ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 июня 2021 года N 287
г. Улан-Удэ


О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 22.03.2013 N 146 "О Государственной программе Республики Бурятия "Информационное общество"



В целях приведения нормативного правового акта Правительства Республики Бурятия в соответствие с Законом Республики Бурятия от 05.03.2021 N 1376-VI "О внесении изменений в Закон Республики Бурятия "О республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" в части финансирования на 2021 год Правительство Республики Бурятия постановляет:


1. Внести следующие изменения в Государственную программу Республики Бурятия "Информационное общество", утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 22.03.2013 N 146 (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 25.06.2013 N 324, от 10.06.2014 N 267, от 16.01.2015 N 6, от 22.05.2015 N 258, от 17.09.2015 N 456, от 18.12.2015 N 622, от 01.03.2016 N 71, от 18.01.2017 N 18, от 24.08.2017 N 427, от 21.12.2017 N 603, от 10.08.2018 N 443, от 17.05.2019 N 245, от 14.02.2020 N 75, от 23.07.2020 N 443, от 19.03.2021 N 102):


1.1. В паспорте:


1.1.1. Раздел "Объем бюджетных ассигнований Государственной программы" изложить в следующей редакции:

"Объем бюджетных ассигнований Государственной программы

Годы

Общий объем финансирования (тыс. руб.)

В том числе (тыс. руб.):

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

Всего на 2014 - 2024

1064829,7

240588,2

824241,5

0,0

0,0

2014

59060,7

14080,0

44980,7

0,0

0,0

2015

37896,8

0,0

37896,8

0,0

0,0

2016

55128,8

16000,0

39128,8

0,0

0,0

2017

59191,2

0,0

59191,2

0,0

0,0

2018

101483,6

4207,1

97276,5

0,0

0,0

2019

118168,0

0,0

118168,0

0,0

0,0

2020

184384,5

50028,0

134356,5

0,0

0,0

2021

120972,5

17194,9

103777,6

0,0

0,0

2022

127224,5

33239,2

93985,3

0,0

0,0

2023

201319,1

105839,0

95480,1

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0".


1.2. В подпрограмме 1 "Электронное правительство":


1.2.1. В паспорте подпрограммы 1 раздел "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

Годы

Общий объем финансирования (тыс. руб.)

В том числе (тыс. руб.):

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

Всего на 2014 - 2024

863728,2

240588,2

623140,0

0,0

0,0

2014

59060,7

14080,0

44980,7

0,0

0,0

2015

37896,8

0

37896,8

0,0

0,0

2016

55128,8

16000,0

39128,8

0,0

0,0

2017

57691,2

0

57691,2

0,0

0,0

2018

69670,6

4207,1

65463,5

0,0

0,0

2019

76748,7

0,0

76748,7

0,0

0,0

2020

122161,3

50028,0

72133,3

0,0

0,0

2021

95190,5

17194,9

77995,6

0,0

0,0

2022

108042,5

33239,2

74803,3

0,0

0,0

2023

182137,1

105839,0

76298,1

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0".


1.2.2. Таблицу 5 изложить в следующей редакции:



"Таблица 5


Структура подпрограммы 1 "Электронное правительство"

NN п/п

Наименование

Ед. изм.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Цель: расширение возможностей информационных и телекоммуникационных технологий в системе государственного и муниципального управления Республики Бурятия, обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме

2.

Основное мероприятие 1.1. Развитие информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов государственной власти Республики Бурятия

3.

Целевой индикатор

4.

Доля процессов электронного документооборота в общем объеме процессов документооборота в исполнительных органах государственной власти Республики Бурятия

%

55

60

65

70

70

70

70

70

70

70

70

5.

Направления расходов

6.

1.1.1. Сопровождение информационно-аналитической системы органов государственной власти Республики Бурятия

тыс. руб.

2577,8

1009,4

368,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.

1.1.2. Создание республиканского статистического ресурса для информационного обеспечения исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия

тыс. руб.

0,0

337,1

295,4

260,0

260,0

270,3

281,3

293,4

306,0

319,2

0,0

8.

1.1.3. Сопровождение системы электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия

тыс. руб.

3500,0

3499,5

3450,0

3500,0

5100,0

3800,0

3950,0

6504,6

6504,6

6504,6

0,0

9.

1.1.4. Сопровождение программных комплексов регионального сегмента федеральной государственной информационной системы "Единая информационно-аналитическая система "ФСТ России - РЭК - субъекты регулирования"

тыс. руб.

158,0

162,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10.

1.1.5. Внедрение системы управления проектной деятельности Республики Бурятия

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8230,2

0,0

2800,0

0,0

0,0

0,0

11.

Всего по основному мероприятию 1.1

тыс. руб.

6235,8

5008,0

4113,8

3760,0

5360,0

12300,5

4231,3

9598,0

6810,6

6823,8

0,0

12.

Основное мероприятие 1.2. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме и организация межведомственного электронного взаимодействия

13.

Целевой индикатор

14.

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме

%

12,7

12,2

30,6

45,4

76,1

76,4

-

-

-

-

-

15.

Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронной форме, в общем количестве государственных и муниципальных услуг, подлежащих переводу в электронную форму

%

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

100,0

-

-

-

-

-

16.

Направления расходов

17.

1.2.1. Обеспечение доступа к государственным и муниципальным услугам (функциям) в электронном виде с помощью универсальных карт

тыс. руб.

5095,0

5701,2

2052,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18.

1.2.2. Эксплуатация региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Республики Бурятия <*>

тыс. руб.

35485,1

17315,5

37307,8

23930,0

27349,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19.

1.2.R. Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий <*>

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

4475,7

0,0

47252,9

0,0

0,0

0,0

0,0

20.

Всего по основному мероприятию 1.2

тыс. руб.

40580,1

23016,7

39359,8

23930,0

31825,6

0,0

47252,9

0,0

0,0

0,0

0,0

21.

Основное мероприятие 1.3. Развитие инфраструктуры электронного правительства, обеспечение информационной безопасности электронного правительства и специальной документальной связи

22.

Целевые индикаторы

23.

Доля органов местного самоуправления в Республике Бурятия, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет

%

50,0

64,0

75,0

85,0

90,0

93,0

95,0

-

-

-

-

24.

Направления расходов

25.

1.3.1. Создание условий для реализации задач по формированию электронного правительства в Республике Бурятия, обеспечение информационной безопасности электронного правительства и специальной документальной связи

тыс. руб.

4749,9

3502,7

3800,9

22024,3

23861,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26.

1.3.2. Мероприятия в сфере информационно-телекоммуникационных технологий

тыс. руб.

7494,9

6369,4

7854,3

7976,9

8623,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27.

Всего по основному мероприятию 1.3

тыс. руб.

12244,8

9872,1

11655,2

30001,2

32485,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28.

Основное мероприятие 1.4. Развитие инфраструктуры электронного правительства, обеспечение информационной безопасности электронного правительства и специальной документальной связи, обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме и организация межведомственного электронного взаимодействия

29.

Целевые индикаторы

30.

Доля рабочих мест, имеющих доступ в защищенную сеть конфиденциальной информации, от общего количества рабочих мест органов государственной власти Республики Бурятия, на которых обрабатываются персональные данные

%

65

68

73

77

81

85

90

90

90

90

90

31.

Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде

%

-

-

-

-

-

0,0

0,0

25,0

55,0

75,0

95,0

32.

1.4.1. Эксплуатация, развитие инфраструктуры электронного правительства, системы межведомственного электронного взаимодействия Республики Бурятия, специальной документальной связи и обеспечение информационной безопасности электронного правительства

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

56477,0

57434,1

60370,2

59772,8

59772,8

0,0

33.

1.4.2. Обеспечение мероприятий в сфере информационно-телекоммуникационных технологий

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7971,2

7518,2

7676,5

7541,5

7541,5

0,0

34.

Всего по основному мероприятию 1.4

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

64448,2

64952,3

68046,7

67314,3

67314,3

0,0

35.

Основное мероприятие D2. Федеральный проект "Информационная инфраструктура"

36.

Целевые индикаторы

37.

D2. Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с утвержденными требованиями

%

-

-

-

-

-

0,0

58,0

100,0

100,0

100,0

100,0

38.

Направления расходов

39.

1.D2.1. Обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи <**>

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17545,8

33917,6

6555,3

0,0

40.

1.D2.2. Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет <**>

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

101443,7

0,0

41.

Всего по основному мероприятию D2

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17545,8

33917,6

107999,0

0,0

42.

Основное мероприятие D4. Федеральный проект "Информационная безопасность"

43.

Направления расходов

44.

D4.1. Доведение уровня безопасности объектов критической информационной инфраструктуры до установленных законодательством Российской Федерации требований

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

45.

Всего по основному мероприятию D4

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

46.

Основное мероприятие D6. Федеральный проект "Цифровое государственное управление"

47.

Целевые индикаторы

48.

D6. Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ

%

-

-

-

-

-

0,0

0,0

30,0

50,0

50,0

60,0

49.

Направления расходов

50.

D6.1. Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации <**>

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5724,8

0,0

0,0

0,0

0,0

51.

Всего по основному мероприятию D6

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5724,8

0,0

0,0

0,0

0,0

52.

Общая сумма финансирования подпрограммы 1 <***>

тыс. руб.

59060,7

37896,8

55128,8

57691,2

69670,6

76748,7

122161,3

95190,5

108042,5

182137,1

0,0

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»