АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 августа 2021 года N 616


О внесении изменений в государственную программу "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области"



В соответствии с постановлением администрации области от 28.09.2012 N 1177 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации государственных программ Тамбовской области" администрация области постановляет:


1. Внести в государственную программу "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области", утвержденную постановлением администрации области от 24.12.2012 N 1657 (в редакции от 26.04.2021), (далее - Программа) следующие изменения:


в паспорте Программы позицию "Объемы и источники финансирования госпрограммы (подпрограммы)" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования госпрограммы (подпрограммы)

Источники финансирования:

средства федерального бюджета - 1286,7635 млн. рублей (10,2 процента):

2013 год - 176,4001 млн. рублей;

2014 год - 118,3731 млн. рублей;

2015 год - 97,9751 млн. рублей;

2016 год - 19,2460 млн. рублей;

2017 год - 45,9127 млн. рублей;

2018 год - 64,2074 млн. рублей;

2019 год - 28,6145 млн. рублей;

2020 год - 169,2386 млн. рублей;

2021 год - 37,0735 млн. рублей;

2022 год - 104,5561 млн. рублей;

2023 год - 266,4846 млн. рублей;

2024 год - 158,6818 млн. рублей

средства бюджета Тамбовской области -

1119,3464 млн. рублей (8,8 процента), в том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы (далее - ОАИП) - 32,1693 млн. рублей,

2013 год - 86,2397 млн. рублей;

2014 год - 68,8873 млн. рублей;

2015 год - 97,6226 млн. рублей;

2016 год - 96,4158 млн. рублей;

2017 год - 93,1951 млн. рублей;

2018 год - 109,4012 млн. рублей;

2019 год - 141,0583 млн. рублей;

2020 год - 118,0276 млн. рублей;

2021 год - 71,8910 млн. рублей;

2022 год - 69,2730 млн. рублей;

2023 год - 74,3578 млн. рублей;

2024 год - 92,9770 млн. рублей;

средства муниципальных бюджетов - 536,7178 млн. рублей (4,2 процента):

2013 год - 24,6898 млн. рублей;

2014 год - 42,6000 млн. рублей;

2015 год - 46,5749 млн. рублей;

2016 год - 51,5150 млн. рублей;

2017 год - 40,9612 млн. рублей;

2018 год - 47,8536 млн. рублей;

2019 год - 46,9325 млн. рублей;

2020 год - 44,7829 млн. рублей;

2021 год - 42,5290 млн. рублей;

2022 год - 56,7277 млн. рублей;

2023 год - 45,8511 млн. рублей;

2024 год - 45,7000 млн. рублей;

внебюджетные источники - 9794,9825 млн. рублей (76,8 процента):

2013 год - 1135,0475 млн. рублей;

2014 год - 645,3295 млн. рублей;

2015 год - 848,5023 млн. рублей;

2016 год - 792,8632 млн. рублей;

2017 год - 823,5150 млн. рублей;

2018 год - 854,5650 млн. рублей;

2019 год - 715,5965 млн. рублей;

2020 год - 477,9545 млн. рублей;

2021 год - 561,9040 млн. рублей;

2022 год - 1344,1450 млн. рублей;

2023 год - 633,895 млн. рублей;

2024 год - 961,6650 млн. рублей;

общий объем финансирования - 12737,8102 млн. рублей, в том числе в лимитах ОАИП - 32,1693 млн. рублей,

2013 год - 1422,3771 млн. рублей;

2014 год - 875,1899 млн. рублей;

2015 год - 1090,6749 млн. рублей;

2016 год - 960,0400 млн. рублей;

2017 год - 1003,5840 млн. рублей;

2018 год - 1076,0272 млн. рублей;

2019 год - 932,2018 млн. рублей;

2020 год - 810,0036 млн. рублей;

2021 год - 713,3975 млн. рублей;

2022 год - 1574,7018 млн. рублей;

2023 год - 1020,5885 млн. рублей;

2024 год - 1259,0239 млн. рублей;

затраты по подпрограммам:

"Регулирование качества окружающей среды" - 7150,9411 млн. рублей (55,8 процента):

2013 год - 748,5749 млн. рублей;

2014 год - 334,4592 млн. рублей;

2015 год - 449,3129 млн. рублей;

2016 год - 665,7403 млн. рублей;

2017 год - 747,9868 млн. рублей;

2018 год - 736,9888 млн. рублей;

2019 год - 730,0228 млн. рублей;

2020 год - 468,2612 млн. рублей;

2021 год - 578,2509 млн. рублей;

2022 год - 527,3148 млн. рублей;

2023 год - 577,8413 млн. рублей;

2024 год - 586,1872 млн. рублей;

"Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами" - 1362,4231 млн. рублей (10,8 процента):

2013 год - 408,1658 млн. рублей;

2014 год - 343,3102 млн. рублей;

2015 год - 438,6861 млн. рублей;

2016 год - 172,2610 млн. рублей;

"Обращение с твердыми коммунальными и промышленными отходами" - 2051,8927 млн. рублей (16,2 процента):

2017 год - 121,8020 млн. рублей;

2018 год - 218,5734 млн. рублей;

2019 год - 32,5539 млн. рублей;

2020 год - 203,7864 млн. рублей;

2021 год - 35,9950 млн. рублей;

2022 год - 875,7080 млн. рублей;

2023 год - 103,912 млн. рублей;

2024 год - 459,5620 млн. рублей;

"Минерально-сырьевые ресурсы" - 418,6173 млн. рублей (3,3 процента):

2013 год - 134,1810 млн. рублей;

2014 год - 94,0065 млн. рублей;

2015 год - 13,9092 млн. рублей;

2016 год - 24,4880 млн. рублей;

2017 год - 22,9119 млн. рублей;

2018 год - 11,9661 млн. рублей;

2019 год - 19,2974 млн. рублей;

2020 год - 19,7572 млн. рублей;

2021 год - 19,5000 млн. рублей;

2022 год - 19,4000 млн. рублей;

2023 год - 19,4000 млн. рублей;

2024 год - 19,8000 млн. рублей;

"Развитие водохозяйственного комплекса" - 1521,6383 млн. рублей (12,1 процента), в том числе в лимитах ОАИП - 32,1693 млн. рублей,

2013 год - 131,4554 млн. рублей;

2014 год - 103,4140 млн. рублей;

2015 год - 171,7731 млн. рублей;

2016 год - 74,9271 млн. рублей;

2017 год - 88,5891 млн. рублей;

2018 год - 86,0989 млн. рублей;

2019 год - 126,4942 млн. рублей;

2020 год - 92,8237 млн. рублей;

2021 год - 54,0311 млн. рублей;

2022 год - 126,7040 млн. рублей;

2023 год - 293,8602 млн. рублей;

2024 год - 171,4675 млн. рублей.

Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы:

расходы на обеспечение функционирования управления по охране окружающей среды и природопользованию области - 195,8647 млн. рублей (1,5 процента):

2013 год - 0,0000 млн. рублей;

2014 год - 0,0000 млн. рублей;

2015 год - 16,9936 млн. рублей;

2016 год - 18,9662 млн. рублей;

2017 год - 18,7491 млн. рублей;

2018 год - 18,8159 млн. рублей;

2019 год - 19,9581 млн. рублей;

2020 год - 20,6106 млн. рублей;

2021 год - 21,0553 млн. рублей;

2022 год - 20,9793 млн. рублей;

2023 год - 20,9793 млн. рублей;

2024 год - 18,7573 млн. рублей;

расходы на обеспечение функционирования управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области - 36,4330 млн. рублей (0,3 процента):

2013 год - 0,0000 млн. рублей;

2014 год - 0,0000 млн. рублей;

2015 год - 0,0000 млн. рублей;

2016 год - 3,6574 млн. рублей;

2017 год - 3,5451 млн. рублей;

2018 год - 3,5841 млн. рублей;

2019 год - 3,8754 млн. рублей;

2020 год - 4,7645 млн. рублей

2021 год - 4,5651 млн. рублей;

2022 год - 4,5957 млн. рублей;

2023 год - 4,5957 млн. рублей;

2024 год - 3,2500 млн. рублей


приложение N 1 к Программе "Перечень показателей (индикаторов) государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области", подпрограмм государственной программы и их значений" изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;


приложение N 2а к Программе "Перечень мероприятий государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области" изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;


приложение N 3 к Программе "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области" за счет всех источников финансирования" изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению;


в приложении N 4 к Программе "Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды" (далее - подпрограмма):


в паспорте подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы "Регулирование качества окружающей среды" - 7150,9411 млн. рублей:

2013 год - 748,5749 млн. рублей;

2014 год - 334,4592 млн. рублей;

2015 год - 449,3129 млн. рублей;

2016 год - 665,7403 млн. рублей;

2017 год - 747,9868 млн. рублей;

2018 год - 736,9888 млн. рублей;

2019 год - 730,0228 млн. рублей;

2020 год - 468,2612 млн. рублей;

2021 год - 578,2509 млн. рублей;

2022 год - 527,3148 млн. рублей;

2023 год - 577,8413 млн. рублей;

2024 год - 586,1872 млн. рублей, в том числе источники финансирования:

средства федерального бюджета - 80,4387 млн. рублей (1,1 процента):

2013 год - 0,0000 млн. рублей;

2014 год - 7,5476 млн. рублей;

2015 год - 5,8744 млн. рублей;

2016 год - 6,5905 млн. рублей;

2017 год - 7,1519 млн. рублей;

2018 год - 7,2152 млн. рублей;

2019 год - 7,4335 млн. рублей;

2020 год - 7,5207 млн. рублей;

2021 год - 7,8147 млн. рублей;

2022 год - 7,8681 млн. рублей;

2023 год - 7,8366 млн. рублей;

2024 год - 7,5855 млн. рублей;

средства бюджета Тамбовской области - 239,7528 млн. рублей (3,4 процента):

2013 год - 25,2247 млн. рублей;

2014 год - 21,4785 млн. рублей;

2015 год - 24,0749 млн. рублей;

2016 год - 18,7601 млн. рублей;

2017 год - 23,1939 млн. рублей;

2018 год - 20,1016 млн. рублей;

2019 год - 23,1078 млн. рублей;

2020 год - 17,5170 млн. рублей;

2021 год - 14,7922 млн. рублей;

2022 год - 14,3017 млн. рублей;

2023 год - 14,3017 млн. рублей;

2024 год - 22,8987 млн. рублей;

средства муниципальных бюджетов - 203,6046 млн. рублей (2,9 процента):

2013 год - 9,0000 млн. рублей;

2014 год - 11,1000 млн. рублей;

2015 год - 8,2000 млн. рублей;

2016 год - 9,4986 млн. рублей;

2017 год - 22,2110 млн. рублей;

2018 год - 20,3100 млн. рублей;

2019 год - 21,0850 млн. рублей;

2020 год - 22,2000 млн. рублей;

2021 год - 20,0000 млн. рублей;

2022 год - 20,0000 млн. рублей;

2023 год - 20,0000 млн. рублей;

2024 год - 20,0000 млн. рублей;

внебюджетные источники - 6627,1450 млн. рублей (92,6 процента):

2013 год - 714,3502 млн. рублей;

2014 год - 294,3331 млн. рублей;

2015 год - 411,1636 млн. рублей;

2016 год - 630,8911 млн. рублей;

2017 год - 695,4300 млн. рублей;

2018 год - 689,3620 млн. рублей;

2019 год - 678,3965 млн. рублей;

2020 год - 421,0235 млн. рублей;

2021 год - 535,6440 млн. рублей;

2022 год - 485,1450 млн. рублей;

2023 год - 535,7030 млн. рублей;

2024 год - 535,7030 млн. рублей


в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" абзацы третий - седьмой изложить в следующей редакции:


"Объем средств на реализацию подпрограммы составляет 7150,9411 млн. рублей, в том числе:


из федерального бюджета - 80,4387 млн. рублей;


из средств бюджета Тамбовской области - 239,7528 млн. рублей;


из средств муниципальных бюджетов - 203,6046 млн. рублей;


из средств внебюджетных источников - 6627,1450 млн. рублей.";


в приложении N 6 к Программе "Подпрограмма "Минерально-сырьевые ресурсы" (далее - подпрограмма):


в паспорте подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы "Минерально-сырьевые ресурсы" - 418,6173 млн. рублей:

2013 год - 134,1810 млн. рублей;

2014 год - 94,0065 млн. рублей;

2015 год - 13,9092 млн. рублей;

2016 год - 24,4880 млн. рублей;

2017 год - 22,9119 млн. рублей;

2018 год - 11,9661 млн. рублей;

2019 год - 19,2974 млн. рублей;

2020 год - 19,7572 млн. рублей;

2021 год - 19,5000 млн. рублей;

2022 год - 19,4000 млн. рублей;

2023 год - 19,4000 млн. рублей;

2024 год - 19,8000 млн. рублей, в том числе источники финансирования:

средства федерального бюджета - 217,8148 млн. рублей (52,4 процента):

2013 год - 119,5087 млн. рублей;

2014 год - 81,1600 млн. рублей;

2015 год - 2,3300 млн. рублей;

2016 год - 2,0000 млн. рублей;

2017 год - 2,5000 млн. рублей;

2018 год - 1,3161 млн. рублей;

2019 год - 1,5000 млн. рублей;

2020 год - 1,5000 млн. рублей;

2021 год - 1,5000 млн. рублей;

2022 год - 1,5000 млн. рублей;

2023 год - 1,5000 млн. рублей;

2024 год - 1,5000 млн. рублей;

средства бюджета Тамбовской области - 3,7010 млн. рублей (0,8 процента):

2013 год - 0,2000 млн. рублей;

2014 год - 1,0965 млн. рублей;

2015 год - 0,4000 млн. рублей;

2016 год - 0,3000 млн. рублей;

2017 год - 0,2999 млн. рублей;

2018 год - 0,2500 млн. рублей;

2019 год - 0,2974 млн. рублей;

2020 год - 0,3572 млн. рублей;

2021 год - 0,1000 млн. рублей;

2022 год - 0,0000 млн. рублей;

2023 год - 0,0000 млн. рублей;

2024 год - 0,4000 млн. рублей;

средства муниципальных бюджетов - 3,7372 млн. рублей (0,9 процента):

2013 год - 0,5198 млн. рублей;

2014 год - 0,2000 млн. рублей;

2015 год - 0,0600 млн. рублей;

2016 год - 0,1774 млн. рублей;

2017 год - 0,0800 млн. рублей;

2018 год - 0,1000 млн. рублей;

2019 год - 0,1000 млн. рублей;

2020 год - 0,5000 млн. рублей;

2021 год - 0,5000 млн. рублей;

2022 год - 0,5000 млн. рублей;

2023 год - 0,5000 млн. рублей;

2024 год - 0,5000 млн. рублей;

внебюджетные источники - 193,3643 млн. рублей

     (45,9 процента):

2013 год - 13,9525 млн. рублей;

2014 год - 11,5500 млн. рублей;

2015 год - 11,1192 млн. рублей;

2016 год - 22,0106 млн. рублей;

2017 год - 20,0320 млн. рублей;

2018 год - 10,3000 млн. рублей;

2019 год - 17,4000 млн. рублей;

2020 год - 17,4000 млн. рублей;

2021 год - 17,4000 млн. рублей;

2022 год - 17,4000 млн. рублей;

2023 год - 17,4000 млн. рублей;

2024 год - 17,4000 млн. рублей


в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" абзацы третий - седьмой изложить в следующей редакции:


"Объем средств на реализацию подпрограммы составляет 418,6173 млн. рублей, в том числе:


из федерального бюджета - 217,8148 млн. рублей;


из средств бюджета Тамбовской области - 3,7010 млн. рублей;


из средств муниципальных бюджетов - 3,7372 млн. рублей;


из средств внебюджетных источников - 193,3643 млн. рублей.";


в приложении N 7 к Программе "Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса" (далее - подпрограмма):


в паспорте подпрограммы позиции "Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты)", "Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы", "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты)

Ведомственная целевая программа "Обеспечение рационального использования, охраны и воспроизводства водных ресурсов на территории Тамбовской области";

федеральный (региональный) проект "Сохранение уникальных водных объектов"

Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Количество вновь созданных водохранилищ, реконструированных гидротехнических сооружений водохранилищ, реконструированных гидроузлов действующих водохранилищ и других объектов водообеспечения - 1 ед.;

численность населения, проживающего в районах возникновения локальных вододефицитов, надежность обеспечения водными ресурсами которого повышена - 12,5 тыс. человек в период с 2013 по 2024 год;

увеличение доли населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях - с 42,55 процента в 2013 году до 55,40 процента к 2024 году;

увеличение доли гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем количестве гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности - с 24,5 процента в 2013 году до 46,4 процента к 2018 году;

количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние - 53 ед.;

количество гидротехнических сооружений на территории муниципального образования, приведенных в безопасное техническое состояние - 4 ед.;

численность населения, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов - 37,1 тыс. чел.;

объем выемки донных отложений в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (природоохранных мероприятий) - 52,5 тыс.м3;

протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации водотоков - 3 км;

доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, имеющих безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных - с 91,45 процента в 2013 году до 98,1 процента к 2024 году;

снижение количества гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный - с 12,048 процента в 2013 году до 9,67 процента к 2024 году;

снижение численности населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный - 5500 чел.;

снижение численности населения, проживающего на территории муниципального образования, подверженного риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях - 750 чел.;

доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных на территории субъекта Российской Федерации, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный, приведенных в безопасное техническое состояние, - с 0,219 процента в 2013 году до 93,85 процента к 2024 году;

размер предотвращенного ущерба в результате приведения в безопасное состояние гидротехнических сооружений, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный (по объектам, отремонтированным в текущем году) - 916676,646 тыс.руб.;

размер предотвращенного ущерба в случае возникновения аварии на гидротехническом сооружении - 329377,408 тыс.руб.;

площадь восстановленных водных объектов - 0,036 тыс. га;

количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов - 0,0059 млн. чел.;

степень выполнения работ по мероприятиям - до 100 процентов к 2024 году

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования - "Развитие водохозяйственного комплекса" - 1521,6383 млн. рублей, в том числе в лимитах ОАИП - 32,1693 млн. рублей,

2013 год - 131,4554 млн. рублей;

2014 год - 103,4140 млн. рублей;

2015 год - 171,7731 млн. рублей;

2016 год - 74,9271 млн. рублей;

2017 год - 88,5891 млн. рублей;

2018 год - 86,0989 млн. рублей;

2019 год - 126,4942 млн. рублей;

2020 год - 92,8237 млн. рублей;

2021 год - 54,0311 млн. рублей;

2022 год - 126,704 млн. рублей;

2023 год - 293,8602 млн. рублей;

2024 год - 171,4675 млн. рублей

в том числе источники финансирования:

средства федерального бюджета - 792,0913 млн. рублей (52,1 процента):

2013 год - 56,8914 млн. рублей;

2014 год - 29,6655 млн. рублей;

2015 год - 89,7707 млн. рублей;

2016 год - 10,6555 млн. рублей;

2017 год - 36,2608 млн. рублей;

2018 год - 17,8291 млн. рублей;

2019 год - 19,6810 млн. рублей;

2020 год - 26,7662 млн. рублей;

2021 год - 27,7588 млн. рублей;

2022 год - 93,2920 млн. рублей;

2023 год - 95,188 млн. рублей;

2024 год - 124,4763 млн. рублей;

средства бюджета Тамбовской области - 599,3168 млн. рублей (39,4 процента), в том числе в лимитах ОАИП  - 32,1693 млн. рублей:

2013 год - 55,6850 млн. рублей;

2014 год - 46,1443 млн. рублей;

2015 год - 55,5741 млн. рублей;

2016 год - 49,2651 млн. рублей;

2017 год - 46,3121 млн. рублей;

2018 год - 62,6032 млн. рублей;

2019 год - 91,9257 млн. рублей;

2020 год - 58,8265 млн. рублей;

2021 год - 24,2123 млн. рублей;

2022 год - 29,3963 млн. рублей;

2023 год - 34,4811 млн. рублей;

2024 год - 44,8911 млн. рублей;

средства муниципальных бюджетов - 41,9496 млн. рублей (2,7 процента):

2013 год - 2,1700 млн. рублей;

2014 год - 8,9000 млн. рублей;

2015 год - 4,0149 млн. рублей;

2016 год - 5,4265 млн. рублей;

2017 год - 2,4312 млн. рублей;

2018 год - 4,6186 млн. рублей;

2019 год - 8,1875 млн. рублей;

2020 год - 1,2000 млн. рублей;

2021 год - 1,2000 млн. рублей;

2022 год - 1,2497 млн. рублей;

2023 год - 1,3513 млн. рублей;

2024 год - 1,2000 млн. рублей;

внебюджетные источники - 80,2806 млн. рублей (5,8 процента):

2013 год - 16,7090 млн. рублей;

2014 год - 18,7042 млн. рублей;

2015 год - 22,4134 млн. рублей;

2016 год - 9,5800 млн. рублей;

2017 год - 3,5850 млн. рублей;

2018 год - 1,0480 млн. рублей;

2019 год - 6,7000 млн. рублей;

2020 год - 6,0310 млн. рублей

2021 год - 0,8600 млн. рублей;

2022 год - 0,8700 млн. рублей;

2023 год - 0,8800 млн. рублей;

2024 год - 0,9000 млн. рублей


в разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" абзац второй изложить в следующей редакции:


"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в ценах соответствующих лет составляет 1521,6383 млн. рублей, в том числе в лимитах ОАИП - 32,1693 млн. рублей, в том числе: из федерального бюджета - 792,0913 млн. рублей, из средств бюджета Тамбовской области - 599,3168 млн. рублей, в том числе в лимитах ОАИП - 32,1693 млн. рублей, из средств муниципальных бюджетов - 41,9496 млн. рублей, из средств внебюджетных источников - 88,2806 млн. рублей.";


в разделе 6 "Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы" в абзаце восьмом цифры "55" заменить цифрами "53";


приложение N 1 к подпрограмме "Целевые индикаторы и показатели реализации подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса" изложить в редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению;


в приложении N 12 к Программе "Подпрограмма "Обращение с твердыми коммунальными и промышленными отходами" (далее - подпрограмма):


в паспорте подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы "Обращение с твердыми коммунальными и промышленными отходами" - 2051,8927 млн. рублей:

2017 год - 121,8020 млн. рублей;

2018 год - 218,5734 млн. рублей;

2019 год - 32,5539 млн. рублей;

2020 год - 203,7864 млн. рублей;

2021 год - 35,9950 млн. рублей;

2022 год - 875,7080 млн. рублей;

2023 год - 103,912 млн. рублей;

2024 год - 459,5620 млн. рублей;

в том числе источники финансирования:

средства федерального бюджета - 196,4187 млн. рублей (9,6 процента):

2017 год - 0,0000 млн. рублей;

2018 год - 37,8470 млн. рублей;

2019 год - 0,0000 млн. рублей;

2020 год - 133,4517 млн. рублей;

2021 год - 0,0000 млн. рублей;

2022 год - 0,0000 млн. рублей;

2023 год - 0,0000 млн. рублей;

2024 год - 25,1200 млн. рублей;

средства бюджета Тамбовской области - 32,9331 млн. рублей (1,2 процента):

2017 год - 1,0950 млн. рублей;

2018 год - 4,0464 млн. рублей;

2019 год - 1,8939 млн. рублей;

2020 год - 15,9518 млн. рублей;

2021 год - 7,1660 млн. рублей;

2022 год - 0,0000 млн. рублей;

2023 год - 8,3500 млн. рублей;

2024 год - 2,7800 млн. рублей;

средства муниципальных бюджетов - 181,3139 млн. рублей (8,9 процента):

2017 год - 16,2390 млн. рублей;

2018 год - 22,8250 млн. рублей;

2019 год - 17,5600 млн. рублей;

2020 год - 20,8829 млн. рублей;

2021 год - 20,8290 млн. рублей;

2022 год - 34,9780 млн. рублей;

2023 год - 24,0000 млн. рублей;

2024 год - 24,0000 млн. рублей;

внебюджетные источники - 1641,2270 млн. рублей (80,3 процента):

2017 год - 104,4680 млн. рублей;

2018 год - 153,8550 млн. рублей;

2019 год - 13,1000 млн. рублей;

2020 год - 33,5000 млн. рублей;

2021 год - 8,0000 млн. рублей;

2022 год - 840,7300 млн. рублей;

2023 год - 79,9120 млн. рублей;

2024 год - 407,6620 млн. рублей


в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" абзацы одиннадцатый - пятнадцатый изложить в следующей редакции:


"Объем средств на реализацию подпрограммы составляет 2051,8927 млн. рублей, в том числе:


из федерального бюджета - 196,4287 млн. рублей;


из средств бюджета области - 32,9331 млн. рублей;


из средств муниципальных бюджетов - 181,3139 млн. рублей;


из средств внебюджетных источников - 1641,2270 млн. рублей.";


2. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).



Глава администрации области
А.В.Никитин



Приложение N 1
к постановлению
администрации Тамбовской области
от 17.08.2021 N 616


Приложение N 1
к государственной программе
"Охрана окружающей среды, воспроизводство
и использование природных ресурсов
Тамбовской области"



ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ", ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЙ

Единицы измерения

Значение показателей

2012 - отчетный год

2013 год - первый

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области"

1. Сокращение сброса загрязняющих веществ на 12 процентов на единицу валового регионального продукта (далее - ВРП)

%

100

98

94

92

90

88

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления

%

61

62

63

63,5

65

66

67

68

69

69,5

69,5

70

71

3. Доля использованных обезвреженных отходов I - IV класса в общем объеме образовавшихся в процессе производства и потребления отходов I - IV класса

%

26

26

28

30

32

34

57

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Предотвращенный экологический ущерб - 3915 млн.руб.

Млн.руб.

600

700

1350

2550

2600

2630

2880

3380

3761

3808

3830

3890

3915

5. Снижение объемов выбросов вредных веществ в атмосферный воздух на 7% на единицу ВРП

%

100

98

94,5

94

93,5

93

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

6. Увеличение площади особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ) до 6,0% в общей структуре земель области

%

5,05

5,1

6,3

6,35

6,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7. Охват населения и предприятий организованным сбором твердых коммунальных отходов (далее - ТКО)

%

63

64

65

67

70

80

85

Х

Х

Х

Х

Х

Х

8. Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест

Шт.

8

16

18

21

23

27

32

43

51

54

57

59

61

9. Снижение доли неиспользованных отходов на единицу ВРП на 15%

%

100

98,5

97

95,5

94

92,5

90

89

88

87,5

87

86

85

10. Процент охвата населения регулярной системой очистки

%

Х

Х

Х

Х

Х

80

85

Х

Х

Х

Х

Х

Х

11. Увеличение площади ООПТ регионального значения до 4,4% в общей структуре земель области

%

2,8

2,8

3,4

3,4

3,7

3,7

3,8

3,9

4,0

4,0

4,1

4,3

4,4

12. Прирост добычи общераспространенных полезных ископаемых (2012 год - 100%)

%

100

103

110

115

121

127

133

140

147

152

158

163

169

13. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников на 1 млн.руб. ВРП

Кг/Млн.руб.

Х

Х

Х

Х

Х

440

435

435

432

430

427

422

418

14. Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты

Млн.м3

Х

Х

Х

Х

Х

40,67

40,65

40,6

40,5

40,4

40,3

40,2

40,1

15. Доля утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов

%

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,04

0,045

0,05

0,055

0,06

0,065

0,07

16. Доля нормативно очищенных сточных вод в общем объеме сточных вод

%

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

4,8

17. Процент охвата населения системой сбора ТКО

%

Х

Х

Х

Х

Х

Х

85

90

90

90

90

90

90

18. Качество окружающей среды

%

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

100,0

100,02

100,07

108,44

108,54

117,03

Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды"

1. Строительство и реконструкция очистных сооружений - 282,05 тыс.м3/сут.

Тыс.м3/ сут.

124,38

147,38

68,11

220,0

227,38

261,38

275,0

315,0

356,0

367,7

399,4

402,5

406,43

2. Снижение объема сброса загрязненных сточных вод (без очистки) к 2012 году на 770 тыс.м3

Тыс.м3

840

760

670

580

480

390

300,0

220,0

170,0

150,0

130,0

100,0

70,0

3. Повышение уровня оборотного водоснабжения в промышленности до 95%

%

89

90

91

91,5

92,0

92,5

93

93,5

94

94,25

94,5

94,75

95

4. Предотвращенный экологический ущерб - 700 млн.руб.

Млн.руб.

50

70

50

188

280

330

380

480

609,0

615

640

670

700

Подпрограмма "Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами"

1. Переработка и безопасное хранение токсичных отходов - 90%

%

80

81

81,5

83

84

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Строительство шести межмуниципальных полигонов (нарастающим итогом)

Шт.

0

1

1

5

0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Предотвращенный экологический ущерб - 3152,0 млн.руб.

Млн.руб.

600

700

813

1800

2000

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Подпрограмма "Обращение с твердыми коммунальными и промышленными отходами"

1. Количество рекультивированных объектов накопленного экологического ущерба

Ед.

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

1

3

2

4

2

2

2. Площадь рекультивированных земель объектов накопленного экологического ущерба

Га

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

3,5

8,1

7,4

25,4

25,4

25,4

3. Доля использованных и обезвреженных отходов производства и потребления от общего количества образующихся отходов I - IV класса опасности

%

Х

Х

Х

Х

Х

43,6

44,7

60,0

63,0

63,5

63,7

63,9

64,0

4. Доля обработанных ТКО в общем объеме ТКО, поступивших на обработку

%

Х

Х

Х

Х

Х

74,4

90,4

98,5

98,6

98,6

98,7

98,7

98,7

5. Доля граждан, имеющих доступ к информации в сфере обращения с отходами

%

Х

Х

Х

Х

Х

100

100

115

120

125

130

135

140

6. Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов к общему количеству выявленных мест несанкционированного размещения отходов

%

Х

Х

Х

Х

Х

25

50

75

90

90

90

90

90

7. Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов, выявленных на 01 января 2018 г. (нарастающим итогом)

Шт.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

1

1

1

3

3

8. Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (нарастающим итогом)

Га

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

12,7

12,7

51,3

51,3

51,3

9. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 01 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба (нарастающим итогом)

Тыс. чел.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

20,9

20

20

22,8

22,8

10. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов

%

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1,72

4,5

75

75

75

75

11. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов

%

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,045

0,05

3,2

3,2

3,2

3,2

12. Доля импортного оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

%

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

33

30

27

25

23

22

13. Количество разработанных электронных моделей (нарастающим итогом)

Шт.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

1

1

1

1

1

Подпрограмма "Минерально-сырьевые ресурсы"

1. Увеличение объема добычи строительного сырья:

Млн.м3

песков строительных на 2,2 млн.м3;

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

суглинков кирпичных на 0,9 млн.м3

0,1

0,15

0,17

0,18

0,19

0,25

0,3

0,16

0,2

0,35

0,5

0,7

0,9

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса"

1. Количество вновь созданных водохранилищ, реконструированных гидротехнических сооружений водохранилищ, реконструированных гидроузлов действующих водохранилищ и других объектов водообеспечения

Ед. (в год)

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

2. Численность населения, проживающего в районах возникновения локальных вододефицитов, надежность обеспечения водными ресурсами которого повышена

Тыс. чел. (в год)

0

0

0

0

0

0

12,5

0

0

0

0

0

0

3. Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, от общего количества населения, проживающего на таких территориях

% (нарастающим итогом)

42,55

42,55

42,55

42,55

40,22

40,22

45,69

45,69

45,69

37,50

45,69 <*>

55,40 <*>

55,40 <*>

4. Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние

% (нарастающим итогом)

15,45

24,5

30,0

38,2

39,1

46,4

46,4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5. Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние

Ед. (в год)

6

10

6

9

1

8

0

3

3

2

5

3

3

5.1. количество гидротехнических сооружений на территории муниципального образования, приведенных в безопасное техническое состояние

Ед. (в год)

1

0

0

2

1

0

6. Численность населения, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов

Тыс. чел. (в год)

0,0

0,0

0,0

37,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7. Объем выемки донных отложений в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (природоохранных мероприятий)

Тыс.м3 (в год)

0,0

0,0

0,0

52,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

8. Протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации водотоков

Км (в год)

0,0

0,0

0,0

3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0.0

9. Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, имеющих безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных

%

0,0

91,05

91,45

92,26

92,39

93,46

93,46

95,65

96,05

96,98

97,28

97,67

98,10

10. Снижение количества гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный

%

0,0

12,048

8,2

13,4

1,7249

14,04

14,04

6,12

6,52

4,55

12,82

8,82

9,67

11. Снижение численности населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный

Чел.

0

60516

59330

57936

57866

56986

56986

56771

56471

56316

55401

55226

55016

11.1. снижение численности населения, проживающего на территории муниципального образования, подверженного риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях

Чел.

80

0

0

640

30

0

12. Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние

% (нарастающим итогом)

0

0,219

0,328

0,534

0,561

81,6

81,6

87,76

93,9

73,85

84,62

89,23

93,85

13. Размер предотвращенного ущерба в результате приведения в безопасное состояние гидротехнических сооружений, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный (по объектам, отремонтированным в текущем году)

Тыс.руб.

0

77170

38500

63714

2968

53368

53368

18485,96

43324,13

80898,23

314517,03

120750,07

49613,226

13.1. размер предотвращенного ущерба в случае возникновения аварии на гидротехническом сооружении

Тыс.руб.

4918,6

279983,03

20840,778

23635,0

14. Площадь восстановленных водных объектов

Тыс. га

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

0 <*>

0 <*>

0,036 <*>

15. Протяженность расчищенных участков русел рек

Км

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

0 <*>

0 <*>

0 <*>

16. Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов

Млн. чел.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

0 <*>

0 <*>

0,0059 <*>

17. Степень выполнения работ по мероприятиям капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитального ремонта и ликвидации бесхозяйных гидротехнических сооружений (мероприятие о предоставлении субсидии местным бюджетам)

%

64,3

100

100

100

100

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»