,7 | |||||||||||||
1.26. | Количество земельных участков, предоставленных семьям, имеющим трех и более детей | Шт. | 1246 | 854 | 760 | 670 | 320 | 350 | 300 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.27. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | Процент | 49 | 48,5 | 48 | 47,5 | 47,3 | 47,1 | 47 | 45,5 | 45,1 | 44,5 | 44,1 | 39,8 | 39,5 |
1.28. | Численность ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия | Человек | 327 | 245 | 301 | 71 | 51 | 118 | 10 | 14 | 10 | 9 | |||
1.29. | Численность ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | Человек | 25 | 20 | 18 | 19 | |||||||||
1.30. | Численность инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий и членов их семей, улучшивших жилищные условия | Человек | 9 | 16 | 16 | 14 | 14 | 12 | 14 | ||||||
1.31. | Численность инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | Человек | 8 | 16 | 12 | 8 | 8 | 7 | 10 | ||||||
1.32. | Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1.33. | Доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | Процент | 7,07 | 7,15 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 |
1.34. | Количество высокопроизводительных рабочих мест (создание, модернизация) (нарастающим итогом) | Шт. | 123 | 139 | 157 | 180 | 219 | 264 | 362 | 460 | 558 | 656 | 754 | ||
1.35. | Объем предоставляемых ипотечных кредитов | Млн.руб. | 4440,0 | 4580,0 | 4730,0 | 4880,0 | 6300,0 | 6580,0 | 9300,0 | 10000,0 | 10700,0 | 11400,0 | 12100,0 | 12800,0 | 13500,0 |
1.36. | Доля муниципальных образований - получателей субсидии, принявших решение о выборе парка, благоустраимого с участием средств федерального бюджета (с учетом результатов общественных обсуждений) | Процент | 100 | ||||||||||||
1.37. | Доля муниципальных образований-получателей субсидии, утвердивших дизайн-проект благоустройства городского парка и перечень мероприятий по обустройству (с учетом результатов общественных обсуждений) | Процент | 100 | ||||||||||||
1.38. | Охват населения дворовыми территориями, благоустроенными с участием средств федерального бюджета (доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального образования области) | Процент | 13,4 | 16,3 | 20,1 | 23,1 | |||||||||
2. Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства" | |||||||||||||||
2.1. | Площадь земельных участков, вовлеченных акционерным обществом "Агентство ипотечного жилищного кредитования" в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" для жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное строительство | Га | 403 | 77,8 | 182 | 0 | 50 | ||||||||
2.2. | Общая площадь земельных участков, предоставленных акционерным обществом "Агентство ипотечного жилищного кредитования" для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | Га | 364 | 89 | 27,8 | 0 | 40 | ||||||||
2.3. | Объем жилья, введенного в эксплуатацию на земельных участках, предоставленных акционерным обществом "ДОМ.РФ" в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" при реализации проектов жилищного строительства | Тыс. кв.м | 30 | 35 | 20,5 | 14,1 | 30,7 | ||||||||
2.4. | Площадь земельных участков, полномочия Российской Федерацией по управлению и распоряжению которыми переданы органам государственной власти Тамбовской области для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" | Га | 267,2 | 10 | 0 | 0 | |||||||||
2.5. | Общая площадь земельных участков, предоставленных органами государственной власти Тамбовской области для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства, в том числе для комплексной застройки жильем экономического класса | Га | 172,2 | 105 | 0 | 0 | |||||||||
2.6. | Объем жилья, введенного в эксплуатацию на земельных участках, предоставленных органам исполнительной власти Тамбовской области для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства, в том числе строительства стандартного жилья | Тыс. кв.м | 51 | 63 | 32,5 | 94,5 | 69,9 | 75,4 | 67,7 | 51,7 | |||||
2.7. | Годовой объем ввода стандартного жилья | Тыс. кв.м | 284,8 | 352 | 412 | 480 | 505 | 507 | 504 | 507 | 450 | 430 | 440 | 450 | 460 |
из него в рамках программы "Жилье для российской семьи" | Тыс. кв.м | - | - | - | 15,0 | 15,0 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2.8. | Объем ввода жилья в многоквартирных жилых домах | Тыс. кв.м | 200 | 200 | 160 | 165 | 155 | 160 | |||||||
2.9. | Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства | Тыс. кв.м | 110,9 | 48,0 | 32,8 | 60,1 | 67,2 | 200,38 | |||||||
2.10. | Количество разработанных комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов (нарастающим итогом) | Шт. | - | - | 1 | 2 | 2 | ||||||||
3. Подпрограмма "Снижение административных барьеров в строительстве" | |||||||||||||||
3.1. | Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения | Шт. | 17 | 17 | 16 | 15 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
3.2. | Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения | Дни | 315 | 315 | 200 | 130 | 90 | 90 | 90 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
3.3. | Наличие в субъекте откорректированной в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации схемы территориального планирования области | Шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3.4. | Доля муниципальных районов, имеющих откорректированные в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации документы территориального планирования | Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3.5. | Доля муниципальных образований с утвержденными документами территориального планирования в общем количестве муниципальных образований | Процент | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3.6. | Доля муниципальных образований с утвержденными документами градостроительного зонирования в общем количестве муниципальных образований | Процент | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3.7. | Количество утвержденных проектов планировки территорий (ежегодно) | Шт. | 1 | 4 | 11 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||
3.8. | Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию | Рабочие дни | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
3.9. | Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства | Дни | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||||||
3.10. | Количество процедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства, предоставляемых в электронном виде | Шт. | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
4. Подпрограмма "Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения" | |||||||||||||||
4.1. | Индекс промышленного производства прочих неметаллических минеральных продуктов | Процент | 105,6 | 102,4 | 106,0 | 93,0 | |||||||||
4.2. | Темпы роста отгруженной продукции производства прочих неметаллических минеральных продуктов к предыдущему году | Процент | 111,0 | 112,1 | 112,5 | 95,4 | |||||||||
4.3. | Объем производства конструкций и деталей сборных железобетонных | Тыс. куб.м | 142,6 | 135,36 | 158,0 | 160,0 | |||||||||
5. Подпрограмма "Кадровое обеспечение задач строительства" | |||||||||||||||
5.1. | Годовой объем выпускников строительного профиля всех уровней образования | Человек | 693 | 698 | 788 | 664 | 770 | 780 | 785 | 790 | 789 | 800 | 805 | 810 | 815 |
5.2. | Количество рабочих кадров, прошедших подготовку и переподготовку | Человек | 2312 | 2320 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2670 | 2685 | 2700 | 2710 |
5.3. | Увеличение числа специалистов строительных специальностей, прошедших повышение квалификации | Человек | 332 | 350 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 |
6. Подпрограмма "Молодежи - доступное жилье" | |||||||||||||||
6.1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета области и местных бюджетов | Единиц | 232 | 384 | 324 | 463 | 372 | 342 | |||||||
6.2. | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты | Единиц | 358 | 399 | 356 | 272 | 327 | 323 | 358 | ||||||
6.3. | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
6.4. | Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 01 января 2015 г. | Процент | 0,091 | ||||||||||||
7. Подпрограмма "Государственная поддержка отдельных категорий граждан при ипотечном жилищном кредитовании" | |||||||||||||||
7.1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки при ипотечном жилищном кредитовании | Единиц | 98 | 200 | 212 | 200 | 197 | 119 | 92 | 4 | 0 | 0 | |||
7.2. | Количество семей, получивших государственную поддержку (выплату) при ипотечном жилищном кредитовании | Единиц | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8. Подпрограмма "Формирование рынка арендного жилья" | |||||||||||||||
8.1. | Годовой объем ввода арендного жилья | Тыс. кв.м | 0 | 4,4 | 6,5 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8.2. | Обеспеченность населения арендным жильем | Кв.м на человека | 0 | 0,004 | 0,006 | 0,01 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
8.3. | Коэффициент доступности арендного жилья для населения | Лет | 0 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.4. | Средняя стоимость одного квадратного метра арендного жилья в год | Руб. | 0 | 2330 | 2502 | 2679 | 2863 | 3057 | 3266 | 3457 | 3636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Подпрограмма "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области" | |||||||||||||||
9.1. | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системе теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Процент | - | - | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 | 30,5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
9.2. | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | Процент | 23,6 | 22,2 | 20,3 | 18,5 | 16,7 | 15,2 | 15,1 | 15,0 | 15,14 | 15,13 | 15,12 | 15,11 | 15,10 |
9.3. | Количество аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Количество аварий в год на 1000 км сетей | - | - | 162,3 | 102,6 | 102,0 | 101,5 | 101,0 | 99,5 | 99,0 | 89,5 | 88,9 | 88,5 | 87,9 |
9.4. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | Процент | 14,6 | 14,5 | 14,4 | 14,2 | 14,2 | 14,1 | 13,9 | 13,8 | 13,7 | 13,6 | 13,5 | 13,4 | 13,3 |
9.5. | Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной водопроводом, в общей площади всего жилищного фонда | Процент | 78,1 | 78,6 | 79,1 | 79,6 | 80,1 | 80,6 | 81,1 | 81,6 | |||||
9.6. | Доля населения Тамбовской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | Процент | 89,3 | 89,4 | 89,8 | 90,4 | 91,5 | 93,5 | |||||||
9.7. | Доля городского населения Тамбовской области, обеспеченного питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | Процент | 92,1 | 92,2 | 92,9 | 94,0 | 95,7 | 99,0 | |||||||
9.8. | Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных в рамках федерального (регионального) проекта "Чистая вода", нарастающим итогом | Штук | 1 | 1 | 24 | 42 | 53 | 69 | |||||||
10. Подпрограмма "Развитие ипотечного жилищного кредитования" | |||||||||||||||
10.1. | Объем предоставленных ипотечных кредитов (займов), включая собственные средства населения | Млн.руб. | 4440,0 | 4580,0 | 6925,6 | 7618,2 | 7875,0 | 8225,0 | 11050,0 | 11925,0 | 12800,0 | 14250,0 | 14550,0 | 15425,0 | 16300,0 |
10.2. | Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств | Процент | 23 | 25 | 26 | 30 | 34 | 38 | 45 | 50 | 53 | 56 | 60 | 63 | 65 |