ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 июня 2021 года N 236-пп


О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года N 442-пп



В целях приведения государственной программы Белгородской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области", утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года N 442-пп, в соответствие с законом Белгородской области от 26 декабря 2020 года N 19 "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" Правительство Белгородской области постановляет:


1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года N 442-пп "Об утверждении государственной программы Белгородской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области":


в государственную программу Белгородской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области" (далее - программа), утвержденную в пункте 1 названного постановления:


- разделы 8 и 9 паспорта программы изложить в следующей редакции:

8.

Объемы бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 8800403,3 тыс. рублей.

Объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 8498161,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 435925 тыс. рублей;

2015 год - 563110 тыс. рублей;

2016 год - 570630 тыс. рублей;

2017 год - 599870 тыс. рублей;

2018 год - 692660 тыс. рублей;

2019 год - 787681,9 тыс. рублей;

2020 год - 840324,6 тыс. рублей;

2021 год - 981575,0 тыс. рублей;

2022 год - 749604,0 тыс. рублей;

2023 год - 758961,6 тыс. рублей;

2024 год - 758961,6 тыс. рублей;

2025 год - 758857,6 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 121390 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных образований составит 160652 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет внебюджетных источников составит 20200 тыс. рублей

9.

Конечные результаты государственной программы

К 2025 году планируется:

1. Увеличение удовлетворенности населения области безопасностью жизни до 70 процентов.

2. Снижение заболеваемости синдромом зависимости от наркотических средств (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом "синдром зависимости от наркотических средств") до 2,7 на 100 тыс. населения области.

3. Увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общему числу молодежи до 81 процента.

4. Увеличение доли осужденных, привлеченных к труду, от общей численности осужденных до 47 процентов.

5. Снижение количества людей, погибших при пожарах, до 81 человека.

6. Снижение уровня преступности по области до 900 случаев на 100 тыс. населения.

7. Сокращение социального риска (число погибших в ДТП на 100 тыс. населения) до 6,3.

8. Снижение удельного веса несовершеннолетних, принявших участие в совершении преступлений, от общего числа лиц, совершивших преступления, до 2,6 процента.

9. Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, до 300 единиц.

10. Уменьшение времени реагирования на обращения граждан при происшествиях до 10 минут


- в тридцать пятом абзаце раздела 4 программы цифры "200" заменить цифрами "220";


- таблицу 2 раздела 5 программы изложить в следующей редакции:



"Таблица 2


Предполагаемые объемы финансирования

государственной программы




тыс. рублей

Годы

Источники финансирования

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

Территориальные внебюджетные фонды

Внебюджетные источники

Всего

2014

46 716

435 925

20 600

-

600

503 841

2015

27 090

563 110

20 600

-

600

611 400

2016

5 000

570 630

11 480

-

1 200

588 310

2017

5 000

599 870

11 480

-

1 200

617 550

2018

5 000

692 660

11 480

-

1 200

710 340

2019

5 000

787 681,9

11 480

-

2 200

806 361,9

2020

2 584,0

840 324,6

16 132

-

2 200

913 702,6

2021

5 000

981 575,0

11 480

-

2 200

1 000 255,0

2022

5 000

749 604,0

11 480

-

2 200

768 284,0

2023

5 000

758 961,6

11 480

-

2 200

777 641,6

2024

5 000

758 961,6

11 480

-

2 200

777 641,6

2025

5 000

758 857,6

11 480

-

2 200

777 537,6

Всего

121 390

8 498 161,3

160 652

-

20 200

8 800 403,3


в подпрограмму 1 "Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ" программы (далее - подпрограмма 1):


- раздел 6 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

6.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 33915 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 2932 тыс. рублей;

2015 год - 2602 тыс. рублей;

2016 год - 2562 тыс. рублей;

2017 год - 2464 тыс. рублей;

2018 год - 2429 тыс. рублей;

2019 год - 2659 тыс. рублей;

2020 год - 2659 тыс. рублей;

2021 год - 3406 тыс. рублей;

2022 год - 3073 тыс. рублей;

2023 год - 3043 тыс. рублей;

2024 год - 3043 тыс. рублей;

2025 год - 3043 тыс. рублей


- в первом абзаце раздела 5 подпрограммы 1 цифры "33 551" заменить цифрами "33 915";


- девятый абзац раздела 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:


"2021 год - 3 406 тыс. рублей";


в подпрограмму 3 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения" программы (далее - подпрограмма 3):


- раздел 6 паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

6.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых их других источников

Планируемый общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составляет 2888186,2 тыс. рублей.

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составляет 2824380,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 188856 тыс. рублей;

2015 год - 212090 тыс. рублей;

2016 год - 209932 тыс. рублей;

2017 год - 202834 тыс. рублей;

2018 год - 224233 тыс. рублей;

2019 год - 274093 тыс. рублей;

2020 год - 266095,8 тыс. рублей;

2021 год - 311007,4 тыс. рублей;

2022 год - 229279 тыс. рублей;

2023 год - 235320 тыс. рублей;

2024 год - 235320 тыс. рублей;

2025 год - 235320 тыс. рублей.

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2015 годах за счет средств федерального бюджета составит 63806 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 41716 тыс. рублей;

2015 год - 22090 тыс. рублей


- в первом абзаце раздела 5 подпрограммы 3 цифры "2819227,8" заменить цифрами "2888186,2";


- во втором абзаце раздела 5 подпрограммы 3 цифры "2755421,8" заменить цифрами "2824380,2";


- десятый абзац раздела 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:


"2021 год - 311007,4 тыс. рублей";


в подпрограмму 4 "Укрепление общественного порядка" программы (далее - подпрограмма 4):


- разделы 6 и 7 паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

6.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 2254850,6 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 2102998,6 тыс. рублей, из них:

2014 год - 60101 тыс. рублей;

2015 год - 155219 тыс. рублей;

2016 год - 148248 тыс. рублей.

2017 год - 179414 тыс. рублей;

2018 год - 180272 тыс. рублей;

2019 год - 213780 тыс. рублей;

2020 год - 193879,8 тыс. рублей;

2021 год - 279698,0 тыс. рублей;

2022 год - 172808,0 тыс. рублей;

2023 год - 173227,6 тыс. рублей;

2024 год - 173227,6 тыс. рублей;

2025 год - 173123,6 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2025 годах за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных образований составит 151852 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 20600 тыс. рублей;

2015 год - 20600 тыс. рублей;

2016 год - 10600 тыс. рублей;

2017 год - 10600 тыс. рублей;

2018 год - 10600 тыс. рублей;

2019 год - 10600 тыс. рублей;

2020 год - 15252 тыс. рублей;

2021 год - 10600 тыс. рублей;

2022 год - 10600 тыс. рублей;

2023 год - 10600 тыс. рублей;

2024 год - 10600 тыс. рублей;

2025 год - 10600 тыс. рублей

7.

Конечные результаты реализации подпрограммы 4

В 2025 году планируется:

1. Снижение уровня совершенных тяжких и особо тяжких преступлений до 220 на 100 тыс. населения.

2. Снижение уровня рецидивной преступности до 159 на 100 тыс. населения.

3. Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 98 человек.

4. Снижение числа детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 4 человек.

5. Снижение транспортного риска до 1,57 на 10 тыс. транспортных средств


- раздел 3 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:


"3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 4


Достижение заявленной цели подпрограммы 4 будет осуществляться путем решения двух задач.


Задача 1 "Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий", в рамках реализации которой планируется реализация основного мероприятия 4.1 "Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения" и проекта 4.R3 "Безопасность дорожного движения".


Указанная деятельность направлена на снижение количества дорожно-транспортных происшествий, повышение правосознания участников дорожного движения, ответственности и культуры безопасного поведения на дороге, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.


Финансирование мероприятия будет осуществляться за счет средств областного бюджета.


Основное мероприятие 4.1 предполагает:


- внедрение систем видеофиксации правонарушений в области дорожного движения;


- оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и иных населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения.


Проект 4.R.3 "Безопасность дорожного движения" направлен на создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма.


Задача 2 "Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на территории области", в рамках которой предполагается реализовать следующие основные мероприятия.


Основное мероприятие 4.2 "Субвенции на реализацию Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Белгородской области".


Данное основное мероприятие предполагает финансовое обеспечение переданных Правительством Белгородской области Министерству внутренних дел Российской Федерации части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных законом Белгородской области от 4 июля 2002 года N 35 "Об административных правонарушениях на территории Белгородской области".


Финансирование мероприятия будет осуществляться за счет средств областного бюджета.


Основное мероприятие 4.3 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)".


Данное основное мероприятие направлено на создание условий для выполнения возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.


Финансирование мероприятия будет осуществляться за счет средств областного бюджета, консолидированных бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников.


Основное мероприятие 4.4 "Поддержка внедрения систем видеонаблюдения в общественных местах".


Данное основное мероприятие направлено на повышение уровня антитеррористической защищенности, снижение правонарушений на улицах и в других общественных местах.


Финансирование мероприятия будет осуществляться за счет средств местных бюджетов.

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»